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買(mǎi)A材料 供應(yīng)商開(kāi)不了A材料型號(hào)的發(fā)票 只能開(kāi)B材料型號(hào)的發(fā)票 這樣可以嗎
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 13:45
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以的,可以
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24年4月注冊(cè)的小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資有限公司,還在籌備期間 本月如何申報(bào)個(gè)稅?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 13:59
#稅務(wù)#
你好,沒(méi)有員工的話(huà)就做一個(gè)法人的零申報(bào)。
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老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)時(shí),員工自己填寫(xiě)了專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,為啥單位申報(bào)個(gè)稅時(shí)系統(tǒng)帶不出專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的信息?怎么操作?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 19:12
#稅務(wù)#
你好 扣繳義務(wù)人選擇的企業(yè)的嗎 是的話(huà)是不是沒(méi)下載
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請(qǐng)問(wèn)老師,公司廠(chǎng)房原值10000萬(wàn),部分廠(chǎng)房出租,出租廠(chǎng)房原值1000萬(wàn),租金100萬(wàn)一年,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅該如何計(jì)算
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:12
#稅務(wù)#
你好!分開(kāi)算租金和房產(chǎn)價(jià)值部分的方式就行
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小規(guī)模納稅人申報(bào)營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候是含稅還是不含稅?一般納稅人申報(bào)收入是含稅還是不含稅
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:14
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人申報(bào)營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候是 不含稅 一般納稅人申報(bào)收入是 不含稅
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個(gè)人所得稅享受免申報(bào)是什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 11:44
#稅務(wù)#
您好,享受免申報(bào)是指原來(lái)應(yīng)該需要匯算清繳補(bǔ)稅的,但按政策可以免于匯算清繳,國(guó)家規(guī)來(lái)定可以免申報(bào)。但如果沒(méi)有預(yù)扣預(yù)繳稅款除外
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一般納稅法人可以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 15:16
#稅務(wù)#
你好只有自然人可以做財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
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總分公司,分公司非獨(dú)立核算,季度企業(yè)所得預(yù)繳是分開(kāi),總公司沒(méi)有收入沒(méi)業(yè)務(wù),只有幾筆手續(xù)費(fèi)。年度匯算清剿怎么操作?在總公司做年度企業(yè)所得申報(bào)?還需要匯總備案嗎?匯總備案我如何操作?請(qǐng)列明具體步驟謝謝
小小霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 22:27
#稅務(wù)#
你好, 對(duì)于總分公司結(jié)構(gòu),當(dāng)分公司非獨(dú)立核算時(shí),季度企業(yè)所得稅預(yù)繳通常是分開(kāi)的,但年度匯算清繳操作會(huì)有所不同。以下是對(duì)您提出問(wèn)題的詳細(xì)解答: 一、年度匯算清繳操作 1.總公司負(fù)責(zé)進(jìn)行年度企業(yè)所得稅的匯算清繳。由于分公司非獨(dú)立核算,其所得稅應(yīng)由總公司統(tǒng)一計(jì)算并繳納。 2.在進(jìn)行年度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),總公司需要將分公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)納入?yún)R總,計(jì)算出整個(gè)公司的應(yīng)納稅所得額。 3.根據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將稅款足額繳納到指定的稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的賬戶(hù)上。 二、匯總備案操作 由于分公司非獨(dú)立核算,因此不需要單獨(dú)進(jìn)行企業(yè)所得稅的備案。但為了確保稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性,總公司需要進(jìn)行匯總備案。以下是匯總備案的具體操作步驟: 1.確定備案時(shí)間:備案時(shí)間一般為每年的1月1日至2月底,企業(yè)需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成備案工作。 2.收集備案所需材料:總公司需要提供公司的基本情況,包括公司的注冊(cè)信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、董事會(huì)成員等信息。同時(shí),還需要提供分公司的基本情況,包括分公司的名稱(chēng)、地址、負(fù)責(zé)人等信息。 3.編制備案申請(qǐng)表:根據(jù)企業(yè)所得稅總分機(jī)構(gòu)備案的具體要求,編制備案申請(qǐng)表。該申請(qǐng)表應(yīng)包括總公司和分公司的基本情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等信息。 4.提交備案申請(qǐng):將備案申請(qǐng)表和相關(guān)的材料提交到所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)。備案申請(qǐng)可以通過(guò)郵寄、在線(xiàn)提交或到稅務(wù)機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)提交等方式完成。 5.審核備案申請(qǐng):稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)提交的備案申請(qǐng)進(jìn)行審核。如果備案申請(qǐng)中存在問(wèn)題或需要補(bǔ)充材料,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)通知企業(yè)及時(shí)補(bǔ)正。 6.簽發(fā)備案證明:審核通過(guò)后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)簽發(fā)備案證明。企業(yè)應(yīng)妥善保管該證明,以備日后查驗(yàn)和核對(duì)。 需要注意的是,由于各地稅務(wù)機(jī)關(guān)的具體要求可能有所不同,因此在進(jìn)行匯總備案時(shí),企業(yè)應(yīng)咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的具體要求并按照要求進(jìn)行操作。 以上信息僅供參考,如有需要,建議咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)稅務(wù)人員或當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)。
