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問題已解決

填報增值稅的時候顯示稅率是3,現(xiàn)在小規(guī)模不都是1嗎?那我做賬的時候稅額也按1來的,我需要更改我的報表嗎

84785031| 提問時間:07/10 14:46
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你們開票超過30W嗎?
07/10 14:47
84785031
07/10 14:49
沒有,我們有未開票,是不是就是在百分之一那塊合并填寫
劉艷紅老師
07/10 14:50
沒有開票,是做的無票收入嗎?
84785031
07/10 14:51
印花稅稅源新增,應(yīng)稅憑證書立日期怎么填,填6.30可以嗎,數(shù)量怎么填,是開開票和取得發(fā)票的筆數(shù)嗎
84785031
07/10 14:55
開了兩個,其他都是做的未開票,應(yīng)該就是合并填吧,報總額
劉艷紅老師
07/10 14:56
印花稅沒有打星號的不用填,數(shù)理就是合同數(shù)量
84785031
07/10 14:58
沒有合同,那就是發(fā)票張數(shù)哦。日期咋填啊,都是星號
劉艷紅老師
07/10 15:00
把這里拍我看下吧
84785031
07/10 15:02
你看看,就是這里
劉艷紅老師
07/10 15:03
這個是選的,你選6月30日就可以
84785031
07/10 15:05
數(shù)量我填1可以吧
劉艷紅老師
07/10 15:06
可以的,你填上就可以
84785031
07/10 15:07
這樣可以吧,收入(單位開票金額)?支出成本(采購商品當(dāng)期貨款)
劉艷紅老師
07/10 15:08
可以的,填申報就可以了
84785031
07/10 15:15
這個是不是這樣填的,營業(yè)收入就是我利潤表的累計金額,營業(yè)成本就填營業(yè)成本,還是要加上管理費用之類呢
劉艷紅老師
07/10 15:18
你們公司是主營什么的?
84785031
07/10 15:21
制造企業(yè),面點
劉艷紅老師
07/10 15:21
這個用收入加上成本,一起填上去
84785031
07/10 15:21
說錯了,是電商公司,網(wǎng)上賣東西的
劉艷紅老師
07/10 15:25
一樣的收入加上成本一起的
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