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請問老師,《全體投資者承諾書》簡易注銷用的在哪里下載呢
棉被老師
??|
提問時間:02/20 21:33
#稅務(wù)師#
你好,這個一般是在你們的工商局的網(wǎng)址有的,要不就現(xiàn)場找他們要一份
?閱讀? 852
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請問老師,企業(yè)簡易注銷路徑是什么樣的呢
王超老師
??|
提問時間:02/20 20:39
#稅務(wù)師#
企業(yè)簡易注銷的路徑如下: 1.企業(yè)在公示系統(tǒng)填報簡易注銷公告。企業(yè)聯(lián)系人正常登錄公示系統(tǒng)后,會多出一個“簡易注銷公告填報”模塊。 2.公告,等待是否有人提異議。公告期為45天,如果無人提出異議,即可進入下一步。 3.企業(yè)申請簡易注銷登記。公告期結(jié)束后,企業(yè)須在30個自然日內(nèi)向工商部門提交簡易注銷申請。
?閱讀? 896
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老師好!請問銀行借款資本成本有個題:K=6%*(1-25%)/(1-1.5)結(jié)果怎么是4.57%?謝謝
易 老師
??|
提問時間:02/20 19:27
#稅務(wù)師#
首先,我們需要理解銀行借款資本成本的計算公式。通常,資本成本(K)的計算公式為: K = r × (1 - T) 其中,r 是借款的利率,T 是企業(yè)所得稅稅率。這個公式表示的是稅后資本成本,因為借款利息是可以稅前扣除的,所以實際的成本應(yīng)該減去稅收優(yōu)惠。 根據(jù)你給出的題目,r = 6%,T = 25% 或 0.25。將這些值代入公式,我們得到: K = 6% × (1 - 0.25) = 6% × 0.75 = 4.5% 然而,你給出的結(jié)果是4.57%,這與我們的計算結(jié)果不符。我猜測可能是在計算過程中出現(xiàn)了誤差,或者原始題目中的公式有誤。按照給出的公式和數(shù)值,正確的結(jié)果應(yīng)該是4.5%,而不是4.57%。
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想問大家,現(xiàn)在開始備考稅務(wù)師,看的24年課程還是跟著24課程嘛?24年的課程講的是23的教材嘛?
郭老師
??|
提問時間:02/20 18:37
#稅務(wù)師#
跟著2023年的教材來就行 教材沒下來還是去年的
?閱讀? 935
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老師新年好!請問公積金,由單位繳納的部分,可以提取嗎
夢瑤老師
??|
提問時間:02/20 17:24
#稅務(wù)師#
是指平時提現(xiàn)出來嗎?
?閱讀? 747
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請問老師在實操過程中,遇到房產(chǎn)稅的這類情況嗎?就是房產(chǎn)稅從租計征的,每年4月和10月繳納。那么繳納當(dāng)年11月和12月(但是10月申報的時候不知道,11月和12月還有有新簽訂的合同,還有新的租金收入),所以自能等到次年4月在補充申報,請問這樣操作是否可以?
暖暖老師
??|
提問時間:02/20 16:34
#稅務(wù)師#
你好,可以的,只要全年申報的租金是一年的額就可以啦
?閱讀? 815
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老師,你好,我們是做預(yù)制菜的,收到了冷藏庫的發(fā)票,這個怎么入賬,入費用中嗎?雖然 我們之前確實也有很多真實的冷藏庫費用,但都是走私戶付款,沒有在稅務(wù)申報中體現(xiàn),突然間只有一筆這樣的支出,不會顯得突兀吧?
小菲老師
??|
提問時間:02/20 16:05
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 入費用比較好
?閱讀? 743
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你好請問下 我司銷售產(chǎn)品給國外客戶A 然后產(chǎn)生運輸費用是我司點墊付給了貨代B、然后貨代B也提供了發(fā)票 請問怎么做賬呢?發(fā)票是附在那張憑證?
暖暖老師
??|
提問時間:02/20 16:01
#稅務(wù)師#
你好,這個發(fā)票我們不能做費用,我們是代付的!
?閱讀? 931
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買賣合同本屬期內(nèi)已經(jīng)按期申報,無法進行按次申報,印花稅申報不了是怎么回事。
小菲老師
??|
提問時間:02/20 15:41
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你印花稅是選擇按次申報,還是按期申報?
?閱讀? 968
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預(yù)收的物業(yè)費分?jǐn)偟矫總€月,攤銷表分?jǐn)偟慕痤~是含稅還是不含稅?
若素老師
??|
提問時間:02/20 15:08
#稅務(wù)師#
您好。物業(yè)費收入是不含稅的。
?閱讀? 782
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為什么不加消費稅?對不對呀
小樣兒demo
??|
提問時間:02/20 14:53
#稅務(wù)師#
貨車不是消費稅的征稅范圍內(nèi)
?閱讀? 908
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你好老師,填統(tǒng)計年報609-2表,提示這個錯誤,審核不通過,我也不知道哪里錯了
冉老師
??|
提問時間:02/20 14:48
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 銷售額的填寫金額,是不是不符合邏輯,可以檢查一下
?閱讀? 1034
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請問 這題選項D為什么不能選?
