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我公司要支付一些日幣出去付設計費怎么操作會比較好?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 12:56
#稅務#
您好, 借:其他應付款 貸:銀行存款-日幣
?閱讀? 13
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老師,我們公司想解綁財務負責人,然后就沒有財務負責人了 可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 12:52
#稅務#
您好,可以的,有法人就可以
?閱讀? 15
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老師,總公司虧損50萬,總公司持股51的子公司盈利30萬,現(xiàn)在子公司的另外一個股東,吃貨49的要轉讓,請問,怎么繳納個人所得稅
樸老師
??|
提問時間:07/10 12:49
#稅務#
子公司 49% 股東轉讓股權時,個人所得稅與總公司盈虧無關。根據(jù) “財產轉讓所得” 項目,以股權轉讓收入減除股權原值和合理費用后的余額為應納稅所得額,適用 20% 的稅率計算繳納。公式為:應納稅額 =(股權轉讓收入 - 股權原值 - 合理費用)×20%。若轉讓價格明顯偏低且無正當理由,稅務機關有權核定股權轉讓收入
?閱讀? 68
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我司項目由甲方代付鋼筋款到鋼材公司,由于賬戶凍結,該款是否可以由該鋼材公司退還給我司股東?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 12:49
#稅務#
您好,可以的,寫個代收協(xié)議
?閱讀? 15
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我司2月份購入一臺二手車,當時對方沒有開發(fā)票給我司,只有一張二手車交易市場開過來的票據(jù)入賬?,F(xiàn)在我司把這輛車賣掉了,那么我現(xiàn)在開發(fā)票出去開多少稅率?我司是一般納稅人
董孝彬老師
??|
提問時間:07/10 12:45
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 9
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企業(yè)稅申報的人數(shù)是個稅系統(tǒng)中的人數(shù)嗎還是交社保的人數(shù)
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 12:42
#稅務#
您好,是看個稅申報的人數(shù)
?閱讀? 73
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比如6月份開具發(fā)票3萬元,營收13萬,成本進項票開多少合適呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 12:32
#稅務#
您好,如果不想交企稅,就要開13W發(fā)票進來
?閱讀? 14
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老師,公司是做辦理銀行車貸賺取服務費的,4s店的銷售顧問的單子,由于行業(yè)競爭和習慣,所以銷售顧問都不會給開發(fā)票,這樣我公司的稅賦就很高,老板想成立個體戶,然后用個體戶給公司開發(fā)票,這樣可行嗎
歲月靜好老師
??|
提問時間:07/10 12:27
#稅務#
您好,4S店銷售顧問的單子都包給個體戶去做,個體戶在給你公司開發(fā)票,也就是個體戶從中間做個中介。就可以了。
?閱讀? 27
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辦稅人員在第二季度更正了一季度財務報表報送數(shù)據(jù),僅僅是把預收賬款調到了合同負債,利潤總額沒有發(fā)生變化。請問需要重新申報第一季度企業(yè)所得稅嗎
郭老師
??|
提問時間:07/10 12:24
#稅務#
資產有變化嗎?資產沒變化的話不影響。
?閱讀? 8
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固定資產凈殘值必須有嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 12:24
#稅務#
您好,這個沒有要求,看公司定的
?閱讀? 6
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自然人開淘寶店要交稅嗎?達到多少錢要交?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 12:23
#稅務#
您好,你們沒有注冊公司,是吧
?閱讀? 18
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老師您好,甲乙公司簽訂臨時食堂工程合同,合同金額中包含四個部分,一是食堂部分,比如金額2萬元,二是宿舍部分2.5萬元,三是廚房設備0.5萬元,四是室外部分如大門,網(wǎng)線等1萬元,完工后對方開專票6萬元,稅額0.5萬元,當時是全額抵扣,因為已知道宿舍部分改變用途成為辦公室,所以這部分稅額可以抵扣,請問這部分可抵扣稅額如何計算?其中食堂面積比如120平,宿舍面積100平,進項稅轉出應為多少
小菲老師
??|
提問時間:07/10 12:12
#稅務#
可抵扣進項稅額=增值稅扣稅憑證注明或計算的進項稅額×不動產凈值率
?閱讀? 11
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老師,公司做注銷的話,現(xiàn)在資產負債表里銀行存款三千多,其他應付款欠法人兩萬多,未分配利潤負數(shù),沒有欠供應商的錢了,發(fā)票也都入了。這種情況要把銀行存款三千多還給法人后,其他應付款還剩余額欠著法人的,要把其他應付款和未分配利潤對沖掉嗎。。。。是不是要把科目余額都清理掉資產負債表顯示看起來沒啥了才去注銷?因為稅都交完
樸老師
??|
提問時間:07/10 12:05
#稅務#
公司注銷時賬務清理關鍵: 其他應付款(欠法人):先還 3000 元(借:其他應付款 貸:銀行存款 ),剩余 1.7 萬若法人豁免(股東的話入資本公積,非股東入營業(yè)外收入 )。 未分配利潤負數(shù):無需強制清零,按債務清理、資產處置后自然體現(xiàn)。 注銷條件:稅務結清、債權債務合法處理(清償 / 豁免 )、資產處置完,并非資產負債表全為 0,合規(guī)即可注銷。
?閱讀? 8
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老師,請問電商平臺的新政策,銷售收入滿多少需要交稅呢,需要看注冊的主體是誰嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/10 12:01
#稅務#
你好,這個沒有規(guī)定,是參考是不是小規(guī)模來的。
?閱讀? 12
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老師好,有個固定工資的,這個月個稅從原來不到十塊錢這個月成了90多,咋回事啊
