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你好老師 這個(gè)基金會(huì)是在財(cái)政稅務(wù)公布的公益名單之中的,而且是捐贈(zèng)給的養(yǎng)老機(jī)構(gòu) 。這個(gè)不是應(yīng)該在所得稅前全額抵扣嗎? 為什么要用12%的比例計(jì)算扣除限額呢?
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:10/13 16:05
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是的. 公益性捐贈(zèng),是指企業(yè)通過公益性社會(huì)團(tuán)體或者縣級(jí)(含縣級(jí))以上人民政府及其部門進(jìn)行的公益事業(yè)的捐贈(zèng)。 企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出,不超過年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予扣除。超過年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予以后3年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)扣除。年度利潤(rùn)總額,是指企業(yè)依照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定計(jì)算的年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好:企業(yè)必須要交水利基金嗎
鄒老師
??|
提問時(shí)間:03/21 10:12
#稅務(wù)師#
你好,如果你當(dāng)?shù)囟惥纸o核定了,有收入就需要繳納的
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老師,9%維修費(fèi)增值稅報(bào)稅時(shí)主表填哪
鄒老師
??|
提問時(shí)間:03/11 09:38
#稅務(wù)師#
你好,是建筑方面的維修嗎?
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請(qǐng)教一下老師,這個(gè)怎么調(diào)呢?這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表的收入這一欄沒有找到。 感謝解答~
棉被老師
??|
提問時(shí)間:01/10 17:22
#稅務(wù)師#
你在12月的增值稅主表里面找一下本年合計(jì)金額看一下 是不是對(duì)不上
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老師你好,公司員工每年體檢費(fèi)能不能稅前抵扣,發(fā)票開頭是個(gè)人
艷子老師
??|
提問時(shí)間:12/09 12:04
#稅務(wù)師#
您好, 可以計(jì)入工資里面申報(bào)
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B甲公司購(gòu)買偽造的增值稅專用發(fā)票又出售,依照非法出售增值稅專用發(fā)票罪定罪處罰 選項(xiàng)BCDE:非法購(gòu)買增值稅專用發(fā)票或者購(gòu)買偽造的增值稅專用發(fā)票又虛開或者出售的,分別依照《刑法》第205條(虛開增值稅專用發(fā)票罪)、第206條(出售偽造的增值稅專用發(fā)票罪)、第207條(非法出售增值稅專用發(fā)票罪)的規(guī)定定罪處罰。行為人購(gòu)買偽造的增值稅專用發(fā)票又虛開,構(gòu)成“虛開增值稅專用發(fā)票罪”,此時(shí)虛開“假票”也構(gòu)成了虛開增值稅專用發(fā)票罪。 沒明白b哪錯(cuò)了?
商央老師
??|
提問時(shí)間:10/06 14:27
#稅務(wù)師#
您好,偽造假票不是虛開發(fā)票,虛開發(fā)票開的是真發(fā)票,但業(yè)務(wù)是虛構(gòu)的。
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老師 這個(gè)A選項(xiàng),為啥是視同銷售,
小菲老師
??|
提問時(shí)間:10/03 15:58
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 這個(gè)是規(guī)定,《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條第 (四)項(xiàng)規(guī)定,將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目要視同銷售貨物.
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老師,有個(gè)稅計(jì)算公示表嗎?
