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(2024年)某企業(yè)屬于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè),2023年有關(guān)增值稅的事項(xiàng)如下:該企業(yè)簡易計(jì)稅銷售額為80萬元(不含稅價(jià)),征收率為3%;一般計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額為120萬,進(jìn)項(xiàng)稅額為107萬,其中該企業(yè)出口貨物對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額為7萬元。上期留抵稅額為10萬元,上期加計(jì)抵減的余額為6萬元,當(dāng)期免抵退稅申報(bào)已獲審核確認(rèn)額為0元; 『正確答案』    講課中:本期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=107+10=117(萬元)。 為什么不是100萬=107萬-7萬??   抵減前的應(yīng)納稅額=120-117=3(萬元)

71066868| 提問時(shí)間:08/11 14:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
因?yàn)槌隹谪浳飳?yīng)的 7 萬進(jìn)項(xiàng)稅未用于退稅(免抵退稅審核確認(rèn)額為 0),需正常參與抵扣,不能扣除。所以可抵扣進(jìn)項(xiàng)是 107(當(dāng)期)+10(上期留抵)=117 萬。
08/11 15:02
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