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這題的答案是不是有問題
apple老師
??|
提問時(shí)間:09/11 17:02
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,我給你解答
?閱讀? 248
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我們公司做罐頭的,銷售稅率13%,采購(gòu)的冷凍農(nóng)產(chǎn)品,如凍桃瓣,牛奶等,對(duì)方開9%的專票,我們可以加計(jì)扣除嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/11 16:44
#稅務(wù)#
你好,不可以加計(jì)扣除
?閱讀? 310
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享受免車輛購(gòu)置稅的電動(dòng)汽車進(jìn)行二手販賣,買方需要交購(gòu)置稅嗎? 書上說發(fā)生了轉(zhuǎn)讓行為的納稅人是受讓人,視頻講解老師拿比亞迪汽車做例子說買方需要補(bǔ)稅,聽的有點(diǎn)糊
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/11 16:42
#稅務(wù)#
新車才需要交購(gòu)置稅,二手車不需要
?閱讀? 26
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你好,請(qǐng)問有一樁房產(chǎn)交易,相關(guān)手續(xù)已完結(jié)。但因買方未履行相關(guān)義務(wù),賣方向法院提起訴訟,法院判決該交易無效以及買方應(yīng)支付賣方一筆違約金,請(qǐng)問該筆違約金是否需要繳納個(gè)人所得稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/11 15:40
#稅務(wù)#
你好是的,這種屬于偶然所得。
?閱讀? 134
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這個(gè)第二年應(yīng)該是加實(shí)現(xiàn)的折舊啊
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/11 15:12
#稅務(wù)#
在長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法下,計(jì)算被投資單位(B 公司)調(diào)整后凈利潤(rùn)時(shí),要對(duì)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)因公允價(jià)值與賬面價(jià)值差異導(dǎo)致的折舊、攤銷差異進(jìn)行調(diào)整(公允價(jià)值下折舊 / 攤銷少,利潤(rùn)被多扣,需加回),還要扣除內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。本題中,調(diào)整后 B 公司凈利潤(rùn)變化,再按甲公司持股比例(30%)計(jì)算應(yīng)享投資收益,最終結(jié)合初始投資成本,得出長(zhǎng)期股權(quán)投資余額,核心是通過調(diào)整項(xiàng)讓利潤(rùn)反映公允價(jià)值下的真實(shí)盈利,進(jìn)而確定投資收益和股權(quán)余額。
?閱讀? 37
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老師 我們和一個(gè)金融機(jī)構(gòu)簽了一個(gè)借款限額的借款合同 3000萬的 然后約定在這個(gè)額度內(nèi) 每次借款再另簽一個(gè)小的借款合同 這樣的話 印花稅我要分別交 還是只交一次3000萬然后超過3000萬的再補(bǔ)交呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/11 14:34
#稅務(wù)#
那個(gè)只交一次3000萬就行
?閱讀? 160
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同控不就是可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允 那所有者權(quán)益和可辨認(rèn)凈資產(chǎn)同時(shí)出現(xiàn)怎么選
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/11 14:14
#稅務(wù)#
同控下,長(zhǎng)期股權(quán)投資初始投資成本按合并日被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并報(bào)表中賬面價(jià)值的份額確定,不看可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值。本題中,按被合并方所有者權(quán)益總額 2200 萬元的 60% 計(jì)算,即 1320 萬元,選 B。
?閱讀? 23
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老師 我公司與甲方簽定了一個(gè)框架施工合同 約定總金額為2000萬 并約定在框架內(nèi)另行簽定具體施工合同(每個(gè)具體合同會(huì)有具體金額) 最終總價(jià)為框架總價(jià)的90~110%之間 老師 這種情況我要怎么交印花稅 我是要2000萬的交一次 再把之后超過2000萬的部份交了 還是2000萬交一次 之后每個(gè)合同具體金額都要再交一次呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/11 14:12
#稅務(wù)#
先一次性交,以后實(shí)際執(zhí)行的時(shí)候超過部分才J交
?閱讀? 30
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業(yè)務(wù)6中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),業(yè)務(wù)4購(gòu)進(jìn)運(yùn)輸服務(wù)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也要按比例轉(zhuǎn)出嗎。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/11 14:03
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的
?閱讀? 28
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老師您好!請(qǐng)問生豬養(yǎng)殖企業(yè)采購(gòu)飼料、銷售生豬是否交印花稅?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/11 13:16
#稅務(wù)#
采購(gòu)飼料:簽了購(gòu)銷合同的話,需按金額萬分之三繳印花稅(企業(yè)不在免稅主體范圍內(nèi)); 銷售生豬:通常不繳印花稅,銷售生豬的合同不屬于印花稅應(yīng)稅憑證
?閱讀? 108
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老師你好,上面的題目答案計(jì)算為(5200-200)×9%+200×9%,看這兩道題目差不多都是取得專票且已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額。為什么下面一道題的答案是要÷(1-9%),不懂為什么一會(huì)兒是直接乘以9%,一會(huì)是要/(1-9%)*9%。盼老師不吝賜教,萬分感謝。
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/11 12:59
