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如果我們公司乙方,但是甲方給我們乙方的項(xiàng)目上壞的東西維修,那么這個(gè)算維修費(fèi)還是成本?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 15:30
#建筑#
你好,同學(xué) 項(xiàng)目上的話,計(jì)入成本
?閱讀? 2745
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為什么下面乘的是50,而不是上面提到的每年凈收益100
cindy趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/22 23:56
#建筑#
您好, 請(qǐng)粘貼下完整題目
?閱讀? 2742
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老師,這樣的數(shù)據(jù)怎么計(jì)算出稅率大概3.18左右?左邊39030528.54是工程款
小小霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 16:47
#建筑#
你好,你這邊是需要倒擠嗎
?閱讀? 2741
?收藏? 5
老師,一家建筑公司,2022年12月開錯(cuò)了稅率的發(fā)票,上個(gè)月是按照清包工交的3%稅率,這個(gè)月要沖紅作廢,在選擇作廢原因的時(shí)候,能選擇服務(wù)中止嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/29 18:58
#建筑#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
?閱讀? 2738
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《經(jīng)營(yíng)范圍包括電子科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)咨詢服務(wù),建筑智能化建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工一體化;安防設(shè)備安裝、調(diào)試、維修;弱電工程;機(jī)電設(shè)備安裝(除特種),室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)。電子元器件,機(jī)電設(shè)備,五金交電,電線電纜,通訊器材,橡塑制品,辦公設(shè)備,日用百貨批發(fā)零售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】》,老師請(qǐng)問(wèn),對(duì)方這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍,以哪個(gè)為主呢? 現(xiàn)在是對(duì)方給我們提供設(shè)備安裝,涉及到銷售外購(gòu)設(shè)備嘛,那么可以視作混合銷售,請(qǐng)問(wèn)在這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍中,應(yīng)該以銷售貨物為主還是安裝服務(wù)為主開票呢?
MI 娟娟老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:11/08 16:52
#建筑#
一般情況涉及不同稅率,不同應(yīng)稅產(chǎn)品會(huì)分開開票
?閱讀? 2737
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如果一項(xiàng)工程1000萬(wàn),公司是小微企業(yè)所得稅率是2個(gè)點(diǎn),,那要提供多少成本票
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/09 17:20
#建筑#
繳納2%的所得稅 費(fèi)用多少 建筑的一般毛利潤(rùn)是15%~30%。
?閱讀? 2727
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預(yù)繳稅款 所屬期時(shí)間錯(cuò)了 可以退稅么
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 11:11
#建筑#
同學(xué)你好 外經(jīng)證預(yù)交的
?閱讀? 2727
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請(qǐng)問(wèn)給工地上租賃的升降機(jī) 應(yīng)該如何入賬呀 取得的專票13%的點(diǎn),可以抵扣嗎?
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 09:07
#建筑#
你好,如果是一般納稅人單位,是可以抵扣的 借:工程施工,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款等科目
?閱讀? 2724
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1.規(guī)劃建筑紅線,規(guī)劃用地紅線,凈用地紅線,有什么區(qū)別?2.這些紅線包含的面積大小依次排列順序是什么?3.土地增值稅清算時(shí),假如紅線外發(fā)生的成本不能扣除,這里的紅線是指上面哪一種紅線?
