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以下發(fā)放工資分錄如何寫 : 1、甲方代發(fā)工人工資:1497526(元) 2、員工工資60745.79(元) 3、公司代扣代繳社保-個(gè)人稅部3759.04元,單位部分:30110.78元。 4、公司代扣代繳公積金-個(gè)人部分5760元,單位部分:4080元。 5、公司代扣代繳個(gè)稅:23532.41元
小愛老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:21
#建筑#
您好,意思是甲方替你公司員工發(fā)放工資來(lái)抵欠款嗎?社保又是哪個(gè)單位繳納的?個(gè)稅是誰(shuí)在申報(bào)?
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老師你好,銀行公戶給臨工轉(zhuǎn)讓的備用金,和日常報(bào)銷如何做賬比較合理呢?麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 10:05
#建筑#
支付臨工備用金 支付時(shí) 借:其他應(yīng)收款 - 備用金 - 臨工姓名 貸:銀行存款 臨工使用備用金后報(bào)銷時(shí) 實(shí)際報(bào)銷金額等于備用金金額 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等(根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)計(jì)入相應(yīng)科目) 貸:其他應(yīng)收款 - 備用金 - 臨工姓名 實(shí)際報(bào)銷金額小于備用金金額,臨工交回剩余備用金 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等 借:庫(kù)存現(xiàn)金(交回的剩余備用金) 貸:其他應(yīng)收款 - 備用金 - 臨工姓名 實(shí)際報(bào)銷金額大于備用金金額,公司補(bǔ)付差額 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款 - 備用金 - 臨工姓名 貸:銀行存款 / 庫(kù)存現(xiàn)金(補(bǔ)付的差額) 日常報(bào)銷(非備用金形式,直接報(bào)銷) 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等 貸:銀行存款
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甲方開了發(fā)票,然后甲方以農(nóng)民專項(xiàng)服務(wù)發(fā)工資的形式給這個(gè)工程公司,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?比如說(shuō)開票有100萬(wàn),工資走了70萬(wàn),怎么做更好
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 09:57
#建筑#
你好,1. **三流不一致風(fēng)險(xiǎn)** - **發(fā)票流與資金流脫節(jié)**:工程公司開具100萬(wàn)發(fā)票,但實(shí)際僅收到30萬(wàn)工程款(甲方代付70萬(wàn)工資),可能導(dǎo)致稅務(wù)機(jī)關(guān)質(zhì)疑虛開發(fā)票或轉(zhuǎn)移利潤(rùn)。 - **成本憑證缺失**:若以工資表作為70萬(wàn)成本憑證,但缺乏對(duì)應(yīng)的銀行發(fā)放流水、農(nóng)民工個(gè)稅申報(bào)記錄,企業(yè)所得稅前扣除可能被拒。1. **簽訂三方代付協(xié)議** - 明確甲方代付工資屬于工程款的一部分,約定工程總價(jià)包含農(nóng)民工工資,并在合同中注明代付條款 - 協(xié)議需列明代付金額、農(nóng)民工名單、個(gè)稅申報(bào)責(zé)任等 2. **發(fā)票處理** - 工程公司按100萬(wàn)全額開具**建筑服務(wù)發(fā)票**(稅目:工程款),甲方將70萬(wàn)工資通過(guò)農(nóng)民工專戶支付,剩余30萬(wàn)直接支付至工程公司賬戶
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老師請(qǐng)問(wèn)下建筑公司,然后科目設(shè)置就是工程施工,但是沒有工程結(jié)算科目,就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,我就是工程施工每月結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-某某項(xiàng)目材料費(fèi) 工程施工-某某項(xiàng)目人工費(fèi) 摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)施工成本可以的嗎
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 09:40
#建筑#
你好,摘要可以寫結(jié)轉(zhuǎn)xxx項(xiàng)目的施工成本
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老師你好!建筑行業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)金額怎么計(jì)算出來(lái)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 09:27
#建筑#
你好,總的成本*完工進(jìn)度 你看一下你收入是不是根據(jù)完工進(jìn)度來(lái)的?
