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會(huì)計(jì)報(bào)表制作怎么操作?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:10/26 15:04
#事業(yè)單位#
您好 請問是財(cái)務(wù)軟件生成報(bào)表嗎
?閱讀? 1134
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員工自己花錢買公司采購的工作服,然后費(fèi)用記在其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)金流量應(yīng)該選什么啊
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:10/26 14:17
#事業(yè)單位#
屬于銷售貨物收到的現(xiàn)金
?閱讀? 1068
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個(gè)人繳納前月社?;鶖?shù)差額怎么做賬
小菲老師
??|
提問時(shí)間:10/26 13:37
#事業(yè)單位#
同學(xué),你好 是個(gè)人要補(bǔ)繳納嗎??是個(gè)人把這個(gè)錢打給公司嗎?
?閱讀? 1143
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10月份10號(hào)上班的月休4天,老板說工資除以月總天數(shù)減去4,休假正常休,我不太懂,我如果接下來還休假會(huì)不會(huì)影響工資呀,工資3500呢,有沒有老師幫忙算一下
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/26 09:12
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)這么說吧,按勞動(dòng)法是用工資除以應(yīng)出勤天數(shù),然后乘以實(shí)際出勤天數(shù)就行。
?閱讀? 2033
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您好老師,請問私車公用,給員工按一定金額報(bào)銷(作為對油費(fèi)的補(bǔ)助),能稅前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:10/25 16:46
#事業(yè)單位#
您好, 這種最好有租車合同,這樣就可以抵扣了
?閱讀? 1744
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有采血漿站的相關(guān)賬務(wù)處理可以參加嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:10/25 15:23
#事業(yè)單位#
收入處理 捐贈(zèng)血漿補(bǔ)貼收入: 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入——捐贈(zèng)血漿補(bǔ)貼收入 說明:當(dāng)收到捐贈(zèng)血漿補(bǔ)貼時(shí),按照實(shí)際收到的金額計(jì)入營業(yè)外收入。 銷售血漿收入: 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入——血漿銷售收入 說明:如果采血漿站有銷售血漿的業(yè)務(wù),則按照銷售合同或協(xié)議約定的價(jià)格確認(rèn)收入。 2. 支出處理 支付給供血漿者的補(bǔ)償款: 會(huì)計(jì)分錄: 借:制造費(fèi)用(或管理費(fèi)用,具體取決于內(nèi)部成本分配策略) 貸:應(yīng)付職工薪酬——血漿補(bǔ)償款 說明:記錄支付給供血漿者的補(bǔ)償款,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的成本分配策略,可能計(jì)入不同的費(fèi)用科目。 其他運(yùn)營支出: 包括但不限于人員工資、設(shè)備購置、維修費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)等。 會(huì)計(jì)分錄: 借:相應(yīng)費(fèi)用科目(如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 說明:根據(jù)支出的性質(zhì),分別計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用科目。 3. 資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn): 對于新購入的醫(yī)療設(shè)備、車輛等固定資產(chǎn),需按照實(shí)際支付的價(jià)款和相關(guān)稅費(fèi)進(jìn)行入賬。 會(huì)計(jì)分錄: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 說明:定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊計(jì)提,反映其價(jià)值損耗。 庫存物資: 包括藥品、試劑、一次性耗材等。 會(huì)計(jì)分錄: 購入時(shí):借:庫存商品,貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 使用時(shí):借:相應(yīng)費(fèi)用科目(如醫(yī)療成本),貸:庫存商品 說明:確保庫存物資的進(jìn)出記錄準(zhǔn)確無誤。
?閱讀? 1171
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老師你好,如果事業(yè)單位計(jì)提的限定性凈資產(chǎn)用于基建支出,在支出時(shí),會(huì)計(jì)分錄怎樣做,求解,謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/25 15:20
#事業(yè)單位#
借:在建工程(或相關(guān)支出科目) XXX 貸:限定性凈資產(chǎn) XXX
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老師你好,我是一般納稅人,我收到了來自對方3%的專票,那這個(gè)3%的專票我可以用來抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:10/25 14:59
#事業(yè)單位#
這個(gè)3%的專票 可以用來抵扣
?閱讀? 1236
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老師錄期初余額時(shí)實(shí)收資本/股東/自然錄不錯(cuò)了,應(yīng)是實(shí)收資本/股東/法人,怎么調(diào)賬做分錄
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/25 14:25
#事業(yè)單位#
你好,你借實(shí)收資本股東,貸實(shí)收資本股東/法人
?閱讀? 1212
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政府會(huì)計(jì)制度下,幼兒園采購低價(jià)值的教具、玩具,應(yīng)該入什么科目?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:10/25 13:23
#事業(yè)單位#
您好那些的話,其實(shí)正常來說可以作為業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,這個(gè)是,或者是經(jīng)營支出
?閱讀? 1207
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制造業(yè)企業(yè),產(chǎn)品入庫,銷售出庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,入庫單價(jià)跟銷售單價(jià)是不是一致
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:10/25 11:44
#事業(yè)單位#
入庫單價(jià)就是結(jié)轉(zhuǎn)的成本單價(jià)
?閱讀? 1221
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事業(yè)單位的房屋因?yàn)榈卣鹛幹谩T趺醋鰰?huì)計(jì)分錄
