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老師,我公司未使用完的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,需要做一筆遞延所得稅資產(chǎn)的分錄?

m4795_89966| 提問時(shí)間:2023 02/24 11:05
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未使用完的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?這是什么意思,您具體闡述一下,是無形資產(chǎn)還有余額,將來會(huì)加計(jì)扣除嗎;這個(gè)有暫時(shí)性差異,但是不確認(rèn)相關(guān)遞延所得稅影響的
2023 02/24 16:07
m4795_89966
2023 02/24 16:40
老師,比如今年公司虧損,那么研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除就用不上,稅法上規(guī)定可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度使用,那么今年我需要對(duì)這筆研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除做一筆遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
注會(huì)會(huì)計(jì)老師
2023 02/24 18:19
可以的,需要確認(rèn)一筆遞延所得稅資產(chǎn)計(jì)入所得稅費(fèi)用的
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