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請問,我們是農(nóng)業(yè)公司,購買一批設備,對方給我們開具的是9%的發(fā)票(包安裝),但是這批設備只是我們采購的后面是需要賣出去的,我們賣出去的話可以給購買方開9個點發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時間:08/20 18:38
#稅務#
這個是農(nóng)業(yè)設備嗎?如果不是農(nóng)業(yè)機械的話,銷售出去是13%。
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請問事業(yè)發(fā)展基金的一級科目是什么?民間非盈利組織會計制度財務軟件沒有這個一級科目
郭老師
??|
提問時間:08/20 18:35
#稅務#
是 是事業(yè)單位的, 用非限定性凈資產(chǎn)或者限定性凈資產(chǎn)。
?閱讀? 43
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公司之前的賬是給代理記賬公司去做的?,F(xiàn)在老板想接回來做,去代理記賬公司交接需要。什么交接資料?
郭老師
??|
提問時間:08/20 18:29
#稅務#
所有的憑證、財務報表、科目余額表、賬本、申報表。 每個月或者每個季度需要申報的系統(tǒng)賬號、密碼等。
?閱讀? 58
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老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預交土地增值稅從啥時候開始,啥時候結束?
郭老師
??|
提問時間:08/20 18:21
#稅務#
預售房屋開始繳納 結束 土地增值稅的清算條件 (一)符合下列情形之一的,納稅人應進行土地增值稅的清算: 1.房地產(chǎn)開發(fā)項目全部竣工、完成銷售的; 2.整體轉讓未竣工決算房地產(chǎn)開發(fā)項目的; 3.直接轉讓土地使用權的。 (二)符合下列情形之一的,主管稅務機關可要求納稅人進行土地增值稅清算: 1.已竣工驗收的房地產(chǎn)開發(fā)項目,已轉讓的房地產(chǎn)建筑面積占整個項目可售建筑面積的比例在85%以上,或該比例雖未超過85%,但剩余的可售建筑面積已經(jīng)出租或自用的; 2.取得銷售(預售)許可證滿三年仍未銷售完畢的; 3.納稅人申請注銷稅務登記但未辦理土地增值稅清算手續(xù)的; 4.省稅務機關規(guī)定的其他情況。
?閱讀? 29
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老師公司周年大慶活動費用入賬1、酒店餐飲住宿費,酒水飲料糖果費都入福利費?2、購進用于發(fā)放給員工的茶具也直接進福利費,進項1直接轉出還是13視同銷售?
樸老師
??|
提問時間:08/20 18:20
#稅務#
酒店餐飲住宿費、酒水糖果費:若純員工活動,入福利費;含客戶則區(qū)分,員工部分入福利費,客戶部分入業(yè)務招待費。 發(fā)放員工的茶具:入福利費,進項稅額需轉出(不視同銷售,外購用于職工福利不可抵扣)
?閱讀? 52
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你好,老師,我想請教一下,業(yè)務流:國內公司綁定開通TEMU跨境店鋪,銷售給海外客戶,但是采購也是在海外采購,資金流:需要店鋪提款到國內公戶,然后再從國內公戶支付給海外供應商(不知是否可行),稅務放面:也是不知要如何操作,請問這邊是否知道在資金流以及稅務方面如何操作才合規(guī)呢?
