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我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,因?yàn)閷?duì)方公司異常,三年前開具給我們公司的一批材料費(fèi)發(fā)票都不可使用,三年前我們公司已經(jīng)進(jìn)行了發(fā)票勾選抵扣,稅局這個(gè)月讓我們把發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,并且補(bǔ)繳了相應(yīng)增值稅稅款,會(huì)計(jì)上怎樣做賬務(wù)處理呢?

云無玥| 提問時(shí)間:07/24 17:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
07/24 17:20
云無玥
07/25 16:08
老師,如果我們公司還補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅并交了錢,這個(gè)企業(yè)所得稅繳納會(huì)計(jì)上怎么處理呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
家權(quán)老師
07/25 16:09
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸:銀行存款
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