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小規(guī)模納稅人開建筑服務(wù)發(fā)票,可以開1%嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 16:00
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人開建筑服務(wù)發(fā)票,可以開1%的哈
?閱讀? 12
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請問勞務(wù)公司一般納稅人的賬有什么特色
樸老師
??|
提問時間:08/11 15:59
#稅務(wù)#
勞務(wù)公司一般納稅人賬務(wù)特色: 核心是差額納稅,需核算 “銷項稅額抵減”; 成本以人工費用(工資、社保等)為主,且為差額扣除項; 發(fā)票開具分全額 / 差額,扣除部分通常不可開專票; 需清晰區(qū)分代收代付的社保、公積金等往來款。
?閱讀? 11
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你好老師,個稅系統(tǒng)如何批量離職
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 15:58
#稅務(wù)#
沒法批量離職的,逐個修改在職狀態(tài),和離職日期
?閱讀? 13
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請問老師個體工商戶給我們開的發(fā)票我們能對公付款吧
文文老師
??|
提問時間:08/11 15:57
#稅務(wù)#
個體工商戶給我們開的發(fā)票,我們能對公付款
?閱讀? 302
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攝影服務(wù) 市場營銷策劃的發(fā)票要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:08/11 15:55
#稅務(wù)#
攝影服務(wù) 市場營銷策劃的發(fā)票,不要繳納印花稅
?閱讀? 18
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老師,某個公司不報這個人的工資但是有他的社保這個操作可以嗎
文文老師
??|
提問時間:08/11 15:55
#稅務(wù)#
你好,可以,但最好不要這樣操作。
?閱讀? 17
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老師,我要更正22年的增值稅申報,還再勾選發(fā)票到22年12月,要怎么操作
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 15:54
#稅務(wù)#
沒法重新勾選22年12月當(dāng)月的進項的了。只能更正其他數(shù)字
?閱讀? 15
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老師,公司車買保險,金額3千多,開的發(fā)票才1千多,剩下1千多說是車船稅,這個車船稅的完稅證明在那里下載啊
文文老師
??|
提問時間:08/11 15:49
#稅務(wù)#
可通過電子稅務(wù)局【我要辦稅】-【證明開具】-【開具稅收完稅證明(文書式)】查詢,試試
?閱讀? 19
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申報殘疾人就業(yè)保障金時,填寫上年工資總額,有兩個月的工資是在今年1月份發(fā)的,工資總額需要把這兩個月的加上嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/11 15:45
#稅務(wù)#
可按個稅申報系統(tǒng)申報工資取數(shù)
?閱讀? 18
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老師,每月有發(fā)工資給休產(chǎn)假的員工,生育津貼下來了,還要給員工嗎,具體怎么樣的
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 15:45
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-某人 超過工資部分 營業(yè)外收入 工資部分 支付時做相反的分錄 借:其他應(yīng)付款-某人 超過工資部分 貸: 銀行存款
?閱讀? 35
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老師怎么做倉庫分析呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/11 15:44
#稅務(wù)#
您好,具體要分析哪方面了?
?閱讀? 18
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殘疾人就業(yè)保障金申報是不是公司沒有就全部數(shù)據(jù)填0就可以了
文文老師
??|
提問時間:08/11 15:43
#稅務(wù)#
不是哦,按平均年工資與平均人數(shù),填寫
?閱讀? 14
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老師 預(yù)付卡怎么賬務(wù)處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/11 15:43
#稅務(wù)#
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
?閱讀? 32
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老師您好,研發(fā)房租是可以享受加計扣除的嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 15:40
#稅務(wù)#
不能 《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于研究開發(fā)費用稅前加計扣除有關(guān)政策問題的通知》(財稅〔2013〕70號)及后續(xù)補充文件,均明確將房屋租賃費排除在研發(fā)費用加計扣除范圍之外
?閱讀? 13
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老師,公司賬上由于種種原因?qū)е率畞韨€客戶的預(yù)收賬目掛著幾十塊錢的尾款,合計有三四百,這種要怎么處理好?
小菲老師
??|
提問時間:08/11 15:39
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出
?閱讀? 19
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老師好,研發(fā)出一個軟件對外出售了,這個對應(yīng)的成本是需要相關(guān)研發(fā)人員的全部費用轉(zhuǎn)出做成本嗎?
小菲老師
??|
提問時間:08/11 15:39
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不是,資本化的,轉(zhuǎn)出做成本
?閱讀? 15
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老師好,機票的全額發(fā)票和行程單是不是開哪種都符合規(guī)定?
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/11 15:39
#稅務(wù)#
您好,公司入賬直接用行單入賬就可以,不需要再開發(fā)票
?閱讀? 35
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老師,會計賬簿是財務(wù)的備查資料么?就是銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,總分類賬等這些資料,需要每年打印出來裝訂成冊么?會計法有要求么?
小菲老師
??|
提問時間:08/11 15:38
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這些是的。都要打印的
?閱讀? 11
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老師這個高鐵票上面這個9.5元可以全額抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 15:36
#稅務(wù)#
是的,那個可以抵扣的
?閱讀? 21
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老師,個稅系統(tǒng)申報人數(shù)多,殘疾人就業(yè)保障金里申報的人數(shù)少,稅管員讓寫情況說明,有沒有什么合理的解釋!
