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個人提供裝卸、搬運(yùn),代開的發(fā)票,企業(yè)需要進(jìn)行代扣代繳個稅不?
郭老師
??|
提問時間:05/23 09:45
#稅務(wù)#
按發(fā)票備注,備注有支付企業(yè)代扣代繳的需要。如果沒有的話,看一下他的完稅證明,個稅是不是已經(jīng)交了。已經(jīng)交了的不用。
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老師,去年開票稅率有誤需要重新開,請問應(yīng)該怎么做?要涉及哪些調(diào)整呢?
易 老師
??|
提問時間:04/18 21:13
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,同學(xué)您好,主要涉及學(xué)員你好, 一、基本稅種 1、增值稅 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5企業(yè)所得稅
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查賬征收個體戶老板需要有工資社保嗎。有員工嗎
耿老師
??|
提問時間:06/10 21:08
#稅務(wù)#
你好!有員工的需要話需要申報,到但是不包括老板本身
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老師,工商年報 有一項(xiàng) 控股情況:如果是另一家有限公司100%控股,選什么呢?
郭老師
??|
提問時間:06/04 11:32
#稅務(wù)#
是個人的公司嗎?如果是的話選私人控股
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商貿(mào)出口企業(yè)外銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以不申請退稅直接用于內(nèi)銷抵扣認(rèn)證嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/31 13:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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老師你好,我想問一下,企稅匯算清繳申報表的填寫,我們企業(yè)是小型微利企業(yè),然后沒有收到發(fā)票的支出做納稅調(diào)增,這個我記賬的時候已經(jīng)做了成本了,那我年末的財務(wù)報表不用做調(diào)整吧?只要納稅調(diào)增就好了是嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/25 22:26
#稅務(wù)#
您好,對的,這個的話只需要納稅調(diào)增就好了
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老師月底,關(guān)于稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該有哪些,希望全一點(diǎn)。附加稅還有增值稅的,一到稅我就有點(diǎn)蒙。一般納稅人企業(yè)
郭老師
??|
提問時間:05/25 15:53
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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這個期間費(fèi)用的職工薪酬,包不包含福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)???
廖君老師
??|
提問時間:05/24 11:25
#稅務(wù)#
您好,都不包含的,這里就是應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方累計發(fā)生額
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老師,3%的簡易計稅除了在附表一的簡易計稅里填寫,還需要在哪張附表里填嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/03 13:24
#稅務(wù)#
1.主表(附表一)填寫:在主表中,你需要填寫應(yīng)納稅額、減征稅額以及應(yīng)納稅額合計等欄次。這些欄次反映了簡易計稅方法下的應(yīng)納稅額情況。根據(jù)具體的業(yè)務(wù)情況,選擇適用的稅率或征收率(即3%),并計算出應(yīng)納稅額。 2.附表三的填寫:3%簡易計稅的詳細(xì)數(shù)據(jù)需要在附表三中進(jìn)一步列明。在附表三中,你需要詳細(xì)列明簡易計稅方法下的各項(xiàng)收入、稅額以及稅額抵減情況。在3%的簡易計稅下,如果涉及到差額交稅(即收入減去成本后的部分),你需要在附表三的第一列價稅合計處填寫相關(guān)金額,并在后續(xù)列中填寫本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額以及成本價稅合計等詳細(xì)信息。 3.服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的填寫:如果你的業(yè)務(wù)涉及到服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的扣除項(xiàng)目(如分包款等),你還需要在《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))中進(jìn)行相應(yīng)的填寫。具體地,價稅合計額應(yīng)填入附表第12行“3%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”第12列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”。 4.核對與確認(rèn):根據(jù)主表中計算出的應(yīng)納稅額,結(jié)合附表中的詳細(xì)數(shù)據(jù),進(jìn)行核對和確認(rèn)。確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性
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企業(yè)要租個人的車用,需要怎么操作?繳納什么稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/02 16:35
#稅務(wù)#
您好,搞個租車協(xié)議,個人去開票
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鋼結(jié)構(gòu)加固工程 包工包料 一般納稅人 稅率是多少?