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以下發(fā)放工資分錄如何寫 : 1、甲方代發(fā)工人工資:1497526(元) 2、員工工資60745.79(元) 3、公司代扣代繳社保-個(gè)人稅部3759.04元,單位部分:30110.78元。 4、公司代扣代繳公積金-個(gè)人部分5760元,單位部分:4080元。 5、公司代扣代維個(gè)稅:23532.41元
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 08:50
#建筑#
1借工程施工工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資1497526 借,應(yīng)付職工薪酬工資1497526 貸應(yīng)收賬款 2 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款60745.79 3借成本費(fèi)用,社保30110.78 貸應(yīng)付職工薪酬社保30110.78 借,應(yīng)付職工薪酬社保30110.78 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的,社保3759.04 貸銀行存款 4借,成本費(fèi)用公積金4080, 貸應(yīng)付職工薪酬,公積金4080。 借,應(yīng)付職工薪酬,公積金4080, 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金5760。 貸,銀行存款, 5借,應(yīng)付職工薪酬,工資23532.41 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅, 借、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅貸、銀行存款。23532.41
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老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),去年的成本發(fā)票不夠,在今年5月之前開進(jìn)來(lái)的話,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅年報(bào)還可以睡前扣除嗎
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 08:38
#建筑#
你好,我需要與你確認(rèn)一下,到底是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅,還是一人有限公司的企業(yè)所得稅?
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你好,老師,老板有個(gè)砂廠現(xiàn)在要不干了,他讓算算幾年下來(lái)收入和支出,最后掙了多少?這個(gè)怎么算有沒有表格怎么算?最后出報(bào)表怎么出比較好?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/09 08:22
#建筑#
你好,你們有做賬務(wù)處理嗎?你的利潤(rùn)表里面就有。
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銷售商品給個(gè)人怎么做分錄?。块_了發(fā)票,之前沒有開發(fā)票做的無(wú)票收入呢?現(xiàn)在有發(fā)票了
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 19:46
#建筑#
同學(xué),你好 沒有開發(fā)票,做無(wú)票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
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老師:小規(guī)模納稅人,法人以公司的名譽(yù)做抵押貸款,貸款全部給法人用,法人每個(gè)月提前轉(zhuǎn)入貸款利息,這樣怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/08 18:41
#建筑#
你好,對(duì)于公司而言,借銀行存款,貸長(zhǎng)期借款 然后又借給法人,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。 借銀行存款,貸其他應(yīng)收款 然后支付的時(shí)候,借其他業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付利息 借應(yīng)付利息,貸銀行存款
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老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,工程款290萬(wàn),現(xiàn)在甲方豁免20萬(wàn),但讓我們把這20萬(wàn)轉(zhuǎn)去給甲方,他們又給我們撥款20萬(wàn),發(fā)票開具290萬(wàn),這樣合理么?另外20萬(wàn)怎么做賬?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 18:09
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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一般納稅人建筑公司,我們老板有兩家公司,A公司體B公司發(fā)了工資怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 17:02
#建筑#
算A公司代B公司發(fā),B公司向A公司借款發(fā)
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老師發(fā)現(xiàn)以前年度費(fèi)用抵扣了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出該怎么做,公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 16:44
#建筑#
借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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請(qǐng)問(wèn)老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)和會(huì)計(jì)分錄是什么
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 16:33
#建筑#
按1季度工資總額*2%計(jì)提工會(huì): 借:管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi), 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi), 上繳 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款。
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2024年第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅虧損,現(xiàn)想交企業(yè)所得稅,是否更改企業(yè)所得稅年度匯算清繳報(bào)表就可以
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:19
#建筑#
您好,是的,這個(gè)要調(diào)增,把這個(gè)虧損都彌補(bǔ)掉
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老師,運(yùn)輸公司成本要不要設(shè)一個(gè)運(yùn)輸成本然后科目下設(shè)二級(jí)明細(xì)目,還是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后科目科目下明細(xì)就好?因?yàn)橹鞴茉O(shè)了運(yùn)輸成本,這個(gè)一級(jí)科目的話,我還要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本我之前是做那個(gè)建筑工程的,就有施工成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:15
#建筑#
你好,這個(gè)你們自己決定吧,因?yàn)槟阈薷牧诉@個(gè)你報(bào)表能取到數(shù)據(jù)就行
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發(fā)票認(rèn)證了,抵扣成功后,現(xiàn)在要撤銷,重新鉤選,為什么撤銷不了
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 14:06
#建筑#
您好,抵扣后就不能撤銷,重新勾選了
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老師們好,餐費(fèi)做成什么費(fèi)用會(huì)認(rèn)可的比較多點(diǎn)呢
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 12:28
#建筑#
同學(xué),你好 招待費(fèi)或者福利費(fèi)
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3月份有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在認(rèn)證時(shí),多抵扣進(jìn)項(xiàng)專票后,不交稅可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 11:33
#建筑#
可以的,沒問(wèn)題的哈
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高鐵票可以入進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 11:27
#建筑#
高鐵票可以入進(jìn)項(xiàng)抵扣。
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老師企業(yè)所得稅連續(xù)兩年退稅,是不被查的風(fēng)險(xiǎn)很大!
