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財(cái)務(wù)軟件
Excel
老師好!請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件中1月-3月賬做完,已過(guò)賬,發(fā)現(xiàn)1月有張憑證金額不對(duì),應(yīng)該怎么辦?反結(jié)賬,怎么結(jié)?謝謝!
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 14:06
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,一般會(huì)有個(gè)期末結(jié)賬,在里面選反結(jié)賬,然后把賬都反了 之后把錯(cuò)誤的憑證反記賬 反審核,修改后,把損益重新結(jié)轉(zhuǎn)?;蛘邉h除之前的額損益憑證重新結(jié)轉(zhuǎn),再結(jié)賬就可以了
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4S店,采用“銀行商業(yè)匯票”比如起票100萬(wàn),我司打款10%也就是10萬(wàn)元,然后得到100萬(wàn)的匯票在系統(tǒng)下單訂車,車到店,監(jiān)管就收走行駛證,客戶買車了 我們?cè)俅蚩?0%的款,他們?cè)倌米C給我們,這個(gè)過(guò)程分錄分別怎么做
沈潔老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 14:57
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,可以參考以下分錄: 支付10萬(wàn)時(shí),借:短期借款10 貸:銀行存款10 收到商業(yè)匯票,借:應(yīng)收票據(jù)100 貸:短期借款100 支付90萬(wàn)時(shí),借:短期借款90 貸:銀行存款90
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老師 請(qǐng)問(wèn)記賬憑證上的余額和科目余額表上余額不一致有影響嗎 科目余額表和銀行賬戶余額是一致的
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 12:33
#財(cái)務(wù)軟件#
你好!主要看科目余額表金額,記賬憑證余額有時(shí)是不準(zhǔn)確的
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快賬軟件修復(fù),數(shù)據(jù)不對(duì)
meizi老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 18:07
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,在快賬頁(yè)面-找客服遠(yuǎn)程給你看看
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老師,你好,手工賬過(guò)渡到軟件做賬具體該怎么錄入系統(tǒng)呢,不太懂,希望回復(fù)詳細(xì)一些,謝謝啦
易 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/03 13:02
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)您好,你是要在財(cái)務(wù)軟件中新建帳套嗎? 手工做的話,是新開(kāi)的公司嗎?新開(kāi)的直接一筆筆記就可以了啊,再把這個(gè)做到財(cái)務(wù)軟件中。不過(guò)財(cái)務(wù)軟件中要新建帳套,把帳套號(hào)啊 名稱啊之類的,還有一些選項(xiàng) ,你根據(jù)公司實(shí)際情況按照提示一步步走就可以了。然后啟用帳套,就可以記賬了。 要是不是新開(kāi)的公司的話,得把各個(gè)科目的余額整明白了,新建帳套后有個(gè)期初余額錄入,可以在那里填數(shù)據(jù),但是要試算平衡了才行。
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請(qǐng)問(wèn)一下老師,錄入憑證怎么添加多一列進(jìn)去?如這個(gè)圖片,人家添加數(shù)量這一列進(jìn)去了
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 15:02
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,能看一下您的截圖么,我認(rèn)為是人家用的數(shù)量金額式
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老師您好,快賬軟件的賬套需要怎樣導(dǎo)出
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 09:06
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,在快賬的官網(wǎng)咨詢快賬客服。
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東南公司生產(chǎn)甲,乙兩種產(chǎn)品,設(shè)有一個(gè)基本生產(chǎn)車間,兩個(gè)輔助車間,資料如下:
晏昌嬋老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/31 14:46
#財(cái)務(wù)軟件#
稍等一下,手寫拍照給你
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你好,公司是租的裝修費(fèi)花了幾萬(wàn),電纜電線花了幾萬(wàn),做賬時(shí)候直接記到管理費(fèi)用貸銀行存款了,發(fā)票還沒(méi)到已經(jīng)付款了一大部分了,發(fā)票到了需要怎么做賬。那是不是做了,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在需要怎么更正。如果是內(nèi)賬可不可以直接記 借管理 貸銀行。請(qǐng)明細(xì)說(shuō)明做賬分錄謝謝
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/25 09:43
#財(cái)務(wù)軟件#
內(nèi)賬這樣可以這樣處理的那張沒(méi)有發(fā)票也行。
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請(qǐng)問(wèn)云南省電子稅務(wù)局登錄不進(jìn)去,試了好多瀏覽器都提示更正密碼,公司太多了,有什么辦法解決
一鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/13 17:19
#財(cái)務(wù)軟件#
沒(méi)法子,只有去稅局重置密碼了
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你好,員工報(bào)銷為什么可以用借其他應(yīng)付款明細(xì)未報(bào)銷,貸銀行存款已經(jīng)支付了,怎么不用管理費(fèi)用貸銀行存款,是不是為了減少成本之類,還是怎么樣
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 20:54
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)的話,是為了減少成本的,這個(gè)主要是
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這些答案是不對(duì)的亂序了,請(qǐng)老師幫我做一下,這個(gè)是審計(jì)專業(yè)的
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/18 11:17
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,我給你做,請(qǐng)稍等
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老師,用友T3暢捷通報(bào)表有問(wèn)題,可以幫忙調(diào)一下嗎
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 08:55
#財(cái)務(wù)軟件#
你好?報(bào)表公式有問(wèn)題嗎?資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表?客服沒(méi)有預(yù)制好報(bào)表嗎?
