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老師,所得稅匯算清繳調(diào)增調(diào)減只是申報表調(diào)整,只調(diào)表,不調(diào)賬務(wù),不用專門賬務(wù)處理對吧。
文文老師
??|
提問時間:08/14 09:37
#稅務(wù)#
是,只調(diào)表,不調(diào)賬務(wù),不用專門賬務(wù)處理
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新建企業(yè),一般納稅人月報待辦里只出現(xiàn)增值稅報表,不是還有附表和附加稅報表要報?其他這些表在哪里找?
文文老師
??|
提問時間:08/14 09:37
#稅務(wù)#
附加稅在增值稅申報表的附表中
?閱讀? 10
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老師我們本月開了一張紅字發(fā)票,是我已經(jīng)抵扣的,金額21000,稅額1260,我在報稅的時候稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么操作
文文老師
??|
提問時間:08/14 09:35
#稅務(wù)#
附表2 填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出,有一欄紅字發(fā)票稅額的
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個體戶開5萬普票和10萬專票,那要怎么交稅的
小菲老師
??|
提問時間:08/14 09:27
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是季度嗎??你是查賬征收嗎??是小規(guī)模嗎?
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個體戶要建賬嗎?如果建賬的話是不是要成本票
文文老師
??|
提問時間:08/14 09:26
#稅務(wù)#
查賬征收個體戶要建賬,要成本票
?閱讀? 20
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老師好!請問實操過程中,納稅申報計提職工福利費14%比例,是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方,還是借方發(fā)生額計提。謝謝!
小菲老師
??|
提問時間:08/14 09:24
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額
?閱讀? 37
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老師,物業(yè)公司給我們開的以前年度的物業(yè)費發(fā)票,備注欄都注明了時間,都是25年之前的,這種我收到怎么做賬呢,我能不能讓他把這發(fā)票作廢了,備注欄不要備注了,我們公司在這5年了,從沒開過發(fā)票,今年才開,所以人家備注的之前年度的
郭老師
??|
提問時間:08/14 09:22
#稅務(wù)#
那你需要問一下對方,你計時他不備注時間,你都做到今年的話也有風(fēng)險一次增加太到了金額
?閱讀? 29
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老師您好,我們這個月剛剛升一般納稅人,因為是經(jīng)營學(xué)校食堂和超市,這個月放假沒有銷項,但是結(jié)算了幾筆上學(xué)期的貨款有進(jìn)項票進(jìn)來,請問這個月要怎么做賬?另外下月9月開學(xué)就有銷售收入了,我們公司屬于委托經(jīng)營的要上稅,請問進(jìn)項票這里是先認(rèn)證還是先做賬,稅負(fù)率多少要勾選多少,整個流程能麻煩老師跟我講一講嗎?謝謝老師
樸老師
??|
提問時間:08/14 09:18
#稅務(wù)#
本月做賬:收到進(jìn)項票先入賬,借 “庫存商品”“應(yīng)交稅費 — 待認(rèn)證進(jìn)項稅額”,貸 “銀行存款 / 應(yīng)付賬款”。 進(jìn)項票處理:可本月認(rèn)證(形成留抵)或 9 月有銷項后認(rèn)證(直接抵扣),認(rèn)證后從 “待認(rèn)證” 轉(zhuǎn)入 “進(jìn)項稅額”。 稅負(fù)率與勾選:按 “(銷項 - 進(jìn)項)/ 收入” 算稅負(fù)(一般 1%-3%),9 月根據(jù)預(yù)計銷項和目標(biāo)稅負(fù)倒推需勾選的進(jìn)項稅額(銷項 -(收入 × 稅負(fù)率))。 流程:收票做賬→確定銷項→按稅負(fù)算需抵扣進(jìn)項→勾選認(rèn)證→申報繳稅。
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居間費怎么支付,支付多少合適
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/14 09:17
#稅務(wù)#
需要簽訂協(xié)議,然后接受方需要代開發(fā)票,你們公司代扣代繳個稅就可以稅前扣除,不能超過項目收的5%
?閱讀? 21
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老師,7月份的時候公司來了個臨時工,申報個稅時,人員采集那里從業(yè)類型怎么選?是否扣除費用怎么選擇?
