国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久
關(guān)閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務
稅務
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務軟件
Excel
戰(zhàn)略管理學科的成立階段 A 古典理論發(fā)展階段 B 理論萌芽的早期階段 C 競爭的理論發(fā)展階段 D 復雜動態(tài)理論發(fā)展階段 請問是選哪一個選項
胡芳芳老師
??|
提問時間:03/05 22:22
#稅務#
同學你好,應該選擇的是c選項
?閱讀? 14823
?收藏? 62
為什么這個不算消費稅呢?
小鎖老師
??|
提問時間:08/27 20:36
#稅務#
您好,這個散裝的不再消費稅的范圍
?閱讀? 14806
?收藏? 20
你好老師,我剛才做的這個題,他說的是2022年的是用3%的增值稅的稅率免稅,這個啥意思,我看到教科書上寫的是不超15萬的每月才免稅的嗎?他這個我有點理解不到。
冉老師
??|
提問時間:08/27 17:49
#稅務#
你好,學員,2022年這個是老政策,老政策的確是免稅的 現(xiàn)在是每個月限額免稅的,超過限額交稅的
?閱讀? 14792
?收藏? 3
公司注冊資本5000萬元,實繳200萬元,如果減資4500萬元,股東不從公司拿錢,需要繳個稅嗎
郭老師
??|
提問時間:06/07 07:05
#稅務#
單位盈利的需要交 不盈利的不交
?閱讀? 14768
?收藏? 0
老師您好 個稅申報的時候 工資的請假扣除之類的 可以填到其他扣除里面嗎 備注請假
郭老師
??|
提問時間:06/07 12:40
#稅務#
你好,不要填寫,你直接按照請假之后的來申報個稅。
?閱讀? 14760
?收藏? 62
跨區(qū)域交稅交錯了,沒從特定主體登錄,已經(jīng)交了增值稅,這種情況怎么辦
郭老師
??|
提問時間:08/15 18:41
#稅務#
你好交到了你當時稅務局了嗎
?閱讀? 14748
?收藏? 62
老師,紅框里的數(shù)據(jù)是怎么算的,我算了好幾遍都算不對
郭老師
??|
提問時間:06/07 15:36
#稅務#
免抵退稅額=當期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當期免抵退稅額抵減額。 當期免抵退稅額抵減額=當期免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率
?閱讀? 14732
?收藏? 0
目前增值稅附加稅還是減半征收的吧,實際稅率是增值稅額的6%?
宋生老師
??|
提問時間:06/07 13:31
#稅務#
你好!是的。是減半的了。 是的。
?閱讀? 14731
?收藏? 1
您好,請問對方給我們開的專票一直沒有作廢,我們是否要自己作廢,不作廢的話有沒有影響 謝謝
文文老師
??|
提問時間:06/07 17:17
#稅務#
收票方是無法作廢的
?閱讀? 14722
?收藏? 14
個稅上的工資跟實際工資多是怎么回事?
易 老師
??|
提問時間:09/01 17:43
#稅務#
同學您好,個稅上的應付工資總額扣除社保公積金生計費等計算稅款的,實際工資是個稅上的應付工資總額扣除代扣款后余額
?閱讀? 14706
?收藏? 62
購買電腦攤銷是記當月還是下個月攤銷
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 10:43
#稅務#
是次月開始計提折舊
?閱讀? 14700
?收藏? 34
市區(qū)某納稅人當月應納增值稅2萬元,減免1萬元,補交上月未繳的增值稅0.5萬元,滯納金0.1萬元。該納稅人本月應繳納城建稅,教育附加費多少?
樸老師
??|
提問時間:03/03 15:15
#稅務#
同學你好 那就是0.5*12% 算出來是附加稅
?閱讀? 14694
?收藏? 62
老師,律所團體會費跟個人會費怎么做賬
東老師
??|
提問時間:06/07 15:44
#稅務#
您好,您是什么企業(yè)呢?
