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化妝品公司(一般納稅人)欲將一批價(jià)值100萬(wàn)元的原材料加工成高檔化妝品,現(xiàn)有三種方案可供選擇 方案一:委托B公司加工成初級(jí)高檔化妝品加工費(fèi)70萬(wàn)元,收回后直接對(duì)外銷(xiāo)售,售價(jià)為 300萬(wàn)元。 方案二:委托B公司加工成初級(jí)高檔化妝品,支付加工費(fèi) 36 萬(wàn)元,收回后再進(jìn)一步 加工,發(fā)生加工費(fèi)用 34 萬(wàn)元。加工完成后,對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格為 300 萬(wàn)元。 方案三:自行加工,發(fā)生加工費(fèi)用70萬(wàn)元。對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格為 300萬(wàn)元。 B公司無(wú)同類(lèi)消費(fèi)品銷(xiāo)售。該批化妝品最終售價(jià)預(yù)計(jì)為 300 萬(wàn)元。A化妝品公司生產(chǎn) 的高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,所得稅稅率為 25%。 要求:分析A化妝品公司采用何種方案獲得的利潤(rùn)最高 ,不考慮城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。
江老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 11:38
#稅務(wù)#
一、如果是選擇方案一時(shí),組成計(jì)稅價(jià)格是:(70+100)/(1-15%)=200萬(wàn)元, 代收代繳的消費(fèi)稅是200*15%=30萬(wàn)元。 現(xiàn)以300萬(wàn)元進(jìn)行銷(xiāo)售,高于組成計(jì)稅價(jià)格出售,可以抵扣代收代繳的消費(fèi)稅。 需要繳納的消費(fèi)稅是:300*15%-30=45-30=15萬(wàn)元; 增值稅是:300*13%=39萬(wàn)元; 企業(yè)所得稅是:(300-200-45)*25%=13.75萬(wàn)元; 利潤(rùn)是:300-200-45-13.75=41.25萬(wàn)元 你回復(fù)一下再處理
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老師,個(gè)人中了彩票要交20%的個(gè)稅,有沒(méi)有優(yōu)惠
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/12 22:23
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò),這 是有的一,不超過(guò)1萬(wàn)元的,國(guó)家對(duì)其免征收個(gè)人所得稅,超過(guò)一萬(wàn)元的(包括10000元),要繳納個(gè)人所得稅,具體看獎(jiǎng)金數(shù)額。 二,交稅計(jì)算如下: 1.國(guó)家對(duì)彩票的征稅稅種為個(gè)人所得稅。 2.對(duì)于彩票購(gòu)買(mǎi)者單注中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金不超過(guò)1萬(wàn)元的,國(guó)家對(duì)其免征收個(gè)人所得稅。 3.購(gòu)買(mǎi)者單注中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金超過(guò)1萬(wàn)元的,應(yīng)該按照國(guó)家稅法規(guī)定,繳納全額獎(jiǎng)金的20%個(gè)人所得稅。比如中獎(jiǎng)?wù)咧辛?萬(wàn)元大獎(jiǎng),需要交納的個(gè)人所得稅為4000元,實(shí)際發(fā)到手金額為16000元。
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)想把公司一處商業(yè)用地及地上建筑物的證件名稱(chēng)更換成另一個(gè)公司名稱(chēng)的話,兩個(gè)公司是同受一個(gè)法人代表控制,會(huì)涉稅嗎?涉稅的話,計(jì)稅金額怎么確認(rèn)的呢?謝謝
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/23 15:28
#稅務(wù)#
轉(zhuǎn)出一方是一般納稅人還是小規(guī)模 什么時(shí)間的房屋
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我們公司端午節(jié)每個(gè)員工發(fā)粽子,大米,豆油等禮品,每個(gè)員工的禮品價(jià)值400元。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)400元禮品要合并本月工資交個(gè)人所得稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 15:11
#稅務(wù)#
是的,這個(gè)400元禮品要合并本月工資交個(gè)人所得稅
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老師,研發(fā)費(fèi):開(kāi)發(fā)階段,研究階段的費(fèi)用區(qū)分處理?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 17:30
#稅務(wù)#
(一)研究階段 研究,是指為獲取并理解新的科學(xué)或技術(shù)知識(shí)等進(jìn)行的獨(dú)創(chuàng)性的有計(jì)劃的調(diào)查。研究階段基本上是探索性的,是為進(jìn)一步開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行資料及相關(guān)方面的準(zhǔn)備,已進(jìn)行的研究活動(dòng)將來(lái)是否會(huì)轉(zhuǎn)入開(kāi)發(fā)、開(kāi)發(fā)后是否會(huì)形成無(wú)形資產(chǎn)等均具有較大的不確定性。 (二)開(kāi)發(fā)階段 開(kāi)發(fā)是指在進(jìn)行商業(yè)性生產(chǎn)或使用前,將研究成果或其他知識(shí)應(yīng)用于某項(xiàng)計(jì)劃或設(shè)計(jì),以生產(chǎn)出新的或具有實(shí)質(zhì)性改進(jìn)的材料、裝置、產(chǎn)品等。相對(duì)于研究階段而言,開(kāi)發(fā)階段應(yīng)當(dāng)是已完成研究階段的工作,在很大程度上具備了形成一項(xiàng)新產(chǎn)品或新技術(shù)的基本條件。
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現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),增值稅申報(bào)表第4張要填寫(xiě)加計(jì)抵減稅額,(按照本期實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額*5%得出加計(jì)抵扣稅額),1.除了填這張表還要填寫(xiě)其他什么附表嗎?2、這種加計(jì)抵減賬務(wù)上怎么處理?
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/13 23:10
#稅務(wù)#
