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老師您好!你剛才說個稅沒有申報錯,只是記賬憑證時間做錯了,是這個意思嗎,其實記賬憑證實際計提工資就是9月工資,在10月計提的,10月發(fā)放的,我看了前面的賬,就是這樣處理的,
宋生老師
??|
提問時間:05/16 14:57
#稅務#
你好,是的。就是這個意思。
?閱讀? 33
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我公司是建筑安裝企業(yè),注冊地是廣東江門,4月在廣州有跨區(qū)經(jīng)營項目,4月份開了100萬建筑安裝服務9%稅率的發(fā)票,我公司在4月份在廣州稅局預繳銷售額100萬增值稅,5月15日稅局通知要我公司預繳預收賬款的增值稅(4月報表預收賬款是1400萬),我公司應該要預繳預收賬款1400萬的增值稅嗎?如何預繳?
樸老師
??|
提問時間:05/16 14:49
#稅務#
是否應預繳:一般情況下,跨地級行政區(qū)提供建筑服務收到預收款需預繳增值稅,廣州和江門若不屬于同一地級行政區(qū),貴公司應就 1400 萬預收賬款預繳增值稅;若屬于同一地級行政區(qū)或符合小規(guī)模納稅人月銷售額未超 10 萬元等優(yōu)惠條件則可不預繳。 如何預繳:適用一般計稅方法且無分包時,應預繳稅款 = 14000000÷(1 + 9%)×2%≈256880.73 元。有分包時,應預繳稅款 =(預收款 - 支付的分包款)÷(1 + 9%)×2%。操作流程為登錄廣州電子稅務局,以特定主體身份登錄后,進入 “我要辦稅”-“稅費申報及繳納”-“增值稅及附加稅預繳申報”,填寫申報信息并提交申報、繳款
?閱讀? 24
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匯算清繳罰金,罰款的損失是否包含稅收滯納金,滯納金的稅收金額是不是為0
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:46
#稅務#
匯算清繳罰金,罰款的損失,不包含稅收滯納金
?閱讀? 67
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老師好,請教個問題,4月份的進項稅大于銷項稅了,就是本期有留抵了,上個月沒有留抵,上幾個月一直欠增值稅,這個月的留抵可以抵扣以前欠的稅款嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/16 14:46
#稅務#
可以抵扣以前的欠稅的哈
?閱讀? 65
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新成立的個體工商戶,核定征收。 除了季度報個人經(jīng)營所得,是否需要報個人工資薪金?
家權老師
??|
提問時間:05/16 14:46
#稅務#
核定征收不交工資個稅
?閱讀? 69
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老師好。我建筑公司73年出生的女性員工,在繳交社保時,單位繳交的工傷保險提示年齡已到不能到申報繳交。是有年齡限制嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:46
#稅務#
根據(jù)提示,是的,要辦理退休,不能交社保了
?閱讀? 49
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老師,你好,我們每月計提社保費怎么做會計分錄
家權老師
??|
提問時間:05/16 14:42
#稅務#
看下邊第2個分錄 比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500,個稅15。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分)500 應交稅費——應交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金/銀行存款5485 4申報月份做杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 其他應付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500 借:應交稅費——應交個人所得稅15 貸:銀行存款15
?閱讀? 75
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老師你好 我司賬上有一些無票支出 都是報銷項目 有什么辦法可以避免納稅調增嗎? 總計14萬往上
宋生老師
??|
提問時間:05/16 14:34
#稅務#
你好,說實話,除非補發(fā)票,否則沒有這樣的辦法
?閱讀? 41
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老師你好!公司購買的商務車對方開的是機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我們能進項抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:32
#稅務#
公司購買的商務車對方開的是機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票, 能進項抵扣。
?閱讀? 25
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一般納稅人倉儲服務稅負率多少的,一年1000萬的開票,每個月幾百萬的開票,每個月需要交多少增值稅合理
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:32
#稅務#
一般納稅人倉儲服務,增值稅稅負率1%左右
?閱讀? 68
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代理記賬公司是通過代理業(yè)務模塊登錄電子稅務局給開客戶申報納稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:31
#稅務#
是,代理記賬公司是通過代理業(yè)務模塊登錄電子稅務局給開客戶申報納稅
?閱讀? 66
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請問下,我們廠里一個領失業(yè)金的,現(xiàn)在到我們這邊可以給他報個稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 14:31
#稅務#
您好,不能,只要有收入,就不能領了
?閱讀? 53
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建筑用涂料是屬于高新技術企業(yè)八大領域中的哪一項?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 14:31
#稅務#
建筑用涂料屬于高新技術企業(yè)八大領域中的**“新材料技術”**領域
?閱讀? 89
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老師已五星評價,個稅系統(tǒng)工資與賬上工資差3000多,賬上多,應付職工薪酬不平,調整了下,就導致跟個稅系統(tǒng)不一致,這樣可以嗎,有風險嗎,還是說與個稅保持一致
宋生老師
??|
提問時間:05/16 14:30
#稅務#
你好,賬上是計提多了的話,你就做紅字憑證沖減。
?閱讀? 67
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科小入庫時間是創(chuàng)建時間還是有效期的開始時間
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:29
#稅務#
入庫時間通常以企業(yè)通過審核并正式公示的日期為準,而非創(chuàng)建時間或有效期的開始時間。
?閱讀? 50
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22萬的凈利潤分紅,需要交多少稅