#稅務(wù)#
收到免稅的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票允許抵扣增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 買價(jià) × 9% 對(duì)應(yīng)的存貨成本則為: 成本 = 買價(jià) × (1 - 9%) 還原買價(jià):成本 ÷ (1 - 9%) 計(jì)算稅額:還原后的買價(jià) × 9% 實(shí)際轉(zhuǎn)出額:成本 ÷ (1 - 9%) × 9%
?閱讀? 38
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老師你好,請(qǐng)問這里第一第二小題里的進(jìn)項(xiàng)稅額需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我看題目答案沒有用于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。不太懂答案,請(qǐng)您指點(diǎn)一二,非常感謝。
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/11 12:52
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)(1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)原材料,進(jìn)項(xiàng)本身不得抵扣,無需轉(zhuǎn)出;業(yè)務(wù)(6)因管理不善丟失已抵扣進(jìn)項(xiàng)的食用植物油,需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出額為(5200 - 200)×9% + 200×9% = 468元。
?閱讀? 29
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財(cái)政給高校畢業(yè)生安居補(bǔ)助及社保補(bǔ)助,款直接撥付給企業(yè),企業(yè)發(fā)放給員工時(shí)是否需要先代扣代繳個(gè)稅
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/11 12:37
#稅務(wù)#
安居補(bǔ)助一般需并入工資薪金代扣代繳個(gè)稅(若符合地方人才安家費(fèi)免稅條件則免);社保補(bǔ)助若??顚S醚a(bǔ)貼個(gè)人社保繳費(fèi),通常無需代扣,混合發(fā)放則可能需代扣。
?閱讀? 89
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老師,我們公司有自然人股東A、B二人,向自然人股東A、B借款,向自然人甲、乙、丙、丁借款,現(xiàn)在公司自然人股東變成A、C、D、甲,乙、丙把借出款轉(zhuǎn)讓給D,B的借出款也轉(zhuǎn)讓給C、甲,像這種情況,原來賬務(wù)處理是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款A(yù)…的情況,賬務(wù)處理要怎么做,財(cái)稅要怎么處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/11 11:57
#稅務(wù)#
賬務(wù)處理:憑債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將原 “其他應(yīng)付款 - B / 乙 / 丙” 余額轉(zhuǎn)至新債權(quán)人,如 B 借款轉(zhuǎn) C、甲:借 “其他應(yīng)付款 - B”,貸 “其他應(yīng)付款 - C / 甲”;乙、丙借款轉(zhuǎn) D:借 “其他應(yīng)付款 - 乙 / 丙”,貸 “其他應(yīng)付款 - D”;A 無需調(diào)整。 稅務(wù)處理:公司轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)無稅;轉(zhuǎn)讓方(B / 乙 / 丙)無溢價(jià)不繳個(gè)稅,有溢價(jià)按 20% 繳 “財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 個(gè)稅;后續(xù)還款,付利息時(shí)公司需按 20% 代扣代繳債權(quán)人(A/C/D/ 甲)個(gè)稅,還本金無稅。 留存?zhèn)鶛?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議備查。
?閱讀? 115
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老師 我公司以收手續(xù)費(fèi)形式簽了一份受托代銷合同 要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/11 11:17
#稅務(wù)#
你好,依描述,應(yīng)交印花稅
?閱讀? 97
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老師,這個(gè)題我沒太想明白。我看看他現(xiàn)在就說是應(yīng)該增厚,還采用還他是一般納稅應(yīng)該增增后采用的租賃是簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。不得是3%或者5%嗎?為什么還是13%呀,租賃是13%,但是它不是在一般納稅人里面是13%嘛,那簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的話,是不是就是百分之百百分之3呢。
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:09/11 11:05
#稅務(wù)#
你好,這里租賃是車輛(動(dòng)產(chǎn))租賃,一般納稅人稅率就是13%。同學(xué)是說的不動(dòng)產(chǎn)租賃才有簡(jiǎn)易計(jì)稅。
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公司訂閱國(guó)外的軟件,invoice開給個(gè)人,可以報(bào)銷抵成本嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/11 10:37
#稅務(wù)#
你好,開給個(gè)人一般是不可以的。
?閱讀? 135
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去年收到的房租發(fā)票沒有入賬,今年入賬是直接入費(fèi)用,還是以前年度損益調(diào)整?如是以前年度損益調(diào)整最后入未分配利潤(rùn),這樣利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表上的勾稽關(guān)系就不對(duì)了呀
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/11 09:54
#稅務(wù)#
你好,正規(guī)的做法是以前年度損益調(diào)整。 是的,是會(huì)有差異。但是有差異是對(duì)的。
?閱讀? 49
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老師你好!公司員工因公受傷 支付一次性補(bǔ)償金的個(gè)稅需要繳納嗎?又什么辦法可以降低稅負(fù)
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/11 09:52
#稅務(wù)#
你好,需要申報(bào)個(gè)稅的。
?閱讀? 37
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還沒畢業(yè)大學(xué)生來公司實(shí)習(xí),個(gè)稅添加時(shí):從業(yè)類型選擇實(shí)習(xí)學(xué)生嗎?還是選雇員?對(duì)公司和個(gè)人有什么影響嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/11 09:41