你好同學(xué) 1、這張表填寫(xiě)后,不需要再填其他附表。 2、計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減稅額 貸:其他收益 抵減增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減稅額
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沒(méi)有填寫(xiě)出差申請(qǐng)單,有發(fā)票和車(chē)票,能報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)嗎?會(huì)不會(huì)影響做賬報(bào)稅?謝謝老師!
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/03 23:16
#稅務(wù)#
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題,申請(qǐng)單主要是企業(yè)內(nèi)部的內(nèi)控管理。
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老師您好,還是不明白個(gè)體工商戶(hù)何時(shí)需要經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳?1.如果一個(gè)人名下兩個(gè)個(gè)體工商戶(hù),都是核定征收,這樣就不需要經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳了。 2.如果一個(gè)人名下兩個(gè)個(gè)體工商戶(hù),一個(gè)查賬征收,一個(gè)是核定征收,這樣是需要合并進(jìn)行經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳。 3.如果一個(gè)人名下,一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)是核定征收,除此之外還是某個(gè)有限公司的合伙人,這樣也需要經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/20 14:27
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 1.查賬征收的就要申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 2.這個(gè)需要的 3.需要
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老師好,我們是物業(yè)公司,水費(fèi)的稅率是以下三選一嗎?【水費(fèi)】 一、自來(lái)水水費(fèi)增值稅率是9%,自來(lái)水公司開(kāi)具9%稅點(diǎn)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣 二、一般納稅人的自來(lái)水公司銷(xiāo)售自來(lái)水可以按簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率征收增值稅。 三、提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)后的余額為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 10:27
#稅務(wù)#
提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)后的余額為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 物業(yè)的只能選擇這個(gè)的。
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速動(dòng)比率高于行業(yè)均值說(shuō)明了什么
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 19:16
#稅務(wù)#
比率過(guò)高說(shuō)明存在大量資金閑置或資產(chǎn)閑置的情況,除非企業(yè)因特殊原因而導(dǎo)致這樣的狀況,不然就說(shuō)明企業(yè)資產(chǎn)使用效率較低,沒(méi)能合理地利用資產(chǎn),相應(yīng)的應(yīng)該處置閑置資產(chǎn),提高資產(chǎn)利用效率。
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是不需要實(shí)繳資本?公司有一家個(gè)體戶(hù),某某店,一家有限公司,某某有限公司。但都是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),是不是不需要實(shí)繳?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 22:03
#稅務(wù)#
您好,是的,不需要,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照也沒(méi)有有注冊(cè)資本
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老師好,銷(xiāo)售費(fèi)用中的廣告費(fèi)在進(jìn)行稅前扣除時(shí)有什么規(guī)定嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/23 14:41
#稅務(wù)#
在銷(xiāo)售收入15%內(nèi)扣除
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22年的收匯為何到今年7月份才全部收回?怎么說(shuō)明情況
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/16 16:56
#稅務(wù)#
您好,把這個(gè)為什么到現(xiàn)在才收款的說(shuō)明寫(xiě)一下就行,寫(xiě)一個(gè)來(lái)龍去脈
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為什么外購(gòu)已稅溶劑油為原料生產(chǎn)成品油不能將已納稅額扣除?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/23 11:34
#稅務(wù)#
溶劑油連續(xù)生產(chǎn)溶劑油不包含在外購(gòu)應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅的抵扣范圍
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@易 老師您好!不好意思,接前面的問(wèn)題:會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求提供材料證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性吧?如果不能證明真實(shí)性,員工隨便拿些餐票、車(chē)票啥的就報(bào)銷(xiāo),浪費(fèi)的是企業(yè)資金啊,不利于企業(yè)正常發(fā)展啊,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則允許這樣的事存在嗎?不能證明業(yè)務(wù)真實(shí)性卻做賬報(bào)S,sw局認(rèn)可這種做法嗎? 謝謝老師!
