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老師我就是老鬧不清新公司法下,以前成立的公司和新成立的公司的實繳時間?還有就是舊公司和新公司以哪年為界線
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/21 17:05
#稅務(wù)#
以7.1日為界,以前的按老公司法
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個人給公司做的維修需要開發(fā)票 開什么名稱的
宋生老師
??|
提問時間:06/21 09:49
#稅務(wù)#
你好,這個一般開勞務(wù)就可以了。
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您好老師,這個是什么意思?我是個體戶,變更經(jīng)營范圍,一照一碼做不了
小菲老師
??|
提問時間:05/16 14:48
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是個體戶戶主進行辦理的嗎?
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土增清算時,與個人簽訂的合同有什么要求,有個人簽名是否就可以?
宋生老師
??|
提問時間:06/20 16:37
#稅務(wù)#
你好!是的。簽字按手印就行
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河南的企業(yè)在哪里下載公司章程
微微老師
??|
提問時間:05/16 11:22
#稅務(wù)#
你好,登入政務(wù)服務(wù)網(wǎng)一一選擇企業(yè)開辦一一進去后法人登入,選擇企業(yè)檔案查詢一企業(yè)檔案登記一一章程,進去今后就可以查看下載公司章程
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老師,非學(xué)歷教育增值稅有免稅的優(yōu)惠政策嗎?22年-23年的
小小霞老師
??|
提問時間:05/15 13:54
#稅務(wù)#
你好,非學(xué)歷教育在增值稅方面確實有一定的免稅優(yōu)惠政策。具體來說,根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步明確全面推開營改增試點有關(guān)再保險 不動產(chǎn)租賃和非學(xué)歷教育等政策的通知》(財稅〔2016〕68號)第三條規(guī)定,一般納稅人提供非學(xué)歷教育服務(wù),可以選擇適用簡易計稅方法按照3%征收率計算應(yīng)納稅額。 然而,這并不意味著非學(xué)歷教育的所有收入都可以免征增值稅。例如,學(xué)校以各種名義收取的贊助費、擇校費等并不屬于免征增值稅的范圍。
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工商年報單位參加生育保險基數(shù)怎么填?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/20 15:09
#稅務(wù)#
那個不需填報的,都合并在醫(yī)保了
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老師,獨資企業(yè)更換法人,他的股權(quán)假設(shè)是100萬,平價轉(zhuǎn)讓給新法人100萬,需要繳稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/16 09:53
#稅務(wù)#
你好1評價不需要個稅,只要印花稅
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老師這題不會寫會計分錄
樸老師
??|
提問時間:06/20 17:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 平臺規(guī)則一題一問,給你回答哪個呢
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總分公司,分公司非獨立核算,季度企業(yè)所得預(yù)繳是分開,總公司沒有收入沒業(yè)務(wù),只有幾筆手續(xù)費。年度匯算清剿怎么操作?在總公司做年度企業(yè)所得申報?還需要匯總備案嗎?匯總備案我如何操作?請列明具體步驟謝謝
小小霞老師
??|
提問時間:05/16 22:27
#稅務(wù)#
你好, 對于總分公司結(jié)構(gòu),當分公司非獨立核算時,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳通常是分開的,但年度匯算清繳操作會有所不同。以下是對您提出問題的詳細解答: 一、年度匯算清繳操作 1.總公司負責進行年度企業(yè)所得稅的匯算清繳。由于分公司非獨立核算,其所得稅應(yīng)由總公司統(tǒng)一計算并繳納。 2.在進行年度企業(yè)所得稅申報時,總公司需要將分公司的財務(wù)數(shù)據(jù)納入?yún)R總,計算出整個公司的應(yīng)納稅所得額。 3.根據(jù)稅法規(guī)定,計算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額,并在規(guī)定的時間內(nèi)將稅款足額繳納到指定的稅務(wù)機關(guān)指定的賬戶上。 二、匯總備案操作 由于分公司非獨立核算,因此不需要單獨進行企業(yè)所得稅的備案。