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是商業(yè)借款合同是要式合同?
郭老師
??|
提問時間:04/10 08:45
#稅務(wù)師#
你好,具體的什么問題的?
?閱讀? 2569
?收藏? 11
這個框起來的是什么意思?例外情況是指什么,為什么?
樸老師
??|
提問時間:04/10 08:43
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 哪里有框起來的
?閱讀? 2428
?收藏? 10
交稅分錄,貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸,銀行存款 老師接下來增值稅的分錄應(yīng)該怎樣寫 上面的分錄是上個月銷售了,己經(jīng)交完稅了,本月退貨了
郭老師
??|
提問時間:04/10 08:39
#稅務(wù)師#
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。 借未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
?閱讀? 2577
?收藏? 2
請問單位菜園子屬于職工福利還是屬于正常費(fèi)用?
宋生老師
??|
提問時間:04/10 08:34
#稅務(wù)師#
你好,這個屬于福利,看你用它來做什么。如果給員工吃的話使用福利
?閱讀? 2307
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老師公司購入茶具5萬贈送給客戶,分錄怎么做賬。
宋生老師
??|
提問時間:04/10 08:24
#稅務(wù)師#
你好!你這個計(jì)入銷售費(fèi)用-交際費(fèi) 貸銀行存款等
?閱讀? 2517
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這里為什么是75%?我記得不是加計(jì)100%?
CC橙老師
??|
提問時間:04/10 00:11
#稅務(wù)師#
你好,原來的政策是75%
?閱讀? 591
?收藏? 2
這個增值稅稅率為何是0.16
廖君老師
??|
提問時間:04/09 22:25
#稅務(wù)師#
您好,這個題太老了,還是2018年稅率16%
?閱讀? 2324
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去稅務(wù)師事務(wù)所上班也要考注會嗎?已經(jīng)考取了稅務(wù)師
小小霞老師
??|
提問時間:04/09 22:05
#稅務(wù)師#
你好,這個有些稅務(wù)師事務(wù)所是需要的呢
?閱讀? 2392
?收藏? 10
老師好!非上市公司股權(quán)激勵,實(shí)際出資10,市場價(jià)格20,低于市場價(jià)格10按照工資征個稅,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時成本按照20計(jì)算嗎?
廖君老師
??|
提問時間:04/09 21:48
#稅務(wù)師#
您好,是的,交過稅的就可以計(jì)入成本了
?閱讀? 2362
?收藏? 2
請問老師,單位為小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒有達(dá)到30萬,請問收到的個稅手續(xù)費(fèi)返還,只需要申報(bào),也不用繳納增值稅的對吧。
小鎖老師
??|
提問時間:04/09 20:45
#稅務(wù)師#
您好,對的,這個理解是沒錯的
?閱讀? 2397
?收藏? 10
老師您好,個體戶可以在網(wǎng)上注銷了嗎?可以的話具體流程如何操作呢
宋生老師
??|
提問時間:04/09 20:38
#稅務(wù)師#
你好!可以的。先在稅務(wù)局
?閱讀? 2413
?收藏? 10
2014年的企業(yè)所得稅完稅證明弄丟了,可以去稅局申請復(fù)印嗎
郭老師
??|
提問時間:04/09 20:35
#稅務(wù)師#
這個時間太久了,你問下你稅務(wù)局那邊能給打印出來吧?
?閱讀? 2338
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請問老師,在填企業(yè)所得稅表時,資產(chǎn)總額填的是1,實(shí)際應(yīng)為0的,但改不了了,是不是對應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表也要填寫為1萬元,那怎么做賬了?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:04/09 20:16
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是的,對應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表也要填寫為1萬元,不用做賬了,沒什么風(fēng)險(xiǎn)的。
?閱讀? 2292
?收藏? 10
請問老師,小規(guī)模納稅人在報(bào)企業(yè)所得稅時,資產(chǎn)總額填的是0.01萬元,但資產(chǎn)負(fù)債表全填的是0(0可以提交),這樣不一致,可以嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/09 20:09
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 有風(fēng)險(xiǎn)的,你資產(chǎn)負(fù)債表要和申報(bào)表一致
?閱讀? 2392
?收藏? 10
你好老師,11題目D項(xiàng)目怎么理解?
范老師
??|
提問時間:04/09 19:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是支付的方式不影響,不管是哪個,增加的財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額是一樣的,損益是一樣的,這就是支付方式不影響結(jié)果,不是說不影響損益。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 543
?收藏? 2
老師,道路通行費(fèi),火車票,飛機(jī)票沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/09 18:54
#稅務(wù)師#
你好!可以的,可以不抵扣。也可以抵扣,企業(yè)自己決定
?閱讀? 2531
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老師請問鮮兔肉增值稅稅率是多少呢?