棉被老師
??|
提問時間:02/20 14:36
#稅務(wù)師#
你好 有些是不能公開聽證的哈 實務(wù)中大部分是可以聽證的哈
?閱讀? 1005
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你好想請教下出口收入有部分不能收回的如何處理
玲老師
??|
提問時間:02/20 14:03
#稅務(wù)師#
你好 記壞賬處理就可以
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基本形式進口和特殊形式進口貨物完稅價格如何確認(rèn)?
郭老師
??|
提問時間:02/20 14:02
#稅務(wù)師#
1)運往境外修理的貨物 運往境外修理的機械器具、運輸工具或其他貨物,出境時已向海關(guān)報明,并在海關(guān)規(guī)定期限內(nèi)復(fù)運進境的,應(yīng)當(dāng)以境外修理費和料件費為基礎(chǔ)審查確定完稅價格。 (2)運往境外加工的貨物 運往境外加工的貨物,出境時已向海關(guān)報明,并在海關(guān)規(guī)定期限內(nèi)復(fù)運進境的,應(yīng)當(dāng)以境外加工費用和料件費,以及該貨物復(fù)運進境的運輸及其相關(guān)費用、保險費為基礎(chǔ)審查確定完稅價格。 (3)暫時進境貨物 經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)的暫時進境的貨物,應(yīng)當(dāng)按照一般進口貨物完稅價格確定的有關(guān)規(guī)定,審查確定關(guān)稅價格。經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)留購的暫時進境貨物,以海關(guān)審查確定的留購價格作為完稅價格。 (4)租賃方式進口貨物 ①租賃方式進口的貨物,以租金方式對外支付的,在租賃期間以海關(guān)審查確定的租金作為完稅價格,利息應(yīng)當(dāng)予以計入; ②留購的租賃貨物,以海關(guān)審定的留購價格作為完稅價格; ③納稅義務(wù)人申請一次性繳納稅款的,可以選擇申請按照相關(guān)內(nèi)容確定完稅價格,或者按照海關(guān)審查確定的租金總額作為完稅價格。 (5)補稅的減免稅貨物 減稅或者免稅進口的貨物應(yīng)當(dāng)補稅時,應(yīng)當(dāng)以海關(guān)審查確定的該貨物原進口時的價格,扣除折舊部分價值作為完稅價格,其計算公式如下: 完稅價格=海關(guān)審查的該貨物原進口時的價格×(1-補稅時實際已進口的時間(月)÷監(jiān)管年限×12) 上述計算公式中“補稅時實際已進口的時間”按月計算,不足1個月但是超過15日的,按照1個月計算;不超過15日的,不予計算。 (6)不存在成交價格的進口貨物 易貨貿(mào)易、寄售、捐贈、贈送等不存在成交價格的進口貨物,海關(guān)與納稅義務(wù)人進行價格磋商后,按照“進口貨物海關(guān)估計方法”的規(guī)定,估定完稅價格。 (7)進口軟件介質(zhì) 進口載有專供數(shù)據(jù)處理設(shè)備用軟件的介質(zhì),具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)以介質(zhì)本身的價值或者成本為基礎(chǔ)審查確定完稅價格: ①介質(zhì)本身的價值或者成本與所載軟件的價值分列; ②介質(zhì)本身的價值或者成本與所載軟件的價值雖未分列,但是納稅義務(wù)人能夠提供介質(zhì)本身的價值或者成本的證明文件,或者能提供所載軟件價值的證明文件。 注:含有美術(shù)、攝影、聲音、圖像、影視、游戲、電子出版物的介質(zhì)不適用上述規(guī)定。 二、出口貨物的完稅價格 根據(jù)規(guī)定,出口貨物的完稅價格由海關(guān)以該貨物的成交價格為基礎(chǔ)審查確定,并且應(yīng)當(dāng)包括貨物運至我國境內(nèi)輸出地點裝載前的運輸及其相關(guān)費用、保險費。 (一)以成交價格為基礎(chǔ)的完稅價格 出口貨物的成交價格,是指該貨物出口銷售時,賣方為出口該貨物應(yīng)當(dāng)向買方直接收取和間接收取的價款總額。需要注意的是,下列稅收、費用不計入出口貨物的完稅價格: ①出口關(guān)稅。 ②在貨物價款中單獨列明的貨物運至中華人民共和國境內(nèi)輸出地點裝載后的運輸及其相關(guān)費用、保險費。 (二)出口貨物海關(guān)估價方法 出口貨物的成交價格不能確定的,海關(guān)經(jīng)了解有關(guān)情況,并且與納稅義務(wù)人進行價格磋商后,依次以下列價格審查確定該貨物的完稅價格: (1)同時或者大約同時向同一國家或者地區(qū)出口的相同貨物的成交價格; (2)同時或者大約同時向同一國家或者地區(qū)出口的類似貨物的成交價格; (3)根據(jù)境內(nèi)生產(chǎn)相同或者類似貨物的成本、利潤和一般費用(包括直接費用和間接費用)、境內(nèi)發(fā)生的運輸及其相關(guān)費用、保險費計算所得的價格; (4)按照合理方法估定的價格。
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甲公司計劃投資一存續(xù)期為 10 年的項目。其中前 4 年無現(xiàn)金流入,后6 年每年年初現(xiàn)金流入 200 萬元。若當(dāng)年市場利率為 6%,則甲公司該投資項目現(xiàn)金流入的現(xiàn)值是( )萬元。[已知(P/A,6,6)=4.9 173,(P/F,6,4)=0.7 921]這個題不太明白
apple老師
??|
提問時間:02/20 11:14
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好! 這個是項目決策的題目 凈現(xiàn)值 大于0時, 項目可行, 本題目要求計算 現(xiàn)金流入的現(xiàn)值 ,因此,我來給你計算,請稍等
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早上好,老師,請問下,我司退還過增值稅留抵退稅,現(xiàn)在賬上已經(jīng)沒有增值稅留抵了,2024.1月要繳納增值稅20萬,附加稅沒有金額,附加稅是因不包括留抵退稅扣除了,所以不用繳納附加稅對嗎
郭老師
??|
提問時間:02/20 10:43
#稅務(wù)師#