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:10/25 11:06
#事業(yè)單位#
借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
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可以幫忙求解答嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/25 11:03
#事業(yè)單位#
一、8 月 1 日購入考勤打卡系統(tǒng) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:固定資產(chǎn) 100500 應(yīng)交增值稅 — 應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:其他貨幣資金 — 銀行本票存款 101800 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 101800 貸:資金結(jié)存 — 其他貨幣資金 101800 二、8 月 2 日預(yù)付軟件開發(fā)費(fèi)用 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:預(yù)付賬款 50000 貸:財(cái)政撥款收入 50000 借:事業(yè)支出 50000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 50000 三、2023 年 8 月軟件開發(fā)完畢支付剩余費(fèi)用 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無形資產(chǎn) 250000 貸:預(yù)付賬款 50000 財(cái)政撥款收入 200000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 200000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 200000 四、8 月 5 日自行研發(fā)業(yè)績考核系統(tǒng)完成 研發(fā)階段: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:研發(fā)支出 — 資本化支出 210000 費(fèi)用化支出 70000 貸:庫存物品 150000 應(yīng)付職工薪酬 100000 零余額賬戶用款額度 30000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(支付設(shè)備租金): 借:行政支出 3000 貸:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 3000 申請專利階段: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無形資產(chǎn) 7000 貸:零余額賬戶用款額度 7000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 7000 貸:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 7000
?閱讀? 2564
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老師事業(yè)單位滅火器加壓入專用材料可以嗎
小智老師
??|
提問時(shí)間:10/25 10:25
#事業(yè)單位#
請直接提問財(cái)會(huì)問題,老師這邊幫您解答。
?閱讀? 1065
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這個(gè)題目咋做啊
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/25 10:25
#事業(yè)單位#
外購一項(xiàng)專利權(quán): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無形資產(chǎn) 30000 貸:零余額賬戶用款額度 30000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 30000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 30000 委托軟件公司開發(fā)財(cái)務(wù)軟件: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無形資產(chǎn) 60000 貸:銀行存款 60000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 60000 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 60000 自行開發(fā)專利技術(shù): 研發(fā)階段: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:研發(fā)支出 —— 資本化支出 230000 費(fèi)用化支出 42000 貸:庫存物品 160000 應(yīng)付職工薪酬 100000 零余額賬戶用款額度 12000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(支付設(shè)備租金): 借:行政支出 12000 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 12000 申請專利階段: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無形資產(chǎn) 8500 貸:零余額賬戶用款額度 8500 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:行政支出 8500 貸:資金結(jié)存 —— 零余額賬戶用款額度 8500 取得政府無償提供的土地使用權(quán): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:無形資產(chǎn) 1500000(500×3000) 貸:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 1500000 預(yù)算會(huì)計(jì)無需做分錄。 本月計(jì)提專利權(quán)攤銷額: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 800 貸:無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 800 預(yù)算會(huì)計(jì)無需做分錄。 轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利權(quán): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 18000(30000 - 12000) 無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 12000 貸:無形資產(chǎn) 30000 借:銀行存款 3000 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 3000 預(yù)算會(huì)計(jì)無需做分錄。 核銷無形資產(chǎn): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 14000(30000 - 16000) 無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 16000 貸:無形資產(chǎn) 30000 預(yù)算會(huì)計(jì)無需做分錄
?閱讀? 3304
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行政事業(yè)單位職工去世慰問金從工會(huì)賬支出還是行政賬支出?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:10/25 10:11
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位職工去世慰問金從工會(huì)賬支出
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行政事業(yè)單位從行政賬轉(zhuǎn)錢到工會(huì)賬戶,請問行政賬這邊怎么做賬?