易 老師
??|
提問時(shí)間:09/25 17:16
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,是什么的項(xiàng)目收入
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老師這個(gè)題的答案除以括號(hào)里的1-5% 不明白 老師可以講一下嗎
向陽(yáng)老師
??|
提問時(shí)間:09/24 18:03
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),40萬(wàn)是儲(chǔ)值卡的消費(fèi)金額,除以括號(hào)里的1-5% 就包含了不會(huì)被消費(fèi)的金額,是全部金額了
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老師這個(gè)題的答案除以括號(hào)里的1-5% 不明白 老師可以講一下嗎
向陽(yáng)老師
??|
提問時(shí)間:09/24 18:04
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),40萬(wàn)是儲(chǔ)值卡的消費(fèi)金額,除以括號(hào)里的1-5% 就包含了不會(huì)被消費(fèi)的金額,是全部金額了
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A公司破產(chǎn)了,,如果與B公司存在可以抵消的債權(quán)債務(wù),比如A欠B100萬(wàn),B欠A30萬(wàn),如果抵消了,就是A欠B70萬(wàn),然后再按清償率,比如是10%清償么?為什么說抵消權(quán)都是債權(quán)人申請(qǐng)的,這里如果債務(wù)人提出怎么就吃虧了呢?
小天老師
??|
提問時(shí)間:09/01 11:55
#稅務(wù)師#
您好,就是A欠B70萬(wàn),然后再按清償率,比如是10%清償,是的 債務(wù)人提出怎么就吃虧,是的,人家債權(quán)人不提出來(lái)就是還100*10%=10嘛,抵后還30+70*10%=37,您看是不是多還了27嘛
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這題委托建造的倉(cāng)庫(kù)為什么不考慮印花稅?
金金老師
??|
提問時(shí)間:08/22 22:01
#稅務(wù)師#
您好,您說的是哪個(gè)原值嗎
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金銀屬于資源稅哪個(gè)稅目?
易 老師
??|
提問時(shí)間:08/13 18:18
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,這個(gè)屬于有色金屬礦產(chǎn)
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老師我問一下,就是我們公司租房子簽合同,以現(xiàn)金的形式付的房租不開票,房東會(huì)涉及到繳納個(gè)人所得稅嗎
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:08/04 14:55
#稅務(wù)師#
以后稅局查到會(huì)交個(gè)稅的
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老師這個(gè)要交印花稅嗎,是什么印花稅類別的啊,是歸在哪個(gè)印花稅類別啊
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:07/05 23:44
#稅務(wù)師#
學(xué)員,如果簽訂了合同就需要交印花稅。鉆探費(fèi)屬于建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同,
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老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以被有限責(zé)任公司合并重組或資產(chǎn)收購(gòu)嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:06/29 18:52
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是不能收購(gòu)的
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湖南醫(yī)療險(xiǎn)最低申報(bào)基數(shù)是多少??
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/25 14:53
#稅務(wù)師#
根據(jù)《 湖南省關(guān)于公布2023年社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基準(zhǔn)值的通告》,《關(guān)于確定2023年度全省城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)月繳費(fèi)基準(zhǔn)值的通告》,湖南省社保基數(shù)如下: 基準(zhǔn)值:5977元/月 上限:17931元/月
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某德國(guó)企業(yè)(實(shí)際管理機(jī)構(gòu)不在中國(guó)境內(nèi))中國(guó)境內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu),2021年,該機(jī)構(gòu)在中國(guó)境內(nèi)取得設(shè)計(jì)收入400萬(wàn)元。在中國(guó)境內(nèi)培訓(xùn)技術(shù)人員。取得德國(guó)支付的培訓(xùn)收入600萬(wàn)元。在境內(nèi)取得與該分支機(jī)構(gòu)無(wú)實(shí)際聯(lián)系的所得200萬(wàn)元。在泰國(guó)取得與該分支機(jī)構(gòu)無(wú)實(shí)際聯(lián)系的所得100萬(wàn)元。因該分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)核算不健全,稅務(wù)機(jī)關(guān)按收入總額核定其應(yīng)納稅所得額,核定利潤(rùn)率為20%。2021年度該德國(guó)企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅為多少?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/19 18:21
#稅務(wù)師#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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怎么算滴呀這個(gè),可以解釋一下計(jì)算過程嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/17 06:54
