問題已解決
老師,上個月做的留底抵欠我500,這個月增值稅報表有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出500,這個留底抵欠分錄怎么寫?是記到上個月還是這個月?



當(dāng)時的留底做到了那個科目
08/11 07:13
蠟筆小新 

08/11 07:50
老師什么意思?

郭老師 

08/11 07:54
你留底在那個科目掛著
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸留底科目
抵扣申報的當(dāng)月或者次月做都可以
本月或者下個月做
蠟筆小新 

08/11 08:01
老師,留底沒結(jié)轉(zhuǎn)是在應(yīng)交稅費進(jìn)項稅里

郭老師 

08/11 08:02
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項,這個是留底的。
借,應(yīng)交稅費未交增值稅。
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
蠟筆小新 

08/11 11:08
老師,留底的也需要做分錄嗎?后面的分錄是什么意思

郭老師 

08/11 11:10
如果你不做的話,你只要不交增值稅就不需要做帳處理呀,
如果你不需要交增值稅的情況下,你這抵欠就不需要做,如果你想體現(xiàn)留點抵欠就得做
第二個是用留底抵扣未交稅款
