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殘疾人就業(yè)保障金申報是不是公司沒有就全部數(shù)據(jù)填0就可以了
文文老師
??|
提問時間:08/11 15:43
#稅務(wù)#
不是哦,按平均年工資與平均人數(shù),填寫
?閱讀? 17
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老師 預付卡怎么賬務(wù)處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/11 15:43
#稅務(wù)#
借:預付賬款 貸:銀行存款
?閱讀? 36
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老師您好,研發(fā)房租是可以享受加計扣除的嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 15:40
#稅務(wù)#
不能 《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于研究開發(fā)費用稅前加計扣除有關(guān)政策問題的通知》(財稅〔2013〕70號)及后續(xù)補充文件,均明確將房屋租賃費排除在研發(fā)費用加計扣除范圍之外
?閱讀? 16
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老師,公司賬上由于種種原因?qū)е率畞韨€客戶的預收賬目掛著幾十塊錢的尾款,合計有三四百,這種要怎么處理好?
小菲老師
??|
提問時間:08/11 15:39
#稅務(wù)#
同學,你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出
?閱讀? 21
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老師好,研發(fā)出一個軟件對外出售了,這個對應(yīng)的成本是需要相關(guān)研發(fā)人員的全部費用轉(zhuǎn)出做成本嗎?
小菲老師
??|
提問時間:08/11 15:39
#稅務(wù)#
同學,你好 不是,資本化的,轉(zhuǎn)出做成本
?閱讀? 17
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老師好,機票的全額發(fā)票和行程單是不是開哪種都符合規(guī)定?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/11 15:39
#稅務(wù)#
您好,公司入賬直接用行單入賬就可以,不需要再開發(fā)票
?閱讀? 39
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老師,會計賬簿是財務(wù)的備查資料么?就是銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,總分類賬等這些資料,需要每年打印出來裝訂成冊么?會計法有要求么?
小菲老師
??|
提問時間:08/11 15:38
#稅務(wù)#
同學,你好 這些是的。都要打印的
?閱讀? 13
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老師這個高鐵票上面這個9.5元可以全額抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 15:36
#稅務(wù)#
是的,那個可以抵扣的
?閱讀? 22
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老師,個稅系統(tǒng)申報人數(shù)多,殘疾人就業(yè)保障金里申報的人數(shù)少,稅管員讓寫情況說明,有沒有什么合理的解釋!
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/11 15:34
#稅務(wù)#
您好,他們能監(jiān)控到的,要據(jù)實申報,
?閱讀? 23
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老師,研發(fā)費用中,運費可以進行加計扣除嗎,還有房租
文文老師
??|
提問時間:08/11 15:30
#稅務(wù)#
研發(fā)費用中,運費與房租可以進行加計扣除
?閱讀? 41
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個體工商戶給我們買產(chǎn)品說不需要發(fā)票是什么情況
文文老師
??|
提問時間:08/11 15:28
#稅務(wù)#
對方可能是核定征收或定期定額,不需要發(fā)票
?閱讀? 19
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老師:請問代收代付水費,開發(fā)票水費繳納了稅額 (1、計提時:借費用,借其他應(yīng)收,貸:應(yīng)付) (2、代付時:借應(yīng)付,貸銀行) (3、代收時 借:銀行 貸:其他應(yīng)收),開的發(fā)票時是做收入嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 15:27
#稅務(wù)#
你們對外開票做其他業(yè)務(wù)收入,取得發(fā)票做其他業(yè)務(wù)成本
?閱讀? 17
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老師您好,我們網(wǎng)購有一個郵費補差鏈接,金額正常30-50元,我們開現(xiàn)代服務(wù)—安裝服務(wù)行嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/11 15:26
#稅務(wù)#
開現(xiàn)代服務(wù)—安裝服務(wù),可以
?閱讀? 18
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老師,我現(xiàn)在需要報7月的個稅,里面有幾個員工早就離職了,我怎么樣將他們改為非正常?
