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外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單上邊有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的貨物,這種就視同內(nèi)銷,征增值稅,如果企業(yè)租房子,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那租房的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣視同內(nèi)銷的稅額么?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 22:43
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是可以的,能這樣
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商貿(mào)出口企業(yè)外銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以不申請(qǐng)退稅直接用于內(nèi)銷抵扣認(rèn)證嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 13:44
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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技術(shù)服務(wù)費(fèi)是幾個(gè)點(diǎn)稅率的?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 10:17
#稅務(wù)#
你好,技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率是6%。
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這個(gè)期間費(fèi)用的職工薪酬,包不包含福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)?。?/a>
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 11:25
#稅務(wù)#
您好,都不包含的,這里就是應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方累計(jì)發(fā)生額
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老師,去年開票稅率有誤需要重新開,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做?要涉及哪些調(diào)整呢?
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/18 21:13
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,同學(xué)您好,主要涉及學(xué)員你好, 一、基本稅種 1、增值稅 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5企業(yè)所得稅
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老師,工商年報(bào) 有一項(xiàng) 控股情況:如果是另一家有限公司100%控股,選什么呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 11:32
#稅務(wù)#
是個(gè)人的公司嗎?如果是的話選私人控股
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老師,3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅除了在附表一的簡(jiǎn)易計(jì)稅里填寫,還需要在哪張附表里填嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 13:24
#稅務(wù)#
1.主表(附表一)填寫:在主表中,你需要填寫應(yīng)納稅額、減征稅額以及應(yīng)納稅額合計(jì)等欄次。這些欄次反映了簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下的應(yīng)納稅額情況。根據(jù)具體的業(yè)務(wù)情況,選擇適用的稅率或征收率(即3%),并計(jì)算出應(yīng)納稅額。 2.附表三的填寫:3%簡(jiǎn)易計(jì)稅的詳細(xì)數(shù)據(jù)需要在附表三中進(jìn)一步列明。在附表三中,你需要詳細(xì)列明簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下的各項(xiàng)收入、稅額以及稅額抵減情況。在3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅下,如果涉及到差額交稅(即收入減去成本后的部分),你需要在附表三的第一列價(jià)稅合計(jì)處填寫相關(guān)金額,并在后續(xù)列中填寫本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額以及成本價(jià)稅合計(jì)等詳細(xì)信息。 3.服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的填寫:如果你的業(yè)務(wù)涉及到服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的扣除項(xiàng)目(如分包款等),你還需要在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))中進(jìn)行相應(yīng)的填寫。具體地,價(jià)稅合計(jì)額應(yīng)填入附表第12行“3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”第12列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”。 4.核對(duì)與確認(rèn):根據(jù)主表中計(jì)算出的應(yīng)納稅額,結(jié)合附表中的詳細(xì)數(shù)據(jù),進(jìn)行核對(duì)和確認(rèn)。確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性
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老師你好,我想問(wèn)一下,企稅匯算清繳申報(bào)表的填寫,我們企業(yè)是小型微利企業(yè),然后沒(méi)有收到發(fā)票的支出做納稅調(diào)增,這個(gè)我記賬的時(shí)候已經(jīng)做了成本了,那我年末的財(cái)務(wù)報(bào)表不用做調(diào)整吧?只要納稅調(diào)增就好了是嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 22:26
#稅務(wù)#
您好,對(duì)的,這個(gè)的話只需要納稅調(diào)增就好了
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老師月底,關(guān)于稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該有哪些,希望全一點(diǎn)。附加稅還有增值稅的,一到稅我就有點(diǎn)蒙。一般納稅人企業(yè)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/25 15:53
#稅務(wù)#
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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老師個(gè)體戶異常如何處理
麗媛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 18:14
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),1)盡快補(bǔ)報(bào)年報(bào)、平時(shí)按時(shí)提交年報(bào),工商局審核后將其移出; (2)修改虛假的公示信息; (3)申請(qǐng)?jiān)刂方怄i,工商局會(huì)來(lái)電核實(shí),通過(guò)后即可移出; (4)按照要求繳納,稅收征管系統(tǒng)自動(dòng)解除非正常狀態(tài),無(wú)需納稅人專門申請(qǐng)解除
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一般納稅人資格認(rèn)定表在哪里下載
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 12:24
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局,我的信息信息里面有一個(gè)資格信息在這里面有
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非工作日對(duì)公賬戶可以往對(duì)私轉(zhuǎn)賬么
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 13:17
#稅務(wù)#
您好, 可以轉(zhuǎn)賬,但轉(zhuǎn)賬可能有點(diǎn)慢
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工資做在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目里面,匯算清繳的時(shí)候工資的數(shù)額填在那一欄
吳衛(wèi)東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 23:25
#稅務(wù)#
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
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預(yù)收處置固定資產(chǎn)的車款,要不要預(yù)交增值稅?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/14 16:40
#稅務(wù)#
需要的需要正常繳納的
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企業(yè)要租個(gè)人的車用,需要怎么操作?繳納什么稅
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 16:35
#稅務(wù)#
您好,搞個(gè)租車協(xié)議,個(gè)人去開票
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鋼結(jié)構(gòu)加固工程 包工包料 一般納稅人 稅率是多少?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 10:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)是9%的哦
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請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)付職工薪酬里的職工福利費(fèi)和管理費(fèi)用里的職工福利費(fèi)有什么區(qū)別嗎?