#稅務(wù)#
從業(yè)類型選擇實(shí)習(xí)學(xué)生,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅
?閱讀? 164
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個(gè)人給我們單位開1萬的加工費(fèi)的發(fā)票,她說讓我們單位給她代扣代繳個(gè)稅,請(qǐng)問是這樣嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/11 09:16
#稅務(wù)#
是的,按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅
?閱讀? 66
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取得礦山采礦權(quán)是否繳納印花稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/11 09:12
#稅務(wù)#
以出讓方式從自然資源主管部門取得:不屬于印花稅應(yīng)稅憑證,不需繳納
?閱讀? 34
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老師第二小問,倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)費(fèi)調(diào)整的分錄不會(huì)呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/11 09:08
#稅務(wù)#
企業(yè)收取的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)費(fèi),屬于與銷售貨物相關(guān)的價(jià)外費(fèi)用,應(yīng)計(jì)算繳納增值稅。計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額:576.3/(1 + 13%)*13% = 67.3(萬元)調(diào)整分錄: 借:其他業(yè)務(wù)收入 67.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 67.3
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船舶拆解國(guó)補(bǔ)要交稅嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/11 09:00
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)正常是需要交企業(yè)所得稅。
?閱讀? 36
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接受第三方為本公司安裝門窗包工包料、為修下水道、更換消防栓,對(duì)方開發(fā)票開勞務(wù)是不是不太妥當(dāng),應(yīng)該開建筑服務(wù)大類呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/11 08:50
#稅務(wù)#
是的,應(yīng)該開建筑服務(wù)大類
?閱讀? 158
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公司銷售二手商品房售價(jià)是600萬,購(gòu)進(jìn)時(shí)的買價(jià)是490萬,按簡(jiǎn)易征收計(jì)算,需要交多少增值稅,如何計(jì)算?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/11 07:27
#稅務(wù)#
兩種情況下 1. 年度匯算清繳時(shí)計(jì)算全年總稅 2. 累計(jì)預(yù)扣法下計(jì)算累計(jì)稅額
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老師,例題2是不是做錯(cuò)了,答案應(yīng)該是304吧,減那個(gè)*70%
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:09/10 22:04
#稅務(wù)#
對(duì),這個(gè)應(yīng)該是304 需要減去那個(gè)70%的乘數(shù)
?閱讀? 412
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公司銷售2013年取得的商品房,沒有發(fā)票,但是有交了契稅的發(fā)票,這個(gè)怎樣繳納增值稅和土地增值稅,企業(yè)所得稅和公司其他業(yè)務(wù)一起核算還是過戶時(shí)繳納?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/10 21:04
#稅務(wù)#
公司銷售2013年取得的商品房,沒有購(gòu)房發(fā)票但有契稅發(fā)票,相關(guān)稅費(fèi)繳納如下: 增值稅:一般納稅人可選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,以全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去購(gòu)置原價(jià)或作價(jià)后的余額為銷售額,按5%征收率計(jì)算;若選一般計(jì)稅則以全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按9%稅率計(jì)算,無發(fā)票無法抵扣進(jìn)項(xiàng)。小規(guī)模納稅人以全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去購(gòu)置原價(jià)或作價(jià)后的余額為銷售額,按5%征收率計(jì)算。 土地增值稅 :可嘗試與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,依據(jù)契稅發(fā)票、合同收據(jù)、銀行付款記錄等資料計(jì)算扣除項(xiàng)目金額,部分地區(qū)可按基準(zhǔn)地價(jià)確認(rèn)扣除金額或按法院、房管部門數(shù)據(jù)每年加計(jì)扣除5%。 企業(yè)所得稅:銷售商品房取得的收入應(yīng)并入當(dāng)期收入總額,與公司其他業(yè)務(wù)一起核算應(yīng)納稅所得額,按規(guī)定申報(bào)繳納。
?閱讀? 495
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請(qǐng)問老師這個(gè)題怎么做
波德老師
??|
提問時(shí)間:09/10 20:28
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在為你解答,請(qǐng)稍等。
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購(gòu)進(jìn)的貨物已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,后用于免稅項(xiàng)目,作轉(zhuǎn)出時(shí),和他相關(guān)的運(yùn)輸服務(wù)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎。
波德老師
??|
提問時(shí)間:09/10 19:59
#稅務(wù)#
你好,相關(guān)運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出 。
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