樸老師
??|
提問時間:05/28 10:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個是9%的哦
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老師,商貿(mào)公司,批發(fā)零售食品,日用品一般納稅人企業(yè),所得稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)各是多少呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/22 08:40
#稅務(wù)#
你好,這個就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@個行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在1%左右,僅供參考
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企業(yè)注銷后,有外債還可以收回嗎?
冉老師
??|
提問時間:05/21 15:30
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 這個跟對方溝通,有些可以收回的
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預(yù)收處置固定資產(chǎn)的車款,要不要預(yù)交增值稅?
郭老師
??|
提問時間:04/14 16:40
#稅務(wù)#
需要的需要正常繳納的
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老師個體戶異常如何處理
麗媛老師
??|
提問時間:06/10 18:14
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),1)盡快補(bǔ)報年報、平時按時提交年報,工商局審核后將其移出; (2)修改虛假的公示信息; (3)申請原地址解鎖,工商局會來電核實(shí),通過后即可移出; (4)按照要求繳納,稅收征管系統(tǒng)自動解除非正常狀態(tài),無需納稅人專門申請解除
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一般納稅人資格認(rèn)定表在哪里下載
郭老師
??|
提問時間:06/03 12:24
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局,我的信息信息里面有一個資格信息在這里面有
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非工作日對公賬戶可以往對私轉(zhuǎn)賬么
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/02 13:17
#稅務(wù)#
您好, 可以轉(zhuǎn)賬,但轉(zhuǎn)賬可能有點(diǎn)慢
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工資做在主營業(yè)務(wù)成本科目里面,匯算清繳的時候工資的數(shù)額填在那一欄
吳衛(wèi)東老師
??|
提問時間:05/24 23:25
#稅務(wù)#
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
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采購合同需要繳納印花稅呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 10:42
#稅務(wù)#
是的,采購合同需要繳納印花稅
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請問老師,應(yīng)付職工薪酬里的職工福利費(fèi)和管理費(fèi)用里的職工福利費(fèi)有什么區(qū)別嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/24 09:31
#稅務(wù)#
你好,有區(qū)別 應(yīng)付職工薪酬里的職工福利費(fèi),是全部崗位人員的福利 而 管理費(fèi)用里的職工福利費(fèi),僅僅是計入管理費(fèi)用的福利費(fèi)
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老師求解一下
楊家續(xù)老師
??|
提問時間:04/16 20:27
#稅務(wù)#
您好! 正在計算中,請稍等
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個人房產(chǎn),農(nóng)村耕地建的廠房,需要繳什么稅
樸老師
??|
提問時間:06/11 09:00
#稅務(wù)#
個人在農(nóng)村耕地上建的廠房可能需要繳納的稅種包括房產(chǎn)稅(如果出租)、土地使用稅(如果位于特定區(qū)域或?qū)嶋H使用了應(yīng)稅集體土地)、耕地占用稅(如果占用了耕地)以及其他相關(guān)稅費(fèi) 具體的還得看當(dāng)?shù)囟惥趾硕?/a>
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老師好!企業(yè)招用退役軍人享受所得稅減免如何記賬?
宋生老師
??|
提問時間:06/04 09:15
#稅務(wù)#
你好,這個借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸營業(yè)外收入稅收減免。
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老師,自建房屋做辦公室,繳納的稅費(fèi)。和租賃房屋做辦公室繳納的稅費(fèi),哪種比較劃算?
郭老師
??|
提問時間:06/02 17:28
#稅務(wù)#
自建房屋建好了之后,需要交印花稅和契稅,契稅3%到5%印花稅萬分之五小規(guī)模小型微利企業(yè)減半 如果是自己的房屋持有期間,每年都需要交房產(chǎn)稅1.2%用房屋原值× 70% × 1.2%小規(guī)模小型微利企業(yè)減半 土地使用稅按照面積乘以單價 小規(guī)模小型微利企業(yè)減半 租賃的房屋你需要支付租賃費(fèi),如果房東不交房產(chǎn)稅,土地使用稅企業(yè)需要交稅率6%,就是小型微利企業(yè)小規(guī)模的,然后土地使用稅和上面的計算方法一樣
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購入設(shè)備上的配件入什么科目
小鎖老師
??|
提問時間:06/01 17:26
#稅務(wù)#
您好,可以直接計入這個設(shè)備的成本
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老師,非營利組織的學(xué)會組織收到的會員費(fèi)5萬款項(xiàng),發(fā)票開的項(xiàng)目名稱就是“會員費(fèi)”還是“會議費(fèi)”?。?/a>
宋生老師
??|
提問時間:05/24 11:26
#稅務(wù)#
你好!這個是會員費(fèi)了
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老師們好,麻煩問一下,公司名下的車輛無償轉(zhuǎn)讓或者贈送給他人可以嗎?需不需要交稅呢?
