問題已解決
第一個(gè)是 增值稅申報(bào)表主表 8.9.10欄要填免稅銷售額 第二個(gè)是填表說明 假如銷售 價(jià)稅合計(jì)109 申報(bào)時(shí) 免稅收入就要填109 但按你們的分錄 就是把109拆分了 100計(jì)入 主營業(yè)務(wù)收入 免的9元 計(jì)入了營業(yè)外收入 這樣 利潤表 中主營業(yè)務(wù)收入 就與增值稅報(bào)表中的免稅收入不相符了



一樣的,都是不含稅的100
2019 06/17 15:02

84784958 

2019 06/17 15:04
稅務(wù)局明確告知 這種情況 增值稅報(bào)表填109

郭老師 

2019 06/17 15:05
你問你稅務(wù)局按含稅的報(bào)增值稅,那么交增值稅怎么辦,銷售額就是不含稅的,
你稅務(wù)局的說法錯(cuò)誤的,

郭老師 

2019 06/17 15:05
除了免稅的,其他的都是不含稅收入