張學(xué)娟老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/05 00:11
#稅務(wù)#
你好,會(huì)計(jì)的報(bào)銷(xiāo)票據(jù)后面需要付相應(yīng)的內(nèi)容,來(lái)證明它的合理性的。稅務(wù)部門(mén)會(huì)有監(jiān)管和審核,大數(shù)據(jù)分析,而且還會(huì)考慮這種是不是合理。如果超出一定的限額,是會(huì)被監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的。
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老師:現(xiàn)在稅會(huì)差異是沒(méi)有永久性差異的說(shuō)法了嗎?正確的應(yīng)該怎么說(shuō)?
廖君老師
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提問(wèn)時(shí)間:05/01 18:49
#稅務(wù)#
晚上好啊,這樣理解的 首先嚴(yán)格意義上說(shuō)是沒(méi)有永久性差異這一說(shuō)的,老師們說(shuō)永久性差異是為了幫助同學(xué)們區(qū)分和理解。永久性差異指的是指某一會(huì)計(jì)期間,由于會(huì)計(jì)制度和稅法在計(jì)算收益、費(fèi)用或損失時(shí)的口徑不同,所產(chǎn)生的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)與應(yīng)納稅所得額之間的差異。這種差異在本期發(fā)生,不會(huì)在以后各期轉(zhuǎn)回,例如國(guó)債利息免稅、稅收罰息等等,不確認(rèn)遞延。暫時(shí)性差異通常會(huì)確認(rèn)遞延,但也有例外比如內(nèi)部研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)雖然有差異,但不確認(rèn)遞延
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收到稅務(wù)局發(fā)來(lái)的短信:您的《責(zé)令限期改正通知書(shū)》已送達(dá)至電子稅務(wù)局消息中心,請(qǐng)登錄查看。我在點(diǎn)子稅務(wù)局中互動(dòng)中心-我的消息里怎么沒(méi)看到這個(gè)短信消息呢,這個(gè)在電子稅務(wù)局哪里查看???
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/26 14:15
#稅務(wù)#
您好,登陸電子稅務(wù)局就有閃爍的,沒(méi)有是延遲了。這里查一下 “我要辦稅”---“綜合信息報(bào)告”---“資格信息報(bào)告”--- “簽訂稅務(wù)文書(shū)電子送達(dá)確認(rèn)書(shū)”模塊下完成。
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個(gè)體工商戶(hù)和小微企業(yè)有啥區(qū)別
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 14:28
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)區(qū)別主要有四個(gè)方面,具體如下: 1、享受?chē)?guó)家優(yōu)惠政策不同; 2、經(jīng)營(yíng)內(nèi)容不同,個(gè)體戶(hù)不可以做進(jìn)出口業(yè)務(wù)及存儲(chǔ)危險(xiǎn)化學(xué)品等等業(yè)務(wù),小微企業(yè)只要滿(mǎn)足相應(yīng)條件就沒(méi)問(wèn)題; 3、繳納稅率不同; 4、組織形式不同
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A公司生產(chǎn)高檔化妝品,欲將一批價(jià)值100萬(wàn)元的原材料加工成高檔化妝品,現(xiàn)有三種方案可供選擇. 方案一:委托B公司加工成高檔化妝品,加工費(fèi)為70萬(wàn)元,收回后銷(xiāo)售,對(duì)外售價(jià)為300 委托 B公司加工或初級(jí)高檔化妝品,支付加工費(fèi)46萬(wàn)元,收回后再進(jìn)一步加工, 支付加一費(fèi)30萬(wàn)元,在加工完成后,對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格為300萬(wàn)元。 方案三:自行加工,發(fā)生加工費(fèi)80萬(wàn)元。對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格為300萬(wàn)元. B公司無(wú)同類(lèi)消費(fèi)品銷(xiāo)售,該批高檔化妝品的最終售價(jià)預(yù)計(jì)為300萬(wàn)元。A公司適用的高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,企業(yè)所得稅稅率為25%. (1)請(qǐng)問(wèn)三種方案下,A公司消費(fèi)稅的負(fù)擔(dān)是否一致? (2)請(qǐng)問(wèn)A公司采用何種加工方式的利潤(rùn)最高?何種加工方式的利潤(rùn)最低? (3)如果你是A公司的管理人員,從稅負(fù)最小化及稅后
曉純老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 00:23
#稅務(wù)#