?閱讀? 14682
?收藏? 62
老師,申報無票收入,公司有進項的話能抵增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/31 17:07
#稅務#
申報無票收入,公司有進項的話能抵增值稅。
?閱讀? 14682
?收藏? 62
老師,公司法人或者股東無償給公司提供車,簽訂無償使用協(xié)議可以嗎
文文老師
??|
提問時間:05/27 09:43
#稅務#
稅局不會認可無償協(xié)議
?閱讀? 14670
?收藏? 62
凈資產(chǎn)指的是所有權(quán)權(quán)益這個金額嗎
樸老師
??|
提問時間:06/07 12:30
#稅務#
1、凈資產(chǎn)=資產(chǎn)總額-負債總額。一般情況下,凈資產(chǎn)等于所有者權(quán)益。 2、不相等的情況在于:在某些特定情況下,企業(yè)權(quán)益方面不僅僅包含通常的負債和所有者權(quán)益,還包括即不是負債也不是所有者權(quán)益的項目(如企業(yè)合并會計報表中的“少數(shù)股東權(quán)益”)。在這時,將資產(chǎn)總額減去負債總額后的余額就不等于所有者權(quán)益了,也就是說:凈資產(chǎn)不等于所有者權(quán)益了
?閱讀? 14659
?收藏? 0
客戶對公付款不要開票,可以讓客戶從公賬付款到我們私人賬戶上嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/02 10:36
#稅務#
不可以的,不管是否開票,都要正常做收入報稅
?閱讀? 14646
?收藏? 0
我在深圳。我是上個月開始去上傳了我一個房租的合同。做那個專項附加減免,然后我想問的是,我1~6月的稅務申報。是不是沒有做專項附加減免?
郭老師
??|
提問時間:08/26 02:56
#稅務#
符合要求嗎 符合的會一次給你補上的
?閱讀? 14634
?收藏? 45
請問老師,年度匯算清繳管理員提示盡量不要退稅,如果沒有相關(guān)費用超額,申報的時候調(diào)整哪里比較合適?
廖君老師
??|
提問時間:05/21 10:37
#稅務#
您好,管理員真的好,還提示我們,退稅要查賬的 當無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)
?閱讀? 14631
?收藏? 25
老師好,一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人的政策在2023年度還可以使用嗎?
廖君老師
??|
提問時間:10/01 10:59
#稅務#
您好,可以適用的,不是所有的政策都會有更新哦 企業(yè)一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策如下: 一、條件。 (一)企業(yè)按照《增值稅暫行條例》和《增值稅暫行條例實施細則》的有關(guān)規(guī)定,已登記為一般納稅人; (二)企業(yè)轉(zhuǎn)登記日前連續(xù)12個月(按月申報納稅人)或連續(xù)4個季度(按季申報納稅人)累計應稅銷售額未超過500萬元。如果納稅人在轉(zhuǎn)登記日前的經(jīng)營期尚不滿12個月或4個季度,則按照月(或季度)平均銷售額估算12個月或4個季度的累計銷售額;轉(zhuǎn)登記日前經(jīng)營期不滿12個月或者2個季度的,按照月(季度)平均應稅銷售額估算上款規(guī)定的累計應稅銷售額。 二、所需資料: ①《一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人登記表》2份加蓋公章; ②營業(yè)執(zhí)照原件(或稅務登記證)等。
?閱讀? 14627
?收藏? 61
轉(zhuǎn)出未交增值稅的全部賬務怎么處理?
