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上網(wǎng)發(fā)電,開給電力公司的,應該做其他業(yè)務收入還是營業(yè)外收入?
家權老師
??|
提問時間:07/10 14:55
#稅務#
那個是計入主營業(yè)務收入
?閱讀? 8
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公司報銷員工手受傷打破傷風的藥費,計入什么科目?
樸老師
??|
提問時間:07/10 14:55
#稅務#
公司報銷員工因手受傷打破傷風的藥費,應根據(jù)受傷原因分情況計入對應科目: 若屬于工作原因受傷(如工作中被設備劃傷等):計入 “應付職工薪酬 —— 職工福利費”(或直接通過 “管理費用 / 制造費用等 —— 福利費” 核算),因其屬于為職工提供的工傷醫(yī)療相關福利。 若屬于非工作原因受傷(如個人生活中受傷):通常視為公司給予的員工福利,同樣計入 “應付職工薪酬 —— 職工福利費”(或相關費用的福利費明細)
?閱讀? 6
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送貨過來的運費
家權老師
??|
提問時間:07/10 14:54
#稅務#
那個計入庫存商品
?閱讀? 72
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合同負債在電子稅務局里的財報填寫在哪里
宋生老師
??|
提問時間:07/10 14:51
#稅務#
你好,這個一般計入其他應付款?;蛘邞顿~款。
?閱讀? 13
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老師,小規(guī)模一季度報了未開票收入2000,二季度沒有其他收入又開了這2000的票出去,要怎么申報
家權老師
??|
提問時間:07/10 14:51
#稅務#
小規(guī)模:按扣除補開發(fā)票后的收入申報,自己申報沒法通過,需要去大廳
?閱讀? 9
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老師好,請問如果公司申請成功了高新企業(yè),那影響最大的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?我只知道加計扣除,但具體沒有操作過
宋生老師
??|
提問時間:07/10 14:50
#稅務#
你好,這個主要就是影響所得稅。
?閱讀? 20
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老師,你好,請問一下,我們公司是5月份成立的,申報企業(yè)所得稅的時候,第二季度季初資產(chǎn)總額怎么填寫呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 14:49
#稅務#
您好,,這個直接填0就可以
?閱讀? 15
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老師,您好,我想問一下就是航空公司運輸客戶,給我們開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎,之前都是行程單,現(xiàn)在給開票了
文文老師
??|
提問時間:07/10 14:47
#稅務#
開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣
?閱讀? 71
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代理記賬服務費計入管理費用的哪個明細科目
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 14:47
#稅務#
您好,這個計入管理費用-服務費里面
?閱讀? 13
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老師,我們有個甲方給我們頂房子了,但是老板直接讓甲方過戶給下家,現(xiàn)在這個房子的土地用途是科教用地,,然后老板說之前甲方預交過一部分增值稅,另外一部分需要我們自己交,還說房產(chǎn)稅那些,讓我登人家系統(tǒng)繳納,還說還需要專管員解鎖啥玩意兒,我沒做過房地產(chǎn),我也不懂,啥意思呢老板,咋做 這是老板給我的一份,評估這個轉讓房產(chǎn)的評估書,說看交多少稅,我按照哪個數(shù)字算呀,這個甲方頂?shù)膽战痤~是2999550.97元
董孝彬老師
??|
提問時間:07/10 14:46
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 25
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填報增值稅的時候顯示稅率是3,現(xiàn)在小規(guī)模不都是1嗎?那我做賬的時候稅額也按1來的,我需要更改我的報表嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 14:46
#稅務#
您好,你們開票超過30W嗎?
