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銀行開出的承兌匯票需要繳納印花稅
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:46
#稅務#
銀行開出的承兌匯票,不需要繳納印花稅
?閱讀? 139
?收藏? 1
老師。您好,咨詢一下,就是在報季度報表的時候都是零申報,但是實際有投資款進投資款出。但是再包工商年報的時候是都可以填寫股東實繳金額。和稅務有出入怎么處理呢
宋生老師
??|
提問時間:06/11 16:46
#稅務#
你好,你這個應該去更正稅務上面的。
?閱讀? 30
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請問,公司買購物卡,怎么入帳,會計分錄?謝謝
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:46
#稅務#
買購物卡的用途是什么?
?閱讀? 25
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收到稅局解除異常發(fā)票憑證清單,稅額可以繼續(xù)抵扣,這個報稅時要怎么處理?需要重新做抵扣勾選嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:44
#稅務#
若以前已經進項抵扣了,不用再處理
?閱讀? 55
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我公司購買了個體工商戶名下的一輛車,個體戶沒有開增值稅發(fā)票,只有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這輛車所得稅前可以扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:43
#稅務#
只有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這輛車所得稅前可以扣除
?閱讀? 172
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老師好,A公司業(yè)務,能讓B 公司開票嗎
家權老師
??|
提問時間:06/11 16:43
#稅務#
不能那樣子的,是虛開發(fā)票
?閱讀? 129
?收藏? 1
老師,小規(guī)模企業(yè)報增值稅,主表中,這個免稅銷售額1895796.36都是鮮肉為什么不填在小微企業(yè)免稅銷售額上,要填在其他免稅銷售額上,下面的本期應納稅額 本期應納稅額減征額 本期免稅額都是怎么算的
明琪老師
??|
提問時間:06/11 16:37
#稅務#
下午好親!稍等我看看表
?閱讀? 55
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稅務系統(tǒng)填寫統(tǒng)計去年的高鐵票進項稅額才發(fā)現(xiàn),去年員工報差旅費,高鐵票是778,寫成828,多了50,相應的進項稅額多了4.14,給員工多報了50,現(xiàn)在我這個賬可以調嗎,怎么調啊
家權老師
??|
提問時間:06/11 16:36
#稅務#
借:其他應收款50 管理費用-差旅費 -45.86 貸:進項稅轉出4.14
?閱讀? 25
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請問公司購買車子,交了首付,這個怎么做賬
宋生老師
??|
提問時間:06/11 16:34
#稅務#
你好,借固定資產-車輛,貸銀行存款,長期應付款。
?閱讀? 35
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合伙企業(yè),法人個稅怎么報
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/11 16:31
#稅務#
您好,這個是申報經營所得,先分所稅
?閱讀? 56
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老師,小規(guī)模企業(yè)報增值稅時,這個減稅項目是怎么產生的,還有免稅項目這個免稅額是怎么算的
家權老師
??|
提問時間:06/11 16:29
#稅務#
直接就是開的普票的不含稅收入*2%
?閱讀? 61
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匯算清繳退稅的會計分錄
暖暖老師
??|
提問時間:06/11 16:28
#稅務#
借銀行存款貸以前年度損益調整
?閱讀? 30
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老師,我公司是季申報,企業(yè)所得稅能在4月憑證里做計提并繳納1-3月所得稅費嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/11 16:27
#稅務#
您好,最好是3月就計提了吧
?閱讀? 31
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不是公司的車輛,前年處理時交了一千多的增值稅,現(xiàn)在要更正那個分錄,沖減增值稅,報稅的時候填哪一項?
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:26
#稅務#
現(xiàn)在是退處理車輛的款給對方嗎?
?閱讀? 239
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支付一筆手續(xù)費的科目入錯了,記到手續(xù)費及傭金收入借方了跨年了,怎么調整分錄,小企業(yè)會計準則
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:26
#稅務#
支付手續(xù)費,是借記財務費用
?閱讀? 19
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24年3月收到了一筆退回工資,做了借銀行存款,貸管理費用,結轉的時候影響利潤嗎?現(xiàn)在跨年了小企業(yè)會計準則,怎么調整這筆分錄
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:25
#稅務#
分錄是沒問題的,但不確定軟件取數是否正確。
?閱讀? 27
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老師,本月需要開票收入超過了五百萬,那么就會從小規(guī)模升級為一般納稅人,那本月沒有升級之前是不是還是按照1開票?升級后需要什么后續(xù)操作?之前項目未完工的之前按照1開的,若升級一般納稅人的話之前已開票項目按照多少稅率開票了?