因為你增值稅之前退稅過,附加稅應(yīng)該也退,附加稅后期沒有退給你抵扣了。
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老師您好,給員工買手機要申報個稅嗎?有發(fā)票
暖暖老師
??|
提問時間:02/20 10:38
#稅務(wù)師#
你好,這個屬于福利費需要申報的如果金額確定
?閱讀? 872
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老師,那個選項一二是不是出題出錯了? A和b應(yīng)該是投資性房地產(chǎn)的入賬價值 不是固定資產(chǎn)
小王老師
??|
提問時間:02/20 10:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 沒問題的,因為這里轉(zhuǎn)為自用了所以是固定資產(chǎn) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,稅務(wù)師涉稅服務(wù)這科的第五章那個填表的分值高嗎?聽課沒聽明白
周老師
??|
提問時間:02/20 09:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是太高,個別年份考試不一定就有填表的題目 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 448
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2023年租出去9個月為什么是3/12不是9/12
陳陳陳老師
??|
提問時間:02/20 09:47
#稅務(wù)師#
你好,房產(chǎn)費分開計算的,從租計征的是9個月,從價計征的是三個月
?閱讀? 1404
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公司買煙酒買的多,可以開專票嗎?
文文老師
??|
提問時間:02/20 09:46
#稅務(wù)師#
煙酒進項不可以抵扣
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老師 稅務(wù)師,如果備考3科,該注意什么
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/20 09:26
#稅務(wù)師#
注意先把書看懂,再適當(dāng)做題
?閱讀? 1124
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收取1至3月份的物業(yè)費共4299元,其中有兩戶的1至3月的發(fā)票已開,開票不含稅金額為2753.47,稅額為27.53,開票總金額為2781元。請問1月份分錄怎么寫?
郭老師
??|
提問時間:02/20 07:57
#稅務(wù)師#
借銀行存款, 貸預(yù)收賬款4299-27.53 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅27.53 借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入4299/1.01/3
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收到長虹公司投入的資金600萬元,已存入銀行。投資協(xié)議規(guī)定,長虹公司占增資后注冊資本的20%,增資前的注冊資本為2000萬元要求: 1.根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制相關(guān)會計分錄。(代替記賬憑證,憑證編號略。只要求“應(yīng)交稅費”和“應(yīng)收賬款”寫出明細(xì)科目) 2.登記應(yīng)收賬款總賬及明細(xì)賬,并結(jié)賬。
衛(wèi)老師
??|
提問時間:02/19 21:24
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里考試時不會這么復(fù)雜,股數(shù)除不盡,一般應(yīng)該是增資后的注冊資本為2000萬元 借:銀行存款600 貸:實收資本400 資本公積200 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 867
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比如,1月份預(yù)收了1一3月的物業(yè)費共9000元共3戶,有兩戶商戶叫開發(fā)票,開票總金額比如是2000元,然后,1月份增值稅怎么確認(rèn)?
獨情
??|
提問時間:02/19 20:42
#稅務(wù)師#
你好,已開發(fā)票2000*2=4000,需要申報,剩余9000-4000=5000做無票收入申報
?閱讀? 826
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老師,網(wǎng)約車司機用繳納個稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/19 20:18
#稅務(wù)師#
你好對的 需要申報個稅的
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老師,大學(xué)本科財務(wù)管理專業(yè)可以直接報考稅務(wù)師嗎
小菲老師
??|
提問時間:02/19 18:35
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯可以的
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這個題為什么沒算城建稅、教育費附加,地方教育附加
小樣兒demo
??|
提問時間:02/19 18:04
#稅務(wù)師#
你說的這些附加稅買的時候賣方交呀
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E是個什么意思,劃撥是不是0成本取得土地
cindy-zhao老師
??|
提問時間:02/19 17:53
#稅務(wù)師#
您好: 您理解是對的, 劃撥是政府無償劃撥的土地。
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