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問題已解決

老師好,如果預收款和應收款,對不上,應該怎么對呢?謝謝老師了。

84784994| 提問時間:2019 12/31 19:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,預收款和應收款對不上你是指預收賬款與應收賬款本身對不上,還是明細賬與報表數(shù)據(jù)對不上? 資產(chǎn)負債表的應收賬款,預收賬款是這樣填寫的  應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額
2019 12/31 19:52
84784994
2019 12/31 20:14
嗯嗯,是科目余額表里的預收和應收和資產(chǎn)負債表里的對不上,謝謝老師了。
鄒老師
2019 12/31 20:16
你好 科目余額表是按相應科目的期末余額計算,而報表是按上面公式計算的,可能會有差異的 比如 應收賬款——甲公司100,應收賬款——乙公司-20,那科目余額表顯示應收賬款80 而報表是應收賬款100,預收賬款20
84784994
2019 12/31 20:20
好的,那我再對一下,謝謝老師了
鄒老師
2019 12/31 20:20
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784994
2019 12/31 20:25
老師,我還有個問題,就是如果之前的房租有些亂。因為開始是法人墊付的,還有一部分沒有發(fā)票,所以分錄可能不對,很多都趴在待攤費用了,每月也有進管理費,那應該怎么調(diào)呢?
鄒老師
2019 12/31 20:28
你好,你是想從管理費用調(diào)整到制造費用科目核算嗎 ?
84784994
2019 12/31 20:35
老師,就是每月房租也有走管理費,但是好多數(shù)據(jù)都趴在了待攤費用,因為要年審了,所以就不知道該怎么調(diào)整了
鄒老師
2019 12/31 20:37
你好,是應當攤銷計入管理費用,但是賬面沒有從長期待攤費用攤銷計入管理費用,是這個意思嗎?
84784994
2019 12/31 20:45
嗯嗯,尤其取消待攤費用后,都用的預付款了,所以待攤費用還有很多,這樣是不是就不對呢
鄒老師
2019 12/31 20:46
你好,取消了待攤費用,發(fā)生的需要攤銷的支出應當通過長期待攤費用科目核算的 如果是應當攤銷而沒攤銷,那就是不對的
84784994
2019 12/31 20:49
那我現(xiàn)在應該怎么查呢?涉及到17年,和18年的房租,那可以紅字了再更正嗎
鄒老師
2019 12/31 20:50
你好,需要去把房租發(fā)生情況做個是梳理,看正確的分錄應當是什么,之前錯誤的是什么,然后做相應的調(diào)整 也可以直接把之前做的全部沖銷,然后做正確的分錄
84784994
2019 12/31 20:54
老師,您能給我寫一個正確的分錄嗎,比如一個月5000房租,3月份開始交,年交,是法人墊付的,5月份來了3個月的房租發(fā)票15000,然后剩下的也沒有開發(fā)票,那3月份開始到5月6月的時候我應該怎么寫分錄呢?謝謝老師了
84784994
2019 12/31 20:54
如果現(xiàn)在紅字17年和18年的憑證,會影響損益類科目嗎?
鄒老師
2019 12/31 21:00
你好 3月份開始交,年交,是法人墊付的,借;預付賬款,貸;其他應付款——法人代表 5月份來了3個月的房租發(fā)票15000,借;管理費用等科目,貸;預付賬款 15000 因為5月份來的發(fā)票是3.4.5月份的租金發(fā)票,就不需要攤銷了 剩下的沒有發(fā)票的繼續(xù)在預付賬款科目掛賬就是了 如果現(xiàn)在紅字17年和18年的憑證,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算,不影響今年損益的
84784994
2019 12/31 21:46
好的老師,分錄明白了,那通過以前年度損益科目怎么核算呢
鄒老師
2019 12/31 21:48
你好,需要知道17.18年之前的錯誤憑證是什么,才知道如何用以前年度損益調(diào)整科目紅沖之前的憑證 比如之前是,借;管理費用,貸;庫存現(xiàn)金 那現(xiàn)在紅沖就是,借;庫存現(xiàn)金,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用
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