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老師這個(gè)固定資產(chǎn)企業(yè)建立的時(shí)候是什么金額一致就是沒有調(diào)整過
高輝老師
??|
提問時(shí)間:05/24 12:59
#稅務(wù)#
你好,引用的題目可以發(fā)下么,打不開
?閱讀? 74
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生產(chǎn)單機(jī)單品企業(yè)。形成產(chǎn)品銷售,所耗的料工費(fèi)不能加計(jì)扣除。只是單單材料不能扣,還是料工費(fèi)三項(xiàng)都不能扣。
高輝老師
??|
提問時(shí)間:05/24 12:54
#稅務(wù)#
你好,都是不能加計(jì)的,不是用于研發(fā),而是用于生產(chǎn),生產(chǎn)產(chǎn)品的料工費(fèi)就計(jì)入到成本里面
?閱讀? 236
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老師怎么根據(jù)稅號(hào)判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/24 12:43
#稅務(wù)#
您好,看申報(bào)表或稅率,這個(gè)就很快了
?閱讀? 46
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老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
高輝老師
??|
提問時(shí)間:05/24 12:31
#稅務(wù)#
你好,分錄 借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益
?閱讀? 48
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老師,麻煩問一下應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/24 12:28
#稅務(wù)#
你好,未交增值稅登記三欄明細(xì)賬就可以 借方是交納的稅款發(fā)生額 貸方是結(jié)轉(zhuǎn)的發(fā)生額
?閱讀? 48
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我司24年暫估了材料已經(jīng)領(lǐng)用了,但是25年拿回來的是另一種材料,涉及跨年度的材料成本調(diào)整我應(yīng)該怎么做帳呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/24 12:26
#稅務(wù)#
你好 領(lǐng)用了也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本嗎?
?閱讀? 211
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老師他轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)金額沒有動(dòng)過
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:59
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 系統(tǒng)錯(cuò)誤引用的問題看不到
?閱讀? 51
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董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:57
#稅務(wù)#
您好,把原來分錄紅沖,直接用申報(bào)表的成本數(shù)據(jù),這2個(gè)分錄的損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,更正24年年度和所得稅匯繳申報(bào)表,不用更正4季度申報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)金額才幾十元嘛,電子稅務(wù)局不會(huì)有提示的,重大性原則
?閱讀? 38
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老師,個(gè)體戶變更經(jīng)營者需要清稅證明去哪里打印
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:56
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是去稅務(wù)局打的
?閱讀? 72
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老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應(yīng)付職工薪酬工資嘛,公司承擔(dān)的社保部分算嘛
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:53
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)不算社保,只算工資
?閱讀? 78
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政府補(bǔ)助,在需要什么的前提下可以在匯算清繳中進(jìn)行調(diào)減
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:50
#稅務(wù)#
有縣以上政府機(jī)構(gòu)的文件,才能做不征稅收入,且發(fā)生的費(fèi)用也不能稅前扣除要納稅調(diào)增
?閱讀? 67
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董孝彬老師,您好!申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:49
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是什么數(shù)據(jù)有差異
?閱讀? 40
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你好,我們遇到的問題:1、企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn)2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表利潤(rùn)異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報(bào)表利潤(rùn)差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報(bào)表利潤(rùn)總額(企稅):-222382.62;利潤(rùn)表利潤(rùn)總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開具取得金額:6292.64;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開具取得金額:1636.66;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:47
#稅務(wù)#
第一個(gè)顯示你們申報(bào)的成本費(fèi)用和收到的發(fā)票不一致 第二個(gè)利潤(rùn)表利潤(rùn)總額和所得稅利潤(rùn)總額不一致 第三四個(gè)你取得的發(fā)票開的發(fā)票和交納的印花稅計(jì)稅依據(jù)不一致
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老板,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年的成本發(fā)票可以直接做到25年嗎?還是只能用以前年度損益調(diào)整
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:29
#稅務(wù)#
你好,只能用以前年度損益調(diào)整
?閱讀? 61
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(當(dāng)期費(fèi)用化支出可加計(jì)扣除總額+準(zhǔn)予加計(jì)扣除的攤銷額)*50%啥意思,老師,這個(gè)是啥意思呢,這條條例現(xiàn)在還在適用嗎
apple老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:12
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,這個(gè)是關(guān)于 研發(fā)費(fèi)用 加算扣除的 稅收優(yōu)惠 條款。 我給你解答
?閱讀? 57
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老師,一般納稅人只要進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用交增值稅嗎?稅負(fù)率計(jì)算增值稅又是什么呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:12
#稅務(wù)#
沒有交稅就不存在稅負(fù)哈,
?閱讀? 73
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請(qǐng)問,國外客戶在國際版支付寶有境外人民幣,想直接付款到我們對(duì)公支付寶賬戶,這種方式我們能收款并正常報(bào)關(guān)退稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/24 11:10
