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房地產(chǎn)企業(yè)在做土增稅清算的時(shí)候,普通住宅、非普通住宅、車庫門市等要分別計(jì)算繳納土增稅嗎?可不可以把非普通住宅、車庫門市合并到一起計(jì)算繳納土增稅?普通住宅和非普通住宅按多少面積區(qū)分?
木木老師
??|
提問時(shí)間:08/20 13:53
#事業(yè)單位#
1,是呢 2,他是這樣的,因?yàn)槟悴煌哪莻€(gè)銷售的品種,它的銷售單價(jià)是不一樣的,還有就是你在算出那個(gè)扣除成本的時(shí)候,是按照可售面積來分?jǐn)偟?,所以說這里一般是分別計(jì)算的。 3,這個(gè)按你的可售面積來進(jìn)行區(qū)分。
?閱讀? 2321
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制造業(yè),一般納稅人,對(duì)方開過來的律師費(fèi)的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:09/13 22:45
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,是可以抵扣的,能
?閱讀? 2316
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2024小微企業(yè)所得稅5%,沒有減半了嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/14 20:20
#事業(yè)單位#
您好, 利潤300萬內(nèi)是按5%的
?閱讀? 2315
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老師這是啥意思呢?水利報(bào)不了
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/07 20:24
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)提示是需要先申報(bào)了增值稅,再來申報(bào)水利基金。 而不是還沒有申報(bào)增值稅就直接申報(bào) 水利基金
?閱讀? 2313
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請(qǐng)問下,事業(yè)單位去年一筆費(fèi)用是專項(xiàng)支出,記入基本支出了,請(qǐng)問今年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理啊,謝謝
小小霞老師
??|
提問時(shí)間:03/18 10:58
#事業(yè)單位#
你好,稍等我這邊看一下發(fā)給你的呢
?閱讀? 2311
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某行政單位向甲公司股買一批救災(zāi)物資,實(shí)際成本為為22600元,相應(yīng)款項(xiàng)通過財(cái)政直接支付方式支付。物資已驗(yàn)收入庫。
易 老師
??|
提問時(shí)間:11/13 17:16
#事業(yè)單位#
同學(xué)您好,借:庫存物品,貸財(cái)政拔款收入 但借:業(yè)務(wù)活動(dòng)支出,貸財(cái)政拔款預(yù)算收入
?閱讀? 2311
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幼兒園收幼兒保教費(fèi),伙食費(fèi),托管費(fèi),保教費(fèi)收入入事業(yè)收入科目,伙食和托管都入其他應(yīng)付款科目,退費(fèi),開紅字發(fā)票,是沖減收入和其他應(yīng)付款等科目嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:09/18 10:24
#事業(yè)單位#
你好,是的,就是這樣了
?閱讀? 2310
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麻煩老師看一下這個(gè)更正憑證更得的有問題沒 更正完是不是影響了當(dāng)年的損益 應(yīng)該怎么做
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/01 16:36
#事業(yè)單位#
你好,是的,你把它放到以前年度盈余里面。
?閱讀? 2310
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老師 預(yù)付款 開收據(jù) 不開發(fā)票可以嗎?
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/06 17:21
#事業(yè)單位#
你好,可以的呀,沒問題
?閱讀? 2309
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取得國有資產(chǎn)有償使用收入,開發(fā)票開6開頭編碼的發(fā)票么?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:04/16 23:02
#事業(yè)單位#
您好,對(duì)的,是這樣開具的這個(gè)
?閱讀? 2308
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事業(yè)單位工會(huì)需要發(fā)放福利,從零余額借款,會(huì)計(jì)科目是什么?還款時(shí)科目是什么?