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/25 09:15
#事業(yè)單位#
行政事業(yè)單位從行政賬轉(zhuǎn)錢到工會(huì)賬戶,行政賬這邊的賬務(wù)處理如下: 一、如果是撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi) 計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 向工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)款時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 二、如果是對工會(huì)的專項(xiàng)補(bǔ)助等其他情況 借:對附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用(或其他相關(guān)科目) 貸:銀行存款
?閱讀? 2657
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老師,您好,我是幼兒園食堂,供貨商實(shí)際送貨時(shí)隨貨來的單據(jù)和開發(fā)票的內(nèi)容不一致。原因是有些物品沒法開發(fā)票,就用其他的米或者肉替代的,例如買的腰果400元,發(fā)票是米400元。這樣可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:10/25 08:56
#事業(yè)單位#
不可以的,那個(gè)是屬于虛開發(fā)票
?閱讀? 1092
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甲方委托乙方利用乙方自身資源,為甲方招商引資,然后乙方收入一定的推廣服務(wù)費(fèi),這種事業(yè)單位小規(guī)模納稅人需要繳納增值稅?幾個(gè)點(diǎn)的增值稅?我們是全額撥款事業(yè)單位!
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/25 08:01
#事業(yè)單位#
這個(gè)是1個(gè)點(diǎn)的稅,是需要納稅的。不過如果沒有達(dá)到起征點(diǎn)可以免稅
?閱讀? 1120
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事業(yè)單位是沒有增值稅跟企業(yè)所得稅的?
小林老師
??|
提問時(shí)間:10/24 22:44
#事業(yè)單位#
你好,這個(gè)要看具體業(yè)務(wù)
?閱讀? 1100
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以前一直有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,都抵扣完了,但是賬面上一直顯示進(jìn)項(xiàng)有余額。這個(gè)怎么沖銷掉,是不是在下面的分錄里面加一筆→貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)??? 平常的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
廖君老師
??|
提問時(shí)間:10/24 20:46
#事業(yè)單位#
您好,我們的分錄不規(guī)范,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目都不對,這是二級(jí)科目的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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上月有進(jìn)項(xiàng)稅額留底,那本月要單獨(dú)做一筆分錄嗎?怎么做分錄?上月進(jìn)項(xiàng)大學(xué)銷項(xiàng)所以沒有做分錄 平常的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
小愛老師
??|
提問時(shí)間:10/24 20:05
#事業(yè)單位#
您好,那你上月的余額在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是吧
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請問表彰給員工的鮮花是什么費(fèi)用
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:10/24 19:39
#事業(yè)單位#
您好, 這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)里面
?閱讀? 1033
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研發(fā)支出費(fèi)用化支出和研發(fā)支出資本化支出有什么具體的說明?怎樣區(qū)分?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/24 19:06
#事業(yè)單位#
你好,研究階段,是費(fèi)用化。 實(shí)際開始做研發(fā)后,資本化
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工會(huì)下面的委員會(huì),發(fā)的職工福利計(jì)入什么科目?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/24 17:22
#事業(yè)單位#
你好,公司仍然是計(jì)入到管理費(fèi)用,福利費(fèi)。
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事業(yè)單位收到宣傳推廣、活動(dòng)組織以及招商引資服務(wù)費(fèi)開具發(fā)票的時(shí)候項(xiàng)目名稱怎么選擇?
