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老師,我們把廠房租賃出去了,電費由他們承擔(dān)一部分。電費分為倆部分,一部分是基礎(chǔ)電費,另一部分是使用的電費?;A(chǔ)電費我們承擔(dān)基礎(chǔ)電費的一半,剩余的都由他們承擔(dān)。電業(yè)局先給我們電費總數(shù)沒有發(fā)票,下個月才能開出發(fā)票。我們用電費的含稅金額減去基礎(chǔ)電費的一半80500元后,給他們開發(fā)票,這樣我們是不是就屬于多收對方稅錢了,這樣可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:08/20 15:18
#稅務(wù)#
你好,可以這樣。只要雙方都同意就行。
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老師,請教下,老板有家河南那邊的公司,目前沒什么業(yè)務(wù)了 ,但是在之前的業(yè)務(wù)中還有未收款項,可以先做稅務(wù)注銷嗎,工商和銀行注銷先不做,等款收回再做工商注銷和銀行注銷,可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:08/20 15:18
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 22
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請問一下、小規(guī)模升一般納稅人、要怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/20 15:17
#稅務(wù)#
我要辦稅-綜合信息報告-資格信息報告-增值稅一般納稅人登記
?閱讀? 17
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研發(fā)支出—費用化支出與管理費用—研究開發(fā)費兩個科目的區(qū)別?
小菲老師
??|
提問時間:08/20 15:17
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 管理費用是企業(yè)為實現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)所發(fā)生的費用,包括管理層薪酬、行政人員及辦公費用等,通常與企業(yè)的日常運營直接相關(guān)。 研發(fā)費用是企業(yè)為開發(fā)新產(chǎn)品、技術(shù)或服務(wù)所投入的費用,包括研究人員的薪酬、實驗室設(shè)備和研發(fā)項目的費用等。 研發(fā)費用在會計上通常作為費用在當(dāng)期損益中體現(xiàn),而研發(fā)支出則可以資本化,作為資產(chǎn)在未來期間逐步攤銷。 在某些情況下,研發(fā)費用可能會結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用中,這取決于具體的會計處理。
?閱讀? 31
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請問個人不能代理記賬嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/20 15:15
#稅務(wù)#
個人不能代理記賬。
?閱讀? 27
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老師,接受股東投資的固定資產(chǎn)是不是按第三方檢驗報告的金額繳納增值稅和印花稅?投資款只需要交印花稅嗎?
小菲老師
??|
提問時間:08/20 15:08
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是的 是的
?閱讀? 18
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請問A開加工票給b,b就是給A加工的人
小菲老師
??|
提問時間:08/20 15:07
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 A開加工票給b,A是給B加工的人
?閱讀? 22
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老師,失業(yè)補償金交稅不
文文老師
??|
提問時間:08/20 15:06
#稅務(wù)#
失業(yè)補償金,不交個稅
?閱讀? 21
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老師就是客戶通過公賬轉(zhuǎn)款給我們,我們不給他開票有沒有問題啦?對我們有什么影響啦?
文文老師
??|
提問時間:08/20 15:02
#稅務(wù)#
按未開票收入處理與申報,是沒問題的
?閱讀? 33
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農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè),一般納稅人,目前開票額度600萬,如果申請開票額度提升到每月2000萬,會有什么影響嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/20 15:02
#稅務(wù)#
沒有啥影響的,關(guān)鍵是你們的業(yè)務(wù)真實就行
?閱讀? 20
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老師,我們是房開企業(yè),稅務(wù)局給我們推送風(fēng)險點,說我們23年度企業(yè)所得稅預(yù)售收入與增值稅預(yù)售收入不一致,增值稅計稅依據(jù)是1572986.25,增值稅預(yù)售收入1572986.25,企業(yè)所得稅預(yù)售收入:0,差額1572986.25,這個應(yīng)該怎么自查呢,造成這個差額的合理原因是啥呢?
樸老師
??|
提問時間:08/20 15:02
#稅務(wù)#
自查方向: 確認增值稅預(yù)售收入計算是否正確(預(yù)收款 ÷(1 + 稅率)),企業(yè)所得稅是否漏報預(yù)售收入(如未將預(yù)收款計入)。 檢查是否因申報時間差(如 12 月收款,增值稅次年 1 月申報,企業(yè)所得稅次年一季度申報,導(dǎo)致 23 年所得稅暫為 0)。 核實是否有會計核算錯誤(如預(yù)售款誤入往來科目,未計入所得稅預(yù)售收入)。 合理原因: 申報時點差異(增值稅按月 / 次預(yù)繳,所得稅按季預(yù)繳,年底收款可能增值稅已報、所得稅未到申報期)。 對 “預(yù)售收入” 范圍理解偏差(如部分款項增值稅需計稅,但企業(yè)所得稅暫不滿足確認條件)。
?閱讀? 19
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我們購買原材料,拖欠貨款,沒有發(fā)票。但是每月消耗原材料都結(jié)轉(zhuǎn)了成本,季度報稅的時候需要調(diào)增嗎?還是年度匯算清繳的時候再調(diào)增?