樸老師
??|
提問時間:08/20 18:10
#稅務#
資金流: 店鋪提款到國內公戶:TEMU 通常以人民幣回款,需注意可能影響出口退稅(因非外匯)。 國內公戶付海外供應商:需提供采購合同、發(fā)票等合規(guī)資料,通過銀行辦理對外付匯,確保交易真實。 稅務: 增值稅:全托管模式(無自營報關單)視同內銷繳 13%(一般納稅人);半托管自報關且收外匯,可申請出口退稅。 企業(yè)所得稅:按利潤繳 25%,海外采購需合法憑證抵扣。 目的國稅:全托管平臺多代繳,半托管需自行注冊稅號申報(如歐美 VAT)。
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公司出錢請員工去旅游的發(fā)票。是做到福利費嗎?需要申報個稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/20 17:56
#稅務#
公司出錢請員工去旅游的發(fā)票。是做到福利費。通常不用報個稅。
?閱讀? 27
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老師好,我公司是建筑企業(yè),一般納稅人身份,給當?shù)匾患抑行挠變簣@開具了9%稅率的工程服務普通發(fā)票,請問產(chǎn)生的銷項稅額可以用本公司取得的進項稅額去抵扣嗎?取得的進項發(fā)票是專用發(fā)票
家權老師
??|
提問時間:08/20 17:47
#稅務#
那個是可以抵扣的哈
?閱讀? 20
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老師,客戶對公司有多大比例影響,可要求供應商提供財務報表呢?
家權老師
??|
提問時間:08/20 17:43
#稅務#
不需要供應商提供報表的,是你們賣人家東西,人家沒要求看你的報表就不錯
?閱讀? 20
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稅局讓改以前年度企業(yè)所得稅報表,說有個數(shù)值,以前年度虧損填錯了,要把220萬改成5000塊,那這樣子我們的企業(yè)所得稅要交十幾萬,如果說我把這個以前年度虧損給填成稅局要的數(shù)值,我們還有其他辦法把損失降到最小嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:08/20 17:34
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 31
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你好老師,個人給公司到國稅代開了砂石料發(fā)票,還需要交資源稅嗎老師?資源稅稅率多少減半嗎?
家權老師
??|
提問時間:08/20 17:31
#稅務#
個人不能經(jīng)營砂石的,要成立個體戶的
?閱讀? 33
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發(fā)票的開具項目名稱未勞務*加工服務, 需要申報印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:08/20 17:29
#稅務#
要的,需要申報印花稅
?閱讀? 56
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自建房屋有發(fā)票如果不轉入固定資產(chǎn),如何調賬
文文老師
??|
提問時間:08/20 17:21
#稅務#
不轉入固定資產(chǎn),可計入在建工程
?閱讀? 22
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個體工商戶核定的,交了個人經(jīng)營所得之后,里面的錢都可以取出來使用嗎?
家權老師
??|
提問時間:08/20 17:21
#稅務#
里面的錢都可以取出來使用的
?閱讀? 28
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老師,我們房開企業(yè)24年1月10號已進行土地增值稅的清算,現(xiàn)在系統(tǒng)推送24年風險提示,2024年預收賬款增加額5927259.6元,土地增值稅預繳申報計稅依據(jù):0,產(chǎn)權轉移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù):7167003,現(xiàn)在提示預收款增加額與土地增值稅預繳申報計稅依據(jù)有差額,預收賬款增加額與產(chǎn)權轉移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù)有差額,這個差額是合理的嗎??
樸老師
??|
提問時間:08/20 17:17
#稅務#
同學你好 預收賬款增加額與土地增值稅預繳申報計稅依據(jù)差額:根據(jù)規(guī)定,土地增值稅預征的計征依據(jù)通常為預收款減去應預繳增值稅稅款,若企業(yè)已完成清算,自清算受理所在季度季初起,一般無需再預繳,這時即便預收賬款增加,土地增值稅預繳計稅依據(jù)也可能為0,這種差額或具有合理性 。但如果仍處于應預繳階段,該差額不合理。 預收賬款增加額與產(chǎn)權轉移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù)差額:若合同金額與實際預收賬款金額因銷售折扣、面積誤差等發(fā)生改變,且應稅憑證金額未做變更,印花稅按原合同金額繳納,就會產(chǎn)生合理差額 。要是合同金額與預收金額應一致,因申報錯誤等原因導致差異,則差額不合理。
?閱讀? 32
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無票收入之前報過稅,后續(xù)客戶需要補開這筆發(fā)票,先沖銷之前的收入,然后再重新做一筆收入,后期補開的是專票,這種情況怎么報稅呢
宋生老師
??|
提問時間:08/20 17:15
#稅務#
你好,專票部分正常申報。但是負數(shù)的不開票收入,要先跟稅務局確認,說明情況。
?閱讀? 28
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簡易計稅“3% 開票、2% 繳稅” 的政策優(yōu)惠部分進什么科目
文文老師
??|
提問時間:08/20 17:12
#稅務#
優(yōu)惠部分進 營業(yè)外收入
?閱讀? 733
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請問TEMU平臺綁定的空殼公司,提款如果提到個人賬戶,是否會存在涉稅風險,但如果提到空殼公司公戶,那實際收入不是空殼公司的,空殼公司也沒有實際出口,該如何處理這個問題
宋生老師
??|
提問時間:08/20 17:12
#稅務#
你好,是的,是會有涉稅風險。 說實話,沒有完美的辦法。 你只能當做代收。但是金額大了,也有風險。
?閱讀? 32
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我司是物流運輸公司,購買車輛運貨保險,計入主營業(yè)務成本科目,現(xiàn)在保險公司理賠,收到理賠款,計入什么科目?