木木老師
??|
提問時(shí)間:09/04 00:02
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)就直接是借應(yīng)付職工薪酬貸零余額賬戶用款額度。預(yù)算會(huì)計(jì)就直接是J事業(yè)支出貸資金結(jié)存。你這個(gè)借款只能是單獨(dú)在備查賬簿登記一下,會(huì)計(jì)上從分錄科目是沒辦法體現(xiàn)這款的。
?閱讀? 2304
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事業(yè)單位上級(jí)補(bǔ)助收入和上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入。某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 按照相關(guān)規(guī)定,確認(rèn)一項(xiàng)上級(jí)補(bǔ)助收入,金額為35000元,款項(xiàng)尚未收到,該筆上級(jí)補(bǔ)助收入按要求應(yīng)當(dāng)專門用于開展某項(xiàng)專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)。數(shù)日后,收到了該項(xiàng)上級(jí)補(bǔ)助收入35000元,款項(xiàng)已存入開戶銀行。年末,“上級(jí)補(bǔ)助收入”科目的本年發(fā)生額為88600元,將其全額轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目;“上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為77600元,其中,專項(xiàng)資金收入65500元,非專項(xiàng)資金收入12100元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/22 14:14
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 稍等我看看
?閱讀? 2302
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醫(yī)院向A公司購買服務(wù)和物品,但合同內(nèi)只約定了服務(wù)的價(jià)格,醫(yī)院按照發(fā)票內(nèi)容支付款項(xiàng)并做賬。請(qǐng)問醫(yī)院對(duì)物品的會(huì)計(jì)核算處理合理嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/29 14:37
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
?閱讀? 2302
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你好,我想請(qǐng)問1??我們單位基本戶收到行政單位和事業(yè)單位零余額賬戶轉(zhuǎn)到單位部分的五險(xiǎn)一金費(fèi)用,2??單位基本戶收到行政單位和事業(yè)單位工作人員個(gè)人部分(銀行代扣)五險(xiǎn)一金費(fèi)用和個(gè)人所得稅,3??基本戶支出單位部分、個(gè)人部分的五險(xiǎn)一金費(fèi)用和個(gè)人所得稅,請(qǐng)問這三筆業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小畢老師
??|
提問時(shí)間:01/11 11:08
#事業(yè)單位#
您好,正在為您解答
?閱讀? 2302
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老師你好,我想問下行政單位的預(yù)算會(huì)計(jì),年底如何結(jié)轉(zhuǎn)
王超老師
??|
提問時(shí)間:06/10 17:48
#事業(yè)單位#
你好 1將財(cái)政預(yù)算撥款收入和支出類科目中的財(cái)政撥款支出全部轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn);對(duì)于財(cái)政撥款中符合結(jié)余性質(zhì)的項(xiàng)目余額轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)余。 2對(duì)非財(cái)政撥款預(yù)算收入類的收入類科目進(jìn)行分析,將其中專項(xiàng)資金收入和支出類科目中的非財(cái)政撥款專項(xiàng)支出轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)于已經(jīng)完成的專項(xiàng),如存在結(jié)余則轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余。 3將非專項(xiàng)的收入和支出統(tǒng)一轉(zhuǎn)入其他結(jié)余,結(jié)轉(zhuǎn)后其他結(jié)余如有余額,行政單位將余額轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余,事業(yè)單位將余額轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余分配。 4將經(jīng)營預(yù)算收支轉(zhuǎn)入經(jīng)營結(jié)余,如有余額轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余分配,如為虧損則不予結(jié)轉(zhuǎn)。 5當(dāng)年非財(cái)政撥款結(jié)余分配如有余額,按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)提取專用基金的,轉(zhuǎn)入專用結(jié)余,余額轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余。 結(jié)轉(zhuǎn)完成后,結(jié)余類科目有:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余(虧損)。
?閱讀? 2301
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行政單位為所控制的公共基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)提折舊796000元。寫出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄
何萍香老師
??|
提問時(shí)間:04/29 17:25
#事業(yè)單位#
您好! 行政單位的固定資產(chǎn)折舊,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),按照應(yīng)計(jì)提折舊金額,借記“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”、“單位管理費(fèi)用”、“經(jīng)營費(fèi)用”、“加工物品”、“在建工程”等科目,貸記固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。預(yù)算會(huì)計(jì),計(jì)提折舊不做分錄
?閱讀? 2299
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老師你好,請(qǐng)問對(duì)于中轉(zhuǎn)倉的電商流程該如何做銷售收入以及銷售成本了(說是客戶在店鋪發(fā)出訂單,商家先從上游購買發(fā)到中轉(zhuǎn)倉,中轉(zhuǎn)倉撕掉單號(hào),再從中轉(zhuǎn)倉重新發(fā)出)相當(dāng)于是無貨源商家。
