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你好老師,我們是4S店,購買個人的二手車怎么做賬?個人給我們公司開了二手車發(fā)票
庚申老師
??|
提問時間:03/25 09:19
#稅務師#
借:庫存商品 貸:銀行存款
?閱讀? 868
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老師,我想知道作為小規(guī)模納稅人,開了一家酒店,根據(jù)今年的最新政策,我的酒店住宿是我的主營業(yè)務,和美團攜程都有合作,也就是咱們住酒店都會在這兩個app上下訂單,假設房費是100元,得給美團app20元的傭金,實際到我賬上只有80元,我報稅的時候是按80報還是100元報稅呢?
郭老師
??|
提問時間:03/25 09:10
#稅務師#
你好,按照100來包含手續(xù)費的。
?閱讀? 902
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老師因為這個時間到了,是投資方認可的公允和減值嗎
小天老師
??|
提問時間:03/25 08:33
#稅務師#
上午好,是的是的,就是投資方認可的,在被投資方的會計利潤基礎上進行調整
?閱讀? 679
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老師:我公司是一般納稅人,需要對出租的門店進行管理,商業(yè)管理開什么稅目的票,稅率是多少?
小天老師
??|
提問時間:03/25 07:55
#稅務師#
您好,服務費,一般人增值稅稅率6% 其他企業(yè)管理服務 企業(yè)管理服務 304080199
?閱讀? 888
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.這個舊固定資產(chǎn)和舊物品還不一樣嗎?
愛若老師
??|
提問時間:03/25 00:01
#稅務師#
你好,是的,使用過的固定資產(chǎn)已經(jīng)計提折舊的固定資產(chǎn),使用過的物品是指價值較小,不作為固定資產(chǎn)管理并核算的包裝物等其他低值易耗品。
?閱讀? 821
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各個選項都是啥意思呀?列名什么意思,特殊地區(qū)啥意思等等?
Lucky劉老師
??|
提問時間:03/24 23:49
#稅務師#
對于列明生產(chǎn)企業(yè),其外購的貨物直接出口可以享受免抵退退稅,列明生產(chǎn)企業(yè)參見財稅2012 39號附件5。 特殊區(qū)域它是指經(jīng)過國務院批準設立,在中國關境內實行特殊的稅收政策和進出口管理政策。截止到2023年12月底,全國現(xiàn)有海關特殊監(jiān)管區(qū)域有171個,其中保稅港區(qū)兩個,保稅區(qū)5個,這個珠澳跨境工業(yè)區(qū)一個,這171個都 特殊區(qū)域。
?閱讀? 905
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老師,請問 如何申請休學??????
小天老師
??|
提問時間:03/24 22:36
#稅務師#
晚上好,這個需要明天在學堂首頁咨詢在線客服哈,兼職的答疑老師沒有權限處理的,不清楚的不能隨便回復誤導您,還請您原諒
?閱讀? 743
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口袋罪是什么意思啊,刑法這一節(jié)里的
Lucky劉老師
??|
提問時間:03/24 22:18
#稅務師#
口袋罪是我國刑法學界對于某些構成要件行為具有一定的開放性的罪名的俗稱。之前有三大口袋罪,即投機倒把罪、流氓罪和玩忽職守罪。
?閱讀? 772
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老師法定盈余公積金用途是擴大生產(chǎn)經(jīng)營泄露話咋樣理解
益華老師
??|
提問時間:03/24 21:30
#稅務師#
您好,您的意思是分析嗎還是
?閱讀? 769
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以前購入的固定資產(chǎn)不能抵扣,改變用途可以抵扣后為什么我覺得這個分錄不對呀,貸:固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)也沒有減少呀
小燕老師
??|
提問時間:03/24 21:03
#稅務師#
沒有錯的,減少固定資產(chǎn)原值
?閱讀? 757
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2×22年 12月 11日,向光明公司銷售一批不含稅價格為 2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為 1500萬元。合同約定光明公司收到后 3個月內若發(fā)生質量問題可退貨。截止 2×22年 12月 31日,上述商品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為 10%。 這個事項對應交所得稅影響是 (200-150)*0.25=12.5 對所得稅費用的影響 12.5+1500*0.1嗎 ?
