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老師6月份欠稅4000滯納金20,7月份開進來了6000,8月報7月稅可以留底抵欠,留底抵欠分錄怎么寫?是記到7月份還是8月份?

蠟筆小新| 提問時間:08/07 17:26
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
就是銷項,進項全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,會形成未交增值稅借方,即留抵
08/07 17:27
蠟筆小新
08/07 17:31
留底抵欠分錄怎么做?抵扣滯納金分錄怎么做?
文文老師
08/07 17:37
留抵是計算出來的,抵欠也是計算出來的
文文老師
08/07 17:37
銷項,進項全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,就會自動形成留抵與抵欠
蠟筆小新
08/08 06:01
老師寫一下分錄吧
文文老師
08/08 09:11
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 借:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
文文老師
08/08 09:12
這是形成留抵的分錄
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