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老師,定期定額的個(gè)體戶從16年注冊(cè)起,因?yàn)槭嵌ㄆ诙~的,申報(bào)是系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的,然后很多個(gè)季度開票銷售額都超出了核定的金額,申報(bào)是系統(tǒng)申報(bào)的核定銷售額,這種情況需要倒回不一致的年度起更正申報(bào)補(bǔ)繳稅款嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/08 18:16
#稅務(wù)#
1. 需要更正申報(bào)并補(bǔ)繳超核定金額的稅款,因超定額需按實(shí)際經(jīng)營額申報(bào)繳稅。 2. 可能面臨未合規(guī)申報(bào)的處罰。 3. 是否倒回不一致年度更正,需按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求處理,建議盡快聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)。
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去年收到的房租發(fā)票沒有入賬,今年能入賬嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/08 17:16
#稅務(wù)#
去年收到的房租發(fā)票沒有入賬,今年能入賬的。
?閱讀? 82
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老師,您好!請(qǐng)問銀行能開具稅率為0的貸款利息普通發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/08 17:11
#稅務(wù)#
銀行,不能開具稅率為0的貸款利息普通發(fā)票
?閱讀? 23
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湖南繼續(xù)教育只要專業(yè)課還是公需課也要做呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/08 16:59
#稅務(wù)#
那個(gè)是2個(gè)都需要做的哈
?閱讀? 12
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老師好,我是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)出口業(yè)務(wù),進(jìn)口一批貨物,因?yàn)闆]有訂單無法銷售出去,公司不能對(duì)外付匯,請(qǐng)教下,長期不付匯對(duì)企業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)和影響嗎?延期付匯最長可以延期多久呢?外管局稅務(wù)海關(guān)有啥要求和風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/08 16:22
#稅務(wù)#
長期不付匯風(fēng)險(xiǎn):外匯方面可能被降檔、銀行拒付;稅務(wù)方面進(jìn)項(xiàng)抵扣或退稅受影響;海關(guān)可能查驗(yàn)補(bǔ)稅;還會(huì)違約付違約金、影響信用。 延期付匯時(shí)限:A 類企業(yè)超 90 天需報(bào)告,B/C 類超 30 天需報(bào)告,超 180 天或超上年進(jìn)口付匯額 10% 需外管局登記,無無限延期說法。 部門要求:外管局需按類及時(shí)報(bào)告 / 登記,稅務(wù)要合規(guī)付匯保抵扣退稅,海關(guān)需保證報(bào)關(guān)與付匯信息一致。
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母公司借款給子公司,經(jīng)母公司董事會(huì)決議母公司將借款轉(zhuǎn)長投,子公司將借款轉(zhuǎn)為資本公積,子公司資本公積需要交印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/08 15:01
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)需要交印花稅的0.025%
?閱讀? 127
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母公司借給子公司借款,將借款轉(zhuǎn)為資本公積,資本公積需要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/08 14:58
#稅務(wù)#
資本公積需要交印花稅
?閱讀? 34
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我是青海的,但是青海不能補(bǔ)繼續(xù)教育,我把檔案調(diào)轉(zhuǎn)到貴州去,因?yàn)橘F州能補(bǔ)繼續(xù)教育,補(bǔ)完繼續(xù)教育之后,我把檔案調(diào)轉(zhuǎn)回青海,為什么青海不顯示我補(bǔ)的繼續(xù)教育呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/08 14:26
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可能還沒有同步
?閱讀? 14
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我是青海的,但是青海不能補(bǔ)繼續(xù)教育,我把檔案調(diào)轉(zhuǎn)到貴州去,因?yàn)橘F州能補(bǔ)繼續(xù)教育,補(bǔ)完繼續(xù)教育之后,我把檔案調(diào)轉(zhuǎn)回青海,為什么不現(xiàn)在我補(bǔ)的繼續(xù)教育呢?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:09/08 14:24
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是補(bǔ)的繼續(xù)教育查不到嗎??
