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2021年1月1日甲有限公司因日常經(jīng)營需要向銀行借款300000元,借款期限半年借款利率6%,合同約定按月支付利息(編制會計憑證)
bamboo老師
??|
提問時間:04/16 17:26
#事業(yè)單位#
您好 借:銀行存款 300000 貸:短期借款 300000
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2024小微企業(yè)所得稅5%,沒有減半了嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/14 20:20
#事業(yè)單位#
您好, 利潤300萬內(nèi)是按5%的
?閱讀? 2322
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事業(yè)單位工會需要發(fā)放福利,從零余額借款,會計科目是什么?還款時科目是什么?
木木老師
??|
提問時間:09/04 00:02
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計就直接是借應(yīng)付職工薪酬貸零余額賬戶用款額度。預(yù)算會計就直接是J事業(yè)支出貸資金結(jié)存。你這個借款只能是單獨在備查賬簿登記一下,會計上從分錄科目是沒辦法體現(xiàn)這款的。
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制造業(yè),一般納稅人,對方開過來的律師費的專票可以抵扣進項嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:09/13 22:45
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,是可以抵扣的,能
?閱讀? 2319
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老師你好,我想問下行政單位的預(yù)算會計,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)
王超老師
??|
提問時間:06/10 17:48
#事業(yè)單位#
你好 1將財政預(yù)算撥款收入和支出類科目中的財政撥款支出全部轉(zhuǎn)入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn);對于財政撥款中符合結(jié)余性質(zhì)的項目余額轉(zhuǎn)入財政撥款結(jié)余。 2對非財政撥款預(yù)算收入類的收入類科目進行分析,將其中專項資金收入和支出類科目中的非財政撥款專項支出轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),對于已經(jīng)完成的專項,如存在結(jié)余則轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余。 3將非專項的收入和支出統(tǒng)一轉(zhuǎn)入其他結(jié)余,結(jié)轉(zhuǎn)后其他結(jié)余如有余額,行政單位將余額轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余,事業(yè)單位將余額轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余分配。 4將經(jīng)營預(yù)算收支轉(zhuǎn)入經(jīng)營結(jié)余,如有余額轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余分配,如為虧損則不予結(jié)轉(zhuǎn)。 5當年非財政撥款結(jié)余分配如有余額,按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)提取專用基金的,轉(zhuǎn)入專用結(jié)余,余額轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余。 結(jié)轉(zhuǎn)完成后,結(jié)余類科目有:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款結(jié)余、非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余(虧損)。
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行政單位為所控制的公共基礎(chǔ)設(shè)施計提折舊796000元。寫出財務(wù)會計和預(yù)算會計的會計分錄
何萍香老師
??|
提問時間:04/29 17:25
#事業(yè)單位#
您好! 行政單位的固定資產(chǎn)折舊,財務(wù)會計,按照應(yīng)計提折舊金額,借記“業(yè)務(wù)活動費用”、“單位管理費用”、“經(jīng)營費用”、“加工物品”、“在建工程”等科目,貸記固定資產(chǎn)累計折舊。預(yù)算會計,計提折舊不做分錄
?閱讀? 2315
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請問下,事業(yè)單位去年一筆費用是專項支出,記入基本支出了,請問今年財務(wù)會計和預(yù)算會計的會計分錄怎么處理啊,謝謝
小小霞老師
??|
提問時間:03/18 10:58
#事業(yè)單位#
你好,稍等我這邊看一下發(fā)給你的呢
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老師這是啥意思呢?水利報不了
鄒剛得老師
??|
提問時間:04/07 20:24
#事業(yè)單位#
你好,這個提示是需要先申報了增值稅,再來申報水利基金。 而不是還沒有申報增值稅就直接申報 水利基金
?閱讀? 2313
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醫(yī)院向A公司購買服務(wù)和物品,但合同內(nèi)只約定了服務(wù)的價格,醫(yī)院按照發(fā)票內(nèi)容支付款項并做賬。請問醫(yī)院對物品的會計核算處理合理嗎
樸老師
??|
提問時間:02/29 14:37
#事業(yè)單位#
同學你好 這個可以的
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某行政單位向甲公司股買一批救災(zāi)物資,實際成本為為22600元,相應(yīng)款項通過財政直接支付方式支付。物資已驗收入庫。
易 老師
??|
提問時間:11/13 17:16
#事業(yè)單位#
同學您好,借:庫存物品,貸財政拔款收入 但借:業(yè)務(wù)活動支出,貸財政拔款預(yù)算收入
?閱讀? 2313
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幼兒園收幼兒保教費,伙食費,托管費,保教費收入入事業(yè)收入科目,伙食和托管都入其他應(yīng)付款科目,退費,開紅字發(fā)票,是沖減收入和其他應(yīng)付款等科目嗎?
