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發(fā)現(xiàn)去年的收入多確認了,如何做賬 ,稅務(wù)方面如何處理
文文老師
??|
提問時間:07/22 15:19
#稅務(wù)#
去年未開票收入多確認了 ?
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老師,老板把別人手中的房子承包下來往外出租或出售,這屬于什么行業(yè)類型?稅率怎么判別?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 15:16
#稅務(wù)#
您好,這個是租賃行業(yè)
?閱讀? 21
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油站購進贈品的專票可不可以抵扣增值稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 15:15
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個可以抵扣的
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你好,老師,我公司為銷售防火門公司。廠家給我開的進項發(fā)票上的數(shù)量和我實際和從他們那購買的防火門數(shù)量是不一致的。但是我銷售出去的防火門數(shù)量和防火門確認單是一致的。這樣在稅務(wù)上是不是要在合同里備注清楚。要不會有風險
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 15:04
#稅務(wù)#
沒事的,以實際交易的數(shù)量為準
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客戶下了一訂單,訂單配件數(shù)量需要20個(我司制造業(yè),此訂單的產(chǎn)品開機最低生產(chǎn)100個。多出80個)。對方要求開2張票。多出的80個他也不付款。我司入帳入什么科目
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 15:03
#稅務(wù)#
80個開票開銷售價,再增加折扣行折扣掉。正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
?閱讀? 15
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請問,我們公司是銷售新能源充電樁的?,F(xiàn)在就是公司買了充電樁設(shè)備,設(shè)備放在一個場地,我們收場地的租金,要開發(fā)票,請問這個租賃發(fā)票是13個點還是9個點。
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 14:59
#稅務(wù)#
那個是按經(jīng)營租賃開13%
?閱讀? 21
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所得稅是怎么算的稅負
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 14:58
#稅務(wù)#
所得稅稅負率,為年度交納所得稅稅額占該企業(yè)銷售額或者營業(yè)額百分比。如:某企業(yè)某年度產(chǎn)品銷售收入100萬,企業(yè)會計利潤是10萬元,該年度交納所得稅3萬,則所得稅稅負率為3萬除以100萬再乘以100%等于3%
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老師好,我們是一般納稅人,公司是出了租房子的,現(xiàn)有一個租戶要一次性交一年的租金給我們100萬,那我們的銷項是130000,但我們這個月的進項才10000,那我們這個月的增值稅申報需交12000,下個月如果進項多能不能回來?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 14:57
#稅務(wù)#
那個不行的,已經(jīng)交了不能退的
?閱讀? 15
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互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)涉稅信息,接稅務(wù)局電話說我們需要報備這個,這是個什么玩意兒
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 14:49
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在對電商監(jiān)控嚴,不管有沒有開票,都要申報收入
?閱讀? 21
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老師,我們有一筆款是2024年2月4日支付的,客戶是2024年2年5日入稅務(wù)局代開發(fā)票,我們一直找客戶拿,一直沒寄過來,后來說弄不見了,現(xiàn)在又找到了,現(xiàn)在這個發(fā)票還可以用嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 14:48
#稅務(wù)#
那個只能調(diào)整利潤分配,不能計入今年的費用
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門衛(wèi)服務(wù)費開票要怎么選
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 14:44
#稅務(wù)#
您好,這個開現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費就可以
?閱讀? 14
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憑證裝訂,憑證第一頁是科目匯總表,然后季度后面要的附件要季度增值稅和季度所得稅表格的附件嗎,還要科目余額表嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 14:41
#稅務(wù)#
您好,前面只要附上科目匯總表就可以
?閱讀? 157
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老師,私轉(zhuǎn)公收貨款,發(fā)票開給個人還是公司?有什么風險?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 14:38
#稅務(wù)#
發(fā)票是開給轉(zhuǎn)款的人
?閱讀? 18
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公司準備注銷,賬上還有200萬的應(yīng)收賬款不想收回來了,該如何處理掉?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 14:38
#稅務(wù)#
那個直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出-壞賬損失
?閱讀? 21
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老師,我方是銷售方,發(fā)票已經(jīng)開了,現(xiàn)在客戶退庫了,發(fā)票怎么處理呢?