#稅務(wù)師#
你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅是0 預(yù)收貨款是發(fā)出貨物當(dāng)天發(fā)生納稅義務(wù)
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老師您好,下面這張銀行回單怎么做分錄?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/16 10:02
#稅務(wù)師#
你好 銀行年費(fèi)的吧
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老師,請(qǐng)問計(jì)算殘保金時(shí)候上年平均工資是指本單位的還是當(dāng)?shù)氐哪兀?/a>
金金老師
??|
提問時(shí)間:06/11 12:08
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是當(dāng)?shù)氐?/a>
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解答過程詳細(xì)的解答過程
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/03 14:13
#稅務(wù)師#
1會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算是 2700+300+40-50-400-80-200-28-6-5-10-10=2251
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老師問下,匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的各類基本社會(huì)保障性繳款,這一欄要填嗎
劉倩老師
??|
提問時(shí)間:05/24 16:47
#稅務(wù)師#
你好,是的,這個(gè)就是社保的費(fèi)用。
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老師,準(zhǔn)備考稅務(wù)師,咱們有資料課件嗎?盜版也可以,便宜的
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/09 12:58
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個(gè)沒有盜版
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請(qǐng)問老師,收到集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金池的利息收入,還需要給財(cái)務(wù)公司開發(fā)票嗎?我認(rèn)為不用開具,就跟收到銀行的利息收入一樣,也不需要開票的。
向陽(yáng)老師
??|
提問時(shí)間:04/17 13:16
#稅務(wù)師#
您好,同學(xué),您的理解是正確的,不用開具
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注會(huì)的戰(zhàn)略怎樣理解學(xué)習(xí)
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/29 21:25
#稅務(wù)師#
課程學(xué)習(xí)這塊請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服
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請(qǐng)問下500元以下無(wú)票支出是可以稅前列支,是指單次在同一地方500元以下么
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/11 08:14
#稅務(wù)師#
你好 一次一個(gè)人的 銷售方都是個(gè)人
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老師 我賬有錯(cuò)嗎 電子稅務(wù)局填財(cái)報(bào)的時(shí)候說我管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬有問題
來(lái)來(lái)老師
??|
提問時(shí)間:01/12 19:18
#稅務(wù)師#
你好 可以看下稅局提示嗎
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老師,請(qǐng)看圖片的問題
財(cái)會(huì)老師
??|
提問時(shí)間:10/19 11:10
#稅務(wù)師#
計(jì)算遞延所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用的是遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的發(fā)生額 而您上述計(jì)算中的165是遞延所得稅負(fù)債的期末余額,所以計(jì)算不正確,應(yīng)當(dāng)用的是事項(xiàng)3中確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債,因?yàn)槭马?xiàng)2中遞延所得稅負(fù)債對(duì)應(yīng)的是其他綜合收益而不是所得稅費(fèi)用,所以不考慮 關(guān)于遞延所得稅資產(chǎn),245就是當(dāng)期的發(fā)生額,所以不用減去期初的125,又因?yàn)?45中涉及事項(xiàng)5確認(rèn)的可抵扣暫時(shí)性差異,而事項(xiàng)5中雖然產(chǎn)生了暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),所以245+135=380 所以正確的遞延所得稅費(fèi)用=75-380×25%
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D能舉個(gè)例子嗎,不好理解
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:07/15 17:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,例如,以前的城市管理有多個(gè)部門,往往會(huì)出現(xiàn)重復(fù)執(zhí)法,重復(fù)處罰的現(xiàn)象?,F(xiàn)在由城管執(zhí)法部門來(lái)負(fù)責(zé),就會(huì)避免了城市管理多部門,重復(fù)執(zhí)法,重復(fù)處罰的現(xiàn)象。 相對(duì)集中行政處罰權(quán)是指依法將兩個(gè)或兩個(gè)以上行政機(jī)關(guān)的行政處罰權(quán)集中由一個(gè)行政機(jī)關(guān)行使,原行政機(jī)關(guān)不得再行使已集中的行政處罰權(quán)的一種行政執(zhí)法制度。
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