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研發(fā)買(mǎi)的設(shè)備,可以計(jì)入固定資產(chǎn),然后一次性計(jì)入研發(fā)費(fèi)折舊么?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:08
#稅務(wù)#
你好不可以的。不能這樣。
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個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬交不交增值稅呢?怎么網(wǎng)上有的說(shuō)要交,有的說(shuō)不交?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 18:39
#稅務(wù)#
交 勞務(wù)費(fèi)需要開(kāi)發(fā)票,開(kāi)發(fā)票怎么不交
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老師您好,我們是一般納稅人,正常四月份應(yīng)該給我們公司開(kāi)的發(fā)票,五月份給我們開(kāi)出來(lái)的,導(dǎo)致我們四月份進(jìn)項(xiàng)稅額不夠,得交增值稅稅,那這種情況下金額很大,我們能不能留底欠稅,等五月份的申報(bào)有進(jìn)項(xiàng)稅額了,我們?cè)偕陥?bào),或者怎么辦?麻煩老師告訴我
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 22:03
#稅務(wù)#
你好!留抵欠稅份話(huà)需要和你們主管稅務(wù)局溝通,否則會(huì)產(chǎn)生罰款
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老師,我們現(xiàn)在歸集2023年研發(fā)費(fèi)用,調(diào)整2023年1到12月份的賬,紙質(zhì)憑證要重新分拆裝訂嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:46
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯,需要的
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您好老師,這個(gè)是什么意思?我是個(gè)體戶(hù),變更經(jīng)營(yíng)范圍,一照一碼做不了
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:48
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是個(gè)體戶(hù)戶(hù)主進(jìn)行辦理的嗎?
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稅務(wù)師報(bào)名工作證明可以用上份公司的離職證明嗎但是也就1年多。 這工作證明必須要3年嗎我是非經(jīng)濟(jì)類(lèi)那個(gè)要求的
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 15:29
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 取得其他學(xué)科門(mén)類(lèi)大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿(mǎn)3年。 工作證明必須要3年的
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司是代理商,代理服務(wù)型的。我們收客戶(hù)比例一萬(wàn)塊,扣了代理費(fèi)10%,也就是1000元代理費(fèi),剩余轉(zhuǎn)給找我們代理的那家公司,我們做怎么確認(rèn)收入和會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝!
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:52
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 收到 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付差額計(jì)入收入 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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公司自查增值稅跟所得稅稅負(fù)低,應(yīng)收賬款跟應(yīng)付賬款金額過(guò)大,讓寫(xiě)疑點(diǎn)說(shuō)明,怎么寫(xiě)
盛宇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 18:42
#稅務(wù)#
您好,企業(yè)毛利率比較低,客戶(hù)回款比較差。
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海南,有社保沒(méi)公積金,稅后工資8500元,稅前工資怎么計(jì)算,是多少
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 11:02
#稅務(wù)#
您好; 第一步:應(yīng)納稅所得額(利潤(rùn))= (8500-5000)/(1-3%)=3608.24元第二步:應(yīng)納稅額=3608.24*3%=108.24元 第三步:稅前工資=8500+108.24=8608.24元
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員工的私家車(chē)租給公司,一年租金是5萬(wàn),是每月開(kāi)發(fā)票好?還是一次性5萬(wàn)發(fā)票開(kāi)出來(lái)好?稅哪種高?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:26
#稅務(wù)#
一次性5萬(wàn)發(fā)票開(kāi)出來(lái)。稅費(fèi)都是一樣的
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公司開(kāi)外匯帳戶(hù) 必須先ODI備案嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 08:13
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)一般不需要了,比如很多商貿(mào)出口的,也有外匯賬戶(hù),但是不要做這個(gè)
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小規(guī)模納稅人無(wú)票支出可以稅前扣除嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:31
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以的
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企業(yè)所得稅地方分享部分免稅政策規(guī)定享受免稅政策但免征年限未達(dá)五年的企業(yè),自2021年起逐年連續(xù)免征屬于地方分享部分的企業(yè)所得稅,至前后合計(jì)達(dá)五年至。這段話(huà)的意思是從盈利年份算起嗎?例如前四年虧損,去年盈利享受地方分享部分免稅,問(wèn)今年盈利還能享受免稅嗎?