文文老師
??|
提問時間:07/22 14:31
#稅務(wù)#
申請紅字發(fā)票信息單,開具紅字發(fā)票
?閱讀? 16
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總公司和分公司合并后的應(yīng)納稅所得額是虧損的,以下表數(shù)據(jù)需要填嗎?請老師確認后回答很重要。
樸老師
??|
提問時間:07/22 14:31
#稅務(wù)#
總、分公司合并后應(yīng)納稅所得額虧損時,這張表仍需填報 ?;A(chǔ)信息(如實際應(yīng)納所得稅額等)按實填(虧損時實際應(yīng)納所得稅額為 0 ),分攤稅額相關(guān)欄次填 0 ,用于體現(xiàn)虧損、履行申報義務(wù),也方便稅務(wù)記錄虧損結(jié)轉(zhuǎn)等情況 。
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個人獲得上市公司股權(quán)激勵 行權(quán)后將境內(nèi)上市公司股票再轉(zhuǎn)讓 按財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得處理 但是個人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)上市公司股票不是免個人所得稅嗎 這個怎么理解
宋生老師
??|
提問時間:07/22 14:30
#稅務(wù)#
你好,根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于個人轉(zhuǎn)讓股票所得繼續(xù)暫免征收個人所得稅的通知》(財稅字〔1998〕61 號)規(guī)定,從 1997 年 1 月 1 日起,對個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票取得的所得繼續(xù)暫免征收個人所得稅。所以個人因股權(quán)激勵行權(quán)后取得的境內(nèi)上市公司股票,再行轉(zhuǎn)讓時取得的所得,暫不征收個人所得稅。 雖然按 “財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 處理,但由于稅收優(yōu)惠政策的存在,實際上無需繳納個人所得稅。
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稅務(wù)數(shù)據(jù)開始到稅務(wù)申報的全流程是什么樣的,以及每個環(huán)節(jié)的注意點和意義
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 14:29
#稅務(wù)#
您好,你是指開通稅務(wù)到申報稅費,是吧
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我司只有一輛掃地車固定資產(chǎn),現(xiàn)在要報廢,目前賬面上已經(jīng)提足折舊,是不是做分錄借累計折舊,貸固定資產(chǎn)?然后還要做什么分錄嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/22 14:22
#稅務(wù)#
清理殘值 借: 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 收款金額 貸:營業(yè)外收入 申報增值稅的收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
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老師,我單位收了一張個人從稅務(wù)局代開的勞務(wù)費發(fā)票,我要代扣個稅是嗎,金額3150。我要先減800后的余額再乘以20%后的金額交個稅是嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 14:08
#稅務(wù)#
...
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公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓了一次,按照1370萬凈資產(chǎn)計稅支付了個稅,然后現(xiàn)在又想轉(zhuǎn)讓股權(quán),目前凈資產(chǎn)為1400萬元,請問現(xiàn)在收稅是1400-1370=30萬元,按照30萬元計稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 14:07
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣理解。
?閱讀? 16
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一張機票1050。支付時銀行卡優(yōu)惠0.1,時間支付1049.9,但是攜程開具的發(fā)票又是1050,如何做賬務(wù)處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/22 14:06
#稅務(wù)#
您好,這個通過營業(yè)外收支來調(diào)平就可以
?閱讀? 15
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個人房東出租辦公室給公司,一個月1萬多,需要承擔幾個點稅
小菲老師
??|
提問時間:07/22 14:01
#稅務(wù)#
同學,你好 增值稅5%,附加稅6%,個稅20%,如果住宅,個稅10%
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租了個停車場地,需要開發(fā)票,房東說稅費自理,稅費怎么計算呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/22 13:55
#稅務(wù)#
你好,你們這個租金有多少。
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A公司持有M公司限售股股票10萬股,購買成本為10萬元,因資金需要協(xié)議轉(zhuǎn)讓給B公司,作價150萬元,B公司又作價400萬元賣給了C公司,兩次轉(zhuǎn)讓均未在證券登記結(jié)算機構(gòu)過戶。限售股解禁后,A公司按C公司的要求將限售股拋售,取得收入600萬元。則A公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。答案:A公司轉(zhuǎn)讓限售股所得=600-10=590(萬元),應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=590×25%=147.5(萬元)。 老師,請問1、A公司轉(zhuǎn)讓收入為什么不是150-10=140(萬元)2、限售股拋售600萬元收入600-150此部分收入是B公司嗎?A公司怎么就承擔590×25%=147.5(萬元)的所得稅了
樸老師
??|
提問時間:07/22 13:24
#稅務(wù)#
限售股未過戶的協(xié)議轉(zhuǎn)讓不視作所有權(quán)轉(zhuǎn)移,納稅義務(wù)由登記持有人(A 公司)承擔。 A 公司收入按實際拋售價 600 萬算,而非協(xié)議轉(zhuǎn)讓價 150 萬,因為未過戶,法律上 A 仍是持有人。 600 萬是 A 公司的應(yīng)稅收入,扣除成本 10 萬后,所得 590 萬需按 25% 繳稅。B 公司因未過戶,不涉及該部分所得稅。
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老師,附加稅,企業(yè)所得稅都是補計提得行不,這樣跟申報的財務(wù)報表就對不上。怎么處理更合適
小菲老師
??|
提問時間:07/22 13:22
#稅務(wù)#
同學,你好 不建議這樣。一般是在發(fā)生當月計提
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你好,老師!個稅完稅證明網(wǎng)上可以拉嗎?是電子稅務(wù)網(wǎng)還是自然人個稅扣繳端那里
小菲老師
??|
提問時間:07/22 13:21
#稅務(wù)#
同學,你好 可以,電子稅務(wù)局里面
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一般納稅人簡易計征,從銀行要的手續(xù)費是按照收入比例結(jié)轉(zhuǎn)抵扣嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/22 13:21
#稅務(wù)#
同學,你好 這個不用,直接抵扣
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手機開票的頁面可以下載PDF格式嗎?
小菲老師
??|
提問時間:07/22 13:17
#稅務(wù)#
同學,你好 一般頁面是可以直接下載。如果沒有,可以登陸電子稅務(wù)局里面查看
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老師,我們是銷售香菇的,然后中途有壞掉的,就做了資產(chǎn)減值損失,這種我們需要做一些什么資料來佐證,或者臺賬,有三千多塊錢,我們香菇一次銷售有幾十萬。,一年大概三四百萬,謝謝老師
歲月靜好老師
??|
提問時間:07/22 13:09
#稅務(wù)#
同這你好,香茹損失金額很小,不需要材料佐證,屬于合理損耗。
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