?閱讀? 24
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代理記賬服務費計入管理費用科目的哪個明細科目
文文老師
??|
提問時間:07/10 14:46
#稅務#
計入管理費用-代賬費
?閱讀? 14
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代理記賬服務費應該計入什么科目
文文老師
??|
提問時間:07/10 14:45
#稅務#
可計入 管理費用-代賬費
?閱讀? 10
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老師,請教一下,公司給員工發(fā)工資,申報個稅由公司來承擔,這種情況,怎么記分錄?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 14:44
#稅務#
您好,這個轉到營業(yè)外支出就可以
?閱讀? 23
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不動產(chǎn)租金普通發(fā)票稅率是多少
文文老師
??|
提問時間:07/10 14:43
#稅務#
一般納稅人 不動產(chǎn)租金普通發(fā)票稅率9%
?閱讀? 7
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直接銷售原材料可以計入主營業(yè)務收入嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/10 14:42
#稅務#
直接銷售原材料可以計入主營業(yè)務收入。
?閱讀? 5
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老師,我租個人的房子,個人去稅務局代開交了印花稅,我這邊要交嗎,如果要,按多少稅率交
家權老師
??|
提問時間:07/10 14:40
#稅務#
你們需要交印花稅,代扣代繳個稅 個人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費-印花稅-房產(chǎn)稅-城鎮(zhèn)土地使用稅)*(1-20%)*20%
?閱讀? 11
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24年開的發(fā)票,但25年這個合同取消了,需要把這個發(fā)票沖紅,是不是就會退回增值稅,那這個稅體現(xiàn)在哪呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/10 14:39
#稅務#
你好,這個已經(jīng)是抵減了。
?閱讀? 14
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老師 我們簽定了一個充電站的運行維護合同,請問這個交印花稅按哪種交
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 14:36
#稅務#
您好,這個按承攬合同來交
?閱讀? 70
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老師,開出去的專票,分錄咋做,我是小規(guī)模
家權老師
??|
提問時間:07/10 14:36
#稅務#
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅
?閱讀? 13
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公司是在建設存儲倉庫中,這個月收到當?shù)厥姓o予的2萬項目建設推進獎勵,這個收入需要申報增值稅和企業(yè)所得稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/10 14:34
#稅務#
這個收入,不需要申報增值稅 按利潤總額申報企業(yè)所得稅
?閱讀? 64
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老師你好,現(xiàn)在國家有政策不能做專職會計了嗎?為什么我們地方的一個專管科打電話。會計說不能做專職,只能得有會計事務所代賬呢
文文老師
??|
提問時間:07/10 14:31
#稅務#
可以做專職會計的,是個人不能代賬
?閱讀? 8
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請問老師我們公司捐贈給大學教育基金的錢怎么做賬的,附件需要什么
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 14:26
#稅務#
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 附銀行回單就可以
?閱讀? 60
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老師您好,請教一個專業(yè)問題, 1、結算方式:A公司的軟件委托B公司銷售,相當于B公司是一級代理,預收款都在A公司,開票主體也是A公司給客戶,A公司給B公司結算70%,這里是成本,收入相當于都是A公司全額計算的,申報的也都是按開票金額 , 2、2025年的結算方式,B公司將軟件與B公司自己公司的課程產(chǎn)品一起打包售賣,由B公司開票給客戶,針對已交付的軟件產(chǎn)品,B公司按30%結算給A公司,這種模式實行了半年后,但這里對比去年A公司的收入少了很多,也是按開票金額申報的營業(yè)收入,我的訴求是通過1和2結算模式,怎樣可以找出差異金額有多大?
樸老師
??|
提問時間:07/10 14:26
#稅務#
1. 明確兩種模式收入邏輯模式 1(A 開票):收入 = A 直接開票金額(全額)模式 2(B 開票):收入 = B 打包銷售總額 × 軟件對應比例 × 30%(A 從 B 結算的分成)2. 收集數(shù)據(jù)算差異找模式 1 期間(如去年同期)A 的開票總額(記為X);找模式 2 期間(今年半年)B 的打包銷售總額(記為Y),以及軟件在打包中占比(協(xié)商或估算,記為a%); 差異 = 模式 1 收入 - 模式 2 收入 = X - (Y×a%×30%)
?閱讀? 9
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老師,我們公司是建設冷鏈倉儲倉庫的,目前是建設中,同時也開展貿(mào)易業(yè)務,主要是開展免稅業(yè)務,本月有開展購進可抵扣的專票貿(mào)易業(yè)務,同時公司本月也給下游開具了一般納稅專票,這個月申報增值稅專票部分銷項可抵扣進項,多余銷項部分可用前期留抵進項稅嗎,前期留抵都是用于工程建設的進項稅產(chǎn)生的留抵
郭老師
??|
提問時間:07/10 14:24
#稅務#
建房屋的這個不是免稅業(yè)務,對應的可以抵扣。如果既有免稅的,還有不免稅的,能分出來的免稅的對應的不允許抵扣,分不出來的可以全部抵扣。
?閱讀? 64
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以總公司的名義簽的合同,但是需要分公司開票及收款。這樣合規(guī)嗎。
文文老師
??|
提問時間:07/10 14:22
#稅務#
不合規(guī),可讓分公司與對方簽訂合同
?閱讀? 21
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老師,每個季度印花稅的申報金額,是跟據(jù)合同金額申報,還是跟據(jù)開票金額申報?我說跟據(jù)開票金額申報 但是老會計說 要在開票金額的基礎上加點金額上去 因為我們跟別人簽合同后 別人又要跟我們簽合同
宋生老師
??|
提問時間:07/10 14:21
#稅務#
其實按稅法規(guī)定是按合同,但是現(xiàn)在實操中數(shù)據(jù)的系統(tǒng)是按照發(fā)票
?閱讀? 24
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老師這個可以作為發(fā)票報銷嗎,還是要開發(fā)票
樸老師
??|
提問時間:07/10 14:20
#稅務#
同學你好 這個可以報銷
?閱讀? 8
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老師,咨詢一下,關于員工個稅填寫專項附加扣除信息,贍養(yǎng)老人如果不是獨生子女,但是另一個子女不填寫,其中一個子女填寫100%比例扣除可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/10 14:12
#稅務#
你好,可以的,操作沒問題。
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子公司2023年變更股東,子公司2022年盈利,變更股東時沒有分配給原股東利潤,稅務局讓原股東補交企業(yè)所得稅,這合理嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/10 14:08
#稅務#
你好這個是很正常的。稅務局基本上都是這樣的要求。
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