宋生老師
??|
提問時間:09/18 10:24
#事業(yè)單位#
你好,是的,就是這樣了
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取得國有資產(chǎn)有償使用收入,開發(fā)票開6開頭編碼的發(fā)票么?
小鎖老師
??|
提問時間:04/16 23:02
#事業(yè)單位#
您好,對的,是這樣開具的這個
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老師 預(yù)付款 開收據(jù) 不開發(fā)票可以嗎?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/06 17:21
#事業(yè)單位#
你好,可以的呀,沒問題
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麻煩老師看一下這個更正憑證更得的有問題沒 更正完是不是影響了當年的損益 應(yīng)該怎么做
郭老師
??|
提問時間:02/01 16:36
#事業(yè)單位#
你好,是的,你把它放到以前年度盈余里面。
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事業(yè)單位上級補助收入和上級補助預(yù)算收入。某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 按照相關(guān)規(guī)定,確認一項上級補助收入,金額為35000元,款項尚未收到,該筆上級補助收入按要求應(yīng)當專門用于開展某項專業(yè)業(yè)務(wù)活動。數(shù)日后,收到了該項上級補助收入35000元,款項已存入開戶銀行。年末,“上級補助收入”科目的本年發(fā)生額為88600元,將其全額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目;“上級補助預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為77600元,其中,專項資金收入65500元,非專項資金收入12100元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。分財務(wù)會計和預(yù)算會計
樸老師
??|
提問時間:04/22 14:14
#事業(yè)單位#
同學你好 稍等我看看
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你好,我想請問1??我們單位基本戶收到行政單位和事業(yè)單位零余額賬戶轉(zhuǎn)到單位部分的五險一金費用,2??單位基本戶收到行政單位和事業(yè)單位工作人員個人部分(銀行代扣)五險一金費用和個人所得稅,3??基本戶支出單位部分、個人部分的五險一金費用和個人所得稅,請問這三筆業(yè)務(wù)的財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄怎么做?
小畢老師
??|
提問時間:01/11 11:08
#事業(yè)單位#
您好,正在為您解答
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公司讓員工購買了一臺電動車,但是賣家開給我們的發(fā)票抬頭是給個人,如何做賬能走對公報銷嘛
波德老師
??|
提問時間:08/29 22:27
#事業(yè)單位#
你好,報銷得開你們的發(fā)票,讓賣方換成你們公司的發(fā)票
?閱讀? 2301
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電腦重裝系統(tǒng),稅務(wù)UK數(shù)據(jù)忘記備用了。有什么影響嗎?
艷子老師
??|
提問時間:12/06 19:11
#事業(yè)單位#
同學,你好,UK可以修復(fù)發(fā)票的,沒影響的。
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某事業(yè)單位購入1305期國債2000份,面值100元,2年期,票面年利率5%,款項共計200000元,以銀行存款支付. 麻煩老師寫出會計分錄,謝謝。
朱朱老師
??|
提問時間:12/10 10:53
#事業(yè)單位#
您好 解答如下 借:長期投資----國債 200000 貸:銀行存款 20000
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老師你好,請問對于中轉(zhuǎn)倉的電商流程該如何做銷售收入以及銷售成本了(說是客戶在店鋪發(fā)出訂單,商家先從上游購買發(fā)到中轉(zhuǎn)倉,中轉(zhuǎn)倉撕掉單號,再從中轉(zhuǎn)倉重新發(fā)出)相當于是無貨源商家。
小鎖老師
??|
提問時間:09/27 22:42
#事業(yè)單位#
您好,這個的話,是不是平時都不開票啊,這個是
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單位銀行賬戶有一筆財政下?lián)艿馁Y金,2019年前單位可用于自身單位支出。2019年后,資金上繳回財政時,保留了這部分資金只用于代墊其他單位水電費(放在科目:其他應(yīng)收款,之后收回),不可用于自身支出。想請問:現(xiàn)在資金性質(zhì)變化了,預(yù)算會計需要做賬務(wù)處理,保留資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余嗎?如果需要,該如何處理?
