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你好,在泰國的公司記賬本位幣為泰銖,此公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)較多,進(jìn)出口業(yè)務(wù)均為美元業(yè)務(wù)。日常在確認(rèn)收入及應(yīng)收、原材料及應(yīng)付賬款科目金額時(shí),如何選擇匯率,是否可選擇進(jìn)出口當(dāng)月月初泰國央行公布的匯率,還是必須用進(jìn)出口報(bào)關(guān)單當(dāng)天的匯率。月末對貨幣性項(xiàng)目如應(yīng)收、應(yīng)付的美元會根據(jù)月末泰國央行公布匯率進(jìn)行調(diào)匯,調(diào)匯差異進(jìn)匯兌損益;已確認(rèn)的收入、原材料不是貨幣性項(xiàng)目不再調(diào)整。因進(jìn)出口業(yè)務(wù)較多,如每次選擇報(bào)關(guān)單當(dāng)天匯率比較影響賬務(wù)處理效率。選用月初匯率是否符合泰國稅法要求?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/09 11:21
#稅務(wù)#
符合泰國稅法要求??蛇x用進(jìn)出口當(dāng)月月初泰國央行公布的匯率確認(rèn)收入、應(yīng)收、原材料及應(yīng)付賬款,無需必須用報(bào)關(guān)單當(dāng)天匯率;只需遵循 “匯率方法一致” 原則,且月末需按泰國央行公布匯率對美元應(yīng)收 / 應(yīng)付等貨幣性項(xiàng)目調(diào)匯(差異進(jìn)匯兌損益),已確認(rèn)的收入、原材料非貨幣性項(xiàng)目不調(diào)整。
?閱讀? 172
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當(dāng)月我方開出增值稅專用發(fā)票,對方如果已經(jīng)勾選但未到抵扣時(shí)間,我方能在當(dāng)月沖紅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/09 11:16
#稅務(wù)#
您好,當(dāng)月開具的增值稅專用發(fā)票,如果對方已經(jīng)勾選但未到抵扣時(shí)間,我方可以在當(dāng)月沖紅。
?閱讀? 37
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老師,您好!某12月報(bào)個(gè)稅時(shí),1-12月累計(jì)160000,扣除102000,余58000.這時(shí)是3%還是10%呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/09 11:07
#稅務(wù)#
你好,這時(shí)是按照10%的稅率
?閱讀? 26
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老師我們是外貿(mào)公司,有一票是EXW方式成交,現(xiàn)在稅務(wù)要國際貨代費(fèi)用發(fā)票,貨代說他們是免稅行業(yè)不需要開票,是這樣嗎,不是應(yīng)該開普通發(fā)票稅額欄選擇免稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/09 10:42
#稅務(wù)#
你好,不是的,他們應(yīng)該開發(fā)票,只是免稅而已
?閱讀? 30
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老師好,這個(gè)題目的答案有點(diǎn)看不懂,一般算留抵退,不是要看當(dāng)期留抵稅是多少,然后以留抵稅金額為限退稅,多出部分才抵稅嗎?我在別的資料看到同樣的題,答案是選C。所以正確的解題思路是什么?請老師給一下詳細(xì)的解題計(jì)算過程,謝謝。
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/09 08:59
#稅務(wù)#
無內(nèi)銷時(shí),不存在 “出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”,該科目不應(yīng)借記;同時(shí)選項(xiàng) B “應(yīng)收出口退稅款” 金額應(yīng)為 25 萬而非 50 萬,也錯(cuò)誤。但題目解析強(qiáng)調(diào) “未發(fā)生內(nèi)銷,不能確認(rèn)出口抵減內(nèi)銷科目”,故答案選 D。
?閱讀? 217
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為什么6月30日的其他綜合收益是39
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/09 07:31
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 題目在哪里
?閱讀? 379
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國家補(bǔ)貼購車款怎么賬務(wù)處理
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/08 22:05
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 279
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保證人與債權(quán)人約定禁止債權(quán)轉(zhuǎn)讓,債權(quán)人未經(jīng)保證人書面通知轉(zhuǎn)讓債權(quán)的,保證人對受讓人不再承擔(dān)保證責(zé)任。那對原債權(quán)人還需要承擔(dān)責(zé)任嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/08 20:59
#稅務(wù)#
您好,對原債權(quán)人仍需承擔(dān)保證責(zé)任
?閱讀? 119
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請問老師,一家商貿(mào)公司購買了爛尾樓,修建后用于出租和出售,屬于門面商業(yè)的,在稅務(wù)上需要注意些什么,稅高不高
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/08 20:13
#稅務(wù)#
稅務(wù)需注意購買修建(增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣、契稅、印花稅)、出租(增值稅 9%/5%、房產(chǎn)稅 12%/4%、印花稅)、出售(增值稅 9%/5%、土地增值稅)環(huán)節(jié)稅種;整體稅負(fù)較高,尤其土地增值稅稅率隨增值額比例最高達(dá) 60%