藍(lán)小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 10:40
#稅務(wù)#
企業(yè)所得稅地方分享部分的免稅政策通常是從符合條件并開(kāi)始享受優(yōu)惠的納稅年度起連續(xù)計(jì)算五年**。如果前四年企業(yè)虧損,沒(méi)有產(chǎn)生應(yīng)稅所得,那么這四年不計(jì)入免稅年限。只有在企業(yè)實(shí)際盈利并享受了稅收優(yōu)惠的年度才開(kāi)始計(jì)算免稅年限。
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老師,請(qǐng)問(wèn)與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助資金,我用了遞延收益科目,用的總額法,企業(yè)所得稅應(yīng)該在哪年確認(rèn)
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 19:36
#稅務(wù)#
你好,收到當(dāng)年全額確認(rèn)
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老師,火車(chē)票怎么抵扣
藍(lán)小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 17:01
#稅務(wù)#
計(jì)算抵扣,對(duì)于火車(chē)票,增值稅率為9%,因此計(jì)算公式為:票面金額 ÷ (1 + 9%) × 9%
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資料3和資料4的數(shù)據(jù)怎么來(lái)的
甜椒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 13:38
#稅務(wù)#
同學(xué)您好!資料3乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)100×25%=25
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老師,員工住宿和開(kāi)具成品油的專(zhuān)票可以認(rèn)證抵扣嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:40
#稅務(wù)#
你好,員工出差的住宿費(fèi)是可以抵扣的。
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老師,我們公司的電氣工程師出差與我們公司的銷(xiāo)售一起去洽談業(yè)務(wù),發(fā)生的差旅費(fèi),是入在銷(xiāo)售費(fèi)用?還是制造費(fèi)用
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 18:09
#稅務(wù)#
你好,洽談業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售費(fèi)用。
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老師 怎么給函數(shù)公式加括號(hào) 輸不進(jìn)去括號(hào)
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 17:22
#稅務(wù)#
您好,您在英文輸入法下加括號(hào)
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收到財(cái)政局軍功資質(zhì)市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn),這筆錢(qián)要專(zhuān)款專(zhuān)用,我外賬上是不是要單獨(dú)設(shè)立明細(xì)科目還是到時(shí)候手寫(xiě)一份
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:52
#稅務(wù)#
你好借銀行存款貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款核算
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老師好,請(qǐng)問(wèn)以個(gè)人名義與公司名義分別開(kāi)租金發(fā)票的稅率多少?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 09:08
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)個(gè)人是5%,公司如果是小規(guī)模是5%一般納稅人9%。
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老師 我們收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品 有從農(nóng)戶(hù)收購(gòu) 有從公司收購(gòu) 農(nóng)戶(hù)開(kāi)自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 公司正常開(kāi)發(fā)票 我想問(wèn)一下 我們?cè)趺从?jì)算加計(jì)扣除
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 09:09
#稅務(wù)#
從農(nóng)戶(hù)收購(gòu):農(nóng)戶(hù)開(kāi)具的自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以作為計(jì)算加計(jì)扣除的依據(jù)。計(jì)算方法為:進(jìn)項(xiàng)稅額=買(mǎi)價(jià)×扣除率。其中,買(mǎi)價(jià)為收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)價(jià),扣除率為9%。如果企業(yè)將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷(xiāo)售或委托加工13%稅率貨物,則在領(lǐng)用當(dāng)期可以加計(jì)1%進(jìn)項(xiàng)稅額。 從公司收購(gòu):公司正常開(kāi)具的發(fā)票也可以用于計(jì)算加計(jì)扣除。具體計(jì)算方法根據(jù)發(fā)票類(lèi)型而定: 取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票:以增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額。 取得小規(guī)模納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票:以增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 取得(開(kāi)具)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票:以農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。
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