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老師,我們公司有自然人股東A、B二人,向自然人股東A、B借款,向自然人甲、乙、丙、丁借款,現(xiàn)在公司自然人股東變成A、C、D、甲,乙、丙把借出款轉讓給D,B的借出款也轉讓給C、甲,像這種情況,原來賬務處理是 借:銀行存款 貸:其他應付款A…的情況,賬務處理要怎么做,財稅要怎么處理
樸老師
??|
提問時間:09/11 11:57
#稅務#
賬務處理:憑債權轉讓協(xié)議,將原 “其他應付款 - B / 乙 / 丙” 余額轉至新債權人,如 B 借款轉 C、甲:借 “其他應付款 - B”,貸 “其他應付款 - C / 甲”;乙、丙借款轉 D:借 “其他應付款 - 乙 / 丙”,貸 “其他應付款 - D”;A 無需調(diào)整。 稅務處理:公司轉讓環(huán)節(jié)無稅;轉讓方(B / 乙 / 丙)無溢價不繳個稅,有溢價按 20% 繳 “財產(chǎn)轉讓所得” 個稅;后續(xù)還款,付利息時公司需按 20% 代扣代繳債權人(A/C/D/ 甲)個稅,還本金無稅。 留存?zhèn)鶛噢D讓協(xié)議備查。
?閱讀? 88
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老師 我公司以收手續(xù)費形式簽了一份受托代銷合同 要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:09/11 11:17
#稅務#
你好,依描述,應交印花稅
?閱讀? 84
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老師,這個題我沒太想明白。我看看他現(xiàn)在就說是應該增厚,還采用還他是一般納稅應該增增后采用的租賃是簡易計稅方法。這個簡易計稅方法。不得是3%或者5%嗎?為什么還是13%呀,租賃是13%,但是它不是在一般納稅人里面是13%嘛,那簡易計稅方法的話,是不是就是百分之百百分之3呢。
Fenny老師
??|
提問時間:09/11 11:05
#稅務#
你好,這里租賃是車輛(動產(chǎn))租賃,一般納稅人稅率就是13%。同學是說的不動產(chǎn)租賃才有簡易計稅。
?閱讀? 24
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公司訂閱國外的軟件,invoice開給個人,可以報銷抵成本嗎
宋生老師
??|
提問時間:09/11 10:37
#稅務#
你好,開給個人一般是不可以的。
?閱讀? 121
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去年收到的房租發(fā)票沒有入賬,今年入賬是直接入費用,還是以前年度損益調(diào)整?如是以前年度損益調(diào)整最后入未分配利潤,這樣利潤表和資產(chǎn)負債表上的勾稽關系就不對了呀
宋生老師
??|
提問時間:09/11 09:54
#稅務#
你好,正規(guī)的做法是以前年度損益調(diào)整。 是的,是會有差異。但是有差異是對的。
?閱讀? 37
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老師你好!公司員工因公受傷 支付一次性補償金的個稅需要繳納嗎?又什么辦法可以降低稅負
文文老師
??|
提問時間:09/11 09:52
#稅務#
你好,需要申報個稅的。
?閱讀? 19
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還沒畢業(yè)大學生來公司實習,個稅添加時:從業(yè)類型選擇實習學生嗎?還是選雇員?對公司和個人有什么影響嗎
家權老師
??|
提問時間:09/11 09:41
#稅務#
從業(yè)類型選擇實習學生,按勞務報酬申報個稅
?閱讀? 149
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個人給我們單位開1萬的加工費的發(fā)票,她說讓我們單位給她代扣代繳個稅,請問是這樣嗎?
文文老師
??|
提問時間:09/11 09:16
#稅務#
是的,按勞務報酬代扣代繳個稅
?閱讀? 54
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取得礦山采礦權是否繳納印花稅
宋生老師
??|
提問時間:09/11 09:12
#稅務#
以出讓方式從自然資源主管部門取得:不屬于印花稅應稅憑證,不需繳納
?閱讀? 22
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老師第二小問,倉儲服務費調(diào)整的分錄不會呢
樸老師
??|
提問時間:09/11 09:08
#稅務#
企業(yè)收取的倉儲服務費,屬于與銷售貨物相關的價外費用,應計算繳納增值稅。計算增值稅銷項稅額:576.3/(1 + 13%)*13% = 67.3(萬元)調(diào)整分錄: 借:其他業(yè)務收入 67.3 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 67.3
?閱讀? 33
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船舶拆解國補要交稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:09/11 09:00
#稅務#
你好,這個正常是需要交企業(yè)所得稅。
?閱讀? 26
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接受第三方為本公司安裝門窗包工包料、為修下水道、更換消防栓,對方開發(fā)票開勞務是不是不太妥當,應該開建筑服務大類呢
文文老師
??|
提問時間:09/11 08:50
#稅務#
是的,應該開建筑服務大類
?閱讀? 150
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公司銷售二手商品房售價是600萬,購進時的買價是490萬,按簡易征收計算,需要交多少增值稅,如何計算?