鄒剛得老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 09:31
#稅務(wù)#
你好,有區(qū)別 應(yīng)付職工薪酬里的職工福利費(fèi),是全部崗位人員的福利 而 管理費(fèi)用里的職工福利費(fèi),僅僅是計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi)
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老師,商貿(mào)公司,批發(fā)零售食品,日用品一般納稅人企業(yè),所得稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)各是多少呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 08:40
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在1%左右,僅供參考
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企業(yè)注銷后,有外債還可以收回嗎?
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 15:30
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 這個(gè)跟對(duì)方溝通,有些可以收回的
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老師求解一下
楊家續(xù)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 20:27
#稅務(wù)#
您好! 正在計(jì)算中,請(qǐng)稍等
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個(gè)人房產(chǎn),農(nóng)村耕地建的廠房,需要繳什么稅
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/11 09:00
#稅務(wù)#
個(gè)人在農(nóng)村耕地上建的廠房可能需要繳納的稅種包括房產(chǎn)稅(如果出租)、土地使用稅(如果位于特定區(qū)域或?qū)嶋H使用了應(yīng)稅集體土地)、耕地占用稅(如果占用了耕地)以及其他相關(guān)稅費(fèi) 具體的還得看當(dāng)?shù)囟惥趾硕?/a>
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采購(gòu)合同需要繳納印花稅呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/05 10:42
#稅務(wù)#
是的,采購(gòu)合同需要繳納印花稅
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購(gòu)入設(shè)備上的配件入什么科目
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 17:26
#稅務(wù)#
您好,可以直接計(jì)入這個(gè)設(shè)備的成本
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老師,自建房屋做辦公室,繳納的稅費(fèi)。和租賃房屋做辦公室繳納的稅費(fèi),哪種比較劃算?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 17:28
#稅務(wù)#
自建房屋建好了之后,需要交印花稅和契稅,契稅3%到5%印花稅萬(wàn)分之五小規(guī)模小型微利企業(yè)減半 如果是自己的房屋持有期間,每年都需要交房產(chǎn)稅1.2%用房屋原值× 70% × 1.2%小規(guī)模小型微利企業(yè)減半 土地使用稅按照面積乘以單價(jià) 小規(guī)模小型微利企業(yè)減半 租賃的房屋你需要支付租賃費(fèi),如果房東不交房產(chǎn)稅,土地使用稅企業(yè)需要交稅率6%,就是小型微利企業(yè)小規(guī)模的,然后土地使用稅和上面的計(jì)算方法一樣
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老師,我想問(wèn)下比如5月我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后6月申報(bào)5月的增值稅的時(shí)候我才進(jìn)行了抵扣,那在5月我的發(fā)票做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 還是說(shuō)把這筆分錄做在5月的賬里?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 12:22
#稅務(wù)#
你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)就行。
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老師,發(fā)票申請(qǐng)臨時(shí)額度,我沒(méi)有上傳合同,可以申請(qǐng)通過(guò)嗎
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/28 15:05
#稅務(wù)#
您好,申請(qǐng)額度不多的話可以的,還要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局怎么審核了。
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老師,非營(yíng)利組織的學(xué)會(huì)組織收到的會(huì)員費(fèi)5萬(wàn)款項(xiàng),發(fā)票開的項(xiàng)目名稱就是“會(huì)員費(fèi)”還是“會(huì)議費(fèi)”???
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 11:26
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)是會(huì)員費(fèi)了
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查賬征收個(gè)體戶老板需要有工資社保嗎。有員工嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 21:13
#稅務(wù)#
您好,個(gè)體戶老板不能申報(bào)工資,可以申報(bào)社保, 有員工要申報(bào)工資個(gè)稅收入
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納稅人將原有房產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的,從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之月起繳納房產(chǎn)稅。這句話出自哪條法規(guī)?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 15:28
#稅務(wù)#
您好,給您法條。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)房產(chǎn)稅暫行條例》第七條明確規(guī)定:房產(chǎn)稅按年征收、分期繳納。納稅期限由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定。所以,各城市的征稅時(shí)間并不一致。 納稅時(shí)間: 1、納稅人將原有房產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之月起,繳納房產(chǎn)稅; 2、納稅人自行新建房屋用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),從建成之次月起,繳納房產(chǎn)稅; 3、納稅人委托施工企業(yè)建設(shè)的房屋,從辦理驗(yàn)收手續(xù)之次月起,繳納房產(chǎn)稅; 4、納稅人購(gòu)置新建商品房,自房屋交付使用之次月起,繳納房產(chǎn)稅; 5、納稅人購(gòu)置存量房,自辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移、變更登記手續(xù),房地產(chǎn)權(quán)屬登記機(jī)關(guān)簽發(fā)房屋權(quán)屬證書之次月起,繳納房產(chǎn)稅; 6、納稅人出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起,繳納房產(chǎn)稅; 7、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自用、出租、出借該企業(yè)建造的商品房,自房屋使用或交付之次月起,繳納房產(chǎn)稅。
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老師好!企業(yè)招用退役軍人享受所得稅減免如何記賬?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 09:15
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
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