文文老師
??|
提問時間:08/11 15:22
#稅務(wù)#
人員信息采集,找到對應(yīng)人員,點開,選擇非正常
?閱讀? 16
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出口企業(yè),因為發(fā)給美國的貨有質(zhì)量問題,重新給發(fā)了一個貨,重新發(fā)的貨要確認收入嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/11 15:17
#稅務(wù)#
免費補發(fā)且不退貨:不確認收入,增值稅和企業(yè)所得稅視同銷售計稅,會計記 “銷售費用” 等。 免費補發(fā)但退貨:沖減原收入,重新發(fā)貨時確認新收入。 收款補發(fā):按正常銷售確認收入。
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我司出口的報關(guān)單法定單位為個 申報單位為支 請問開進項發(fā)票應(yīng)該按哪個單位進項開票?
郭老師
??|
提問時間:08/11 15:15
#稅務(wù)#
安報關(guān)單 根據(jù)國家稅務(wù)總局2013年第12號公告,出口退稅申報時,報關(guān)單的第一計量單位、第二計量單位或企業(yè)申報單位中,至少需有一個與增值稅專用發(fā)票上的單位一致,且商品名稱必須相符
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老師,請教一下:我們酒店現(xiàn)在做促銷活動,充值2000元,送100元,另送1間免費房,請問在充值時、客人進店享受1間免費房時、消費時抵減送的100元時,會計分錄分別應(yīng)該如何做呢?
郭老師
??|
提問時間:08/11 15:13
#稅務(wù)#
借銀行存款2000銷售費用100 貸預收賬款2100 送的按照贈送之后再確認收入,借預收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
?閱讀? 46
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老師好,公司近兩年所適用的所得稅,增值稅的情況說明模板,有嗎?幫忙發(fā)一個。審計準備資料用
樸老師
??|
提問時間:08/11 15:13
#稅務(wù)#
公司所得稅、增值稅情況說明 一、企業(yè)基本信息 企業(yè)名稱:[企業(yè)全稱] 納稅人識別號:[具體稅號] 法定代表人:[姓名] 注冊地址:[詳細地址] 經(jīng)營范圍:[簡要描述經(jīng)營范圍] 成立時間:[成立日期] 登記注冊類型:[如有限責任公司、股份有限公司等] 聯(lián)系方式:[聯(lián)系電話或電子郵箱] 二、增值稅情況 收入確認情況:近兩年公司增值稅應(yīng)稅收入主要來源于 [列舉主要收入來源,如銷售商品、提供勞務(wù)等]。其中,2024 年度增值稅應(yīng)稅收入為 [X] 元,2025 年度截至 [具體日期] 應(yīng)稅收入為 [X] 元。收入變動的主要原因是 [說明收入增減變動原因,如市場拓展、產(chǎn)品價格調(diào)整等]。 稅率適用情況:公司適用的增值稅稅率為 [X]%。其中,[具體業(yè)務(wù) 1] 適用稅率為 [X]%,[具體業(yè)務(wù) 2] 適用稅率為 [X]% 等。如有適用簡易計稅方法的業(yè)務(wù),具體情況為 [說明簡易計稅業(yè)務(wù)內(nèi)容、適用征收率及計稅依據(jù)等]。 進項稅額情況:2024 年度進項稅額合計為 [X] 元,主要來源于 [列舉主要進項來源,如原材料采購、固定資產(chǎn)購置等]。2025 年度截至 [具體日期] 進項稅額為 [X] 元。進項稅額變動的原因主要是 [如采購量變化、供應(yīng)商稅率調(diào)整等]。 應(yīng)納稅額情況:2024 年度應(yīng)納增值稅額為 [X] 元,實際繳納增值稅額為 [X] 元。2025 年度截至 [具體日期] 應(yīng)納增值稅額為 [X] 元,實際繳納 [X] 元。 稅收優(yōu)惠情況:若公司享受了增值稅相關(guān)稅收優(yōu)惠政策,如 [列舉優(yōu)惠政策名稱,如小規(guī)模納稅人免征增值稅優(yōu)惠、即征即退等],需說明優(yōu)惠政策的依據(jù)、享受優(yōu)惠的期間、優(yōu)惠金額及計算方式等。2024 年度享受增值稅優(yōu)惠金額為 [X] 元,2025 年度截至 [具體日期] 享受優(yōu)惠金額為 [X] 元。 特殊事項說明:近兩年內(nèi)公司如有增值稅視同銷售、進項稅額轉(zhuǎn)出、出口退稅等特殊事項,應(yīng)詳細說明相關(guān)情況,包括業(yè)務(wù)內(nèi)容、涉及金額、稅務(wù)處理依據(jù)及計算過程等。 