東老師
??|
提問時間:06/03 09:20
#稅務(wù)#
你好,這個公司是會涉及到稅費(fèi)的。
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老師,注冊資金1000萬,實(shí)收資本1000萬,未分配利潤為負(fù),減資到200萬,可以嗎?
嬋老師
??|
提問時間:06/03 10:48
#稅務(wù)#
單純你說的問題,未分配利潤為負(fù)數(shù)也是可以減資的,但是前提是需要公司債權(quán)人同意的。 一、公司減資要具備什么條件 公司減資,無論是否造成剩余資本少于法定標(biāo)準(zhǔn)的情況,都必須符合法律規(guī)定。為了切實(shí)貫徹資本確定原則,確保交易安全,減資要從法律上嚴(yán)加控制。按照資本不變原則,原則上公司的資本是不允許減少的??紤]到一些具體情況我國法律允許減少資本,但必須符合一定的條件。從實(shí)際情況看,應(yīng)具備下列條件之一: 1、公司資本過多,原有公司資本過多,形式資本過剩,再保持資本不變,會導(dǎo)致資本在公司中的閑置和浪費(fèi),不利于發(fā)揮資本效能,另外也增加了分紅的負(fù)擔(dān)。 2、公司嚴(yán)重虧損,公司嚴(yán)重虧損,資本總額與其實(shí)有資產(chǎn)懸殊過大,公司資本已失去應(yīng)有的證明公司資信狀況的法律意義,股東也因公司連年虧損得不到應(yīng)有的回報。 二、減資法律程序 公司減少注冊資本法定程序如下: 1、公司權(quán)力機(jī)構(gòu)作出決議或決定 公司減少注冊資本,在有限責(zé)任公司,須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東決議通過;在國有獨(dú)資公司,必須由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)決定,其中,重要的國有獨(dú)資公司的減資,由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核后,報本級人民政府批準(zhǔn)。 股東會決議的內(nèi)容包括: (1) 減少注冊資本的數(shù)額; (2) 各股東具體承擔(dān)的減少注冊資本的數(shù)額; (3) 各股東的退款方式、日期; (4) 公司減資的公司注冊資本及股份變動情況; (5) 減資后的股東利益、債權(quán)人利益安排; (6) 有關(guān)修改章程的事項(xiàng)等。 2、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單 公司決議減少注冊資本時,董事會必須編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單。 3、通知和公告 應(yīng)當(dāng)注意的是,就增加注冊資本這一事項(xiàng),公司不必通知和公告?zhèn)鶛?quán)人,但當(dāng)公司減少其注冊資本時,應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本決議之日起10日內(nèi)通知已知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自第一次公告之日起45日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。 4、進(jìn)行變更登記 公司減少注冊資本時,公司章程原定的注冊資本發(fā)生變化,須向原公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。股份有限公司通過收購本公司股票的方式減少注冊資本的,必須在10日內(nèi)注銷該部分股份,并依照法律、行政法規(guī)辦理變更登記并公告。
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老師,我想問下比如5月我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后6月申報5月的增值稅的時候我才進(jìn)行了抵扣,那在5月我的發(fā)票做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里?
郭老師
??|
提問時間:06/02 12:22
#稅務(wù)#
你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)就行。
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采購材料付的定金,轉(zhuǎn)賬的時候怎么備注?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 19:21
#稅務(wù)#
您好, 寫支付貨款定金就可以
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