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對(duì)方想給我掃二維碼開(kāi)發(fā)票,單位二維碼在哪下載
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 13:15
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是要花錢的或用這個(gè)免費(fèi),但諾諾也要錢 諾諾極速開(kāi)票官網(wǎng)里免費(fèi)申請(qǐng)一個(gè)商家開(kāi)票二維碼,他們一般三個(gè)工作日就會(huì)寄出的。
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新公司,第一季度有應(yīng)付職工薪酬,但是賬上沒(méi)有錢,第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表怎么做呢。資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/18 13:56
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 沒(méi)有錢,不支付可以的
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金蝶迷你版的資產(chǎn)負(fù)債表要怎么添加科目呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 14:24
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)你問(wèn)一下金蝶客服,這個(gè)要開(kāi)發(fā)人員去做。
?閱讀? 4103
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0基礎(chǔ)小白開(kāi)始怎么學(xué)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 14:29
#財(cái)務(wù)軟件#
只有跟著學(xué)堂的老師講課學(xué)了,沒(méi)其他辦法
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老師你好,我們公司做中介的,公司發(fā)出去給別人的傭金,但她又不是公司的員工,要申報(bào)個(gè)稅嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 20:14
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,要的,他還要給發(fā)票,這是勞務(wù)性質(zhì)的,申報(bào)是勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅
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用友如果把這個(gè)備份恢復(fù)到這個(gè)系統(tǒng)管理里面,這個(gè)賬是之前財(cái)總做的 ,現(xiàn)在這個(gè)電腦給我用了,只能看到1月2月的賬,看不到3月的,好像要操作一下系統(tǒng)管理 導(dǎo)入 才能看到,現(xiàn)在我不懂怎么導(dǎo)入
空中的酒杯
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/24 18:13
#財(cái)務(wù)軟件#
要登陸之前的財(cái)務(wù)做的賬,然后導(dǎo)出,再?gòu)膸ぬ滋帉?dǎo)入就行了。
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老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版是做完憑證后先點(diǎn)擊過(guò)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后點(diǎn)擊過(guò)賬和期末結(jié)賬嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:08/06 17:08
#財(cái)務(wù)軟件#
在金蝶標(biāo)準(zhǔn)版中一般的基本流程是做完憑證后先點(diǎn)擊過(guò)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再次點(diǎn)擊過(guò)賬(結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的那張憑證過(guò)賬),最后是期末結(jié)賬,以下是對(duì)這個(gè)流程步驟的一些解釋: 憑證過(guò)賬: 將已經(jīng)編制完成并審核(如果設(shè)置了審核流程)的日常憑證逐筆登記到賬簿體系中,過(guò)賬后賬表等可以查詢到這些憑證對(duì)應(yīng)的賬務(wù)數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表等報(bào)表的一些數(shù)據(jù)也會(huì)基于過(guò)賬后的憑證數(shù)據(jù)來(lái)生成(但此時(shí)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)等還不準(zhǔn)確,因?yàn)檫€沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益等調(diào)整)。 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 企業(yè)經(jīng)營(yíng)中收入和成本費(fèi)用等要在期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),將損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”科目,以得出當(dāng)期的利潤(rùn)情況等。這一步生成一張(或多張,如果有多種結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置等情況)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。 再次過(guò)賬: 因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)損益形成了新的憑證,所以要對(duì)這張新生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證進(jìn)行過(guò)賬操作,讓它的數(shù)據(jù)更新到賬簿體系中,確保賬簿體系中包含了完整的本期所有經(jīng)過(guò)確認(rèn)(過(guò)賬)的憑證數(shù)據(jù)。 期末結(jié)賬: 意味著本期所有的業(yè)務(wù)核算完成,關(guān)閉本期的賬務(wù)系統(tǒng),同時(shí)將期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期作為下期的期初數(shù)據(jù)。結(jié)賬后不能再對(duì)本期進(jìn)行憑證錄入、過(guò)賬等常規(guī)操作(除非進(jìn)行反結(jié)賬操作),然后進(jìn)入到下一個(gè)會(huì)計(jì)期間繼續(xù)賬務(wù)處理。 需要注意以下幾點(diǎn): 1.如果在憑證過(guò)賬過(guò)程中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤憑證等情況,可能需要反過(guò)賬、修改憑證后重新過(guò)賬等。 2.結(jié)轉(zhuǎn)損益前確保之前的憑證都已經(jīng)正確過(guò)賬完畢并且業(yè)務(wù)完整,如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)有遺漏業(yè)務(wù)或憑證錯(cuò)誤在結(jié)賬后處理起來(lái)相對(duì)麻煩。 3.期末結(jié)賬前建議做好賬套備份等工作,防止意外情況導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失等問(wèn)題。