小菲老師
??|
提問時間:08/14 09:12
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 選擇:其他 按照勞務(wù)報酬申報
?閱讀? 35
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老師 2024年我們物流公司開的保險費,現(xiàn)在車的保險要退保,以前那輛車的保險費已經(jīng)抵扣掉了,現(xiàn)在退保的話需要紅沖掉,那樣以前抵扣掉的這樣有影響嗎 如果我現(xiàn)在沖掉這個的話
小菲老師
??|
提問時間:08/14 09:06
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 對以前沒有影響。現(xiàn)在開具紅字發(fā)票,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
?閱讀? 31
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9.15開始實施的《租房租賃條例》個人出租給個人要交哪些稅 能不能舉個例子
小菲老師
??|
提問時間:08/14 09:00
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 增值稅:按5%征收率減按1.5%計算,公式為:應(yīng)納稅額=含稅租金÷(1+5%)×1.5%。 免稅情形:一次性收取的租金,在租賃期內(nèi)平均分?jǐn)偤笤伦饨稹?0萬元,可免征增值稅。 案例:王大爺出租住房年收租金12萬元,分?jǐn)偤笤戮?萬元(未超10萬元),無需繳增值稅。 房產(chǎn)稅:按租金收入的4%征收,2023–2027年期間增值稅小規(guī)模納稅人、個體工商戶可減半征收(即2%)。 個人所得稅: 稅率:暫減按10%(非住房為20%)。 扣除項:依次扣除已繳稅費、修繕費用(需憑票據(jù))、法定減除費用(月租金≤4000元扣800元,>4000元扣20%)。 案例:李女士月租金收入3500元,扣除稅費200元、修繕費100元后,再扣800元,應(yīng)納稅所得額2400元,個稅僅240元。
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老師您好,小規(guī)模納稅人被通知賬戶異常。如何解除
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/14 08:59
#稅務(wù)#
那個要聯(lián)系銀行客服,跟銀行溝通,需要帶什么資料去解除
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老師,我匯算清繳時今生永久性差異,業(yè)務(wù)費調(diào)減55055元,營業(yè)外支出調(diào)減275,原會計到潤虧損202227,調(diào)整后稅法利潤虧損146896,請問資產(chǎn)負(fù)債表如何調(diào)整
郭老師
??|
提問時間:08/14 08:58
#稅務(wù)#
實際有業(yè)務(wù),但是不允許抵扣企業(yè)所得稅的嗎?這兩個如果是的話,賬上不需要調(diào)整的,什么都不需要做。
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你好老師有財務(wù)報表的風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)嗎
郭老師
??|
提問時間:08/14 08:52
#稅務(wù)#
1、連續(xù)3年虧損,尤其是收入和成本費用都很大時還連續(xù)3年虧損 2、期末存貨與當(dāng)期累計收入差異幅度異常指標(biāo) 指標(biāo)值 =(期末存貨-當(dāng)期累計收入)/當(dāng)期累計收入 預(yù)警值:50% 3、應(yīng)付賬款異常預(yù)警指標(biāo) 當(dāng)年新增應(yīng)付賬款大于銷售收入的80% 4、預(yù)收賬款異常預(yù)警指標(biāo) 當(dāng)年預(yù)收賬款余額占銷售收入的比重超過20%(即當(dāng)年預(yù)收賬款余額/銷售收入>20%) 5、預(yù)付賬款異常預(yù)警指標(biāo) 預(yù)付賬款是負(fù)數(shù),且金額較大 6、其他應(yīng)收款異常預(yù)警指標(biāo) 當(dāng)期新增其他應(yīng)收款大于銷售收入80%(即當(dāng)年新增其他應(yīng)收款/銷售收入>80%) 7、財務(wù)費用占期間費用比重過高的風(fēng)險 財務(wù)費用/(管理費用+銷售費用+財務(wù)費用)比例過高 8、期間費用與營業(yè)收入彈性系數(shù)異常預(yù)警 期間費用變動率與收入變動率相差超過20% 注:指標(biāo)值=期間費用變動率/主營業(yè)務(wù)收入變動率 期間費用變動率=(本期期間費用期末值-上期期間費用期末值)/上期應(yīng)收賬款期末值 主營業(yè)務(wù)收入變動率=(本期主營業(yè)務(wù)收入期末值-上期主營業(yè)務(wù)收入期末值)/上期主營業(yè)務(wù)收入期末值 9、咨詢顧問費過大的預(yù)警指標(biāo) 企業(yè)咨詢服務(wù)類費用金額較大,由于企業(yè)“暴力稅籌”,咨詢費支出被濫用的問題,已經(jīng)成為虛開發(fā)票高危項目之一。
?閱讀? 20
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老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納印花稅,轉(zhuǎn)股價格為零,印花稅的計稅依據(jù)可以是股東占注冊資本的份額可以嗎
小菲老師
??|
提問時間:08/14 08:48
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 轉(zhuǎn)股價格為零,這個不行的
?閱讀? 30
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跨地有建筑項目,開了發(fā)票預(yù)繳了增值稅,但發(fā)票開錯了,現(xiàn)在需要紅沖再開,已預(yù)繳的稅費要怎么退
