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老師們好,資產(chǎn)總額3088.76萬元,主營業(yè)務(wù)收入233.41,占總收入的比例是多少?怎么算呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/16 10:01
#建筑#
你好,你是說什么項(xiàng)目占總收入的比例
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老師們好,營業(yè)收入跟主營業(yè)務(wù)收入是一樣的嗎?主營業(yè)務(wù)收入在做賬軟件里面名下就只有營業(yè)收入的金額,這兩個(gè)能算成一種形式嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/15 13:46
#建筑#
你好營業(yè)收入包括了主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。
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老師們好,公司資產(chǎn)總額3388.76萬元,營業(yè)收入233.41萬元,主營業(yè)務(wù)收入也是233.41萬元,那占總收入的比例怎么算呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/15 13:45
#建筑#
你好,你是說什么占收入的比例,成本占收入的比例還是管理費(fèi)用占收入的比例?
?閱讀? 107
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事業(yè)單位辦公大樓,消防設(shè)施經(jīng)檢查不達(dá)標(biāo),進(jìn)行了后續(xù)改造,發(fā)生費(fèi)用36萬元,這部分是作為固定資產(chǎn)入賬,還是入維修費(fèi)用呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 10:35
#建筑#
你好,你的固定資產(chǎn)房屋總額是多少?這個(gè)是已經(jīng)開始使用了,然后后期不達(dá)標(biāo)嗎。還是沒有使用,沒有完工竣工。
?閱讀? 306
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購買筆記本電腦6000,如何做賬務(wù)處理?
明琪老師
??|
提問時(shí)間:07/14 18:17
#建筑#
下午好親! 借:固定資產(chǎn)-筆記本電腦 6000 貸:銀行存款 6000
?閱讀? 2
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老師你好,我們公司(小規(guī)模)今年一月份開了一張銷項(xiàng)票102萬給甲方,增值稅及附加稅都已繳納,甲方一直沒有收到款,現(xiàn)在我把這102萬的票紅沖了,重新開了30萬的票,怎么做賬務(wù)處理呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/14 17:40
#建筑#
原分錄紅沖102的銷售就行
?閱讀? 11
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老師 建筑施工企業(yè) 在25年6月修改了24年12月和25年4月稅務(wù)報(bào)表,增加了前期兩筆收入。然后我們在25年6月認(rèn)證了進(jìn)賬發(fā)票,走的留底抵欠稅 。老師您告訴我本月我該如何做賬?確認(rèn)前期兩筆收入和認(rèn)證進(jìn)賬分別怎么做賬?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/14 16:39
#建筑#
做收入 借應(yīng)收賬款 貸以前年度年度損益調(diào)整, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 認(rèn)證借工程施工等 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
?閱讀? 2
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我公司是勞務(wù)公司,把一部分專業(yè)作業(yè)分包給了另一個(gè)勞務(wù)公司,取得了對方勞務(wù)公司開具的發(fā)票,應(yīng)該如何做賬?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/14 16:34
#建筑#
做為公司的主營業(yè)務(wù)成本
?閱讀? 3
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老師,我們公司水利水電工程公司,上月中標(biāo)了1800萬的項(xiàng)目,上月甲方預(yù)付我們500萬,我們500萬票也開了,但是成本票沒有,我們?nèi)绾窝舆t或者少交點(diǎn)稅
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/14 15:54
#建筑#
增值稅:已開票需按規(guī)定申報(bào),若符合甲供工程等條件,可選擇簡易計(jì)稅(3% 征收率)降稅負(fù)。 企業(yè)所得稅:暫估已發(fā)生成本(匯算前需取得發(fā)票),減少預(yù)繳稅額;若為小微企業(yè),可享受對應(yīng)稅率優(yōu)惠。 核心:合法合規(guī),及時(shí)催成本票,利用政策合理降負(fù),避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
?閱讀? 13
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老師,買的固定資產(chǎn),買的時(shí)候用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目,用一段時(shí)間手又用于一般計(jì)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅是否能抵扣呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/14 15:28
#建筑#
可以的,又用于一般計(jì)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅 能抵扣
?閱讀? 14
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本期老師好!我想咨一下企業(yè)所得稅季報(bào)營業(yè)成本本年累計(jì)金額這個(gè)成本包括管理費(fèi)用和稅金數(shù)嗎?若包括則成夲高于收入了,因?yàn)樘潛p,但高于收入就有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,到底該咋填請老師給予指導(dǎo)!謝謝!
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/14 15:23
#建筑#
季度所得稅申報(bào)表都是利潤表的本年累計(jì)數(shù): 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本 這個(gè)營業(yè)成本,不包含:財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,和銷售費(fèi)用 利潤總額=利潤表的利潤總額: 營業(yè)收入-營業(yè)成本<>利潤總額
?閱讀? 6
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老師,收到2023年匯算清繳退回稅款,怎么做分錄
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/14 15:20
#建筑#
借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配
?閱讀? 6
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建筑業(yè)小規(guī)模,購買電動工具220元,如何做賬?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/14 15:18
#建筑#
項(xiàng)目上使用的 借工程施工易耗品 貸銀行存款
?閱讀? 2
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購買電動220元,如何做賬務(wù)處理
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/14 15:16
#建筑#
可計(jì)入管理費(fèi)用-低值易耗品
?閱讀? 2
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老師,我們是主營共享充電樁企業(yè),老板免費(fèi)送了很多充電卡給大客戶,該如何做賬啊
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/14 14:59
#建筑#
送充電卡不用做分錄,客戶充電時(shí),不再收費(fèi)時(shí),再做分錄
?閱讀? 2
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老師分公司的稅怎么申報(bào)的?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/14 13:34
#建筑#
一般納稅人還是小規(guī)模,和總公司在一個(gè)地方還是異地的?