小菲老師
??|
提問時間:08/20 14:58
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 年度匯算清繳的時候再調(diào)
?閱讀? 17
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老師,辦公領(lǐng)用和銷售領(lǐng)用的產(chǎn)品都需要繳納增值稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/20 14:51
#稅務(wù)#
您好,內(nèi)部使用不用,出售或送人了才要
?閱讀? 19
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老師,我這長期待攤費用金額沒錯啊,確實還有7720沒有攤完呢,為啥資產(chǎn)負債表成負數(shù)了,奇怪
樸老師
??|
提問時間:08/20 14:48
#稅務(wù)#
資產(chǎn)負債表 “長期待攤費用” 負數(shù),常見原因: 取數(shù)公式錯:資產(chǎn)負債表取數(shù)沒區(qū)分借貸方,誤把長期待攤費用貸方發(fā)生額算成負數(shù)。 賬務(wù)處理亂:攤銷時多攤、重復(fù)攤,或沖賬分錄錯,讓貸方超借方,余額成負。 重分類漏調(diào):長期待攤費用貸方余額(實質(zhì)或為負債),沒重分類到負債科目,報表直接取負。
?閱讀? 28
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老師:供應(yīng)商開票1千元,實際付款900元,100元抹零了,未重新開票,請問100元怎么做賬呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/20 14:46
#稅務(wù)#
您好,不要付的這個100轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
?閱讀? 14
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食堂米面糧油發(fā)票,做不做為工會的計提依據(jù)?依據(jù)是什么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/20 14:43
#稅務(wù)#
工會的計提依據(jù)是工資總額
?閱讀? 21
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老師好,我們公司是一般納稅人開的租金增票是9個點,但別人給我們的租金增票是5個點?為啥稅率不一樣呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/20 14:43
#稅務(wù)#
小規(guī)模開的就是5%的稅率
?閱讀? 17
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出口外匯核銷,出口業(yè)務(wù)國際收支申報,是指什么?
郭老師
??|
提問時間:08/20 14:40
#稅務(wù)#
這個是出口企業(yè)收到了外匯,需要去申報 證明這個是合法收入
?閱讀? 45
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請問老師,我們內(nèi)部子公司之間二手車交易,低于評估價一點合理吧。評估下來4.5萬,我們打算開4萬發(fā)票。這車原先也是從個人手上購買過來,合同簽的16.5萬并轉(zhuǎn)賬,實際二手車交易市場開票2.7萬,應(yīng)該沒抵扣。外賬公司代理記賬?,F(xiàn)在賬上凈值為0,折舊完了。是不是就只需交一個增值稅,其中還有什么需要注意的地方嗎?第一次接觸這類情況。子公司都是一般納稅人,二手車給企業(yè)開票我們可以選擇2%稅率嗎?
郭老師
??|
提問時間:08/20 14:25
#稅務(wù)#
他是一般納稅人還是小規(guī)模?如果是一般納稅人,你取得的發(fā)票不合格,沒有抵扣增值稅。是13年之后買來的,那就是13%,不能簡易計稅
?閱讀? 40
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設(shè)施農(nóng)用地,用于農(nóng)業(yè)的,在下轄社區(qū)的某村,需要交房產(chǎn)稅嗎
宋生老師
??|
提問時間:08/20 14:23
#稅務(wù)#
您好,農(nóng)用地可以不用交了。
?閱讀? 41
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老師 房開企業(yè)用房屋抵頂?shù)姆绞浇o建設(shè)方結(jié)算工程款,工程方又把房屋頂給第三方,只用三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議可以嗎?需不需要走流水?有財稅活動可依嗎?
小菲老師
??|
提問時間:08/20 14:22
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 只用三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議是可以的,不需要流水
?閱讀? 18
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二手車公司開的這個過戶1000塊發(fā)票,需要怎么入賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/20 14:13
#稅務(wù)#
你們是那個二手車公司還是?
?閱讀? 13
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老師您好,請問失業(yè)保險穩(wěn)崗返還金額,公司收到了該如何做賬呀
文文老師
??|
提問時間:08/20 14:10
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 16
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去年開的發(fā)票今年能紅沖
小菲老師
??|
提問時間:08/20 14:06
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以紅沖
?閱讀? 29
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老師,請教一下標(biāo)黃部分的知識點表述是否正確,還是說包括利息,不包括裝修費呢
宋生老師
??|
提問時間:08/20 14:04
#稅務(wù)#
你好,這個黃色的表述是對的了。
?閱讀? 269
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老師說乙的銷項是90×9%,為什么
樸老師
??|
提問時間:08/20 14:01
#稅務(wù)#
因為乙業(yè)務(wù)適用 9% 增值稅稅率(如不動產(chǎn)租賃、建筑服務(wù)等 ),銷項稅額 = 不含稅銷售額 × 稅率 ,若銷售額是 90 萬元(不含稅 ),則銷項 = 90×9% ,這是按業(yè)務(wù)對應(yīng)稅率計算 。
?閱讀? 306
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子公司給母公司轉(zhuǎn)賬備注投資款可以嗎?備注往來款需要開票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:08/20 13:58
#稅務(wù)#
你好,子公司又投資給母公司? 正常是母公司投資子公司。
?閱讀? 32
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老師就是面對供應(yīng)商,我要扣他7個點,怎么算,假如金額是100元,如果是客戶我要扣7個點怎么算?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/20 13:52
#稅務(wù)#
您好,用100*0.07=7元,直接這樣算
?閱讀? 42
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老師,定制夾具屬于什么經(jīng)營范圍
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/20 13:51
#稅務(wù)#
您好,你們是提供設(shè)計還是安裝一起了?
?閱讀? 29
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公司a將b公司股份轉(zhuǎn)給個人,公司a和個人都有需要繳納印花稅,b公司能代替?zhèn)€人代繳納印花稅么
宋生老師
??|
提問時間:08/20 13:49
#稅務(wù)#
你好,不能了。這個需要自己交。
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