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 00:41
#建筑#
您好, 規(guī)劃建筑紅線、規(guī)劃用地紅線、凈用地紅線的區(qū)別如下: 1.規(guī)劃建筑紅線(建筑控制線):是指城市規(guī)劃中規(guī)定的,建筑物必須后退一定的距離建造的界線。這個(gè)距離通常是為了保證城市的安全、美觀、交通和公共設(shè)施的布局等需要。 2.規(guī)劃用地紅線(用地界線):是指城市規(guī)劃中確定的土地使用權(quán)的邊界線,它規(guī)定了土地使用者可以使用土地的范圍。 3.凈用地紅線:是指扣除公共設(shè)施用地、基礎(chǔ)設(shè)施用地、綠化帶等之后的實(shí)際可供建設(shè)用地范圍的邊界線。凈用地紅線通常是規(guī)劃用地紅線內(nèi)的一個(gè)子集。
?閱讀? 2722
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如果我們公司公司是甲方對(duì)方是我們的乙方,但是我們給我們給乙方的項(xiàng)目上壞的東西維修,那么這個(gè)算維修費(fèi)還是成本?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 15:28
#建筑#
同學(xué)你好 這個(gè)是單獨(dú)付款的嗎
?閱讀? 2719
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一般納稅人勞務(wù)派遣 (純勞務(wù))用簡(jiǎn)易計(jì)稅方式 就是甲方撥款多少我們就開出多少發(fā)票 然后按照發(fā)票全額3%繳納增值稅 這屬不屬于差差額計(jì)稅
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/22 11:36
#建筑#
是的,那個(gè)不屬于差額計(jì)稅了
?閱讀? 2715
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請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)如何做成本結(jié)轉(zhuǎn)呀?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 18:52
#建筑#
你好!這個(gè)是按完工程度來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)
?閱讀? 2715
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我司是有租賃業(yè)務(wù),有客戶租賃了設(shè)備還有配了操作人員,這種屬于建筑服務(wù)類的?需要資質(zhì)?預(yù)交增值稅?外經(jīng)證?
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/06 12:02
#建筑#
您是屬于建筑機(jī)械設(shè)備嗎?
?閱讀? 2714
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建筑施工企業(yè),6月份外地項(xiàng)目開票沒有在6月跨區(qū)域預(yù)繳,而是今天7.1號(hào)跨區(qū)域預(yù)繳申報(bào)繳納了稅款所屬期為6月,那在6月份只做開票相關(guān)的分錄嗎?預(yù)繳分錄做到幾月份?增值稅申報(bào)的時(shí)候這個(gè)預(yù)繳應(yīng)當(dāng)填附表嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/01 12:55
#建筑#
對(duì)的是的,預(yù)交做到7月份,然后申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)月申報(bào)6月份的填寫附表4,本期發(fā)生額需要抵扣的填寫實(shí)際抵扣金額和主表28。
?閱讀? 2712
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老師是不是要季報(bào)的時(shí)候填A(yù)201020資產(chǎn)加速折舊的表,匯算清繳才能填A(yù)105080的表
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 10:11
#建筑#
你是什么原因要加速折舊?
?閱讀? 2711
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房地產(chǎn)開發(fā)公司付的工程款入開發(fā)成本嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 08:41
#建筑#
同學(xué)你好 這個(gè)是開發(fā)成本
?閱讀? 2710
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老師,我們是建筑企業(yè),每個(gè)月報(bào)給住建局的表,涉及了應(yīng)交增值稅本年累計(jì)發(fā)生額,這個(gè)金額是取哪個(gè)數(shù)呢?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 13:51
#建筑#
你好,同學(xué) 就是應(yīng)交增值稅的累計(jì)發(fā)生額,老師截圖框框的位置
?閱讀? 2709
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我是電力施工企業(yè),給員工租的宿舍這個(gè)費(fèi)用計(jì)入合同履約成本,下面的福利費(fèi)嗎?對(duì)嗎?還是管理費(fèi)用的福利費(fèi)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 17:31
#建筑#
對(duì)的,是的施工人員的合同履約成本。
?閱讀? 2708
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老師,建筑業(yè)的會(huì)計(jì)辦理**業(yè)務(wù)時(shí),有沒有績(jī)效工資,一般是幾個(gè)點(diǎn)?
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/12 09:48
#建筑#
你好,會(huì)計(jì)辦理**業(yè)務(wù)時(shí),有沒有績(jī)效工資(這個(gè)需要看單位工資薪金制度的規(guī)定,沒有統(tǒng)一規(guī)定的)
?閱讀? 2707
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老師固定資產(chǎn)購(gòu)買帳面價(jià)值是7800元,2023年6月購(gòu)買7月折舊,殘值是百分之五。我匯算清繳加速折舊,稅收折舊的攤銷額該寫多少?稅收上的累計(jì)折舊攤銷額和稅收攤銷額一樣嗎?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 11:28
#建筑#
你好,同學(xué) 稅收折舊的攤銷額該寫7800 稅收上的累計(jì)折舊攤銷額和稅收攤銷額一
?閱讀? 2707
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客戶要求都是要開13%的專票,可是進(jìn)項(xiàng)又大部分都是3,%左右,進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,這個(gè)有什么辦法解決嗎?