?閱讀? 5
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一般納稅人建筑工程公司,甲方要開具建筑勞務(wù)(勞務(wù)外包)的發(fā)票,稅率是多少呀?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/14 13:33
#建筑#
簡易計(jì)稅3%的稅率,一般計(jì)稅9%。
?閱讀? 4
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甲方業(yè)主方發(fā)放工程款時(shí)將一部分打到工資戶作為農(nóng)民工資,一部分打到工程款戶,也就是公司基本賬戶,我們**別人公司,他們要求我們提供人員工資,并且從銀行里面將這些錢轉(zhuǎn)到每一個(gè)人的賬戶上,并且同時(shí)還要提供這批工勞務(wù)發(fā)票,我不明白的是為什么一定要提供勞務(wù)發(fā)票,我們可以提供工資表,但對方表示不行。
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/14 12:47
#建筑#
主要因稅務(wù)合規(guī):工資表會被認(rèn)定為**公司職工,需繳社保,風(fēng)險(xiǎn)高;勞務(wù)發(fā)票可合法稅前扣除,一般納稅人還能抵扣增值稅,故需提供。
?閱讀? 21
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可以增值稅不享受小微,企稅享受小微嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/14 11:58
#建筑#
可以增值稅不享受小微,企稅享受小微。
?閱讀? 14
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老師,請問一下我們從總包那兒承包項(xiàng)目的一部分,人工材料,工資總包代我們發(fā)放了,代發(fā)放的工資個(gè)稅由誰來申報(bào)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/14 11:44
#建筑#
那個(gè)還是你們申報(bào)個(gè)稅,人家只是代付工資
?閱讀? 7
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老師好!我想咨詢一下應(yīng)交稅費(fèi)里那些有余額,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅款數(shù)應(yīng)該跟那些相符,若是負(fù)數(shù)則表示什么?請老師詳細(xì)說一下,謝謝!
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/14 11:15
#建筑#
“應(yīng)交稅費(fèi)” 是負(fù)債類科目,貸方記計(jì)提稅費(fèi),借方記實(shí)際繳納稅費(fèi): 余額與報(bào)表關(guān)系:資產(chǎn)負(fù)債表 “應(yīng)交稅費(fèi)” 取總賬余額,貸方余額為欠繳,借方為多繳、預(yù)繳或待抵扣。 負(fù)數(shù)(借方余額)含義:可能是增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵、預(yù)繳稅費(fèi)(如企業(yè)所得稅、增值稅預(yù)繳多了)、錯賬(計(jì)提 / 繳納分錄寫反) ,需結(jié)合明細(xì)排查。
?閱讀? 4
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小規(guī)模納稅人,季度交稅,請問4月5月的費(fèi)用能計(jì)入6月做賬嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/14 11:04
#建筑#
您好,可以的, 當(dāng)年做完賬就可以
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融資收款會計(jì)處理: 1.借:應(yīng)收賬款-保理公司 貸:應(yīng)收賬款-甲方 。 2.收到實(shí)際到賬: 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款-保理公司 3.收到利息發(fā)票: 借:應(yīng)付賬款-保理公司 貸:應(yīng)付賬款-保理公司 會計(jì)處理正確嗎?是否需要第3步?麻煩老師細(xì)解
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:07/14 10:59
#建筑#
你好,同學(xué)。努力解答中,稍后回復(fù)你。
?閱讀? 14
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計(jì)提企業(yè)所得稅1元,銀行存款交上季度企業(yè)所得稅1.01元,多出的0.01元如何做賬務(wù)處理?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/14 10:45
#建筑#
現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提0.01元的所得稅就行
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老師好,我們是建筑行業(yè),甲方?jīng)]有錢將一座養(yǎng)殖場抵債給我們公司,公司現(xiàn)在想要把這個(gè)養(yǎng)殖場轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理(個(gè)人),這樣的話公司應(yīng)該怎么處理這個(gè)業(yè)務(wù),公司會涉及到那些稅款?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/14 10:30
#建筑#
你好,這個(gè)養(yǎng)殖場是房屋嗎?如果是的話,過戶給你們了嗎?
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請問:建筑公司開出的工程發(fā)票需要繳印花稅嗎?計(jì)稅依據(jù)和稅收比率?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/14 10:12
#建筑#
建筑公司開出的工程發(fā)票需要繳印花稅,建筑合同 ,萬分之三
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老師好,我們建筑公司里面有很多項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來是分項(xiàng)目抵扣,還是可以相互抵扣呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/14 10:10
#建筑#
你好,可以相互抵扣
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老師,我們建筑公司收到一筆由A政府撥付的工程款100,豁免20,從我們對公賬轉(zhuǎn)至由政府設(shè)立的B產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,我們開工程服務(wù)票給B發(fā)展有限公司80,這要怎么做賬務(wù)處理呢(到二級明細(xì))
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:07/14 10:03
#建筑#
你好,努力解答問題中,稍后回復(fù)你
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單位購買車。怎么做賬務(wù)處理?
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:07/14 09:57
#建筑#
您好,買車取得增值稅專用發(fā)票: 借:固定資產(chǎn)——XX車 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款
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老師,就是24年少計(jì)提了1000多所得稅,25年做憑證時(shí)貸方能直接通過未分配利潤調(diào)整嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/14 09:34
#建筑#
25年做憑證時(shí)借方能直接通過未分配利潤調(diào)整
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