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問題已解決

老師,我公司21年購入一輛車18萬,車輛在23年處理了,但是賬目上一直到25年車輛都存在,請問現(xiàn)在我該怎么處理?納稅申報表該怎么處理?

84785032| 提問時間:07/10 11:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
賬務處理 補提折舊(假設 21 - 23 年應提折舊,24 - 25 年漏提 ): 借:以前年度損益調(diào)整(24 - 25 年漏提額 ) 貸:累計折舊 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理(賬面價值 = 18 萬 - 已提折舊 ) 累計折舊(補提 + 原提 ) 貸:固定資產(chǎn) 18 萬 借:營業(yè)外支出(處置損失 ) 貸:固定資產(chǎn)清理 稅務申報 企業(yè)所得稅:更正 23 年匯算清繳,補填漏提折舊、資產(chǎn)損失,多交稅款可申請退稅 / 抵減。 增值稅:若處置有收入,補報 23 年增值稅(按銷售舊貨 / 使用過的固定資產(chǎn)計稅 )。
07/10 11:30
84785032
07/10 15:26
老師,在25年以前,我公司一直是小規(guī)模納稅人,23年處理車的時候也是小規(guī)模并且當月只有買車收入8萬,這個增值稅我現(xiàn)在要怎么走呢?
84785032
07/10 15:26
是要先和我的主管稅務機關進行報告嗎?
樸老師
07/10 15:30
這個一般不用,自己報稅就行
84785032
07/10 15:36
更正23年當季的增值稅和所得稅,以及23年的所得稅匯算即可是嗎?
樸老師
07/10 15:41
同學你好 對的 是這樣
84785032
07/10 16:08
24年不處理嗎?24、25年也進行了計提折舊了
樸老師
07/10 16:09
如果也是一樣的問題那就也更正
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