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/24 17:12
#事業(yè)單位#
一、宣傳推廣服務(wù) 項(xiàng)目名稱可以選擇:“宣傳推廣服務(wù)費(fèi)”“宣傳活動(dòng)服務(wù)費(fèi)”“品牌宣傳服務(wù)費(fèi)” 等。 具體描述可以包括:為 [具體宣傳對象或項(xiàng)目名稱] 提供宣傳策劃、廣告制作與投放、媒體推廣等服務(wù)。 如果有特定的宣傳渠道或方式,可以在項(xiàng)目名稱中體現(xiàn),例如:“網(wǎng)絡(luò)宣傳推廣服務(wù)費(fèi)”“線下活動(dòng)宣傳服務(wù)費(fèi)”“新媒體宣傳服務(wù)費(fèi)” 等。 二、活動(dòng)組織服務(wù) “活動(dòng)組織服務(wù)費(fèi)”“會(huì)議活動(dòng)組織費(fèi)”“展覽活動(dòng)組織費(fèi)” 等。 可進(jìn)一步說明:為 [具體活動(dòng)名稱] 提供活動(dòng)策劃、場地布置、嘉賓邀請、現(xiàn)場管理等服務(wù)。 若活動(dòng)有特定主題或性質(zhì),如 “文化活動(dòng)組織服務(wù)費(fèi)”“體育賽事活動(dòng)組織費(fèi)”“學(xué)術(shù)研討會(huì)活動(dòng)組織費(fèi)” 等。 三、招商引資服務(wù) “招商引資服務(wù)費(fèi)”“項(xiàng)目招商服務(wù)費(fèi)”“產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)費(fèi)” 等。 描述可涵蓋:為 [地區(qū)名稱或招商項(xiàng)目名稱] 提供招商方案制定、項(xiàng)目推介、客商對接、投資促進(jìn)等服務(wù)。
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我們公司付給其他公司款項(xiàng),但是對方開票的是他們的總公司,怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:10/24 15:58
#事業(yè)單位#
您好,這種最好做個(gè)三方協(xié)議,你正常做賬就可以
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按給工會(huì)上報(bào)的人員數(shù)他們的工資一季度總和還是我們單位所有員工工資的一季度總和?
宋生老師
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提問時(shí)間:10/24 15:06
#事業(yè)單位#
你好,是所有員工的工資。
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老師你好,我們是行政單位,公車加油卡充值,假設(shè)打給加油公司5萬,發(fā)票已開,但是這5萬并沒有全部充到分卡里,分卡充了4萬,這種情況如何做賬務(wù)處理呢
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:10/24 11:17
#事業(yè)單位#
充值時(shí) 借:預(yù)付賬款 - 加油卡充值(加油公司)50000 貸:銀行存款50000 當(dāng)4萬充入分卡時(shí) 借:預(yù)付賬款 - 加油卡(分卡)40000 貸:預(yù)付賬款 - 加油卡充值(加油公司)40000
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老師,單位餐飲委托在單位但是領(lǐng)導(dǎo)不給我看協(xié)議,請問這個(gè)按領(lǐng)導(dǎo)說的提成記賬可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師
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提問時(shí)間:10/24 10:31
#事業(yè)單位#
你好,單位餐飲委托在單位是什么意思?這是發(fā)生的什么委托?
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