三、企業(yè)所得稅情況 收入情況:2024 年度企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入為 [X] 元,主要包括主營業(yè)務(wù)收入 [X] 元、其他業(yè)務(wù)收入 [X] 元等。2025 年度截至 [具體日期] 應(yīng)稅收入為 [X] 元。收入構(gòu)成及變動原因與增值稅收入相關(guān)情況一致,具體可參考上文增值稅部分收入說明內(nèi)容,同時說明所得稅收入確認與增值稅收入確認差異的原因(如有)。 成本費用情況:詳細列出近兩年主要成本費用項目,如 2024 年度原材料成本為 [X] 元、人工成本為 [X] 元、銷售費用為 [X] 元、管理費用為 [X] 元等。2025 年度截至 [具體日期] 各項成本費用情況 [分別列出金額]。說明成本費用變動的原因,如原材料價格波動、人員增減、業(yè)務(wù)拓展導致費用增加等。 應(yīng)納稅所得額計算:依據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定,2024 年度應(yīng)納稅所得額為 [X] 元,計算過程為:收入總額 [X] 元,減去不征稅收入 [X] 元、免稅收入 [X] 元、各項扣除 [X] 元,加上允許彌補的以前年度虧損 [X] 元(若有)等。2025 年度截至 [具體日期] 應(yīng)納稅所得額為 [X] 元,計算方法同上。 稅率適用情況:公司適用的企業(yè)所得稅稅率為 [X]%。若享受了稅率優(yōu)惠,如高新技術(shù)企業(yè) 15% 稅率優(yōu)惠、小型微利企業(yè)優(yōu)惠等,需說明優(yōu)惠政策依據(jù)、享受條件及享受期間等。 稅收優(yōu)惠情況:除稅率優(yōu)惠外,若公司還享受了其他企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策,如研發(fā)費用加計扣除、固定資產(chǎn)加速折舊、免稅收入等,需詳細說明優(yōu)惠政策名稱、依據(jù)、享受優(yōu)惠的金額及計算方式等。2024 年度享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠金額為 [X] 元,2025 年度截至 [具體日期] 享受優(yōu)惠金額為 [X] 元。 納稅申報及繳納情況:公司按照 [申報期限,如按月 / 按季申報] 進行企業(yè)所得稅納稅申報,申報方式為 [網(wǎng)上申報 / 上門申報等]。2024 年度實際繳納企業(yè)所得稅額為 [X] 元,2025 年度截至 [具體日期] 實際繳納 [X] 元。如有延期繳納、匯算清繳退稅或補稅等特殊情況,需說明原因及處理情況。 四、其他需要說明的事項 近兩年內(nèi)公司是否存在稅務(wù)檢查、納稅評估等情況,若有,說明檢查或評估的結(jié)果及整改情況。 公司在所得稅和增值稅申報過程中是否存在特殊事項,如重大交易事項、會計政策變更對稅收的影響等,應(yīng)詳細說明相關(guān)情況及對稅款的影響。 其他認為需要向?qū)徲嫏C構(gòu)說明的與所得稅、增值稅相關(guān)的事項。 [公司名稱] [說明日期]
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你好,老師,麻煩問下公司注銷,其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利 潤(負數(shù))),可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 15:13
#稅務(wù)#
不可以的,除非有以前股東打款的銀行回單
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老師,公司的法人跟實控人(大股東),誰承擔的風險更大?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 15:12
#稅務(wù)#
法人風險大些,對公司的經(jīng)營負責
?閱讀? 26
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個人開給公司的勞務(wù)報酬的發(fā)票,我們要申報個稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 15:12
#稅務(wù)#
是的,那個需要給申報個稅的
?閱讀? 31
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在那里可以下載到供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/11 15:09
#稅務(wù)#
您好,要對方法人發(fā)電子營業(yè)執(zhí)照給你,別人操作不了,要人臉識別的
?閱讀? 19