?閱讀? 143
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注冊資金50萬,投資1000萬其他的部分可以進(jìn)借款,還是資本公積好
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/08 20:08
#稅務(wù)#
您好,多的計(jì)入借款吧,到時(shí)可以還回來
?閱讀? 33
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老師,定期定額的個(gè)體戶從16年注冊起,因?yàn)槭嵌ㄆ诙~的,申報(bào)是系統(tǒng)自動申報(bào)的,然后很多個(gè)季度開票銷售額都超出了核定的金額,申報(bào)是系統(tǒng)申報(bào)的核定銷售額,這種情況需要倒回不一致的年度起更正申報(bào)補(bǔ)繳稅款嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/08 18:16
#稅務(wù)#
1. 需要更正申報(bào)并補(bǔ)繳超核定金額的稅款,因超定額需按實(shí)際經(jīng)營額申報(bào)繳稅。 2. 可能面臨未合規(guī)申報(bào)的處罰。 3. 是否倒回不一致年度更正,需按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求處理,建議盡快聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)。
?閱讀? 203
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去年收到的房租發(fā)票沒有入賬,今年能入賬嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/08 17:16
#稅務(wù)#
去年收到的房租發(fā)票沒有入賬,今年能入賬的。
?閱讀? 93
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老師,您好!請問銀行能開具稅率為0的貸款利息普通發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/08 17:11
#稅務(wù)#
銀行,不能開具稅率為0的貸款利息普通發(fā)票
?閱讀? 39
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湖南繼續(xù)教育只要專業(yè)課還是公需課也要做呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/08 16:59
#稅務(wù)#
那個(gè)是2個(gè)都需要做的哈
?閱讀? 22
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老師好,我是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)出口業(yè)務(wù),進(jìn)口一批貨物,因?yàn)闆]有訂單無法銷售出去,公司不能對外付匯,請教下,長期不付匯對企業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)和影響嗎?延期付匯最長可以延期多久呢?外管局稅務(wù)海關(guān)有啥要求和風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/08 16:22
#稅務(wù)#
長期不付匯風(fēng)險(xiǎn):外匯方面可能被降檔、銀行拒付;稅務(wù)方面進(jìn)項(xiàng)抵扣或退稅受影響;海關(guān)可能查驗(yàn)補(bǔ)稅;還會違約付違約金、影響信用。 延期付匯時(shí)限:A 類企業(yè)超 90 天需報(bào)告,B/C 類超 30 天需報(bào)告,超 180 天或超上年進(jìn)口付匯額 10% 需外管局登記,無無限延期說法。 部門要求:外管局需按類及時(shí)報(bào)告 / 登記,稅務(wù)要合規(guī)付匯保抵扣退稅,海關(guān)需保證報(bào)關(guān)與付匯信息一致。
?閱讀? 129
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母公司借款給子公司,經(jīng)母公司董事會決議母公司將借款轉(zhuǎn)長投,子公司將借款轉(zhuǎn)為資本公積,子公司資本公積需要交印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/08 15:01
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)需要交印花稅的0.025%
?閱讀? 137
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母公司借給子公司借款,將借款轉(zhuǎn)為資本公積,資本公積需要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/08 14:58
#稅務(wù)#
資本公積需要交印花稅
?閱讀? 46
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我是青海的,但是青海不能補(bǔ)繼續(xù)教育,我把檔案調(diào)轉(zhuǎn)到貴州去,因?yàn)橘F州能補(bǔ)繼續(xù)教育,補(bǔ)完繼續(xù)教育之后,我把檔案調(diào)轉(zhuǎn)回青海,為什么青海不顯示我補(bǔ)的繼續(xù)教育呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/08 14:26
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可能還沒有同步
?閱讀? 23
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我是青海的,但是青海不能補(bǔ)繼續(xù)教育,我把檔案調(diào)轉(zhuǎn)到貴州去,因?yàn)橘F州能補(bǔ)繼續(xù)教育,補(bǔ)完繼續(xù)教育之后,我把檔案調(diào)轉(zhuǎn)回青海,為什么不現(xiàn)在我補(bǔ)的繼續(xù)教育呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/08 14:24
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是補(bǔ)的繼續(xù)教育查不到嗎??