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:09/27 22:42
#事業(yè)單位#
您好,這個(gè)的話,是不是平時(shí)都不開票啊,這個(gè)是
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工廠是做化工產(chǎn)品的,每批產(chǎn)品完成才能知道原材料的成本,工人工資是每個(gè)月6500,電費(fèi)一個(gè)月用了2萬元,一個(gè)月生產(chǎn)了3批產(chǎn)品,這3批產(chǎn)品怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,老師給我這個(gè)分錄
大張老師
??|
提問時(shí)間:01/31 23:37
#事業(yè)單位#
你好! 電費(fèi):借:制造費(fèi)用 貸:銀行 人工:借:制造費(fèi)用 貸:銀行 原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 月末,借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用
?閱讀? 2293
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老師好!教師節(jié)福利記什么科目
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:09/12 15:43
#事業(yè)單位#
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)就可以
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單位銀行賬戶有一筆財(cái)政下?lián)艿馁Y金,2019年前單位可用于自身單位支出。2019年后,資金上繳回財(cái)政時(shí),保留了這部分資金只用于代墊其他單位水電費(fèi)(放在科目:其他應(yīng)收款,之后收回),不可用于自身支出。想請(qǐng)問:現(xiàn)在資金性質(zhì)變化了,預(yù)算會(huì)計(jì)需要做賬務(wù)處理,保留資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余嗎?如果需要,該如何處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/09 17:24
#事業(yè)單位#
這種情況下,預(yù)算會(huì)計(jì)需要做賬務(wù)處理來反映資金性質(zhì)的變化和保留資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 當(dāng)資金上繳回財(cái)政時(shí),應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。由于之前該資金可用于自身單位支出,現(xiàn)在不可用于自身支出而只能用于代墊其他單位水電費(fèi),且放在“其他應(yīng)收款”科目,之后收回,可參考“關(guān)于歸墊資金的賬務(wù)處理”規(guī)定進(jìn)行操作。 具體處理如下: 收到財(cái)政下?lián)苜Y金時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理(假設(shè)之前收到資金時(shí)也未做預(yù)算會(huì)計(jì)處理)。 當(dāng)用該資金代墊其他單位水電費(fèi)時(shí),按照墊付的資金金額,在預(yù)算會(huì)計(jì)中借記“事業(yè)支出”等科目,貸記“資金結(jié)存——貨幣資金”科目。 之后收回代墊的水電費(fèi),預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理。 摘要可以寫“財(cái)政下?lián)苜Y金代墊水電費(fèi)及收回的預(yù)算會(huì)計(jì)處理”等,具體根據(jù)實(shí)際情況詳細(xì)描述。
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公司讓員工購買了一臺(tái)電動(dòng)車,但是賣家開給我們的發(fā)票抬頭是給個(gè)人,如何做賬能走對(duì)公報(bào)銷嘛
波德老師
??|
提問時(shí)間:08/29 22:27
#事業(yè)單位#
你好,報(bào)銷得開你們的發(fā)票,讓賣方換成你們公司的發(fā)票
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個(gè)體工商戶,是個(gè)小餐館,收款碼是經(jīng)營者個(gè)人的賬戶,是不是得用營業(yè)執(zhí)照開戶后辦收款碼
提莫老師
??|
提問時(shí)間:07/09 09:26
#事業(yè)單位#
你好,是的,你的理解是正確的
?閱讀? 2289
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電腦重裝系統(tǒng),稅務(wù)UK數(shù)據(jù)忘記備用了。有什么影響嗎?
艷子老師
??|
提問時(shí)間:12/06 19:11
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好,UK可以修復(fù)發(fā)票的,沒影響的。
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1、事業(yè)單位根據(jù)體制安排和本年事業(yè)收入的數(shù)額,經(jīng)計(jì)算,本年應(yīng)上繳上級(jí)單位款項(xiàng)200000元。事業(yè)單位通過銀行轉(zhuǎn)賬上繳了款項(xiàng)。 2、年末,將“上繳上級(jí)支出”科目本年發(fā)生額200000元轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余” 寫出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/29 16:56
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄 上繳上級(jí)單位款項(xiàng) 當(dāng)事業(yè)單位計(jì)算并確認(rèn)應(yīng)上繳上級(jí)單位的款項(xiàng)時(shí): 借:上繳上級(jí)支出 200,000元 貸:銀行存款 200,000元 此分錄反映了事業(yè)單位通過銀行轉(zhuǎn)賬上繳給上級(jí)單位的款項(xiàng),并同時(shí)增加了上繳上級(jí)支出。 年末將“上繳上級(jí)支出”轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余” 年末,事業(yè)單位需要將“上繳上級(jí)支出”科目本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余”科目: 借:其他結(jié)余 200,000元 貸:上繳上級(jí)支出 200,000元 此分錄將本年的上繳上級(jí)支出從支出類科目轉(zhuǎn)移到結(jié)余類科目,以反映事業(yè)單位的年度財(cái)務(wù)結(jié)果。 預(yù)算會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄 上繳上級(jí)單位款項(xiàng) 在預(yù)算會(huì)計(jì)中,上繳上級(jí)單位款項(xiàng)的記錄通常與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相同,因?yàn)轭A(yù)算會(huì)計(jì)也關(guān)注資金的流動(dòng)和支出: 借:上繳上級(jí)支出 200,000元 貸:資金結(jié)存/銀行存款 200,000元 這里,資金結(jié)存/銀行存款代表了預(yù)算資金的實(shí)際減少。 年末將“上繳上級(jí)支出”轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余” 在預(yù)算會(huì)計(jì)中,年末同樣需要將“上繳上級(jí)支出”科目本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“其他結(jié)余”科目: 借:其他結(jié)余 200,000元 貸:上繳上級(jí)支出 200,000元