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 12:28
#建筑#
最好的辦法就是你找供應(yīng)商也是一般納稅人這樣才能取得13的進(jìn)行發(fā)票。
?閱讀? 2702
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年產(chǎn)值在審計(jì)報(bào)告里面怎么看呀?要怎么算呢?
秦楓老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/15 09:57
#建筑#
產(chǎn)值的計(jì)算=銷售額+庫(kù)存準(zhǔn)備對(duì)外銷售的金額
?閱讀? 2698
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老師,我這個(gè)捐贈(zèng),在所得稅匯算清繳中的捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)增明細(xì)表中如何填寫
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 15:29
#建筑#
A105070 捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 里面張載金額和稅收金額按照實(shí)際寫; 你注意下在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分,可以準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。如果捐贈(zèng)超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除
?閱讀? 2692
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5月成本票大于收入,這樣就不匹配,那是部分成本先不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?掛賬下月結(jié)轉(zhuǎn)呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 16:58
#建筑#
您好,你是申報(bào)不過(guò)嗎?
?閱讀? 2692
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老師,算稅負(fù)率這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是怎么算的幫忙看一下: 3%=200萬(wàn)×13%-進(jìn)項(xiàng)÷200萬(wàn)
青老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/22 11:34
#建筑#
你好 ; 你增值稅稅負(fù)率是3% 你收入200萬(wàn)哇 ; 應(yīng)交增值稅 = 3% *營(yíng)業(yè)收入200萬(wàn) = 銷項(xiàng)稅 200萬(wàn)*13% -進(jìn)項(xiàng)稅。 這個(gè)等式就可以計(jì)算出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅金額的
?閱讀? 2689
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老師 我還想問(wèn)一下 建筑公司上項(xiàng)目合同,合同金額和完成產(chǎn)值是什么意思
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/07 13:44
#建筑#
同學(xué)你好 產(chǎn)值就是你的總收入,總收入是總產(chǎn)值,合同金額可能大于總收入也可能小于總收入。
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背景:我公司為甲公司提供建筑工程服務(wù)。甲公司以其自有住房抵我公司工程款。(非抵押,甲公司用不動(dòng)產(chǎn)做為支付方式) 請(qǐng)問(wèn)老師: 若辦理不動(dòng)產(chǎn)登記: 1.我公司在登記時(shí)應(yīng)繳納什么稅?在轉(zhuǎn)讓給第三方時(shí),應(yīng)繳納什么稅? 2.賬務(wù)處理是試用債務(wù)重組準(zhǔn)則還是哪一條準(zhǔn)則? 若不辦理不動(dòng)產(chǎn)登記,直接轉(zhuǎn)讓給第三方: 1.我公司是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 謝謝老師!
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/02 12:27
#建筑#
您好,1繳納契稅,印花稅,繳納增值稅及其附加,印花稅,土地增值稅(或有),企業(yè)所得稅(或有)2,看是否有重組損失,3有無(wú)法收款風(fēng)險(xiǎn)
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老師請(qǐng)問(wèn)下我們是總包方,承接開發(fā)商的商業(yè)樓建設(shè),這個(gè)開建筑服務(wù)-工程款 然后我們還承接了建設(shè)方(開發(fā)商)的售樓處裝修,這個(gè)售樓處裝修我們給開發(fā)商開什么發(fā)票呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/03 10:44
#建筑#
建筑服務(wù),裝修工程。
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請(qǐng)問(wèn)支付平臺(tái)融資維護(hù)費(fèi),應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/11 19:41
#建筑#
你好!這個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
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建筑業(yè)的稅負(fù)率是多少
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/07 13:48
#建筑#
增值稅稅負(fù)在2.5%-3% 所得稅稅負(fù)在2%左右。
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