小鎖老師
??|
提問時間:03/02 23:03
#稅務#
轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄 1、月末,企業(yè)應將當月發(fā)生的應繳增值稅額自“應交稅費—應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目,會計科目如下: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ?貸:應交稅費—未交增值稅 2、月末,企業(yè)應將當月多繳的增值稅額自“應交稅費—應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目,會計科目如下: 借:應交稅費—未交增值稅 ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3、月末,企業(yè)將“應交稅費—預交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“應交稅費—未交增值稅”科目。 借:應交稅費—未交增值稅 ? ? ?貸:應交稅費—預交增值稅 4、企業(yè)當月繳納上月應繳未繳的增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款
?閱讀? 14601
?收藏? 12
小規(guī)模開發(fā)票,蘋果,牛奶稅率是1%
郭老師
??|
提問時間:06/07 14:45
#稅務#
是的,對的,是這么做的。如果是蘋果自產(chǎn)自銷的,是免稅的。
?閱讀? 14597
?收藏? 61
老師你好:55000一次性績效工資 還是按3% 繳納個人所的稅嗎
廖君老師
??|
提問時間:08/19 14:54
#稅務#
您好,不是的,并入全年工資累計計算查稅率的,55000超過3.6萬,就算1月份發(fā)也是10%稅率的 累計預扣預繳應納稅所得額 = 累計收入 - 累計免稅收入 - 累計減除費用 - 累計專項扣除 - 累計專項附加扣除 - 累計依法確定的其他扣除 本期應預扣預繳稅額 = (累計預扣預繳應納稅所得額 × 預扣率 - 速算扣除數(shù) )- 累計減免稅額 - 累計已預扣預繳稅額 全年應納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過36000元的稅率為:3% 速算扣除數(shù):0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10% 速算扣除數(shù):2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20% 速算扣除數(shù):16920 4.超過300000-420000元的部分稅率為:25% 速算扣除數(shù):31920 5.超過420000-660000元的部分稅率為:30% 速算扣除數(shù):52920 6.超過660000-960000元的部分稅率為:35% 速算扣除數(shù):85920 7.超過960000元的稅率為:45% 速算扣除數(shù):181920
?閱讀? 14579
?收藏? 61
靈活就業(yè)險到哪個社保局繳納,求解釋,不懂這塊
bamboo老師
??|
提問時間:05/26 09:41
#稅務#
您好 靈活就業(yè)險到當?shù)厣绫>掷U納就可以了啊 就一個社保局沒有多的啊
?閱讀? 14577
?收藏? 61
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 非常抱歉,房地產(chǎn)企業(yè)自行開發(fā)的商品房轉(zhuǎn)為自用的,不用繳納增值稅,按說是不開具發(fā)票的,至于您說的不開發(fā)票不可以辦理房產(chǎn)證的問題,教材不涉及,老師也不是很清楚,為了答復的準確性,您可以到網(wǎng)校實務答疑板進行提問,
樸老師
??|
提問時間:08/25 07:51
#稅務#
同學你好 是的 這個不交稅的
?閱讀? 14571
?收藏? 0
老師 公司給員工購買的商業(yè)意外險 能稅前扣除嗎
文文老師
??|
提問時間:05/26 11:28
#稅務#
公司給員工購買的商業(yè)意外險 能稅前扣除。
?閱讀? 14563
?收藏? 0
老師請問一下,項目上提供過來一大堆收據(jù),有的收據(jù)也沒有財務章,如果收據(jù)做到賬上去,不能確認成本和費用,年底做匯算調(diào)增可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 09:41
#稅務#
收據(jù)必須要有章才能有效的,沒有章的直接拒收。需要做納稅調(diào)增的
?閱讀? 14558
?收藏? 35
老師,你幫我看一下我發(fā)的下面圖是外賬公司做的賬,4月繳納的增值稅,制造業(yè)增值稅率1.5~2.0,繳納增值稅不是按照各行業(yè)的稅負率來算嗎?為什么外賬的,4月份制造業(yè)按1.5稅負算,應該繳納1763.85,而外賬4月只繳納增值稅312.54.稅負率0.266%,為什么呢?他們繳納那么低進貨發(fā)票哪來那么多呢?
東老師
??|
提問時間:05/27 06:58
#稅務#
您好,第一外賬不一定就按照稅負來,第二肯定還是有進項稅額發(fā)票,不然也不會交的低
?閱讀? 14554
?收藏? 0
想問下老師社保申報的基數(shù)到底是我們增員時候申報的工資,還是2023年養(yǎng)老、失業(yè)、工傷和醫(yī)療的最低繳費基數(shù)???(最低繳費基數(shù)*申報比例算出來是要實際扣的社保金額)申報的數(shù)說的是后者么?我有點搞不太明白了
郭老師
??|
提問時間:07/21 16:19
#稅務#
你好,社?;鶖?shù)應該是上年平均工資,最珍貴的是這個只不過是你看一下你們單位領(lǐng)導按照哪個要求,大部分都是要求按照最低社?;鶖?shù)來的,如果工資小于社?;鶖?shù),按照社?;鶖?shù)。
?閱讀? 14552
?收藏? 2
老師,老板娘的車租賃給公司用,這樣報稅對嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/07 17:15
#稅務#
您好,對,這個就是分類所得
?閱讀? 14546
?收藏? 6
上一頁
1
...
5
6
7
8
9
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問