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財(cái)務(wù)軟件
Excel
老師我錄軟件的這個(gè)數(shù)據(jù)跟我科目表的數(shù)據(jù)不一樣,是不是不對(duì)啊
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/25 15:30
#財(cái)務(wù)軟件#
是根據(jù)余額表的余額錄入期初 ?
?閱讀? 82
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請(qǐng)問老師,金蝶k3供應(yīng)鏈模塊,產(chǎn)品入庫,完工產(chǎn)品入庫可以設(shè)置分客戶訂單號(hào)來入嗎?因?yàn)槊總€(gè)客戶對(duì)應(yīng)的同類產(chǎn)品入庫單價(jià)不一樣,出庫成本也不一樣??蛻粲唵翁?hào)要提前設(shè)置好的,入庫時(shí)選擇填入就行的那種
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/25 15:04
#財(cái)務(wù)軟件#
金蝶 K3 可按客戶訂單號(hào)入庫,步驟如下: 基礎(chǔ)設(shè)置:在銷售訂單或自定義字段中維護(hù) “客戶訂單號(hào)” 檔案。 入庫單配置:在產(chǎn)品入庫單顯示 “客戶訂單號(hào)” 字段,入庫時(shí)選擇已維護(hù)的訂單號(hào)。 成本核算:?jiǎn)⒂?“客戶訂單號(hào)” 為核算維度,搭配 “分批認(rèn)定法”,確保不同訂單獨(dú)立核算成本。
?閱讀? 66
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老師這個(gè)資本公積我填哪個(gè)合適呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/25 14:49
#財(cái)務(wù)軟件#
看資產(chǎn)負(fù)債表上的資本公積
?閱讀? 94
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電腦賬結(jié)賬以后就不能更改憑證了是吧?老師
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/25 14:10
#財(cái)務(wù)軟件#
是的,如果要修改,要反結(jié)賬
?閱讀? 81
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老師,我們使用的記賬軟件是金財(cái)代賬,開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)單位是千克,銷售出去的單位是噸,這個(gè)在金財(cái)軟件上需要怎么換算
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/25 12:48
#財(cái)務(wù)軟件#
基礎(chǔ)設(shè)置:進(jìn)入【基礎(chǔ)資料】-【商品】-【計(jì)量單位】-【計(jì)量單位換算】-【新增】 。 錄入信息: 基本單位(入賬用,比如選 “千克” )、被換算單位(發(fā)票等用,如 “噸” )。 換算率填 1 噸 = 1000 千克 ,不勾選浮動(dòng)換算(因千克與噸是固定換算關(guān)系 )。 業(yè)務(wù)應(yīng)用:后續(xù)有票入庫 / 出庫等業(yè)務(wù),軟件會(huì)按設(shè)置的換算率自動(dòng)轉(zhuǎn)換單位,生成憑證時(shí)數(shù)量也會(huì)準(zhǔn)確換算 。
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你好,老師 新成立的工會(huì)如何做賬
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/25 12:47
#財(cái)務(wù)軟件#
(一)資金來源核算 會(huì)員繳納會(huì)費(fèi) 會(huì)員按工資收入 0.5% 繳納會(huì)費(fèi),工會(huì)收到時(shí): 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:會(huì)費(fèi)收入 行政撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi) 單位按工資總額 2% 撥繳經(jīng)費(fèi),其中 60% 留用工會(huì),40% 上繳上級(jí)工會(huì): 收到留用部分: 借:銀行存款 貸:撥繳經(jīng)費(fèi)收入 上繳上級(jí)工會(huì)時(shí): 借:應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 上級(jí)工會(huì)補(bǔ)助 收到上級(jí)補(bǔ)助(如活動(dòng)經(jīng)費(fèi)): 借:銀行存款 貸:上級(jí)補(bǔ)助收入 (二)日常支出核算 職工活動(dòng)支出 開展文體活動(dòng)、培訓(xùn)等費(fèi)用: 借:職工活動(dòng)支出 - 文體活動(dòng) / 培訓(xùn)支出等 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 庫存物品 **支出 用于職工困難補(bǔ)助、勞動(dòng)保護(hù)等: 借:**支出 - 困難職工幫扶 / 勞動(dòng)保護(hù) 貸:銀行存款 業(yè)務(wù)支出 工會(huì)辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等: 借:業(yè)務(wù)支出 - 辦公費(fèi) / 會(huì)議費(fèi) 貸:銀行存款 (三)資產(chǎn)與負(fù)債核算 購買庫存物品 采購活動(dòng)用品時(shí): 借:庫存物品 貸:銀行存款 領(lǐng)用時(shí): 借:職工活動(dòng)支出等 貸:庫存物品 固定資產(chǎn)購置 購買電腦、桌椅等: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 同時(shí): 借:資本性支出 貸:固定基金 三、期末結(jié)賬與報(bào)表編制 結(jié)賬處理 期末將收入類科目余額轉(zhuǎn)入 “結(jié)余”: 借:會(huì)費(fèi)收入 / 撥繳經(jīng)費(fèi)收入等 貸:結(jié)余 將支出類科目余額轉(zhuǎn)入 “結(jié)余”: 借:結(jié)余 貸:職工活動(dòng)支出 / **支出等 編制報(bào)表 主要報(bào)表包括: 《資產(chǎn)負(fù)債表》:反映工會(huì)資產(chǎn)、負(fù)債和凈資產(chǎn)狀況。 《收入支出表》:展示各類收入與支出明細(xì)及結(jié)余情況。 《經(jīng)費(fèi)收繳情況表》:統(tǒng)計(jì)會(huì)費(fèi)及撥繳經(jīng)費(fèi)的收繳數(shù)據(jù)
?閱讀? 69
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老師,使用快賬財(cái)務(wù)軟件,我把記賬憑證寫好之后要結(jié)轉(zhuǎn)損益,這部操作也要自己先畫T型賬,然后再在軟件上填結(jié)轉(zhuǎn)損益的記賬憑證嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/25 11:27
#財(cái)務(wù)軟件#
不需要的,系統(tǒng)自動(dòng)把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)平的
?閱讀? 86
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財(cái)務(wù)軟件??墒瞧谖从囝~分借方和貸方,,現(xiàn)在有三個(gè)空怎么填