樸老師
??|
提問時間:06/11 16:25
#稅務#
升級前開票:未升級時還是小規(guī)模,按小規(guī)模征收率(如 1% )開票 。 升級后操作:確認一般納稅人生效時間,變更稅(費)種認定,稅控設備在線變更,調整發(fā)票票種 / 限額,切換申報方式(按月 ) 。 已開票項目:升級前按 1% 開的發(fā)票,因納稅義務在小規(guī)模階段,無需調整稅率,正常收尾即可 。
?閱讀? 33
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老師,工會經費如果有核定,職工人數只有五個人,,工會經費也是按工資的40¥%申報嗎
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:25
#稅務#
工會經費也是按工資數據*2%
?閱讀? 70
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公司購買的鮮肉進行二次銷售,是免稅的是嗎,現(xiàn)在稅務局要個說明
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:24
#稅務#
公司購買的鮮肉進行二次銷售,是免稅的。
?閱讀? 43
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我公司將租入的一塊土地使用權轉讓給另外一位農業(yè)生產者用于農業(yè)生產,我公司收到的租金申報增值稅減免稅申報明細表時應當選擇哪一個?1.承包地流轉給農業(yè)生產者用于農業(yè)生產免增值稅,還是2.將土地使用權轉讓給農業(yè)生產者用于農業(yè)生產免征增值稅?
樸老師
??|
提問時間:06/11 16:22
#稅務#
應選 “將土地使用權轉讓給農業(yè)生產者用于農業(yè)生產免征增值稅” 。 你公司是轉讓租入土地使用權給農業(yè)生產者用于農業(yè)生產,符合 “轉讓土地使用權給農業(yè)生產者用于農業(yè)生產” 的免稅情形;而 “承包地流轉” 通常指承包地(如農村土地承包經營權 )的流轉,你公司是轉讓租入的土地使用權,并非承包地流轉,所以對應選第 2 項。
?閱讀? 85
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我公司23年開據的增值稅普通發(fā)票給客戶,25年客戶現(xiàn)在提出需要開局增值稅專用發(fā)票,有什么風險嗎
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:21
#稅務#
可以先紅沖,再重新開具。
?閱讀? 133
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印花稅是根據開票金額或者合同金額申報嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:21
#稅務#
是,印花稅是根據開票金額或者合同金額申報
?閱讀? 69
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老師,2025年一月份預支了2025年一整年的工資給員工,實際每月是3000元,一月共發(fā)給他36000元,每月的個稅如何申報呢
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:19
#稅務#
每月正常按3000元申報即可
?閱讀? 64
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請問稅務注銷時,資產負債表有20萬實收資本需要交稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/11 16:12
#稅務#
您好,不用,退回股東就可以了
?閱讀? 31
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出口退稅如何填在增值稅加計抵減抵消
樸老師
??|
提問時間:06/11 16:11
#稅務#
出口退稅與增值稅加計抵減分屬不同政策,出口退稅不能直接抵消加計抵減。要點如下: 進項劃分:兼營內銷和出口時,需按公式(出口銷售額占比),劃分出用于出口業(yè)務、不得加計抵減的進項稅額,這部分不參與加計抵減計算。 申報處理:加計抵減填《附列資料(四)》,僅內銷進項按比例算 “本期發(fā)生額”;出口退稅填專門退稅申報表,二者分開申報,進項準確劃分后,各自流程走通 。
?閱讀? 27
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本月紅沖一筆上月發(fā)票,需不需要更正上月增值稅申報表
宋生老師
??|
提問時間:06/11 16:10
#稅務#
你好這個不需要更正。
?閱讀? 70
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老師好,請問我們交當年的房產稅入哪個科目。。。滯納金計營業(yè)外支出?
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:08
#稅務#
計入稅金及附加-房產稅 滯納金計營業(yè)外支出
?閱讀? 182
?收藏? 1
老師,您好!請教您 看到一張發(fā)票后面附有一張儲罐服務費的對賬單,而發(fā)票開的是技術服務費發(fā)票。但技術服務費發(fā)票,是需要我們企業(yè)繳納印花稅的呢……問題是我收到這張技術服務費發(fā)票按發(fā)票解釋也不能入租賃費啊,但確實是租用儲罐的費用,發(fā)票來只能入管理費用-技術服務費……,老師,是這樣理解嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/11 16:08
#稅務#
需要交 因為你按照發(fā)票來做賬務處理, 你技術服務需要繳納, 即使是租賃的話,他也得交印花稅
?閱讀? 54
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開具的完稅證明,顯示錯誤,文件打不開,去哪里找重新下載
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:06
#稅務#
可通過電子稅務局【我要辦稅】-【證明開具】-【開具稅收完稅證明(文書式)】查詢開具;
?閱讀? 30
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老師好,我們是一般納稅人,有些品種是簡易計稅的,按稅法規(guī)定簡易計稅的取得的專票不能抵扣,但是我之前的都抵扣了,現(xiàn)在要怎么做賬務處理,請附上會計分錄,謝謝
宋生老師
??|
提問時間:06/11 16:01
#稅務#
你好,這個要看你之前拿到這些的時候是怎么做的憑證,比如借,庫存商品貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
?閱讀? 29
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