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問題已解決

我們執(zhí)行政府會計準則上年有筆掛賬其他應付款1085.5元,今年核實后發(fā)現(xiàn)應付1085.2,這個差異怎么進行賬務處理呢

84784968| 提問時間:02/25 09:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,去年的賬務處理怎么做的?借單位管理費用貸其他應付款嗎?
02/25 09:31
84784968
02/25 09:40
借,銀行存款 貸,其他應付款
郭老師
02/25 09:42
你的銀行余額是不是也不對?如果是的話,借其他應付款貸銀行存款0.3。
84784968
02/25 10:05
銀行存款對的
84784968
02/25 10:05
我們是單獨項目資金
郭老師
02/25 10:07
借其他應付款0.3貸以前年度盈余調(diào)整
84784968
02/25 10:07
可需要做收入
郭老師
02/25 10:07
不需要不需要上門給你寫了
84784968
02/25 10:07
好的,這個可以
郭老師
02/25 10:12
不用客氣,工作愉快
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