?閱讀? 14
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去年的費(fèi)用列支多了,今年需要調(diào)整。以前年度損益調(diào)整分錄怎么做呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/08 14:11
#稅務(wù)#
借:其他應(yīng)付款 貸:利潤分配-未分配
?閱讀? 130
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老師,我8月底2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行了出口退稅勾選但忘記用途確認(rèn)了,9月初才確認(rèn)的用途,現(xiàn)在要申報(bào)8月的增值稅,這兩筆進(jìn)項(xiàng)要不要填入增值稅申報(bào)表呢?另外8月份出口的兩筆,一筆已經(jīng)開了銷項(xiàng)發(fā)票,另一筆由于發(fā)票額度問題今天才開的發(fā)票,要如何申報(bào)增值稅呢?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/08 13:38
#稅務(wù)#
你好,今天開局的發(fā)票下月申報(bào),進(jìn)項(xiàng)需要填寫到增值稅申報(bào)表
?閱讀? 114
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老師,你可以幫我看下這個(gè)題嗎?不會(huì)算那個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)抵減
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/08 13:35
#稅務(wù)#
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例 100%,且 3560000 元研發(fā)支出均符合費(fèi)用化要求,因此加計(jì)扣除額 = 3560000×100%=3560000 元,可用于抵減當(dāng)期企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額
?閱讀? 24
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老師,如圖所示,視同銷售我按照13%稅率處理嗎,我單位的稅率是6%,用哪個(gè)稅率呢?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:09/08 13:20
#稅務(wù)#
你好,你們購買的是什么貨物呢具體的
?閱讀? 35
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老師,我公司在租用了法人的住宅,用于經(jīng)營。法人和公司分別需要繳納什么稅???需要繳納房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/08 12:29
#稅務(wù)#
法人(出租方):可能涉及增值稅(減按 1.5%,月租金 10 萬內(nèi)免)、房產(chǎn)稅(4%)、個(gè)人所得稅(10%)等;城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅免征。 公司(承租方):若簽租賃合同,可能涉及印花稅(租金 0.1%,部分情況減半或免);房產(chǎn)稅、土地使用稅一般不承擔(dān),特殊無租使用情況除外。
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母題6 不含稅的銷售收入怎么沒減地款和相關(guān)費(fèi)用的1000萬,母題7 含增值稅的收入怎么減了取得土地使用權(quán)的1000萬?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/08 12:26
#稅務(wù)#
母題 6 中,地價(jià)款等是扣除項(xiàng)目,不是從收入里減,增值額是收入總額減扣除項(xiàng)目總額;母題 7 是因?yàn)榉康禺a(chǎn)企業(yè)增值稅差額計(jì)稅,計(jì)算土地增值稅不含稅收入時(shí),需扣除土地價(jià)款來算增值稅銷項(xiàng)稅額,所以體現(xiàn)為含增值稅收入減土地價(jià)款相關(guān)部分。
?閱讀? 60
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稅務(wù)備案,主行業(yè)是金屬制造業(yè),,主營業(yè)務(wù)類別有(工業(yè),商業(yè),服務(wù)業(yè),其他),那他的主營業(yè)務(wù)類別是什么呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/08 12:12
#稅務(wù)#
您好,主行業(yè)是金屬制造業(yè)這個(gè),其他的就是其他業(yè)務(wù)收入
?閱讀? 28
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老師,我們公司只有一名自然人股東,100%持股,現(xiàn)實(shí)繳注冊(cè)資本為1千萬,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤為100萬,如果減資到了500萬,請(qǐng)問要交多少稅
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/08 11:46
#稅務(wù)#
您好,減資不需要交稅
?閱讀? 40
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專職熱力公司生產(chǎn)用房占地60000平米,辦公樓占地10000平方米,當(dāng)年該企業(yè)取得供熱總收入6000萬元,其中4000元為向居民供熱取得的收入。城鎮(zhèn)土地使用稅每平米3元。該企業(yè)全年應(yīng)繳納城鎮(zhèn)土地使用稅是多少? 應(yīng)繳=(60000+10000)*2000/6000*3/10000=7萬 老師:這題對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:09/08 11:43
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)居民供熱收入是4000,然后總收入是60,000,000嗎?你看一下單位。
?閱讀? 30
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這一題要怎么理解,好像沒教罰金比例,還有當(dāng)期留底<當(dāng)期免抵,應(yīng)退稅額這個(gè)怎么判斷
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/08 11:12
#稅務(wù)#