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/14 08:42
#稅務(wù)#
不需要退,紅沖后再開沒有差額
?閱讀? 34
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老師好,殘保金是怎么計算的?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/14 08:36
#稅務(wù)#
就是按工資總額*1.6%,人數(shù)超過30的,按90%
?閱讀? 10
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外貿(mào)出口的公司,支付外國人的傭金需要代扣代繳個人所得稅稅嗎?外國人未入境
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/14 08:34
#稅務(wù)#
若外國人在境外提供服務(wù)且未進(jìn)入中國境內(nèi),其所得不屬于中國境內(nèi)所得,無需代扣代繳個人所得稅
?閱讀? 27
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買工作服開服裝類發(fā)票,必須標(biāo)注工作服么
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/14 08:33
#稅務(wù)#
要看具體你的用途,不是必須要標(biāo)注
?閱讀? 19
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什么情況下,可以享受股息差別化政策
樂伊老師
??|
提問時間:08/14 07:32
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 持股超過1年:股息紅利暫免征收個人所得稅。 持股1個月至1年:股息紅利按10%稅率計征。 (減半征收) 持股不足1個月:股息紅利按20%稅率計征。
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你好,老師,我們是一般納稅人,給各個單位派送蔬菜的,蔬菜是免稅的,我做分錄應(yīng)該是怎么做呢,
董孝彬老師
??|
提問時間:08/14 07:07
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 39
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建筑公司收入沒有發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么報,怎么做賬
暖暖老師
??|
提問時間:08/14 06:40
#稅務(wù)#
你好成本暫時估計,趕緊要發(fā)票
?閱讀? 13
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個體戶有利潤需要分紅交個稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/13 23:49
#稅務(wù)#
那個分紅不需要交稅的了
?閱讀? 27
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題三,超豪華小汽車換抵投是視同銷售嗎?如果按視同銷售,用最高價算消費稅之后不用把超豪華小汽車零售的10%也合并計征嗎?
明琪老師
??|
提問時間:08/13 23:19
#稅務(wù)#
勤奮的小精靈晚上好親!
?閱讀? 415
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公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺貨車出售給個人在二手車市場開具的過戶發(fā)票2萬,應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/13 23:16
#稅務(wù)#
直接按20000/1.01*0.01計算增值稅
?閱讀? 19
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直接申報個稅的那個人數(shù) 就是殘保金人數(shù)對嗎?有什么特殊情況嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/13 23:02
#稅務(wù)#
那個是全年平均人數(shù),不是12月末
?閱讀? 24
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老師您好請問24年外經(jīng)證異地沒申報個稅怎么補報?提示補申報失敗,原因是已完成24年匯算清繳
董孝彬老師
??|
提問時間:08/13 22:58
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 33
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請問每年有幾個月通過勞務(wù)公司請的季節(jié)工人,人數(shù)需要計入殘保金人數(shù)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/13 22:55
#稅務(wù)#
那個不需要的,不是你們直接申報個稅的
?閱讀? 21
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企業(yè)送清涼活動,每人一箱飲料簽字領(lǐng)取,計入福利費還是勞動保護(hù)費呢,需要繳納個稅嗎,屬于集體福利嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/13 22:50
#稅務(wù)#
發(fā)放到人的福利要申報個稅的,
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