樸老師
??|
提問時間:07/09 17:24
#事業(yè)單位#
這種情況下,預(yù)算會計需要做賬務(wù)處理來反映資金性質(zhì)的變化和保留資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 當資金上繳回財政時,應(yīng)按照規(guī)定進行賬務(wù)處理。由于之前該資金可用于自身單位支出,現(xiàn)在不可用于自身支出而只能用于代墊其他單位水電費,且放在“其他應(yīng)收款”科目,之后收回,可參考“關(guān)于歸墊資金的賬務(wù)處理”規(guī)定進行操作。 具體處理如下: 收到財政下?lián)苜Y金時,預(yù)算會計不做處理(假設(shè)之前收到資金時也未做預(yù)算會計處理)。 當用該資金代墊其他單位水電費時,按照墊付的資金金額,在預(yù)算會計中借記“事業(yè)支出”等科目,貸記“資金結(jié)存——貨幣資金”科目。 之后收回代墊的水電費,預(yù)算會計不做處理。 摘要可以寫“財政下?lián)苜Y金代墊水電費及收回的預(yù)算會計處理”等,具體根據(jù)實際情況詳細描述。
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工廠是做化工產(chǎn)品的,每批產(chǎn)品完成才能知道原材料的成本,工人工資是每個月6500,電費一個月用了2萬元,一個月生產(chǎn)了3批產(chǎn)品,這3批產(chǎn)品怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,老師給我這個分錄
大張老師
??|
提問時間:01/31 23:37
#事業(yè)單位#
你好! 電費:借:制造費用 貸:銀行 人工:借:制造費用 貸:銀行 原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 月末,借:生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用
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預(yù)提費用 某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)2020年9月收到省級科研項目經(jīng)費,按規(guī)定計提間接費用10000元。 (2)12月使用間接費4000元,款項通過銀行存款支付。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該行政單位編制有關(guān)的會計分錄。分財務(wù)會計和預(yù)算會計
樸老師
??|
提問時間:04/15 16:17
#事業(yè)單位#
一、財務(wù)會計分錄 1.2020年9月收到省級科研項目經(jīng)費,按規(guī)定計提間接費用10,000元 當事業(yè)單位收到科研項目經(jīng)費并計提間接費用時,需要記錄這一負債。 借:事業(yè)收入(或相關(guān)收入科目) 貸:預(yù)收賬款-間接費用 10,000 同時,計提間接費用作為費用類預(yù)提。 借:管理費用-間接費用 10,000 貸:應(yīng)付賬款-間接費用 10,000 這里假設(shè)間接費用被歸類為管理費用,具體科目可能根據(jù)事業(yè)單位的實際情況和會計準則有所不同。 1.12月使用間接費4,000元,款項通過銀行存款支付 當實際支付間接費用時,應(yīng)沖減之前的預(yù)提和應(yīng)付賬款。 借:應(yīng)付賬款-間接費用 4,000 貸:銀行存款 4,000 二、預(yù)算會計分錄 由于間接費用的計提和支付屬于事業(yè)單位的業(yè)務(wù)活動,并不直接涉及財政撥款收入或支出,因此預(yù)算會計通常不直接記錄這些交易。但是,如果間接費用的支付影響了預(yù)算內(nèi)的資金流動,預(yù)算會計可能需要記錄相關(guān)支出。 1.計提間接費用時(預(yù)算會計通常不做處理,因為只是計提,未實際支付) 2.支付間接費用時 如果間接費用的支付屬于預(yù)算內(nèi)的支出,預(yù)算會計需要記錄這一支出。 借:事業(yè)支出-間接費用 4,000 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 4,000
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會計能兼任固定資產(chǎn)管理嗎
小鎖老師
??|
提問時間:08/30 22:35
#事業(yè)單位#
您好,這個是可以的,不影響
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1、事業(yè)單位根據(jù)體制安排和本年事業(yè)收入的數(shù)額,經(jīng)計算,本年應(yīng)上繳上級單位款項200000元。事業(yè)單位通過銀行轉(zhuǎn)賬上繳了款項。 2、年末,將“上繳上級支出”科目本年發(fā)生額200000元轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余” 寫出財務(wù)會計和預(yù)算會計的會計分錄
樸老師
??|
提問時間:04/29 16:56
#事業(yè)單位#
