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原材料的應(yīng)付放在應(yīng)付賬款科目。購買機(jī)械,干雜活的工資,一些與原材料無關(guān)的應(yīng)付賬款放在其他應(yīng)付款科目,可以嗎?這樣還好區(qū)分原材料的欠款
郭老師
??|
提問時間:02/16 08:43
#事業(yè)單位#
你好可以的 可以這么做的
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事業(yè)單位,加班用餐計入哪個科目,視頻會議系統(tǒng)計入哪個科目,網(wǎng)絡(luò)安全巡檢值守費(fèi)計入哪個科目
波德老師
??|
提問時間:12/20 20:03
#事業(yè)單位#
你好,加班用餐計入福利費(fèi),視頻會議系統(tǒng)如果是維護(hù)費(fèi)就計入維修(護(hù))費(fèi),如果是這個系統(tǒng),就計入固定資產(chǎn)。
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這兩筆是計入費(fèi)用還是計入固定資產(chǎn)
小愛老師
??|
提問時間:12/12 11:17
#事業(yè)單位#
您好,我看是改擴(kuò)建教學(xué)樓的要記入固定資產(chǎn)
?閱讀? 230
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老師,購買固定資產(chǎn)沒有上牌可以入固定資產(chǎn)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/09 10:23
#事業(yè)單位#
您好,可以的,買來可以入固定資產(chǎn)的
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老師我是事業(yè)單位,單位總買維護(hù)的零件每月幾千上萬,總換件,走維修費(fèi)對吧
宋生老師
??|
提問時間:03/04 14:11
#事業(yè)單位#
你好這個是走維修費(fèi)用。
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老師好:我想請問一下,我是新手小白,去朋友的農(nóng)業(yè)公司上班,要我制定財務(wù)制度,應(yīng)該怎么制定?
宋生老師
??|
提問時間:02/14 10:16
#事業(yè)單位#
你好,你可以看一下學(xué)堂的財務(wù)制度。然后做一個大概再讓老板看看有哪些地方需要調(diào)整?
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老師幫忙看看個人公司可以這樣記賬嗎?公司就幾個常來往的客戶拉貨應(yīng)該怎么記賬更方便查賬呢
小敏敏老師
??|
提問時間:02/11 15:31
#事業(yè)單位#
你好,同學(xué),可以這樣記。
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國有企業(yè),前幾年的稅后利潤現(xiàn)在上繳財政,以前負(fù)債表在未分配利潤里,現(xiàn)在上繳了財政如何記賬?
樸老師
??|
提問時間:12/26 09:30
#事業(yè)單位#
記賬:借 “利潤分配 - 未分配利潤”,貸 “銀行存款”,用于記錄上繳財政資金的減少。 記錄:在財務(wù)報表附注等說明上繳情況,如金額、時間、對應(yīng)年份等。 稅務(wù):上繳稅后利潤一般無企業(yè)所得稅問題,若有特殊稅費(fèi)(如印花稅),按規(guī)定單獨(dú)記賬,借 “稅金及附加”,貸 “銀行存款”。
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存在明顯錯誤,根據(jù)政府會計準(zhǔn)則第3號-固定資產(chǎn)應(yīng)用指南,政府固定資產(chǎn)當(dāng)月增加,當(dāng)月開始計提折舊
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/25 15:28
#事業(yè)單位#
你不要管那個,按正確的做賬和計提折舊就行了哈
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老師,我們是區(qū)公立醫(yī)院,現(xiàn)在正在建門診樓,醫(yī)院買了一些慰問品,去建門診樓工地上去慰問那些建筑工人。想問這慰問品由醫(yī)院帳上支付還是醫(yī)院工會帳上支付。
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/19 10:26
#事業(yè)單位#
那個建議在工會賬戶列支
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財務(wù)會計的凈資產(chǎn)余額比如事業(yè)基金可以轉(zhuǎn)到預(yù)算會計的事業(yè)結(jié)余科目嗎
晴紫老師
??|
提問時間:04/08 15:10
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,二者不可以隨意轉(zhuǎn)換,因?yàn)樨攧?wù)會計遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制,預(yù)算會計遵循收付實(shí)現(xiàn)制。
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去年無票成本計入管理費(fèi)用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤了。24年企業(yè)所得稅沒有匯算清繳。現(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對應(yīng)的成本費(fèi)用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤 借:調(diào)整未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
小敏敏老師
??|
提問時間:03/25 17:28
#事業(yè)單位#
你好,可以做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
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農(nóng)村村級會計制度中的費(fèi)用類“管理費(fèi)用”與“運(yùn)轉(zhuǎn)支出”的區(qū)別?