方案一消費(fèi)稅等于100加70之和除以1減百分之15乘以15%,收回銷(xiāo)售消費(fèi)稅等于300乘以15%減去委托加工繳納的 方案二消費(fèi)稅等于100加46除以一減15% 外乘以15%,收回消費(fèi)稅等于三百??15%減去委托加工的
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沙盤(pán)在期末清零庫(kù)存商品和原料對(duì)權(quán)益的影響
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:09/29 19:58
#稅務(wù)#
您好,期末清零庫(kù)存商品和原料進(jìn)入成本或損益中,是凈利潤(rùn)的減少,權(quán)益也是減少
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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)在計(jì)算土地增值稅時(shí),允許從收入中直接扣減的稅金有(D)。 A.土地增值稅 B.印花稅 C.?契稅 D.?城建稅
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 22:32
#稅務(wù)#
晚上好啊, 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)在計(jì)算土地增值稅時(shí),允許從收入中扣減的稅金有城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加
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裝修公司是否可以在另外成立一家個(gè)體戶(hù),將勞務(wù)分包出去?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/24 13:56
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯,可以的
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請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)作為持股平臺(tái),其中一個(gè)合伙人減持股份,怎么繳納增值稅?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 13:09
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 一、增值稅的適用性 根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)的通知》以及《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于營(yíng)改增試點(diǎn)若干征管問(wèn)題的公告》等相關(guān)規(guī)定,金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)ü善睖p持,應(yīng)繳納增值稅。因此,合伙企業(yè)中的合伙人減持股份時(shí),需要按照金融商品轉(zhuǎn)讓的規(guī)定繳納增值稅。 二、增值稅的計(jì)算方式 1.確定買(mǎi)入價(jià):對(duì)于減持的股份,需要確定其買(mǎi)入價(jià)。根據(jù)規(guī)定,買(mǎi)入價(jià)可以依據(jù)股票首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)的發(fā)行價(jià)、因重大資產(chǎn)重組股票停牌前一交易日的收盤(pán)價(jià)等來(lái)確定。 2.確定賣(mài)出價(jià):賣(mài)出價(jià)通常按照證券市場(chǎng)的交易價(jià)或者買(mǎi)賣(mài)雙方的協(xié)議價(jià)確定。 3.計(jì)算銷(xiāo)售額:銷(xiāo)售額為賣(mài)出價(jià)扣除買(mǎi)入價(jià)后的余額。如果轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)正負(fù)差,按盈虧相抵后的余額為銷(xiāo)售額。若相抵后出現(xiàn)負(fù)差,可結(jié)轉(zhuǎn)下一納稅期與下期轉(zhuǎn)讓金融商品銷(xiāo)售額相抵,但年末時(shí)仍出現(xiàn)負(fù)差的,不得轉(zhuǎn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度。 三、增值稅的稅率 根據(jù)規(guī)定,非居民企業(yè)減持股票的,減持股票所得應(yīng)按照10%的稅率計(jì)算增值稅。但請(qǐng)注意,這里的10%稅率是一個(gè)示例,實(shí)際稅率可能因政策調(diào)整而有所變化,具體以最新政策為準(zhǔn)。 四、繳納增值稅的注意事項(xiàng) 1.合伙企業(yè)作為持股平臺(tái),在合伙人減持股份時(shí),需要確保按照規(guī)定的計(jì)算方式計(jì)算銷(xiāo)售額和應(yīng)納稅額。 2.及時(shí)申報(bào)繳納增值稅,避免因未按規(guī)定申報(bào)繳納而產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 3.關(guān)注稅務(wù)政策的變化,確保合規(guī)操作。 所以,合伙企業(yè)中的合伙人減持股份時(shí),應(yīng)按照金融商品轉(zhuǎn)讓的規(guī)定繳納增值稅。在計(jì)算增值稅時(shí),需要確定買(mǎi)入價(jià)和賣(mài)出價(jià),并計(jì)算銷(xiāo)售額。同時(shí),需要關(guān)注稅務(wù)政策的變化,確保合規(guī)操作。