晶晶月老師
??|
提問時間:03/24 19:58
#稅務師#
您好,正在解答中請稍等。
?閱讀? 764
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《關于中小微企業(yè)設備器具所得稅稅前扣除有關政策的公告》(財政部 稅務總局公告2022年第12號)第一條規(guī)定:“中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,單位價值在500萬元以上的,按照單位價值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中,企業(yè)所得稅法實施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設備器具,單位價值的100%可在當年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的,單位價值的50%可在當年一次性稅前扣除,其余50%按規(guī)定在剩余年度計算折舊進行稅前扣除。請問這個政策適用于2023年新購入的固定資產(chǎn)嗎
郭老師
??|
提問時間:03/24 19:23
#稅務師#
不適合 這個政策沒有延期
?閱讀? 981
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老師 這個投資收益怎么計算?
廖君老師
??|
提問時間:03/24 19:02
#稅務師#
您好,甲公司購入乙公司債券的入賬價值=1050+12=1062(萬元);甲公司持有乙公司債券至到期累計應確認的投資收益=應收利息12×100×5%×2+到期收回面值12×100-初始入賬價值1062=258(萬元)。
?閱讀? 1345
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老師,非同控長投的交易費用不是計入管理費用不計入成本嗎,為什么這個地方要計入
易 老師
??|
提問時間:03/24 18:54
#稅務師#
同學您好! 非同一控制下的長期股權投資交易費用通常不計入成本,而是計入當期損益,即管理費用。但在特定情況下,如合并過程中發(fā)生的審計、法律服務等相關費用,需直接計入當期損益。
?閱讀? 923
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我作為小規(guī)模納稅人,開了個酒店住宿的,和攜程美團都有合作,就是在這兩個app上有我酒店,每個月都需要給這美團攜程傭金,扣除后剩余的錢才是我的實際收入,他們直接扣除了傭金部分,所以每月實際到賬就是實際房費—傭金,我想知道作為酒店的我怎么記賬,怎么報稅?
小天老師
??|
提問時間:03/24 18:51
#稅務師#
您好,規(guī)范的是攜程美團收我們傭金要開票給我們的,我們收入是房客支付的全部金額 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅 借:銷售費用-傭金 貸:應收賬款 借:銀行 貸:應收賬款 增值稅申報主表收入是客戶支付的全部金額計算的收入,也就是上面分錄1
?閱讀? 1385
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競合罪是啥意思?能給解釋下
曉園老師
??|
提問時間:03/24 18:36
#稅務師#
同學你好,競合犯,又稱犯罪的競合,是指不同的犯罪彼此交織在一起。它是由于兩個以上具體罪名的犯罪構成要件同時適用于同一具體的犯罪事實,而發(fā)生評價范圍上的交叉、重合或者包容,從而形成的一種復雜犯罪形態(tài)。其基本特征是部分或者全部事實要素被數(shù)個刑法規(guī)范重復評價。
?閱讀? 710
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請問老師,甲單位把錢放到關聯(lián)單位乙公司,關聯(lián)單位乙?guī)兔碡?,理財收益再給到甲公司,甲單位收到的理財收入作為計提業(yè)務招待費的基數(shù)么?
東老師
??|
提問時間:03/24 18:23
#稅務師#
您好,這個計入投資收益,不作為招待費
?閱讀? 811
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請問老師,甲單位用甲單位自己的錢,給員工報醫(yī)療保險不報銷的部分,(已給員工上基本補充醫(yī)療保險),甲單位有補充養(yǎng)老保險的內部制度,請問企業(yè)所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎?
益華老師
??|
提問時間:03/24 17:56
#稅務師#
您好,這個的呀,補充的話,不超過5%的是可以扣除的
?閱讀? 898
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這里的稅金和附加是怎么計算的呢?