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老師,左上角有通行費發(fā)票字樣,可以抵扣進項嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/11 15:04
#稅務(wù)#
左上角有通行費發(fā)票字樣,可以抵扣進項
?閱讀? 31
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老師,您好!我公司是生產(chǎn)型退稅企業(yè) ,主要生產(chǎn)銷售水泵,現(xiàn)有一款柴油水泵,買進來是9%稅率,現(xiàn)沒經(jīng)過加工對外銷售,可以開13%的票出去嗎?主要對方客戶退稅 是按的13%退稅,所以需要我們按13%開票
郭老師
??|
提問時間:08/11 15:01
#稅務(wù)#
三杠以下的屬于農(nóng)機是9%,其他的以上的是13%,按照這個政策來,不能隨便開
?閱讀? 26
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那報關(guān)費發(fā)票要備注是哪個報關(guān)單的報關(guān)費吧
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 15:01
#稅務(wù)#
是的,要備注好的哈
?閱讀? 22
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老師您好,我是抖音博主收入很高,請問如何做納稅籌劃,告訴我一個能落地的方案,降本增效,合理節(jié)稅
樸老師
??|
提問時間:08/11 14:59
#稅務(wù)#
注冊個體工商戶(園區(qū)核定征收):綜合稅負 2%-4%,年開票控制在 500 萬內(nèi),業(yè)務(wù)真實即可。 合理列支成本:直播相關(guān)設(shè)備、場地、團隊薪資等費用憑票扣除,減少應(yīng)納稅額。 規(guī)范收入性質(zhì):簽經(jīng)營合作合同,按經(jīng)營所得計稅,比勞務(wù)報酬稅率更低。
?閱讀? 68
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(2024年)某企業(yè)屬于先進制造業(yè)企業(yè),2023年有關(guān)增值稅的事項如下:該企業(yè)簡易計稅銷售額為80萬元(不含稅價),征收率為3%;一般計稅的銷項稅額為120萬,進項稅額為107萬,其中該企業(yè)出口貨物對應(yīng)的進項稅額為7萬元。上期留抵稅額為10萬元,上期加計抵減的余額為6萬元,當期免抵退稅申報已獲審核確認額為0元; 『正確答案』 講課中:本期可抵扣的進項稅額=107+10=117(萬元)。 為什么不是100萬=107萬-7萬?? 抵減前的應(yīng)納稅額=120-117=3(萬元)
樸老師
??|
提問時間:08/11 14:58
#稅務(wù)#
因為出口貨物對應(yīng)的 7 萬進項稅未用于退稅(免抵退稅審核確認額為 0),需正常參與抵扣,不能扣除。所以可抵扣進項是 107(當期)+10(上期留抵)=117 萬。
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老師,公司注銷完了,公戶里的金額怎樣轉(zhuǎn)出合理
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/11 14:57
#稅務(wù)#
您好,直接轉(zhuǎn)給法人就可以
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我們是廠家和上海公司合作,廠家直接把貨物出口到印尼,上海公司有內(nèi)銷款(指免稅店這塊,屬于贈送品)和出口貨款(出口貨物部份) 印尼一起打款給廠家(上海公司不參與收款)這樣合理嗎,說可以 不走退稅,是需要寫情況說明收款還是怎么操作呢
樸老師
??|
提問時間:08/11 14:55
#稅務(wù)#
存在風險,需合規(guī)操作: 收款:印尼直接打款給廠家,需確保合同、貨流、資金流一致,避免 “三流不符” 風險。 不退稅:需向稅務(wù)機關(guān)備案《放棄退(免)稅聲明》,選擇免稅或征稅政策,同時留存業(yè)務(wù)憑證備查,建議提前與主管稅局溝通。
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我是廠家,廠家把貨物出口到韓國和日本,但是收款是香港公司打款(港幣),這種情況退稅可以嗎,是根據(jù)港幣還是韓幣退稅呢,需要怎么操作呢
樸老師
??|
提問時間:08/11 14:53
#稅務(wù)#
可以退稅,按港幣計算。 操作:憑出口報關(guān)單、收匯憑證(香港公司港幣付款)等資料,按出口當月 1 日港幣兌人民幣中間價換算,在規(guī)定期限內(nèi)向稅務(wù)機關(guān)申報退稅即可
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