問題已解決
如果是對方把銷項發(fā)票作廢了,我這邊的話要把稅額計入那個科目啊會計分錄怎么做



對方已經(jīng)作廢發(fā)票了。你這邊就不需要做賬了
06/11 15:27

84785036 

06/11 15:28
入賬之后才發(fā)現(xiàn)的

家權老師 

06/11 15:31
直接刪除或者原分錄紅沖就行

84785036 

06/11 15:44
24年已經(jīng)計入借方未交貸方銷項稅額的話怎么處理呢

家權老師 

06/11 15:48
你現(xiàn)在還能取得專票不?

84785036 

06/11 15:48
現(xiàn)在取得不了呢

家權老師 

06/11 15:53
借:利潤分配-未分配利 負數(shù)
? ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項 負數(shù)
貸:應付賬款 付數(shù)

84785036 

06/11 15:55
要怎么去處理啊

家權老師 

06/11 16:00
直接使用利潤分配-未分配利替代主營業(yè)務收入就行

84785036 

06/11 16:05
這樣子是嗎

家權老師 

06/11 16:06
就是第1張圖片,直接使用利潤分配-未分配利替代主營業(yè)務收入就行

84785036 

06/11 16:10
第一張圖是24年入賬的,需要在25年5月紅沖呢

家權老師 

06/11 16:12
就是在25年直接使用利潤分配-未分配利替代主營業(yè)務收入就行

84785036 

06/11 16:16
那我未交增值稅的話不是還掛賬在那里嗎,第二圖這樣對嗎

家權老師 

06/11 16:17
那個在本月末,正常計算本月應交的增值稅