郭老師
??|
提問時間:03/17 18:08
#事業(yè)單位#
你好 管理費(fèi)用 管理人員及固定員工的工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi)、管理用固定資產(chǎn)折舊、管理用無形 資產(chǎn)攤銷、聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)、咨詢費(fèi)、訴訟費(fèi)等,以及保障 村級組織和村務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)支出。
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您好老師,公司以前購買的車輛開進(jìn)來的發(fā)票是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在報廢費(fèi)用對方要求開發(fā)票給他,發(fā)票明細(xì)要開什么
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/23 09:41
#事業(yè)單位#
還是那個二手統(tǒng)一發(fā)票一樣的明細(xì)
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關(guān)于村級維護(hù)管理的果園基地(如:油茶基地)屬于長期投資還是生物性資產(chǎn)
文文老師
??|
提問時間:03/17 15:37
#事業(yè)單位#
按老師理解,屬于生物性資產(chǎn)
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我在一家新注冊的企業(yè),有設(shè)備進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票進(jìn)來,暫時無經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),我該怎么處理這些進(jìn)項(xiàng)票。
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/25 21:44
#事業(yè)單位#
您好,你注冊的是一般公司嗎?
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老師,請問支付的固定資產(chǎn)費(fèi)用,跨年度退回重新支付,應(yīng)該怎么做會計分錄?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/05 11:28
#事業(yè)單位#
沒有特殊的分錄,支付正常做,退回就相反,再次支付還是正常做
?閱讀? 225
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老師:我們是XX學(xué)會(非營利組織),由于2024年收到了2000元的會費(fèi),忘了開財政收據(jù),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)在2025年1月(今天)開了去年的收據(jù),接下來該怎么財務(wù)處理呢
小菲老師
??|
提問時間:01/02 14:49
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 收到的會費(fèi),那你24年做賬了嗎?
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請問財政局撥給事業(yè)單位的工程款,事業(yè)單位又交給上級主管部門代為管理,事業(yè)單位應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理(財務(wù)會計和預(yù)算會計)?
東老師
??|
提問時間:01/02 09:34
#事業(yè)單位#
以下是事業(yè)單位在這種情況下的賬務(wù)處理: 財務(wù)會計 - 收到財政局撥款時:借:銀行存款,貸:財政撥款收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:其他應(yīng)收款—上級主管部門,貸:銀行存款。 預(yù)算會計 - 收到財政局撥款時:借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:財政撥款預(yù)算收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存—貨幣資金。 需注意,以上賬務(wù)處理僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)會計制度進(jìn)行調(diào)整。 是事業(yè)單位在這種情況下的賬務(wù)處理: 財務(wù)會計 - 收到財政局撥款時:借:銀行存款,貸:財政撥款收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:其他應(yīng)收款—上級主管部門,貸:銀行存款。 預(yù)算會計 - 收到財政局撥款時:借:資金結(jié)存—貨幣資金,貸:財政撥款預(yù)算收入。 - 將工程款交給上級主管部門時:借:事業(yè)支出,貸:資金結(jié)存—貨幣資金。 需注意,以上賬務(wù)處理僅供參考,具體應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)會計制度進(jìn)行調(diào)整。
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事業(yè)單位購買食堂盤子餐具碗柜記入什么會計科目,財務(wù)會計
小菲老師
??|
提問時間:04/07 14:45
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 計入其他支出
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個人清運(yùn)垃圾,讓稅局代開發(fā)票,我們在個稅系統(tǒng)上怎么實(shí)操代扣代繳操作
宋生老師
??|
提問時間:03/20 12:03
#事業(yè)單位#
你好,你這個現(xiàn)在是想要交個稅嗎?還是要代開發(fā)票?