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老師請(qǐng)問企業(yè)所得稅對(duì)小微企業(yè)有優(yōu)惠政策嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/07 19:52
#事業(yè)單位#
您好, 有的,利潤300W內(nèi)按5%
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資料:某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)外出售一項(xiàng)固定資產(chǎn),該項(xiàng)固定資產(chǎn)的賬面余額為45000元,已計(jì)提折舊 33000元,賬面價(jià)值為12000元。所得價(jià)款15500元存入銀行,稅費(fèi)3000元以銀行存 款支付,按照規(guī)定,處置凈收入應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政國庫。 (2)以銀行存款將取得的固定資產(chǎn)處置凈收入12500元上繳財(cái)政國庫。 (3)在開展業(yè)務(wù)活動(dòng)中收到一筆應(yīng)繳財(cái)政專戶的事業(yè)收入66300元,款項(xiàng)已存入開戶銀行。 (4)將收到的應(yīng)繳財(cái)政專戶的事業(yè)收入66300元上繳財(cái)政專戶。 要求根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。會(huì)計(jì)分錄分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/15 16:09
#事業(yè)單位#
(1)經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)外出售一項(xiàng)固定資產(chǎn) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 15,500 累計(jì)折舊 33,000 資產(chǎn)處置損益 3,000 貸:固定資產(chǎn) 45,000 應(yīng)繳財(cái)政款 12,500 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(因資金不涉及財(cái)政撥款,預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理): (此處不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)橘Y金流動(dòng)沒有涉及財(cái)政撥款或預(yù)算內(nèi)資金) (2)以銀行存款將取得的固定資產(chǎn)處置凈收入上繳財(cái)政國庫 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)繳財(cái)政款 12,500 貸:銀行存款 12,500 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: (不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)樵摽铐?xiàng)屬于應(yīng)繳財(cái)政款,不形成預(yù)算收入) (3)收到應(yīng)繳財(cái)政專戶的事業(yè)收入 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 66,300 貸:應(yīng)繳財(cái)政專戶款 66,300 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: (不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)樵摽铐?xiàng)屬于應(yīng)繳財(cái)政專戶款,不形成預(yù)算收入) (4)將收到的應(yīng)繳財(cái)政專戶的事業(yè)收入上繳財(cái)政專戶 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)繳財(cái)政專戶款 66,300 貸:銀行存款 66,300 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: (不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)樵摽铐?xiàng)屬于應(yīng)繳財(cái)政專戶款,不形成預(yù)算收入)
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某事業(yè)單位購入1305期國債2000份,面值100元,2年期,票面年利率5%,款項(xiàng)共計(jì)200000元,以銀行存款支付. 麻煩老師寫出會(huì)計(jì)分錄,謝謝。
朱朱老師
??|
提問時(shí)間:12/10 10:53
#事業(yè)單位#
您好 解答如下 借:長期投資----國債 200000 貸:銀行存款 20000
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醫(yī)院為病人墊付的住院費(fèi)上級(jí)醫(yī)保部門撥款時(shí)給了一部分,問剩余部分不給了當(dāng)期怎么記賬?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:08/30 11:58
#事業(yè)單位#
那個(gè)轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出-壞賬損失
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律師費(fèi)用可以開專票嗎?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:09/13 13:55
#事業(yè)單位#
可以,提供專業(yè)服務(wù)的律師開具的是增值稅專用發(fā)票。
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醫(yī)院從農(nóng)民收購中藥材只能是代扣發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:09/04 11:08
#事業(yè)單位#
農(nóng)民是個(gè)人,可以開收購發(fā)票
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