范老師
??|
提問時間:03/24 17:30
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您具體是指哪一個業(yè)務呢? 祝您學習愉快!
?閱讀? 610
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請問老師,甲單位是協(xié)會,民非企業(yè),將一部分錢放到乙關聯(lián)公司,讓乙關聯(lián)公司幫忙理財,到期后,乙關聯(lián)公司會返給企業(yè)。請問這部分放到甲企業(yè)的其他收入,請問這部分收入作為計提業(yè)務招待費的基數(shù)嗎?
益華老師
??|
提問時間:03/24 15:58
#稅務師#
您好,這個的話這部分收入作為計提業(yè)務招待費的基數(shù)的
?閱讀? 774
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請問老師,單給員工報醫(yī)療保險不報銷的部分,請問放到費用的二級科目哪里比較合適,福利費?
益華老師
??|
提問時間:03/24 15:34
#稅務師#
您您好,這個是屬于福利費就行
?閱讀? 731
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減計算所得和減計收入有啥區(qū)別,舉例說明
大張老師
??|
提問時間:03/24 13:21
#稅務師#
你好! 減計收入:比如綜合能源利用取得的收入優(yōu)惠政策是,可以減計10%收入。 收入總額1000萬,申報企業(yè)所得稅的時候,可以減掉100萬收入。那么申報收入最后是900萬。
?閱讀? 884
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瑞德酒業(yè)有限責任公司為增值稅一般納稅人,發(fā)生如下業(yè)務。根據(jù)本月實際業(yè)務,完成增值稅稅額的計算 39.12月18日,向一般納稅人購買一批M材料,貨物已驗收入庫,但款項60萬元尚未支付,也未取得對方公司開具的增值稅發(fā)票。 40.12月19日,本月支付水電費共計80萬元,其中取得供電公司(一般納稅人)增值稅專用發(fā)票60萬元,自來水公司(采用簡易計稅)增值稅專用發(fā)票20萬元。 41.公司行政部門支付公司汽車加油卡20萬元,取得加油站開具的項目為"預售卡*汽油充值"的增值稅發(fā)票。 42.12月19日,將向一般納稅人購買的單價為4000元的電腦100臺(取得增值稅專用發(fā)票)無償捐贈給西部貧困地區(qū)的某小學,用以支援西部建設,未開具增值稅專用發(fā)票。 43.12月19日,報銷財務人員購買的圖書費用800元,取得新華書店(一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票。
小王老師
??|
提問時間:03/24 12:59
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您具體的問題是什么呢? 祝您學習愉快!
?閱讀? 753
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瑞德酒業(yè)有限責任公司為增值稅一般納稅人,發(fā)生如下業(yè)務。根據(jù)本月實際業(yè)務,完成增值稅稅額的計算 34.12月15日,向某超市(小規(guī)模納稅人)購買500元面值的購物卡共1000張送給客戶,取得超市開具的"不征稅"預售卡普通發(fā)票。 35.12月16日,公司購買一層寫字樓,共1000平方米,取得開發(fā)商開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額2000萬元,該商業(yè)地產(chǎn)項目房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采用簡易計稅。 36.12月17日,公司將2020年8月銷售啤酒給星輝貿易公司逾期未退還的包裝物押金共1.2萬元轉為"其他業(yè)務收入"。 37.12月18日,銷售B啤酒給泰豪大酒店1萬箱,貨款40萬元尚未取得,貨物已經(jīng)發(fā)出,開具了增值稅專用發(fā)票。 38.12月18日,銷售C啤酒給康美貿易公司2萬箱,貨物已經(jīng)發(fā)出,合同約定發(fā)貨時收款,但貨 含款100萬元尚未取得。
郭鋒老師
??|
提問時間:03/24 12:58
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您具體的問題是什么呢? 祝您學習愉快!