文文老師
??|
提問時間:07/10 12:00
#稅務#
個稅是按累計收入減累計費用來計算扣除的。這是可能 的
?閱讀? 17
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請問老師,6月的非稅收入怎么申報,我是吉林省的,我記得上個月申報的時候沒有這項呀
宋生老師
??|
提問時間:07/10 11:59
#稅務#
你好,具體是是哪個稅費。 正常系統(tǒng)上有,你直接點擊申報就行 你截圖來??词枪涃M還是什么
?閱讀? 17
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老師 我們給別的企業(yè)提供了一些流動資金 都是關系戶 然后沒有協(xié)議也沒有利息 這種情況要按視同來計交6%的增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/10 11:56
#稅務#
存在核定利息交6%增值稅風險
?閱讀? 98
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上月確認未開票收入,這月開票收入怎么申報增值稅小規(guī)模,本月開票收入比賬上收入大
家權老師
??|
提問時間:07/10 11:56
#稅務#
小規(guī)模:按扣除補開發(fā)票后的收入申報,自己申報沒法通過,需要去大廳
?閱讀? 12
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老師企業(yè)會計準則,財務報表怎么填,比如我24年年末利潤總額是-500元25年1季度填報表本期數(shù)是要加上24年末-500元和本期發(fā)生的嗎,企業(yè)所得稅也是累計的嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/10 11:54
#稅務#
利潤表不需要管上年那個-500的哈, 計算所得稅可以先彌補以前年度虧損
?閱讀? 20
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老師 請教一下 銀行借款合同 授信額度1億 期限2年 在此期限內 使用多輪一億 繳納印花稅時 是按授信額度一億繳納 還是 按實際使用金額 繳納 謝謝
宋生老師
??|
提問時間:07/10 11:53
#稅務#
你好這個是按授信
?閱讀? 76
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如何查詢往期的出口收匯情況表?
宋生老師
??|
提問時間:07/10 11:52
#稅務#
通過中國電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)查詢:插入企業(yè)操作員卡,登錄中國電子口岸執(zhí)法系統(tǒng),進入 “出口收匯” 子系統(tǒng)。點擊 “出口收匯查詢”
?閱讀? 8
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請問:我預測全年研發(fā)費用為200萬(主要是人員人工和其他費用),按照100%加計扣除,可以節(jié)約200*25%=50萬企業(yè)所得稅,這個理解正確么?
宋生老師
??|
提問時間:07/10 11:49
#稅務#
你好對的,你如果是一般企業(yè)就是這樣子。
?閱讀? 9
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老師,我的進賬是服裝內衣,可以開銷項服裝背心
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/10 11:43
#稅務#
您好,這個不影響,只是名字不一樣
?閱讀? 10
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老師,金融服務公司,主要是汽車銷售貸款賺取服務費,但是給4s店業(yè)務員結算傭金的時候,由于行業(yè)慣性,業(yè)務員都不會給開發(fā)票,所以公司缺少成本票,請問這個問題要怎么解決
宋生老師
??|
提問時間:07/10 11:42
#稅務#
你好, 要么拿到發(fā)票,或者用別的發(fā)票替代,要么就只能交稅了。
?閱讀? 32
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老師,你好,請教下第一季度企業(yè)所得稅忘了計提,然后繳納的時候,直接借所得稅費用,貸銀行, 這樣有影響嗎
家權老師
??|
提問時間:07/10 11:39
#稅務#
還是先做補計提,再交
?閱讀? 14
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剛才斷了對話了上一個
文文老師
??|
提問時間:07/10 11:37
#稅務#
你好,具體問題是什么呢?
?閱讀? 38
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老師請問當月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表最后還顯示欠稅有風險嗎
文文老師
??|
提問時間:07/10 11:31
#稅務#
當月需要計提本月增值稅及其附加。
?閱讀? 25
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老師 我公司借出去一筆錢 60萬 到期會給我們支付一些利息 這部份利息的銷項稅 我可以用我手里的進項抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:07/10 11:26
#稅務#
可以用我手里的進項抵扣。
?閱讀? 73
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請問老師,機票動車票我是怎么抵扣,在增值稅報表上填嗎,還是在發(fā)票抵扣勾選那操作什么
文文老師
??|
提問時間:07/10 11:24
#稅務#
在發(fā)票抵扣勾選操作
?閱讀? 10
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老師,我公司21年購入一輛車18萬,車輛在23年處理了,但是賬目上一直到25年車輛都存在,請問現(xiàn)在我該怎么處理?納稅申報表該怎么處理?
樸老師
??|
提問時間:07/10 11:23
#稅務#
賬務處理 補提折舊(假設 21 - 23 年應提折舊,24 - 25 年漏提 ): 借:以前年度損益調整(24 - 25 年漏提額 ) 貸:累計折舊 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調整 固定資產清理: 借:固定資產清理(賬面價值 = 18 萬 - 已提折舊 ) 累計折舊(補提 + 原提 ) 貸:固定資產 18 萬 借:營業(yè)外支出(處置損失 ) 貸:固定資產清理 稅務申報 企業(yè)所得稅:更正 23 年匯算清繳,補填漏提折舊、資產損失,多交稅款可申請退稅 / 抵減。 增值稅:若處置有收入,補報 23 年增值稅(按銷售舊貨 / 使用過的固定資產計稅 )。
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