問題已解決
這個月已經(jīng)勾選抵扣了的進(jìn)項發(fā)票稅額,因為對方公司異常,不能抵扣,報表做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳了稅款,怎樣做賬務(wù)處理呢



存在失控發(fā)票,企業(yè)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理:
借:相關(guān)成本費(fèi)用(跨年涉及損益科目時計入以前年度損益調(diào)整)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2024 07/11 21:47

84784959 

2024 07/12 08:49
可以做在營業(yè)外支出嗎

鐘存老師 

2024 07/12 08:59
可以計入營業(yè)外支出
