問題已解決
現(xiàn)代服務行業(yè),增值稅申報表第4張要填寫加計抵減稅額,(按照本期實際抵扣的進項稅額*5%得出加計抵扣稅額),1.除了填這張表還要填寫其他什么附表嗎?2、這種加計抵減賬務上怎么處理?



你好同學
1、這張表填寫后,不需要再填其他附表。
2、計提時
借:應交稅費-加計抵減稅額
貸:其他收益
抵減增值稅時
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-加計抵減稅額
2023 10/13 23:12

Janrose 

2023 10/14 11:22
老師,企業(yè)是要連續(xù)3年虧損才能企業(yè)所得稅享受稅前虧損彌補5年嗎?這個虧損是年末未分利潤為基準嗎?

立峰老師 

2023 10/14 19:15
你好同學,不是的,只要第二年就可以彌補虧損