樸老師
??|
提問時間:09/11 07:27
#稅務#
兩種情況下 1. 年度匯算清繳時計算全年總稅 2. 累計預扣法下計算累計稅額
?閱讀? 138
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老師,例題2是不是做錯了,答案應該是304吧,減那個*70%
小鎖老師
??|
提問時間:09/10 22:04
#稅務#
對,這個應該是304 需要減去那個70%的乘數(shù)
?閱讀? 407
?收藏? 2
公司銷售2013年取得的商品房,沒有發(fā)票,但是有交了契稅的發(fā)票,這個怎樣繳納增值稅和土地增值稅,企業(yè)所得稅和公司其他業(yè)務一起核算還是過戶時繳納?
樸老師
??|
提問時間:09/10 21:04
#稅務#
公司銷售2013年取得的商品房,沒有購房發(fā)票但有契稅發(fā)票,相關稅費繳納如下: 增值稅:一般納稅人可選擇簡易計稅,以全部價款和價外費用減去購置原價或作價后的余額為銷售額,按5%征收率計算;若選一般計稅則以全部價款和價外費用為銷售額,按9%稅率計算,無發(fā)票無法抵扣進項。小規(guī)模納稅人以全部價款和價外費用減去購置原價或作價后的余額為銷售額,按5%征收率計算。 土地增值稅 :可嘗試與稅務機關溝通,依據(jù)契稅發(fā)票、合同收據(jù)、銀行付款記錄等資料計算扣除項目金額,部分地區(qū)可按基準地價確認扣除金額或按法院、房管部門數(shù)據(jù)每年加計扣除5%。 企業(yè)所得稅:銷售商品房取得的收入應并入當期收入總額,與公司其他業(yè)務一起核算應納稅所得額,按規(guī)定申報繳納。
?閱讀? 491
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請問老師這個題怎么做
波德老師
??|
提問時間:09/10 20:28
#稅務#
你好,現(xiàn)在為你解答,請稍等。
?閱讀? 45
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購進的貨物已抵扣進項稅額,后用于免稅項目,作轉出時,和他相關的運輸服務抵扣的進項稅額要轉出嗎。
波德老師
??|
提問時間:09/10 19:59
#稅務#
你好,相關運輸服務的進項稅額需要轉出 。
?閱讀? 167
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老師 我認為第9題應該是0 對嗎
郭老師
??|
提問時間:09/10 19:30
#稅務#
a 這里不考慮增值稅優(yōu)惠政策
?閱讀? 116
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礦山企業(yè)生產(chǎn)的廢石銷售,按原礦還是按選礦交資源稅
家權老師
??|
提問時間:09/10 17:55
#稅務#
礦山企業(yè)生產(chǎn)的廢石銷售,不需要繳納資源稅。 根據(jù)《國務院關于修改的決定》(中華人民共和國國務院令第605號)第一條規(guī)定,開采礦產(chǎn)品或者生產(chǎn)鹽的單位和個人,作為資源稅的納稅人,需要按照相關條例繳納資源稅。根據(jù)《中華人民共和國資源稅暫行條例實施細則》第二條和稅目稅率表,資源稅的征收范圍僅限于原油、天然氣、煤炭、其他非金屬礦原礦和固體鹽??紤]到廢石是由礦山企業(yè)生產(chǎn)的過程中產(chǎn)生的,屬于非金屬礦原礦之外的部分。因此,根據(jù)以上文件規(guī)定,不需要按照原礦或選礦產(chǎn)品的資源稅標準征收資源稅。
?閱讀? 192
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老師我問下,我們有個工人是去年在這干活的,當時沒有報到個稅系統(tǒng)上,今年25年6月一次性補發(fā)完工資后,再在后面每個月個稅系統(tǒng)里補金額信息可以嗎,有沒有什么問題
宋生老師
??|
提問時間:09/10 17:12
#稅務#
你好,操作可以,只是本身不符合權責發(fā)生制
?閱讀? 106
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我們是小學-高中學校主體,食堂是承包出去的,今年政策下來說伙食費直接收到學校專用賬戶里面,每個月在結算給承包食堂,這個應該是我們代收代付項目,因為錢最終不在我們學校 1-那么學生繳納的伙食費,開具發(fā)票是哪一方開具? 2-如果要是我們學校開具學生發(fā)票,那承包方應該給我是否也需要開具發(fā)票?我們是否需要繳納印花稅?是否要確認收入