劉艷紅老師
??|
提問時間:08/11 15:34
#稅務(wù)#
您好,他們能監(jiān)控到的,要據(jù)實申報,
?閱讀? 22
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老師,研發(fā)費用中,運費可以進行加計扣除嗎,還有房租
文文老師
??|
提問時間:08/11 15:30
#稅務(wù)#
研發(fā)費用中,運費與房租可以進行加計扣除
?閱讀? 39
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個體工商戶給我們買產(chǎn)品說不需要發(fā)票是什么情況
文文老師
??|
提問時間:08/11 15:28
#稅務(wù)#
對方可能是核定征收或定期定額,不需要發(fā)票
?閱讀? 18
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老師:請問代收代付水費,開發(fā)票水費繳納了稅額 (1、計提時:借費用,借其他應(yīng)收,貸:應(yīng)付) (2、代付時:借應(yīng)付,貸銀行) (3、代收時 借:銀行 貸:其他應(yīng)收),開的發(fā)票時是做收入嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 15:27
#稅務(wù)#
你們對外開票做其他業(yè)務(wù)收入,取得發(fā)票做其他業(yè)務(wù)成本
?閱讀? 16
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老師您好,我們網(wǎng)購有一個郵費補差鏈接,金額正常30-50元,我們開現(xiàn)代服務(wù)—安裝服務(wù)行嗎?
文文老師
??|
提問時間:08/11 15:26
#稅務(wù)#
開現(xiàn)代服務(wù)—安裝服務(wù),可以
?閱讀? 16
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老師,我現(xiàn)在需要報7月的個稅,里面有幾個員工早就離職了,我怎么樣將他們改為非正常?
文文老師
??|
提問時間:08/11 15:22
#稅務(wù)#
人員信息采集,找到對應(yīng)人員,點開,選擇非正常
?閱讀? 15
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出口企業(yè),因為發(fā)給美國的貨有質(zhì)量問題,重新給發(fā)了一個貨,重新發(fā)的貨要確認(rèn)收入嗎?
樸老師
??|
提問時間:08/11 15:17
#稅務(wù)#
免費補發(fā)且不退貨:不確認(rèn)收入,增值稅和企業(yè)所得稅視同銷售計稅,會計記 “銷售費用” 等。 免費補發(fā)但退貨:沖減原收入,重新發(fā)貨時確認(rèn)新收入。 收款補發(fā):按正常銷售確認(rèn)收入。
?閱讀? 20
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我司出口的報關(guān)單法定單位為個 申報單位為支 請問開進項發(fā)票應(yīng)該按哪個單位進項開票?
郭老師
??|
提問時間:08/11 15:15
#稅務(wù)#
安報關(guān)單 根據(jù)國家稅務(wù)總局2013年第12號公告,出口退稅申報時,報關(guān)單的第一計量單位、第二計量單位或企業(yè)申報單位中,至少需有一個與增值稅專用發(fā)票上的單位一致,且商品名稱必須相符
?閱讀? 97
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老師,請教一下:我們酒店現(xiàn)在做促銷活動,充值2000元,送100元,另送1間免費房,請問在充值時、客人進店享受1間免費房時、消費時抵減送的100元時,會計分錄分別應(yīng)該如何做呢?
郭老師
??|
提問時間:08/11 15:13
#稅務(wù)#
借銀行存款2000銷售費用100 貸預(yù)收賬款2100 送的按照贈送之后再確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
?閱讀? 37
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老師好,公司近兩年所適用的所得稅,增值稅的情況說明模板,有嗎?幫忙發(fā)一個。審計準(zhǔn)備資料用
樸老師
??|
提問時間:08/11 15:13
#稅務(wù)#
公司所得稅、增值稅情況說明 一、企業(yè)基本信息 企業(yè)名稱:[企業(yè)全稱] 納稅人識別號:[具體稅號] 法定代表人:[姓名] 注冊地址:[詳細(xì)地址] 經(jīng)營范圍:[簡要描述經(jīng)營范圍] 成立時間:[成立日期] 登記注冊類型:[如有限責(zé)任公司、股份有限公司等] 聯(lián)系方式:[聯(lián)系電話或電子郵箱] 二、增值稅情況 收入確認(rèn)情況:近兩年公司增值稅應(yīng)稅收入主要來源于 [列舉主要收入來源,如銷售商品、提供勞務(wù)等]。其中,2024 年度增值稅應(yīng)稅收入為 [X] 元,2025 年度截至 [具體日期] 應(yīng)稅收入為 [X] 元。收入變動的主要原因是 [說明收入增減變動原因,如市場拓展、產(chǎn)品價格調(diào)整等]。 稅率適用情況:公司適用的增值稅稅率為 [X]%。