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)收款 若賬戶開通跨境收款功能且交易合規(guī),通??墒湛?,但異常交易可能受限。 報(bào)關(guān) 業(yè)務(wù)真實(shí)、單證完備,可正常報(bào)關(guān),收款方式不影響。 退稅 理論可退,需提供合法憑證、證明業(yè)務(wù)真實(shí)及資金流匹配,無法證明或異常可能影響申報(bào)。建議咨詢海關(guān)、稅務(wù)及支付寶客服。
?閱讀? 52
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老師,年報(bào)填寫中從業(yè)人數(shù):失業(yè)人員再就業(yè) 是填實(shí)際的從業(yè)人數(shù)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 10:39
#稅務(wù)#
填在你們公司申報(bào)工資人員的數(shù)字
?閱讀? 70
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老師,您好,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,新電子稅務(wù)局上線后,免稅是不是不要申報(bào)了,直接開免稅的發(fā)票就可以了?運(yùn)保擁不要沖收入了?因?yàn)樽鲞M(jìn)收入的都是FOB價(jià)
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:05/24 10:35
#稅務(wù)#
你好,按照規(guī)定即使是免稅的也要申報(bào)哦。如果報(bào)關(guān)是用的FOB價(jià),就不用再?zèng)_了。
?閱讀? 31
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公司有殘疾人,怎么享受加計(jì)扣除??工資薪酬里扣了,稅再扣?沒明白,怎么工資還能再扣呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/24 10:29
#稅務(wù)#
這里的加計(jì)扣除,是指企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅匯算時(shí)填寫對(duì)應(yīng)優(yōu)惠明細(xì)表,減少應(yīng)納稅所得額
?閱讀? 66
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老師,小規(guī)模納稅人開具普票忘記做銷項(xiàng)稅金,直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在導(dǎo)致增值稅收入與年報(bào)收入不一致,要怎么調(diào)整會(huì)計(jì)憑證呀
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 10:28
#稅務(wù)#
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:營業(yè)外收入
?閱讀? 292
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超市季度報(bào)稅具體日期,哪天開始可以報(bào)
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/24 10:27
#稅務(wù)#
二季度是7月1日開始就可以申報(bào)了
?閱讀? 73
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請(qǐng)問房開企業(yè),購房贈(zèng)送家電,1、入賬,房子按實(shí)際成交價(jià)作收入,購入家電成本記庫存商品,實(shí)際贈(zèng)送時(shí)轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用。2、企業(yè)所得稅匯算清繳,請(qǐng)問對(duì)家電部分如何填表A101010表,A102010 表,謝謝!
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/24 10:19
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 26
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請(qǐng)問運(yùn)輸公司給司機(jī)結(jié)的運(yùn)費(fèi)可以不可以作工資,不能做工資那怎么帳務(wù)處理
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/24 10:19
#稅務(wù)#
意思是以工資形式發(fā)放?
?閱讀? 50
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電子稅務(wù)局的發(fā)票開票額度增減對(duì)公司有啥影響
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/24 10:13
#稅務(wù)#
您好,沒事,這個(gè)沒影響的
?閱讀? 86
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老師 24年有工資薪金漏保了 現(xiàn)在可以補(bǔ)申報(bào)嗎 怎么補(bǔ)申報(bào)呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 10:06
#稅務(wù)#
那個(gè)只有去大廳補(bǔ)申報(bào),沒法自行更正申報(bào)
?閱讀? 60
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請(qǐng)問用自己實(shí)名制成為公司辦稅員風(fēng)險(xiǎn)大嗎? 如果不想用自己的名義去報(bào)稅,用老板的名字合適不?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 10:03
#稅務(wù)#
沒事的,只要不虛開發(fā)票就行
?閱讀? 85
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老師早上好!請(qǐng)問承兌匯票貼現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)用做賬計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,可是沒有發(fā)票能稅前扣除嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/24 09:59
#稅務(wù)#
承兌匯票貼現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)用計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,沒有發(fā)票不能稅前扣除。
?閱讀? 71
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你好!我司2025年2月23日發(fā)生一場(chǎng)火災(zāi),火災(zāi)原因經(jīng)過消防大隊(duì)認(rèn)定為(電氣線路故障引燃下方的鋁合金五金件紙箱包裝等可燃物所致)導(dǎo)致我司一批庫存商品燒毀,我司對(duì)這一批庫存商品購買了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),廢料由財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司指定廢料公司收取,并取得廢料收入,現(xiàn)在想請(qǐng)問一下,廢料收入我司要開鋁料發(fā)票嗎?這場(chǎng)火災(zāi)引起造成庫存商品損毀對(duì)應(yīng)的成本要作進(jìn)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/24 09:58
#稅務(wù)#
廢料收入需開票(可開 “廢料銷售” 發(fā)票);庫存商品損毀對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額無需轉(zhuǎn)出(因火災(zāi)非管理不善導(dǎo)致的非正常損失)。
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工商年報(bào)的納稅總額包含哪些
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 09:54
#稅務(wù)#
納稅總額怎么寫 年報(bào)納稅總額根據(jù)單位實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、城建稅、附加稅、資源稅、環(huán)境保護(hù)稅等等。 具體計(jì)算: 1、將應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目明細(xì)賬的各種上繳的稅金相加; 2、簡(jiǎn)單一點(diǎn)的,可以按“現(xiàn)金流量表”中“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”項(xiàng)目金額填寫。
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