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【11】12月5日,由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)來(lái)中通企業(yè)集團(tuán)委托收款憑證,要求承付中通企業(yè)集團(tuán)發(fā)出的5噸鋁合金的貨款76275元,承付期為10天,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(提示:的業(yè)名在5日不需要做會(huì)計(jì)核算)
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/24 23:49
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,這個(gè)問(wèn)題是什么的
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老師,火車(chē)票,高鐵票,飛機(jī)票,如果金額是1000,那不含稅金額計(jì)算1000/1.09,稅額的話,就是1000-1000/1.09,是這樣計(jì)算嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 17:52
#稅務(wù)#
是的,對(duì)的,是這么做的。
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甲類(lèi)啤酒和乙類(lèi)啤酒是怎么區(qū)分的和判定的
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 17:55
#稅務(wù)#
每噸出廠價(jià)(含包裝物及包裝物押金)在3000元(含3000元,不含增值稅)以上的是甲類(lèi)啤酒,消費(fèi)稅稅率 250元/噸。 每噸出廠價(jià)(含包裝物及包裝物押金)在3000元(不含增值稅)以下的是乙類(lèi)啤酒,消費(fèi)稅稅率 220元/噸。
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我公司印花稅是按季申報(bào),為什么現(xiàn)在8月份還能申報(bào)4-6月份的印花稅
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/08 17:25
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你沒(méi)有申報(bào)吧
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月底開(kāi)的發(fā)P沒(méi)報(bào)送成功,怎么辦?5月還能在電子shui局正常報(bào)稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 14:20
#稅務(wù)#
可以的,你報(bào)稅之前反復(fù)點(diǎn)發(fā)票修復(fù)就可以的,還是屬于四月份的
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北京雅瑪商貿(mào)有限責(zé)任公司(增值稅一般納稅人)為更好回饋社會(huì),體現(xiàn)社會(huì)責(zé)任,決定向盆困地區(qū)進(jìn)行一項(xiàng)公益性捐贈(zèng)活動(dòng)。捐贈(zèng)發(fā)生前,預(yù)估2022年末扣除捐贈(zèng)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)和應(yīng)納稅所得額均為1000萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率為25%。公司稅務(wù)會(huì)計(jì)人員設(shè)計(jì)了兩種捐贈(zèng)方案:通過(guò)市級(jí)民政部門(mén)向某貧困地區(qū)捐贈(zèng)價(jià)值120萬(wàn)元的電器;通過(guò)市級(jí)民政部門(mén)向益困地區(qū)捐贈(zèng)現(xiàn)金120萬(wàn)元。 要求: 依據(jù)稅務(wù)優(yōu)化方案計(jì)算表的要求,測(cè)算該公司稅務(wù)優(yōu)化方案的納稅金額、凈利潤(rùn)等,填制稅務(wù)優(yōu)化方案計(jì)算表,并根據(jù)計(jì)算結(jié)果,選擇最優(yōu)的方案
一休哥哥老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 09:33
#稅務(wù)#
方案一:直接向某貧困地區(qū)捐贈(zèng)價(jià)值120萬(wàn)的電器比如:電器購(gòu)進(jìn)成本為100萬(wàn)元。 利潤(rùn)總額:900萬(wàn)元(1000萬(wàn)-100萬(wàn))。 應(yīng)納稅所得額:900萬(wàn)元(1000萬(wàn)-100萬(wàn))
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收到關(guān)于注銷(xiāo)ukey的通知,要求核銷(xiāo)票,然后注銷(xiāo)ukey。 有沒(méi)有類(lèi)似情況,這是怎么回事?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/20 11:53
#稅務(wù)#
你好,你們是當(dāng)?shù)厥遣皇怯昧巳玠ian發(fā)票,不用開(kāi)票系統(tǒng)的?
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