財務(wù)會計的會計分錄 上繳上級單位款項 當事業(yè)單位計算并確認應(yīng)上繳上級單位的款項時: 借:上繳上級支出 200,000元 貸:銀行存款 200,000元 此分錄反映了事業(yè)單位通過銀行轉(zhuǎn)賬上繳給上級單位的款項,并同時增加了上繳上級支出。 年末將“上繳上級支出”轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余” 年末,事業(yè)單位需要將“上繳上級支出”科目本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余”科目: 借:其他結(jié)余 200,000元 貸:上繳上級支出 200,000元 此分錄將本年的上繳上級支出從支出類科目轉(zhuǎn)移到結(jié)余類科目,以反映事業(yè)單位的年度財務(wù)結(jié)果。 預(yù)算會計的會計分錄 上繳上級單位款項 在預(yù)算會計中,上繳上級單位款項的記錄通常與財務(wù)會計相同,因為預(yù)算會計也關(guān)注資金的流動和支出: 借:上繳上級支出 200,000元 貸:資金結(jié)存/銀行存款 200,000元 這里,資金結(jié)存/銀行存款代表了預(yù)算資金的實際減少。 年末將“上繳上級支出”轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余” 在預(yù)算會計中,年末同樣需要將“上繳上級支出”科目本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余”科目: 借:其他結(jié)余 200,000元 貸:上繳上級支出 200,000元
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個體工商戶,是個小餐館,收款碼是經(jīng)營者個人的賬戶,是不是得用營業(yè)執(zhí)照開戶后辦收款碼
提莫老師
??|
提問時間:07/09 09:26
#事業(yè)單位#
你好,是的,你的理解是正確的
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老師好!教師節(jié)福利記什么科目
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/12 15:43
#事業(yè)單位#
您好,計入管理費用-福利費就可以
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醫(yī)院為病人墊付的住院費上級醫(yī)保部門撥款時給了一部分,問剩余部分不給了當期怎么記賬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:08/30 11:58
#事業(yè)單位#
那個轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出-壞賬損失
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資料:某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)經(jīng)批準對外出售一項固定資產(chǎn),該項固定資產(chǎn)的賬面余額為45000元,已計提折舊 33000元,賬面價值為12000元。所得價款15500元存入銀行,稅費3000元以銀行存 款支付,按照規(guī)定,處置凈收入應(yīng)當上繳財政國庫。 (2)以銀行存款將取得的固定資產(chǎn)處置凈收入12500元上繳財政國庫。 (3)在開展業(yè)務(wù)活動中收到一筆應(yīng)繳財政專戶的事業(yè)收入66300元,款項已存入開戶銀行。 (4)將收到的應(yīng)繳財政專戶的事業(yè)收入66300元上繳財政專戶。 要求根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。會計分錄分財務(wù)會計和預(yù)算會計
樸老師
??|
提問時間:04/15 16:09
#事業(yè)單位#
(1)經(jīng)批準對外出售一項固定資產(chǎn) 財務(wù)會計分錄: 借:銀行存款 15,500 累計折舊 33,000 資產(chǎn)處置損益 3,000 貸:固定資產(chǎn) 45,000 應(yīng)繳財政款 12,500 預(yù)算會計分錄(因資金不涉及財政撥款,預(yù)算會計不做處理): (此處不涉及預(yù)算會計分錄,因為資金流動沒有涉及財政撥款或預(yù)算內(nèi)資金) (2)以銀行存款將取得的固定資產(chǎn)處置凈收入上繳財政國庫 財務(wù)會計分錄: 借:應(yīng)繳財政款 12,500 貸:銀行存款 12,500 預(yù)算會計分錄: (不涉及預(yù)算會計分錄,因為該款項屬于應(yīng)繳財政款,不形成預(yù)算收入) (3)收到應(yīng)繳財政專戶的事業(yè)收入 財務(wù)會計分錄: 借:銀行存款 66,300 貸:應(yīng)繳財政專戶款 66,300 預(yù)算會計分錄: (不涉及預(yù)算會計分錄,因為該款項屬于應(yīng)繳財政專戶款,不形成預(yù)算收入) (4)將收到的應(yīng)繳財政專戶的事業(yè)收入上繳財政專戶 財務(wù)會計分錄: 借:應(yīng)繳財政專戶款 66,300 貸:銀行存款 66,300 預(yù)算會計分錄: (不涉及預(yù)算會計分錄,因為該款項屬于應(yīng)繳財政專戶款,不形成預(yù)算收入)
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醫(yī)院從農(nóng)民收購中藥材只能是代扣發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時間:09/04 11:08
#事業(yè)單位#
農(nóng)民是個人,可以開收購發(fā)票
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