但為了確保稅務(wù)申報的準確性和合規(guī)性,總公司需要進行匯總備案。以下是匯總備案的具體操作步驟: 1.確定備案時間:備案時間一般為每年的1月1日至2月底,企業(yè)需要在規(guī)定時間內(nèi)完成備案工作。 2.收集備案所需材料:總公司需要提供公司的基本情況,包括公司的注冊信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、董事會成員等信息。同時,還需要提供分公司的基本情況,包括分公司的名稱、地址、負責人等信息。 3.編制備案申請表:根據(jù)企業(yè)所得稅總分機構(gòu)備案的具體要求,編制備案申請表。該申請表應(yīng)包括總公司和分公司的基本情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等信息。 4.提交備案申請:將備案申請表和相關(guān)的材料提交到所在地稅務(wù)機關(guān)。備案申請可以通過郵寄、在線提交或到稅務(wù)機關(guān)現(xiàn)場提交等方式完成。 5.審核備案申請:稅務(wù)機關(guān)會對提交的備案申請進行審核。如果備案申請中存在問題或需要補充材料,稅務(wù)機關(guān)會通知企業(yè)及時補正。 6.簽發(fā)備案證明:審核通過后,稅務(wù)機關(guān)會簽發(fā)備案證明。企業(yè)應(yīng)妥善保管該證明,以備日后查驗和核對。 需要注意的是,由于各地稅務(wù)機關(guān)的具體要求可能有所不同,因此在進行匯總備案時,企業(yè)應(yīng)咨詢當?shù)囟悇?wù)機關(guān)的具體要求并按照要求進行操作。 以上信息僅供參考,如有需要,建議咨詢專業(yè)稅務(wù)人員或當?shù)囟悇?wù)機關(guān)。
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小規(guī)模納稅人無票支出可以稅前扣除嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/16 09:31
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以的
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老師本月個稅申報截止日期是22號吧
高輝老師
??|
提問時間:05/15 17:00
#稅務(wù)#
你好,是的 根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》及其細則、《國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于明確2024年度申報納稅期限的通知》(稅總辦征科函〔2023〕244號)的有關(guān)規(guī)定,實行每月或每季度期滿后15日內(nèi)申報納稅的各稅種2024年5月份申報期截至5月22日。 國家稅務(wù)總局上海市黃浦區(qū)稅務(wù)局 2024年4月30日
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老師,開自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,是不是得備案?開的時候特定業(yè)務(wù)沒有農(nóng)產(chǎn)品
廖君老師
??|
提問時間:02/13 20:40
#稅務(wù)#
您好,要去稅務(wù)局備案的
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老師您好,我們是一般納稅人,正常四月份應(yīng)該給我們公司開的發(fā)票,五月份給我們開出來的,導(dǎo)致我們四月份進項稅額不夠,得交增值稅稅,那這種情況下金額很大,我們能不能留底欠稅,等五月份的申報有進項稅額了,我們再申報,或者怎么辦?麻煩老師告訴我
耿老師
??|
提問時間:05/16 22:03
#稅務(wù)#
你好!留抵欠稅份話需要和你們主管稅務(wù)局溝通,否則會產(chǎn)生罰款
?閱讀? 5890
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客戶支付了一百元現(xiàn)金,我們用現(xiàn)金繳款的方式直接做了銀行收款,請問開專票的時候還需要備注現(xiàn)金嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/21 09:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個不需要的
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老師子女教育扣除是每人每月2000,是指獨生子女嗎,
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/20 16:21
#稅務(wù)#
按人數(shù)每人扣2000,可以累計
?閱讀? 5889
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老師小汽車要交消費稅嗎(非超豪華)
高輝老師
??|
提問時間:05/15 20:50
#稅務(wù)#
你好,不交的 針對超豪華小汽車,如果乘用車和中輕型商用客車零售價格≧130萬元(不含增值稅),為超豪華小汽車,按10%稅率征稅
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注冊資本實繳和認繳的區(qū)別?年限是多久?是不是只需要打進來才申報?只申報一次?