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/25 11:15
#財(cái)務(wù)軟件#
期初余額是上一個(gè)月月末的 借方本年累計(jì)1到本月份的借方合計(jì) 貸方本年累計(jì)是1-本月份的貸方合計(jì)
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內(nèi)賬根據(jù)哪些項(xiàng)目做憑證
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/25 08:58
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)是根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)來做。看企業(yè)發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
?閱讀? 65
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老師,新公司成立,5月底發(fā)生了3筆銀行流水,財(cái)務(wù)軟件啟用時(shí)間是6月,那這三筆流水可以記到六月份嗎,不錄六月份期初余額可以嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/24 20:41
#財(cái)務(wù)軟件#
你好對(duì)的 可以這么做的
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老師,這個(gè)賬套是演示版還是正式版,我自己的農(nóng)民合作社新增在里面,后期是不是就不可以在其他賬套里面做了
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/24 16:51
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,仍然可以在其他賬套中重新建賬的
?閱讀? 69
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贈(zèng)送的財(cái)務(wù)軟件發(fā)票管理,日記賬,固定資產(chǎn),工資和一鍵報(bào)稅都不能使用
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/24 16:35
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是指會(huì)計(jì)學(xué)堂贈(zèng)送的 ?
?閱讀? 68
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老師,看一下這種怎么做分錄
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/24 16:33
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你們轉(zhuǎn)出時(shí)做的什么科目啊
?閱讀? 133
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老師,您好!銷售農(nóng)業(yè)機(jī)械是不是可以開免稅發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/24 15:52
#財(cái)務(wù)軟件#
是的,需要做免稅備案
?閱讀? 70
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五線城市怎么就業(yè),老師給個(gè)建議
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/24 14:44
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,太小的地方,最好就是找人介紹?;蛘哒乙幌庐?dāng)?shù)貏趧?dòng)局,他們有時(shí)候會(huì)組織一些招聘
?閱讀? 74
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老師,請(qǐng)問一下,如果把期初數(shù)據(jù)未交增值稅改成了零,還要改那里試算才會(huì)平
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/24 14:41
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 未分配利潤(rùn)科目
?閱讀? 81
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公司買的洗手臺(tái),開票浴室柜,計(jì)入什么科目?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/24 11:43
#財(cái)務(wù)軟件#
那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
?閱讀? 76
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有金蝶kis云旗艦版的操作手冊(cè)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/24 11:41
#財(cái)務(wù)軟件#
有金蝶的,你可以搜下。但是你這個(gè)版本的好像沒有看到。
?閱讀? 80
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公司餐廳買了花卉和苗木計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎?怎么做分錄?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/24 10:08
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可以的。計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以了。
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出口報(bào)關(guān)單金額和出口發(fā)票金額差了0.5美元的差異,是因?yàn)閱蝺r(jià)存在四位數(shù)小數(shù)點(diǎn),那這個(gè)就按照?qǐng)?bào)關(guān)單金額直接金額入賬就行了嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/24 09:51
#財(cái)務(wù)軟件#
按報(bào)關(guān)單金額入賬,0.5 美元差異計(jì)入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用 — 匯兌損益”。 理由:報(bào)關(guān)單為法定憑證,小數(shù)位舍入差異屬正常誤差,入賬時(shí)以海關(guān)核定金額為準(zhǔn),后續(xù)收款差異通過匯兌損益調(diào)整,不影響退稅和外匯核銷
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老師,上午好,17年買的會(huì)計(jì)學(xué)堂套餐,當(dāng)時(shí)有配安裝金蝶軟件給我,電腦壞了,用不了以前金蝶,請(qǐng)問找那位老師重新幫忙安裝金蝶呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/24 09:49
#財(cái)務(wù)軟件#
問下在線客服 客服那邊給你聯(lián)系
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老師,請(qǐng)問金碟軟件這怎么錄入初始數(shù)據(jù)錄入,謝謝!