小正老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 11:25
#建筑#
你好,如果營(yíng)業(yè)收入不多,退稅金額不大,被查的風(fēng)險(xiǎn)小,如果收入大,退稅金額多,被查的風(fēng)險(xiǎn)大
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老師,請(qǐng)問(wèn)下建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,當(dāng)月有開專票跟普票的,金額在十萬(wàn)之內(nèi),那普票部分的稅金及附加也是免的加,那免掉的這些要不要做到營(yíng)業(yè)外收入的?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 11:04
#建筑#
是的,免掉的這些要做到營(yíng)業(yè)外收入的
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老師我以前年度都是虧損,連續(xù)4年了,共計(jì)虧損了120萬(wàn)。今年想著交點(diǎn)所得稅,但是交了所得稅估計(jì)明年還的退,怎樣避免這樣的情況呢?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 10:34
#建筑#
據(jù)實(shí)做賬就行,不需要為交稅而交稅,除非稅局要求
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這是這個(gè)核定計(jì)稅依據(jù)是什么意思
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 09:39
#建筑#
意思就是賬目不清楚,或者存在定價(jià)不公允時(shí),稅局單獨(dú)核定金額
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總公司與分公司之間內(nèi)部轉(zhuǎn)帳,分公司轉(zhuǎn)到總公司的款沒有還進(jìn)來(lái),導(dǎo)至現(xiàn)在季報(bào),銀行存款這里是負(fù)數(shù),但是,現(xiàn)在該如何處理?這個(gè)負(fù)數(shù)的金額會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金這欄的數(shù)據(jù)里,如何處理? 1、合并核算(1000元) 借:銀行存款-總公司銀行 1000 貸:銀行存款-分公司銀行 1000 我用的是合并核算 2、分開核算 借:銀行存款-總公司1000 貸:其他應(yīng)收款-分公司名稱1000 現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)數(shù),只能把這科目調(diào)整下科目,用分開核算,這樣處理可以嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 09:38
#建筑#
將核算方式從合并核算調(diào)整為分開核算是一種可行思路,可使賬目更清晰反映資金往來(lái)。若分公司銀行存款仍為負(fù)數(shù),需審查賬目找出原因并調(diào)整,不能直接以負(fù)數(shù)填列在資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金項(xiàng)目中,而應(yīng)重分類到 “其他應(yīng)付款” 項(xiàng)目,同時(shí)要保證往來(lái)賬目清晰
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總公司與分公司之間內(nèi)部轉(zhuǎn)帳,分公司轉(zhuǎn)到總公司的款沒有還進(jìn)來(lái),導(dǎo)至現(xiàn)在季報(bào),銀行存款這里是負(fù)數(shù),但是,現(xiàn)在該如何處理?這個(gè)負(fù)數(shù)的金額會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金這欄的數(shù)據(jù)里
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 09:15
#建筑#
你好,你這銀行存款不可能負(fù)數(shù)的呀。 除非你之前有憑證做錯(cuò)了。多做了或者少做了就要把它補(bǔ)起來(lái)或者更正。然后再申報(bào)。
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老師,你好,小規(guī)模六稅兩費(fèi)減半是系統(tǒng)生成還是要自己操作,怎么操作啊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/08 07:15
#建筑#
你好 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)的
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我們分公司是獨(dú)立核算的,收入自己交增值稅和企業(yè)所得稅,然后利潤(rùn)打給總公司??偣臼遣皇鞘盏竭@筆利潤(rùn)是免稅的。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 18:25
#建筑#
不免 總分公司他不能分紅
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老師建筑公司和勞務(wù)公司簽的合同按那個(gè)稅目申報(bào)印花稅
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 17:08
#建筑#
按建筑工程合同稅目交印花稅
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老師個(gè)人代開的工程服務(wù)發(fā)票,記入到工程服務(wù)勞務(wù)費(fèi)還是工程服務(wù)~分包成本
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/07 17:07
#建筑#
他是分包的工程,就計(jì)入工程服務(wù)~分包成本
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