宋生老師
??|
提問時間:04/09 18:53
#稅務(wù)師#
你好!這個可以免稅
?閱讀? 2277
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老師,暫估入庫和實(shí)際發(fā)票有差異有風(fēng)險(xiǎn)嗎
東老師
??|
提問時間:04/09 18:47
#稅務(wù)師#
您好,沒有,發(fā)票來了沖銷暫估,按照發(fā)票做賬就能體現(xiàn)真實(shí)損益情況
?閱讀? 2378
?收藏? 10
老師,暫估入庫可以3月底只做一筆,45月份來了發(fā)票一筆一筆沖回嗎
宋生老師
??|
提問時間:04/09 18:33
#稅務(wù)師#
你好!嗯,可以這樣做
?閱讀? 2417
?收藏? 10
老師,暫估入庫的金額怎么確定
宋生老師
??|
提問時間:04/09 18:28
#稅務(wù)師#
你好!這個本身就是暫估,看你想要多少成本,就暫估多少
?閱讀? 2345
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信貸最高額度1000萬,本年實(shí)際借款800萬,銀行要求保留15%的補(bǔ)償性余額,計(jì)算實(shí)際利率的時候,分母,是用1000*(1-15%)還是用800*(1-15%) 是用總貸款額度還是用實(shí)際借用金額計(jì)算?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/09 18:25
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是用實(shí)際借用金額計(jì)算的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 1031
?收藏? 0
老師,三月份商貿(mào)公司已銷售,但是采購發(fā)票還沒到,可以做暫估入庫嗎
廖君老師
??|
提問時間:04/09 18:08
#稅務(wù)師#
您好,可以的我們也是商貿(mào),我每月要暫估1000多萬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 下月初把這個分錄沖回,來發(fā)票就按發(fā)票做分錄 下月末又是截止月末未開票的全部暫估,保證主營業(yè)務(wù)成本有金額可以結(jié)轉(zhuǎn)
?閱讀? 2377
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老師,三月份的賬進(jìn)項(xiàng)票沒開出來可以做暫估入庫嗎
廖君老師
??|
提問時間:04/09 18:06
#稅務(wù)師#
您好,當(dāng)然可以的呀,不要暫估增值稅哈,能有成本結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,來發(fā)票后把這個暫估分錄沖回,再按發(fā)票上金額做分錄
?閱讀? 2370
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老師好!張某承包企業(yè)A,從A取得工資和利潤,需要合并經(jīng)營所得交個稅嗎?
王雁鳴老師
??|
提問時間:04/09 17:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,需要把利潤加上工資,申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅,工資申報(bào)工資薪酬個人所得稅。
?閱讀? 2199
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我問您老師呢(采購合同)是不是印花稅的計(jì)稅依據(jù)? 老師還說如果。為什么不能確定?采購合同是印花稅的計(jì)稅依據(jù)嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:04/09 17:30
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 屬于印花稅征稅范圍的,采購合同才需要貼花的,這里采購合同是屬于印花稅的計(jì)稅依據(jù)的。如果不屬于印花稅征稅范圍的不需要繳納印花稅的,印花稅是列舉的范圍內(nèi)容貼花的,不在列舉的范圍內(nèi)的不需要貼花的。也就不存在采購合同是印花稅的計(jì)稅依據(jù)的說法的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 592
?收藏? 0
老師,這題稅額6.2萬,并沒有超過10萬,為什么也算逃稅罪?
CC橙老師
??|
提問時間:04/09 17:10
#稅務(wù)師#
你好,很高興為你作答,稍等
?閱讀? 444
?收藏? 2
老師,這題答案是不是錯了。 根據(jù)解析來看也應(yīng)該選B抗稅罪,但是參考答案是C
叮當(dāng)老師
??|
提問時間:04/09 16:53
#稅務(wù)師#
您好,答案是C沒有問題哦,您需要再仔細(xì)看看答案哦。答案最后一句話您可以不用看,應(yīng)該是這句話誤導(dǎo)了您。
?閱讀? 655
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我已經(jīng)離職了 我的前老板突然問我我的個稅匯算清繳有沒有申報(bào) 這是個什么情況啊 而且離職了還一直在進(jìn)行零申報(bào)
東老師
??|
提問時間:04/09 16:48
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)該是稅務(wù)局問問你們都做沒做
?閱讀? 2342
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老師說的意思是說不包括購入金額。 我的意思是:印花稅包不包含采購合同金額?
趙老師
??|
提問時間:04/09 16:43
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 采購合同如果是屬于印花稅征稅范圍,這里業(yè)務(wù)按采購合同中注明的金額來貼花的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 657
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企業(yè)所得稅匯算清繳表,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,是稅前的利潤總額?彌補(bǔ)虧損額,不應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后額凈利潤嗎
東老師
??|
提問時間:04/09 16:08
#稅務(wù)師#
可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,是企業(yè)經(jīng)過納稅調(diào)整以后的金額
?閱讀? 2357
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