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我們執(zhí)行政府會計準(zhǔn)則上年有筆掛賬其他應(yīng)付款1085.5元,今年核實(shí)后發(fā)現(xiàn)應(yīng)付1085.2,這個差異怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
郭老師
??|
提問時間:02/25 09:25
#事業(yè)單位#
你好,去年的賬務(wù)處理怎么做的?借單位管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?
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我也找郭老師,郭老師,郭老師
郭老師
??|
提問時間:04/14 13:58
#事業(yè)單位#
在的,具體的什么問題?
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老師,事業(yè)單位年初發(fā)放上一年的績效考核獎,報稅的時候能單獨(dú)放到獎金科目下嗎?
宋生老師
??|
提問時間:03/17 17:06
#事業(yè)單位#
你好,你這個是年終獎嗎?
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廠區(qū)所有用的配件,不知道具體用在那個機(jī)械上了,金額不小,就把他單獨(dú)放在一個科目,放在什么科目合適
文文老師
??|
提問時間:03/17 15:14
#事業(yè)單位#
可用周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品
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老師你好,做決算時,Z02_01和Z02_02怎么填?2023年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余里基本支出結(jié)轉(zhuǎn)有余額,今年再申請了一部分,使用了一部分,現(xiàn)在還剩余一部分現(xiàn)金,是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)里的公用經(jīng)費(fèi)
樸老師
??|
提問時間:02/07 11:22
#事業(yè)單位#
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余相關(guān)填報思路 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)有余額,今年又申請和使用一部分,剩余現(xiàn)金在專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)中。在填報時,一般要區(qū)分年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、本年收入、本年支出、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:應(yīng)填列 2023 年年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的余額,這是上年末滾存下來的資金數(shù)額。 本年收入:將今年新申請的基本支出相關(guān)資金數(shù)額填列在此處,反映本年度新增的資金來源。 本年支出:把本年度實(shí)際使用的基本支出資金數(shù)額填入,體現(xiàn)資金的使用情況。 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余加上本年收入減去本年支出計算得出,即剩余的現(xiàn)金部分(要注意符合相關(guān)的資金管理規(guī)定和口徑要求) 。 對 Z02 - 01 和 Z02 - 02 的假設(shè)性填報 假設(shè)是反映資金收支余情況的指標(biāo):如果 Z02 - 01 代表年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和本年收入合計,那么就把 2023 年年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余余額加上今年新申請的基本支出資金數(shù)額之和填入;若 Z02 - 02 表示本年支出和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計,就將本年度基本支出使用數(shù)額加上年末剩余現(xiàn)金數(shù)額之和填入。 假設(shè)是反映不同資金性質(zhì)或項(xiàng)目的指標(biāo):若 Z02 - 01 針對基本支出,Z02 - 02 針對專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)(或其他對應(yīng)關(guān)系),則按照上述基本支出的填報思路填 Z02 - 01,同時根據(jù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)的收支余情況(包括從基本支出中涉及專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)部分的收支余)填 Z02 - 02。
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公司賬務(wù),現(xiàn)城建稅178.37,實(shí)際扣款金額是54.01,垃圾處理費(fèi)是負(fù)數(shù)99.11,實(shí)際應(yīng)是22.25,公司代賬城建稅和垃圾處理費(fèi)做反了,導(dǎo)致城建稅多,垃圾處理費(fèi)是負(fù)數(shù),少,現(xiàn)在該如何調(diào)整賬
王雁鳴老師
??|
提問時間:02/06 18:34
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好,先把原來做的分錄重新做一遍,金額負(fù)數(shù),再重新按正確的分錄做一遍,就調(diào)整過來了。
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總公司向子公司借款怎么算借款利息
宋生老師
??|
提問時間:12/13 16:29
#事業(yè)單位#
你好這個要看你借款時間和利率,金額。
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老師請問一下,我6月份做5月份的賬,那我工資是也是5月份計提5月份的吧?因?yàn)?月份發(fā)5月份的工資
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/11 12:37
#事業(yè)單位#
您好,是的,是當(dāng)月計提當(dāng)月的工資
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請問,學(xué)校支付給老師的賠償金怎么入賬? 關(guān)于解除勞動合同引發(fā)的 是計入“應(yīng)付職工薪酬”但是個稅可沒人給我們承擔(dān) 計入“營業(yè)外支出-賠償款”可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/27 09:53
#事業(yè)單位#
個稅計入營業(yè)外支出-其他支出
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