文文老師
??|
提問時間:08/20 17:10
#稅務#
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 34
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小規(guī)模納稅人收入未超30萬,增值稅一個季度結轉一次行嗎
文文老師
??|
提問時間:08/20 17:07
#稅務#
小規(guī)模納稅人收入未超30萬,增值稅一個季度結轉一次,可以
?閱讀? 28
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老師,你好,出口企業(yè),送樣品給客戶,沒有報關。沒有收匯。這種怎么開票?是開0稅率,還是做出口轉內銷開13個點的稅?
宋生老師
??|
提問時間:08/20 17:05
#稅務#
你好,這種一般都是按13%來了。
?閱讀? 28
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山東省濟南市個人租房房產(chǎn)稅稅率是多少?
家權老師
??|
提問時間:08/20 17:04
#稅務#
山東省濟南市個人租房房產(chǎn)稅稅率是4%
?閱讀? 116
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農(nóng)產(chǎn)品銷售,所得稅稅負率是多少?
文文老師
??|
提問時間:08/20 17:02
#稅務#
農(nóng)產(chǎn)品銷售,所得稅稅負率1.5%。供參考
?閱讀? 19
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錄憑證時最后一個銀行存款貸方無余額,按=是 0,怎么回事啊
文文老師
??|
提問時間:08/20 16:58
#稅務#
前面的分錄已經(jīng)借貸相等了
?閱讀? 25
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2024年抵扣了不能抵扣的發(fā)票,2025年稅局發(fā)現(xiàn)異常要求做進項稅額轉出,跨年了,會計分錄這樣寫對嗎? 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
家權老師
??|
提問時間:08/20 16:56
#稅務#
是的,就是那樣做就行
?閱讀? 113
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老師在我們會計角度怎么審合同呢?
文文老師
??|
提問時間:08/20 16:56
#稅務#
主要審核付款與發(fā)票
?閱讀? 27
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美元做出口報關,付款是人民幣,需要交什么稅
宋生老師
??|
提問時間:08/20 16:40
#稅務#
你好,這個一般出口都是免稅的。
?閱讀? 105
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社保在哪個系統(tǒng)申報?
家權老師
??|
提問時間:08/20 16:40
#稅務#
在電子稅局里邊申報, 我要辦稅-稅費申報及繳納—單位社保費繳費/申報
?閱讀? 19
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公司購買二手車,只有二手車交易市場的發(fā)票,這個可以入賬嗎?銷售方未開具增值稅發(fā)票,有什么風險嗎?二手車交易市場開具的發(fā)票和實際付款金額對不上
家權老師
??|
提問時間:08/20 16:38
#稅務#
直接憑那個借固定資產(chǎn)就行
?閱讀? 34
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小微企業(yè)應納稅額300萬元企業(yè)所得稅繳多少?
文文老師
??|
提問時間:08/20 16:34
#稅務#
小微企業(yè)應納稅所得額300萬元,企業(yè)所得稅=300萬*5%
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