城建稅計(jì)稅依據(jù)是實(shí)際繳的增值稅(含免抵稅額、查補(bǔ)稅額,不含罰金)。 免抵稅額:因留抵 320 萬<免抵退 380 萬,免抵稅額 = 380-320=60 萬。 查補(bǔ)增值稅:出租收入 100 萬,補(bǔ)稅 100×9%=9 萬。 城建稅:(60+9)×7%=4.83 萬,選 B。
?閱讀? 128
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出口退稅的報(bào)關(guān)單貨物單位是“千克”,發(fā)票單位是“千克(公斤)”,可以申請(qǐng)退稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/08 10:18
#稅務(wù)#
出口退稅的報(bào)關(guān)單貨物單位是千克,發(fā)票單位是千克(公斤),可以申請(qǐng)退稅。 出口報(bào)關(guān)單位是千克,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位是公斤,這樣是不影響退稅的
?閱讀? 278
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老師收購玉米賣玉米,公司一般年損耗是多少比例
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/08 10:12
#稅務(wù)#
那個(gè)沒有固定比例的哈,需要測算公司以往年度的平均損耗才知道,每個(gè)公司情況不一樣
?閱讀? 32
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老師,航空運(yùn)輸電子客運(yùn)行程單,按票上稅額,還是自己算
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/08 09:30
#稅務(wù)#
航空運(yùn)輸電子客運(yùn)行程單,是自己計(jì)算進(jìn)項(xiàng)
?閱讀? 190
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老師,這一題乙公司不是要做其他收益?zhèn)鶆?wù)重組收益1萬元嗎?為什么又是投資收益呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:09/08 09:25
#稅務(wù)#
債務(wù)重組準(zhǔn)則規(guī)定,債權(quán)人重組損益是計(jì)入投資收益的,債務(wù)重組損益如果涉及非金融資產(chǎn)則計(jì)入其他收益,如果不涉及非金融資產(chǎn),是計(jì)入投資收益。
?閱讀? 29
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老師:這里為什么不是其他收益-債務(wù)重新收益?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/08 09:24
#稅務(wù)#
因?yàn)閭鶆?wù)重組非日?;顒?dòng),按準(zhǔn)則,債務(wù)人以債務(wù)轉(zhuǎn)權(quán)益工具時(shí),重組債務(wù)賬面價(jià)值與權(quán)益工具確認(rèn)金額的差額,計(jì)入 “投資收益”,而非與日?;顒?dòng)相關(guān)的 “其他收益 - 債務(wù)重組收益”。
?閱讀? 26
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稅務(wù)師忘記報(bào)名了,還可以補(bǔ)報(bào)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/08 09:23
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在不能補(bǔ)報(bào)名了
?閱讀? 24
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老師您好,請(qǐng)問A施工單位借用給同一項(xiàng)目別的標(biāo)段B用電,簽訂臨時(shí)用電協(xié)議,長達(dá)2.5年,A每月開具發(fā)票給B收取電費(fèi),可以長期超經(jīng)營范圍開具電費(fèi)發(fā)票嗎?合規(guī)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/08 09:18
#稅務(wù)#
你好,不合規(guī)了,要去增加營業(yè)范圍。
?閱讀? 33
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某公司擁有一棟獨(dú)立的購物中心,其中地上部分房屋原值5000萬元,主要用于電器、服裝、玩具等銷售;地下部分原值1000萬元,主要用于超市經(jīng)營。(假設(shè)當(dāng)?shù)卣?guī)定計(jì)算房產(chǎn)余值的減除比例為30%,地下建筑用于商業(yè)用途的,以房屋原價(jià)的70%作為計(jì)稅房產(chǎn)原值,該公司房產(chǎn)稅全年應(yīng)繳費(fèi)多少
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/07 21:07
#稅務(wù)#
該公司全年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅47.88萬元。 地上部分繳稅42萬元(5000×(1-30%)×1.2%),地下部分繳稅5.88萬元(1000×70%×(1-30%)×1.2%),兩者相加得總稅額。
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老師,報(bào)廢車倆取得的收入沒有發(fā)票,銷售額是填未開具發(fā)票那一欄就可以了嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:09/07 18:43
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 是的,填寫在未開具發(fā)票那一欄
?閱讀? 192
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報(bào)廢二手車減稅代碼是多少呢老師,就是3%減按2%那個(gè)代碼
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/07 18:28
#稅務(wù)#
報(bào)廢二手車適用3%減按2%征收增值稅時(shí),對(duì)應(yīng)的減稅性質(zhì)代碼為01129924,減稅項(xiàng)目名稱為“已使用固定資產(chǎn)減征增值稅”。
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老師,報(bào)廢車子的收入沒有取得發(fā)票,報(bào)增值稅是直接填未開具發(fā)票那一欄來交稅可以嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:09/07 18:26
#稅務(wù)#
你好同學(xué),可以交稅的,按照未稅
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