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/24 09:30
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)你可以看下學(xué)堂的實(shí)操課,直接搜金蝶。
?閱讀? 71
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老師好,想問一下,我們是個(gè)體戶,銷售的商品采用預(yù)收款和尾款形式,而且不開發(fā)票我們采購也不開發(fā)票我就想問一下我該怎么確認(rèn)收入呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/24 08:30
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你們按實(shí)際交付的時(shí)間確認(rèn)收入。
?閱讀? 77
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請(qǐng)問老師,金蝶系統(tǒng)中,沒有預(yù)收賬款的科目記賬,為什么會(huì)有貸方余額,是要和應(yīng)收賬款的借方對(duì)沖是不,對(duì)沖后的金額是準(zhǔn)確的應(yīng)收賬款余額,對(duì)沖后和總賬余額是一樣的,為什么它會(huì)單獨(dú)拎出來列到了預(yù)收賬款呢
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/23 21:19
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)的話是屬于預(yù)收和應(yīng)收對(duì)沖對(duì)沖以后的話剩下一個(gè)科目。
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老師,上月暫估的庫存,這個(gè)月開進(jìn)來了,但這個(gè)月還需要暫估庫存,需要把上月的充了嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/23 19:34
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)如果結(jié)轉(zhuǎn)了,直接沖成本就可以了
?閱讀? 137
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想應(yīng)聘成本會(huì)計(jì)職位。有沒哪位老師的職位 是 成本會(huì)計(jì),且對(duì)制造行業(yè)(例如 五金加工)的成本核算非常有經(jīng)驗(yàn)??想有償?shù)恼?qǐng)一位老師帶下入門。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/23 17:47
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,學(xué)堂暫時(shí)沒有這個(gè)服務(wù)了。 你如果有具體問題,可以來學(xué)堂提問。
?閱讀? 76
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請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)委托一批物資給一般納稅人 加工,這是怎么交易,怎么開票的。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/23 17:41
#財(cái)務(wù)軟件#
一般納稅人開勞務(wù)*某某加工服務(wù),開普票就行
?閱讀? 78
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金蝶K3 WISE,科目余額表,查詢的時(shí)候貸方有數(shù)據(jù),導(dǎo)出來,貸方數(shù)據(jù)沒有。這是怎么回事
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/23 17:02
#財(cái)務(wù)軟件#
可能出現(xiàn)錯(cuò)誤了,重新導(dǎo)出
?閱讀? 85
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憑證錄玩了也結(jié)轉(zhuǎn)損益了怎么出會(huì)計(jì)報(bào)表,金蝶kis旗艦版怎么出報(bào)表
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/23 16:26
#財(cái)務(wù)軟件#
報(bào)表模塊,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表,點(diǎn)數(shù)據(jù)重算
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上月原分錄為借存貨藥品款5040,貸銀行存款5040,實(shí)際這筆是耗材款,故沖銷原分錄,上月已結(jié)轉(zhuǎn)成本,更正后分錄為借存貨耗材款5040,貸銀行存款5040,更正后的分錄本月需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面嗎,會(huì)不會(huì)跟上個(gè)月有沖突
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/23 16:17
#財(cái)務(wù)軟件#
沖銷錯(cuò)賬:本月紅字沖銷上月分錄,借:存貨藥品款 -5040 貸:銀行存款 -5040 。 補(bǔ)記對(duì)賬:藍(lán)字做正確分錄,借:存貨耗材款 5040 貸:銀行存款 5040 。 調(diào)整成本:紅字沖銷上月誤轉(zhuǎn)藥品成本(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 對(duì)應(yīng)金額 貸:存貨藥品款 - 對(duì)應(yīng)金額 ),再藍(lán)字補(bǔ)記耗材成本結(jié)轉(zhuǎn)(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5040 貸:存貨耗材款 5040 ) 。按這流程操作,可修正賬務(wù),和上月不沖突,保證成本準(zhǔn)確。
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