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2024年抵扣了不能抵扣的發(fā)票,2025年稅局發(fā)現(xiàn)異常要求做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,跨年了,會計分錄這樣寫對嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅



是的,就是那樣做就行
08/20 16:57

2024年抵扣了不能抵扣的發(fā)票,2025年稅局發(fā)現(xiàn)異常要求做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,跨年了,會計分錄這樣寫對嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
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