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(2021年)ABC會計師事務(wù)所的A注冊會計師負責審計上市公司甲公司2020年度財務(wù)報表和2020年末財務(wù)報告內(nèi)部控制,采用整合審計方法執(zhí)行審計。與內(nèi)部控制審計相關(guān)的部分事項如下(1)2020年5月,甲公司對其部分業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和財務(wù)信息系統(tǒng)進行了升級,與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制因此發(fā)生變化??紤]到審計效率,A注冊會計師僅測試了變更之后的內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性。 整合審計中不是需要測試整個財務(wù)報表期間的控制測試嗎 為什么是恰當?shù)哪兀?/p>

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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,注冊會計師,稅務(wù)師,從事輔導類教學工作近十年,能夠?qū)⑺鶎W的理論知識運用于實際工作,回復(fù)學員問題一針見血,言簡意賅。
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
題干中說“與內(nèi)部控制審計相關(guān)的部分事項如下”,所以只考慮內(nèi)部控制審計即可。不需要考慮財務(wù)報表審計。
祝您學習愉快!
08/02 09:37
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