問題已解決
不是公司的車輛,前年處理時(shí)交了一千多的增值稅,現(xiàn)在要更正那個(gè)分錄,沖減增值稅,報(bào)稅的時(shí)候填哪一項(xiàng)?



現(xiàn)在是退處理車輛的款給對(duì)方嗎?
06/11 16:28

guoyali225 

06/11 16:37
交了一千多的增值稅,5個(gè)月紅沖之前的分錄,這個(gè)填在哪項(xiàng)?本期銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是自動(dòng)系統(tǒng)帶出來的,能不能不調(diào)這個(gè)稅?

guoyali225 

06/11 16:38
5月份,不是5個(gè)月

文文老師 

06/11 16:38
可以不調(diào)整,默認(rèn)多交增值稅

guoyali225 

06/11 16:41
除了增值稅,其他項(xiàng)目需要怎么調(diào)整?

guoyali225 

06/11 16:42
要是調(diào)整增值稅的話,需要填到哪一項(xiàng)?

文文老師 

06/11 16:46
在未開票收入負(fù)數(shù)填寫

guoyali225 

06/11 16:56
這個(gè)有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?

文文老師 

06/11 16:57
若原來處理車輛時(shí),沒開發(fā)票,按未開票收入處理的,則現(xiàn)在這樣填寫負(fù)數(shù),無風(fēng)險(xiǎn)