?閱讀? 22
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去年的費(fèi)用列支多了,今年需要調(diào)整。以前年度損益調(diào)整分錄怎么做呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/08 14:11
#稅務(wù)#
借:其他應(yīng)付款 貸:利潤分配-未分配
?閱讀? 140
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老師,我8月底2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行了出口退稅勾選但忘記用途確認(rèn)了,9月初才確認(rèn)的用途,現(xiàn)在要申報(bào)8月的增值稅,這兩筆進(jìn)項(xiàng)要不要填入增值稅申報(bào)表呢?另外8月份出口的兩筆,一筆已經(jīng)開了銷項(xiàng)發(fā)票,另一筆由于發(fā)票額度問題今天才開的發(fā)票,要如何申報(bào)增值稅呢?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/08 13:38
#稅務(wù)#
你好,今天開局的發(fā)票下月申報(bào),進(jìn)項(xiàng)需要填寫到增值稅申報(bào)表
?閱讀? 124
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老師,你可以幫我看下這個(gè)題嗎?不會算那個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)抵減
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/08 13:35
#稅務(wù)#
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例 100%,且 3560000 元研發(fā)支出均符合費(fèi)用化要求,因此加計(jì)扣除額 = 3560000×100%=3560000 元,可用于抵減當(dāng)期企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額
?閱讀? 36
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老師,如圖所示,視同銷售我按照13%稅率處理嗎,我單位的稅率是6%,用哪個(gè)稅率呢?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/08 13:20
#稅務(wù)#
你好,你們購買的是什么貨物呢具體的
?閱讀? 44
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老師,我公司在租用了法人的住宅,用于經(jīng)營。法人和公司分別需要繳納什么稅???需要繳納房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/08 12:29
#稅務(wù)#
法人(出租方):可能涉及增值稅(減按 1.5%,月租金 10 萬內(nèi)免)、房產(chǎn)稅(4%)、個(gè)人所得稅(10%)等;城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅免征。 公司(承租方):若簽租賃合同,可能涉及印花稅(租金 0.1%,部分情況減半或免);房產(chǎn)稅、土地使用稅一般不承擔(dān),特殊無租使用情況除外。
?閱讀? 141
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母題6 不含稅的銷售收入怎么沒減地款和相關(guān)費(fèi)用的1000萬,母題7 含增值稅的收入怎么減了取得土地使用權(quán)的1000萬?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/08 12:26
#稅務(wù)#
母題 6 中,地價(jià)款等是扣除項(xiàng)目,不是從收入里減,增值額是收入總額減扣除項(xiàng)目總額;母題 7 是因?yàn)榉康禺a(chǎn)企業(yè)增值稅差額計(jì)稅,計(jì)算土地增值稅不含稅收入時(shí),需扣除土地價(jià)款來算增值稅銷項(xiàng)稅額,所以體現(xiàn)為含增值稅收入減土地價(jià)款相關(guān)部分。
?閱讀? 70
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稅務(wù)備案,主行業(yè)是金屬制造業(yè),,主營業(yè)務(wù)類別有(工業(yè),商業(yè),服務(wù)業(yè),其他),那他的主營業(yè)務(wù)類別是什么呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/08 12:12
#稅務(wù)#
您好,主行業(yè)是金屬制造業(yè)這個(gè),其他的就是其他業(yè)務(wù)收入
?閱讀? 40
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老師,我們公司只有一名自然人股東,100%持股,現(xiàn)實(shí)繳注冊資本為1千萬,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤為100萬,如果減資到了500萬,請問要交多少稅
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/08 11:46
#稅務(wù)#
您好,減資不需要交稅
?閱讀? 49
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專職熱力公司生產(chǎn)用房占地60000平米,辦公樓占地10000平方米,當(dāng)年該企業(yè)取得供熱總收入6000萬元,其中4000元為向居民供熱取得的收入。城鎮(zhèn)土地使用稅每平米3元。該企業(yè)全年應(yīng)繳納城鎮(zhèn)土地使用稅是多少? 應(yīng)繳=(60000+10000)*2000/6000*3/10000=7萬 老師:這題對嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/08 11:43
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)居民供熱收入是4000,然后總收入是60,000,000嗎?你看一下單位。
?閱讀? 38
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這一題要怎么理解,好像沒教罰金比例,還有當(dāng)期留底<當(dāng)期免抵,應(yīng)退稅額這個(gè)怎么判斷
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/08 11:12
#稅務(wù)#
城建稅計(jì)稅依據(jù)是實(shí)際繳的增值稅(含免抵稅額、查補(bǔ)稅額,不含罰金)。 免抵稅額:因留抵 320 萬<免抵退 380 萬,免抵稅額 = 380-320=60 萬。 查補(bǔ)增值稅:出租收入 100 萬,補(bǔ)稅 100×9%=9 萬。 城建稅:(60+9)×7%=4.83 萬,選 B。
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出口退稅的報(bào)關(guān)單貨物單位是“千克”,發(fā)票單位是“千克(公斤)”,可以申請退稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/08 10:18
#稅務(wù)#
出口退稅的報(bào)關(guān)單貨物單位是千克,發(fā)票單位是千克(公斤),可以申請退稅。 出口報(bào)關(guān)單位是千克,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位是公斤,這樣是不影響退稅的
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