樸老師
??|
提問時間:09/10 16:41
#稅務#
學生伙食費發(fā)票通常由學校開具; 學校結算給承包方時,承包方需給學校開發(fā)票; 若僅代收代付、無印花稅應稅合同,無需繳印花稅; 代收的伙食費先記負債,月末按實際結算金額確認收入,不直接確認收入。
?閱讀? 43
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老師,我們公司購進了一輛新能源車,現(xiàn)在每月需要還車貸和電池租賃費,怎么做分錄啊,購進車輛計入什么科目啊
郭老師
??|
提問時間:09/10 16:15
#稅務#
你好,車輛做固定在廠里面的
?閱讀? 111
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下列各項中,記入“在建工程”成本的有(?。?。 A.建設期間發(fā)生工程物資盤盈凈收益 B.在建工程建設期間發(fā)生的符合資本化條件的借款費用 C.工程管理費 D.符合資本化條件的外幣借款的匯兌差額 E.由于自然災害造成的工程報廢凈損失 A是借工程物資,貸在建工程 E是借營業(yè)外支出和其他應收款,貸在建工程 為什么E就不是答案呢
家權老師
??|
提問時間:09/10 15:40
#稅務#
借方才是成本,貸方是減少
?閱讀? 85
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24年度匯算清繳適用小型微利企業(yè),請問25年度我適用小型微利企業(yè)
宋生老師
??|
提問時間:09/10 15:24
#稅務#
你好,你沒超過小微企業(yè)的范圍就仍然按小微企業(yè)操作。
?閱讀? 163
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如果海關專用繳款書的增值稅是繳稅以后直接以一般貿(mào)易出口了,還可以抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時間:09/10 15:02
#稅務#
你好,你出口是免稅的,就不能抵扣。
?閱讀? 40
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連續(xù)性勞務報酬可以按照5000起征點計算個稅嗎?但是沒有專項附加扣除對嗎?可以簽訂非全日制合同不交社保對嗎?
家權老師
??|
提問時間:09/10 14:29
#稅務#
那個是可以的,沒問題的哈,不過需要代開發(fā)票
?閱讀? 167
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超市個體戶,開一張普票金額為一萬四,怎么計算這個請問怎么計算稅錢?因為存在客人需要走一些額外金額的發(fā)票額度,所以怎么進行費用收???
宋生老師
??|
提問時間:09/10 14:11
#稅務#
你好,這個沒有達到起征點是免稅的 另外,一般這種收1個點就行了。市場價大概就是這樣。
?閱讀? 42
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公司承擔員工個稅,能稅前扣除嗎,
家權老師
??|
提問時間:09/10 14:07
#稅務#
那個不能稅前扣除 的,除非加在工資計提
?閱讀? 37
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委托加工應稅消費品,受托方是納稅人嗎?如題所示,答案說選項A是正確的,我覺得是錯的!
樸老師
??|
提問時間:09/10 12:41
#稅務#
一般應稅消費品委托加工,受托方是代收代繳義務人;但金銀首飾委托加工(除另有規(guī)定)、代銷時,受托方是納稅人(因金銀首飾消費稅在零售環(huán)節(jié),受托方處于該環(huán)節(jié)相關行為中),所以選項 A 正確。
?閱讀? 140
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為什么1月的那天不算呢不要樸老師跟小林老師接
暖暖老師
??|
提問時間:09/10 11:18
#稅務#
你好,這里票據(jù)期間是月,如果是多少天就按天機算考慮
?閱讀? 333
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