王曉曉老師
??|
提問時間:06/20 23:57
#稅務(wù)#
認繳就是章程里邊股東承諾交的。實繳就是真的把認繳的交了。打進來就申報,打幾次申報幾次
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資料3和資料4的數(shù)據(jù)怎么來的
甜椒老師
??|
提問時間:05/16 13:38
#稅務(wù)#
同學(xué)您好!資料3乙公司實現(xiàn)凈利潤100×25%=25
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辦公室裝修要交什么稅
宋生老師
??|
提問時間:05/15 16:28
#稅務(wù)#
你好,自己裝修不用交稅,這個裝修合同的話要交印花稅。
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本月開紅字發(fā)票紅沖上月的發(fā)票,收到退回增值稅及附加。請問怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:06/21 17:13
#稅務(wù)#
您好!這個你上月怎么做的,就做同樣的分錄。然后計提和支付稅金也是做同樣的分錄。只是間隔寫復(fù)數(shù)。
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公司開外匯帳戶 必須先ODI備案嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/22 08:13
#稅務(wù)#
你好!這個一般不需要了,比如很多商貿(mào)出口的,也有外匯賬戶,但是不要做這個
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老師,火車票怎么抵扣
藍小天老師
??|
提問時間:05/16 17:01
#稅務(wù)#
計算抵扣,對于火車票,增值稅率為9%,因此計算公式為:票面金額 ÷ (1 + 9%) × 9%
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更正去年第四季度利潤表和所得稅稅務(wù)局會找嗎,本身企業(yè)就是虧損,就是數(shù)填錯了
宋生老師
??|
提問時間:05/16 11:52
#稅務(wù)#
你好!這個一般是不會的。
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稅務(wù)總局公告2021年第40號,第二條提到納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅是什么意思,怎么證明這些再生資源是員工提供的,這個有沒有限額
meizi老師
??|
提問時間:05/15 09:27
#稅務(wù)#
除納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅外,納稅人發(fā)生的再生資源回收并銷售的業(yè)務(wù),均應(yīng)按照規(guī)定征免增值稅。 要看這個回收資源是不是員工的; 這個沒有限額的; 比如回收資源的清單以及個人的資源證明
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老師,電腦登微信發(fā)的文件,別人在電腦里能查到此文件嗎
廖君老師
??|
提問時間:06/22 08:40
#稅務(wù)#
您好,能的,您要把這個刪除了才看不到 第一步:在電腦中找到**軟件,點擊打開,進入到**的主界面當中后,找到窗口右側(cè)的【三】圖標,也就是【更多】按鈕,點擊它。 第二步:接著在彈出的選項中,選擇【設(shè)置】功能,并點擊進入。 第三步:軟件就會彈出設(shè)置窗口了,此時我們在左側(cè)的界面中,找到【文件管理】選項,并點擊進入。 第四步:進入到**的文件管理界面后,找到【文件管理】一欄下方的【打開文件夾】按鈕,并點擊它。 第五步:系統(tǒng)就會彈出**文件的默認保存位置的文件夾,在該文件夾中找到【FileStorage】文件夾,并雙擊進入。 第六步:接著在彈出的文件夾當中,再找到【Video】文件夾,雙擊打開。 第七步:就可以看到**聊天時所接收的視頻文件了,點擊就可以進行內(nèi)容的查看了。
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老師 我們收購農(nóng)產(chǎn)品 有從農(nóng)戶收購 有從公司收購 農(nóng)戶開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 公司正常開發(fā)票 我想問一下 我們怎么計算加計扣除
樸老師
??|
提問時間:06/21 09:09
#稅務(wù)#
從農(nóng)戶收購:農(nóng)戶開具的自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以作為計算加計扣除的依據(jù)。計算方法為:進項稅額=買價×扣除率。其中,買價為收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價,扣除率為9%。如果企業(yè)將購進的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物,則在領(lǐng)用當期可以加計1%進項稅額。 從公司收購:公司正常開具的發(fā)票也可以用于計算加計扣除。具體計算方法根據(jù)發(fā)票類型而定: 取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票:以增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為進項稅額。 取得小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票:以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額。 取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額。
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老師好,已經(jīng)過了申報期,那個稅還能作廢掉重新申報嗎?還是只能更正申報。
宋生老師
??|
提問時間:06/21 11:22
#稅務(wù)#
你好!可以更正申報
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老師,我們公司的電氣工程師出差與我們公司的銷售一起去洽談業(yè)務(wù),發(fā)生的差旅費,是入在銷售費用?還是制造費用
郭老師
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提問時間:05/15 18:09
#稅務(wù)#
你好,洽談業(yè)務(wù)的銷售費用。
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公司給個人轉(zhuǎn)賬500萬會不會有稅務(wù)風險?怎么避免
宋生老師
??|
提問時間:06/21 09:28
#稅務(wù)#
你好這個要看是什么原因要轉(zhuǎn)。
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