其中,[具體業(yè)務(wù) 1] 適用稅率為 [X]%,[具體業(yè)務(wù) 2] 適用稅率為 [X]% 等。如有適用簡易計稅方法的業(yè)務(wù),具體情況為 [說明簡易計稅業(yè)務(wù)內(nèi)容、適用征收率及計稅依據(jù)等]。 進項稅額情況:2024 年度進項稅額合計為 [X] 元,主要來源于 [列舉主要進項來源,如原材料采購、固定資產(chǎn)購置等]。2025 年度截至 [具體日期] 進項稅額為 [X] 元。進項稅額變動的原因主要是 [如采購量變化、供應(yīng)商稅率調(diào)整等]。 應(yīng)納稅額情況:2024 年度應(yīng)納增值稅額為 [X] 元,實際繳納增值稅額為 [X] 元。2025 年度截至 [具體日期] 應(yīng)納增值稅額為 [X] 元,實際繳納 [X] 元。 稅收優(yōu)惠情況:若公司享受了增值稅相關(guān)稅收優(yōu)惠政策,如 [列舉優(yōu)惠政策名稱,如小規(guī)模納稅人免征增值稅優(yōu)惠、即征即退等],需說明優(yōu)惠政策的依據(jù)、享受優(yōu)惠的期間、優(yōu)惠金額及計算方式等。2024 年度享受增值稅優(yōu)惠金額為 [X] 元,2025 年度截至 [具體日期] 享受優(yōu)惠金額為 [X] 元。 特殊事項說明:近兩年內(nèi)公司如有增值稅視同銷售、進項稅額轉(zhuǎn)出、出口退稅等特殊事項,應(yīng)詳細(xì)說明相關(guān)情況,包括業(yè)務(wù)內(nèi)容、涉及金額、稅務(wù)處理依據(jù)及計算過程等。 三、企業(yè)所得稅情況 收入情況:2024 年度企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入為 [X] 元,主要包括主營業(yè)務(wù)收入 [X] 元、其他業(yè)務(wù)收入 [X] 元等。2025 年度截至 [具體日期] 應(yīng)稅收入為 [X] 元。收入構(gòu)成及變動原因與增值稅收入相關(guān)情況一致,具體可參考上文增值稅部分收入說明內(nèi)容,同時說明所得稅收入確認(rèn)與增值稅收入確認(rèn)差異的原因(如有)。 成本費用情況:詳細(xì)列出近兩年主要成本費用項目,如 2024 年度原材料成本為 [X] 元、人工成本為 [X] 元、銷售費用為 [X] 元、管理費用為 [X] 元等。2025 年度截至 [具體日期] 各項成本費用情況 [分別列出金額]。說明成本費用變動的原因,如原材料價格波動、人員增減、業(yè)務(wù)拓展導(dǎo)致費用增加等。 應(yīng)納稅所得額計算:依據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定,2024 年度應(yīng)納稅所得額為 [X] 元,計算過程為:收入總額 [X] 元,減去不征稅收入 [X] 元、免稅收入 [X] 元、各項扣除 [X] 元,加上允許彌補的以前年度虧損 [X] 元(若有)等。2025 年度截至 [具體日期] 應(yīng)納稅所得額為 [X] 元,計算方法同上。 稅率適用情況:公司適用的企業(yè)所得稅稅率為 [X]%。若享受了稅率優(yōu)惠,如高新技術(shù)企業(yè) 15% 稅率優(yōu)惠、小型微利企業(yè)優(yōu)惠等,需說明優(yōu)惠政策依據(jù)、享受條件及享受期間等。 稅收優(yōu)惠情況:除稅率優(yōu)惠外,若公司還享受了其他企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策,如研發(fā)費用加計扣除、固定資產(chǎn)加速折舊、免稅收入等,需詳細(xì)說明優(yōu)惠政策名稱、依據(jù)、享受優(yōu)惠的金額及計算方式等。2024 年度享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠金額為 [X] 元,2025 年度截至 [具體日期] 享受優(yōu)惠金額為 [X] 元。 納稅申報及繳納情況:公司按照 [申報期限,如按月 / 按季申報] 進行企業(yè)所得稅納稅申報,申報方式為 [網(wǎng)上申報 / 上門申報等]。2024 年度實際繳納企業(yè)所得稅額為 [X] 元,2025 年度截至 [具體日期] 實際繳納 [X] 元。如有延期繳納、匯算清繳退稅或補稅等特殊情況,需說明原因及處理情況。 四、其他需要說明的事項 近兩年內(nèi)公司是否存在稅務(wù)檢查、納稅評估等情況,若有,說明檢查或評估的結(jié)果及整改情況。 公司在所得稅和增值稅申報過程中是否存在特殊事項,如重大交易事項、會計政策變更對稅收的影響等,應(yīng)詳細(xì)說明相關(guān)情況及對稅款的影響。 其他認(rèn)為需要向?qū)徲嫏C構(gòu)說明的與所得稅、增值稅相關(guān)的事項。 [公司名稱] [說明日期]
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你好,老師,麻煩問下公司注銷,其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利 潤(負(fù)數(shù))),可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/11 15:13
#稅務(wù)#
不可以的,除非有以前股東打款的銀行回單
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