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:27
#稅務#
是分紅給自然人股東嗎
?閱讀? 44
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你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費用-工資4208,貸應付職工薪酬4208 第二筆,借管理費用-工資負數(shù)1208,貸應付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫分錄呢 管理費用更改為一片年度損溢調整
家權老師
??|
提問時間:05/16 14:27
#稅務#
第一筆:借 以前年度損溢調整4208,貸應付職工薪酬4208 第二筆,借 以前年度損溢調整 -1208,貸應付職工薪酬 -1208
?閱讀? 39
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老師匯算清繳,有收入,廣告費未有發(fā)生額,是不是不用做廣告費納稅調整表
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:26
#稅務#
是,不用做廣告費納稅調整表
?閱讀? 39
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銀行開戶許可證號是營業(yè)執(zhí)照那個號嗎
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:25
#稅務#
銀行開戶許可證號,不是營業(yè)執(zhí)照 由開戶銀行提供
?閱讀? 63
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老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進去數(shù),我應該在哪張附表里哪個項目填報能過度過來數(shù)啊
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:23
#稅務#
納稅調整明細表,資產(chǎn)減值準備金,填寫賬載,與調增欄
?閱讀? 57
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老師,我聽課件這個納稅籌劃方案,沒聽懂,麻煩講解一下 自然人股東提取未分配利潤的稅務籌劃方案 第一步操作策略:成立一家企業(yè)管理咨詢公司 第二步:賬上有未分配利潤的公司向管理咨詢公司增資擴股或原自然人股東向企業(yè)管理咨詢公司轉讓股權 ;第三步操作策略:賬上有未分配利潤的公司向企業(yè)管理咨詢分配完公司賬上的未分配利潤;第四步操作策略:原自然人股東平價轉讓股權給企業(yè)管理咨詢公司
樸老師
??|
提問時間:05/16 14:22
#稅務#
第二步股權轉讓定價:若自然人股東低價 / 平價轉讓股權,稅務機關可能以 “價格明顯偏低且無正當理由” 核定股權轉讓收入,補繳個人所得稅(20%)。 第三步利潤分配: 若管理咨詢公司為居民企業(yè),取得的股息紅利雖免企業(yè)所得稅,但后續(xù)向自然人股東分紅時仍需繳納 20% 個人所得稅,未實際降低稅負。 若管理咨詢公司為個人獨資企業(yè) / 個體工商戶,利潤分配至自然人股東時按 “經(jīng)營所得” 5%-35% 超額累進稅率納稅,可能高于 20% 股息個稅(需具體測算)。 第四步再次股權轉讓:若平價轉讓無增值,雖不產(chǎn)生個稅,但頻繁股權轉讓可能觸發(fā)稅務稽查,質疑交易合理性。 核心風險:通過 “股權轉讓 + 利潤分配” 循環(huán)操作,若缺乏商業(yè)實質,可能被認定為虛增成本或偷稅,面臨補稅、罰款及滯納金
?閱讀? 85
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請問老師電子稅務局開票額度和注冊資金有關系嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/16 14:21
#稅務#
您好,沒有,這個沒有關系的
?閱讀? 24
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老師好,請問二手車經(jīng)銷公司買賣二手車,交易市場開具了二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在還需要開一張普通發(fā)票嗎,
家權老師
??|
提問時間:05/16 14:21
#稅務#
可以不再開票了,按無票收入做賬就行
?閱讀? 63
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老師,我司對外投資了A公司,24年收到23年的投資收益,這筆投資收益企業(yè)所得稅匯算清繳是體現(xiàn)在24年還是23年?
文文老師
??|
提問時間:05/16 14:20
#稅務#
這筆投資收益企業(yè)所得稅匯算清繳是體現(xiàn)在24年
?閱讀? 25
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12月計提的獎金沒發(fā)當時計入其他應付款預提費用借主營業(yè)務成本這年終獎沒發(fā),匯算清繳時需要調增嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/16 14:19
#稅務#
那么現(xiàn)在是否已經(jīng)發(fā)放呢?
?閱讀? 43
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老師您好我們公司是自然人獨資的有限責任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個人所得稅A表?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 14:17
#稅務#
你好,正常是要個稅的了。
?閱讀? 26
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匯算清繳時發(fā)現(xiàn)之前的報表有收入數(shù)據(jù)錯誤,這個在一般收入表填寫嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/16 14:16
#稅務#
需要先做賬調整,再更正財務報表,最后正常做匯算,匯算不能代替錯賬調整
?閱讀? 43
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公司的工廠租給別的公司,然后別的公司付的的租金轉給公司員工,再由員工轉進來,這個員工會承擔什么風險的嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/16 14:14
#稅務#
公司工廠租金經(jīng)員工個人賬戶代收代轉,員工可能面臨: 稅務風險:被認定個人收入需繳稅,或因公司逃稅被牽連。 法律風險:涉嫌公款私存、職務侵占,甚至洗錢(若資金非法)。 資金風險:賬戶可能被凍結或盜刷。 建議:租金走公戶,如需代收需簽協(xié)議明確責任,避免私戶操作。
?閱讀? 287
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老師您好!請問現(xiàn)在報4月個稅,是以4月已經(jīng)發(fā)放的3月工資數(shù)來申報,還是以4月實際工資數(shù)來申報,謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/16 14:05
#稅務#
你好,是4月發(fā)放的金額來申報的。
?閱讀? 41
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現(xiàn)在報所得稅匯算清繳科小入庫和高企入庫的年限要求是什么
宋生老師
??|
提問時間:05/16 14:05
#稅務#
這個正常都是認定一年以上
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