?閱讀? 737
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瑞德酒業(yè)有限責任公司為增值稅一般納稅人,發(fā)生如下業(yè)務。根據(jù)本月實際業(yè)務,完成增值稅稅額的計算 29.12月12日,銷售D啤酒給輝達貿易有限公司5萬箱,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額150萬元,支付運費,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額12萬元。 30.12月13日,銷售B啤酒給順美商貿有限公司3萬箱,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額80萬元,支付運費,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額10萬元。 31.12月14日,向一般納稅人采購原材料C一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款100萬元。 32.12月14日,向天陽公司售出一批甲啤酒,開出金額為20萬元的增值稅普通發(fā)票,取得支票交銀行辦理進賬手續(xù)。 33.12月15日,公司將自產(chǎn)的D啤酒1000箱捐贈給蘇州市一年一度的新年音樂會,該批啤酒財務成本顯示為20萬元。
衛(wèi)老師
??|
提問時間:03/24 12:56
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您具體的問題是什么呢? 祝您學習愉快!
?閱讀? 995
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瑞德酒業(yè)有限責任公司為增值稅一般納稅人,發(fā)生如下業(yè)務。根據(jù)本月實際業(yè)務,完成增值稅稅額的計算 24、12月9日,因欠M公司原料款,公司將自產(chǎn)的D啤酒共1000箱做抵債處理,共抵頂原料款6萬元。 25、12月10日。向制冷設備公司(一般納稅人)購買四臺同品牌同款冰柜,取得增值稅專用發(fā)票。注明金額16萬元,兩臺用于公司倉庫存放酵母,兩臺用于公司食堂。 26、12月10日,向法國進口一批特種原材料。向外商支付款項60萬元,進口關稅稅率20%,取得海關完稅憑證。 27.12月11日,支付專家個人咨詢費10萬元,支付廣告公司(小規(guī)模納稅人)廣告費30萬元,均取得增值稅專用發(fā)票。 28.12月11日,因與A公司存在法律訴訟,向律師事務所(一般納稅人)支付了律師費5萬元,取得增值稅專用發(fā)票;支付訴訟費2萬元,取得法院開具的財政票據(jù)。
周老師
??|
提問時間:03/24 12:55
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您具體的問題是什么呢? 祝您學習愉快!
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請問老師,單位給員工租的宿舍,合同到期,但是宿舍破損嚴重,導致押金3萬無法退回,做了營業(yè)外支出,沒有發(fā)票,請問可以在其所得稅匯算清繳前扣除嗎?
易 老師
??|
提問時間:03/24 12:22
#稅務師#
您好!單位為員工租宿舍的押金因宿舍破損嚴重而無法退回,并作為營業(yè)外支出處理,確實沒有發(fā)票。根據(jù)所得稅法規(guī)定,此類損失在提供充分證明材料后,可以在所得稅匯算清繳前作為損失扣除。
?閱讀? 831
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老師周末好 收入型增值稅對固定資產(chǎn)扣除是怎么規(guī)定的呢
艷子老師
??|
提問時間:03/24 11:30
#稅務師#
您好,現(xiàn)在是可以全額折舊的
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老師好!員工取得股權激勵限制性股票。按照工資薪金繳納個稅,還是按照財產(chǎn)轉讓繳納個稅?
益華老師
??|
提問時間:03/24 11:10
#稅務師#
您好,這個的話,是財產(chǎn)轉讓的
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國家稅務總局第44號《個體工商戶個人所得稅計稅辦法》、財稅〔2000〕91號《財政部 國家稅務總局關于印發(fā)《關于個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者征收個人所得稅的規(guī)定》的通知》 請問老師,圖片是對個人獨資企業(yè),工會經(jīng)費的描述,但標注黃色的文件不適用,請問最上面這兩個是適合個人獨資企業(yè)的政策,請問用哪個替換掉黃色的政策。
獨情
??|
提問時間:03/24 10:50
#稅務師#
你好,稍等我這邊查一下你標注黃色的政策
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