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銀行存款下面不設(shè)二級(jí)明細(xì)可以嗎?剛開(kāi)始做賬
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 16:37
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,可以設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目,這樣核算清楚
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金蝶k3有幾個(gè)版本,比如,標(biāo)準(zhǔn)版,專業(yè)版,類似這樣的分類有嗎,還是就是按模塊分總賬模塊,采購(gòu)模塊,人力資源模塊等等,他是云端的嘛?還是電腦上安裝的,沒(méi)有安裝電腦上不能用的那種,是一次性收費(fèi)的還是按年收費(fèi)的,有好用嗎,上手容易嗎
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 06:28
#財(cái)務(wù)軟件#
您好 是按模塊分總賬模塊,采購(gòu)模塊,人力資源模塊等等 標(biāo)準(zhǔn)版以上都屬于網(wǎng)絡(luò)版 但是也要看你是否購(gòu)買了遠(yuǎn)程連接,才能進(jìn)行遠(yuǎn)程。 一次性購(gòu)買軟件使用權(quán) 按年收取服務(wù)費(fèi) 購(gòu)買后 軟件公司會(huì)服務(wù)輔導(dǎo)操作 不難
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金蝶k3有幾個(gè)版本,比如,標(biāo)準(zhǔn)版,專業(yè)版,類似這樣的分類有嗎,還是就是按模塊分總賬模塊,采購(gòu)模塊,人力資源模塊等等,他是云端的嘛?還是電腦上安裝的,沒(méi)有安裝電腦上不能用的那種,是一次性收費(fèi)的還是按年收費(fèi)的,
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 06:23
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,是有很多版本的,每個(gè)版本也有多個(gè)模板,有云端可以在家里操作的,不用買服務(wù)器,一般是年付費(fèi),因?yàn)樾枰蟹?wù),千萬(wàn)別買盜版,我的前任財(cái)務(wù)就是用的盜版,現(xiàn)在都打不開(kāi)以前的賬套了。
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這一個(gè)月開(kāi)了不含稅33663.37元,稅額是336.63,都是普通發(fā)票1個(gè)點(diǎn)的,我這個(gè)月應(yīng)交增值稅多少錢?沒(méi)法做記賬憑證了……怎么算這個(gè),謝謝老師,麻煩你了
朱立老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/26 21:49
#財(cái)務(wù)軟件#
你好 應(yīng)交增值稅336.63 季度不超30萬(wàn) 增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
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金蝶軟件旗艦版計(jì)提折舊憑證如何刪除
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/07 13:11
#財(cái)務(wù)軟件#
在總賬里面的憑證管理,是刪除不了固定資產(chǎn)生成的憑證。 必須在固定資產(chǎn)模塊中,憑證管理里面的序時(shí)薄才能刪除;打開(kāi)金蝶軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)處理-憑證管理,打開(kāi)這個(gè)界面,再在這個(gè)憑證管理這個(gè)界面,打開(kāi)序時(shí)薄,這時(shí)查到的憑證就是你固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的憑證。
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用友暢捷通軟件,往來(lái)之前用了輔助核算,并且有余額,現(xiàn)在可以不用輔助核算嗎,輔助明細(xì)賬怎么查,可以設(shè)置成錄憑證的時(shí)候可以顯示對(duì)應(yīng)科目余額嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 17:45
#財(cái)務(wù)軟件#
...
?閱讀? 4036
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)銀行結(jié)息怎么賬務(wù)處理?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/17 14:58
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 借銀行 借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù)
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9243209 重置密碼,轉(zhuǎn)快賬
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/03 10:59
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你要聯(lián)系快賬的客服
?閱讀? 4035
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老師,你好呀,發(fā)票數(shù)據(jù)整理倒入對(duì)賬系統(tǒng)怎么操作呢 ?
薇老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/27 23:56
#財(cái)務(wù)軟件#
您好, 數(shù)據(jù)整理 1.收集發(fā)票數(shù)據(jù):首先需要收集所有相關(guān)的發(fā)票數(shù)據(jù),無(wú)論是紙質(zhì)發(fā)票還是電子發(fā)票。 2.數(shù)據(jù)核對(duì):檢查發(fā)票上的信息是否完整,包括發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、金額、購(gòu)買方和銷售方信息等是否準(zhǔn)確無(wú)誤。 3.格式統(tǒng)一:將所有發(fā)票信息統(tǒng)一格式,以便于導(dǎo)入對(duì)賬系統(tǒng)。如果是紙質(zhì)發(fā)票,可能需要通過(guò)掃描和OCR技術(shù)轉(zhuǎn)換成電子數(shù)據(jù)。 4.數(shù)據(jù)清理:去除重復(fù)記錄,修正識(shí)別錯(cuò)誤,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
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請(qǐng)問(wèn)各位老師,學(xué)校會(huì)計(jì)做賬的用友GRP- U8可以在兩個(gè)憑證之間插入一個(gè)憑證嗎?應(yīng)該如何插入
姜再斌 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/10 13:33
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,不能再現(xiàn)有憑證之間插入憑證,只能是先在兩個(gè)憑證之間刪除一個(gè)憑證,再插入。
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